Budsjett 2012 økonomiplan endringsforslag fra Høyre I forhold til rådmannens forslag alle beløp i tusen kroner Driftsbudsjettet
|
|
- Britt Jensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budsjett 2012 økonomiplan endringsforslag fra Høyre I forhold til rådmannens forslag alle beløp i tusen kroner Driftsbudsjettet Økte satsinger Økt antall sykehjemsplasser/hdo Styrking av hjemmetjenestene B/O Dagtilbud sykehjem for eldre og demente Åpen barnehage/kontakten Homestart Kvalitetsutviklingsprosjekt skole Integrering av innvandrerbarn i skolen Skole - styrking Økt satsing på å redusere sykefraværet Skolehelsetjenesten 20% legerressurs Kulturtiltak barn/unge (kulturskolen) Driftshjemmel fysioterapi Helsesøster flyktningetjenesten Driftsstøtte Jarlegården Redusert økning eiendomsskatt anslag Vegvedlikehold/brøyting/kosting Stedsutviklingsprosjekt Basseng Egge drift diff Dampsaga Arbeidssentralen Kirkelig fellesråd Sum Mindre satsing/økte inntekter For stillingsreduksjoner ¾ års virkning i 2012 Kunstsenter Maksimalt 3 nivå i B/O Reduksjon av adm kost til snitt kommunegr Reduksjon parkering 1 ÅV Prosjektering ny(e)barnehage(r) 1000 Endret skolestruktur Anbud pensjonsavtale (fra 2013) Reduksjon service/kontorstøtte 0,5 ÅV Reduksjon av 1 ÅV IKT /personal Redusert festivalstøtte (Vikingfestival hvert 2.år) Redusert drift kinoen/kulturhus/privat drift Kommunehelsekoordinator Medfinansiering Åpen Barnehage Invest
2 Justering spisepause i ht tariffavtale Sum Avsetning disposisjonsfond Investeringsbudsjettet Økte rammer: Nytt næringsareal Utbygging Steinkjer Sykehjem 10 p (2 mill netto) + ny legevakt (890 pr plass i statsstøtte gir 8, 9 mill i refusjon) Basseng Egge 1700 Flytte frem investering rulleskitrase 1200 Reduserte rammer: To skoler utgår jf opprustingsplan for skoler 9300 i perioden (samme beløp som oppgitt av rådmannen i budsjett 2011, ikke indeksregulert) Rulleskitrase 1200 For øvrig vil kommunestyret bemerke følgende: 1. Steinkjer Kommune skal ha kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i lovpålagte tjenester som hovedprioritet når det gjelder kommunal tjenesteproduksjon. 2. Kommunestyret ønsker økt fokus på arbeidet med å sikre vekst innen folketall og næringsliv i Steinkjer. I den forbindelse ønsker kommunestyret at det igangsettes et stedsutviklingsprosjekt med fokus på attraktivitet, tilbake-/tilflytting og næringsutvikling i et partnerskap med andre, eksempelvis Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Invest, Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer Næringsforum. 3. Arbeidet med å etablere nytt næringsareal sør for byen langs aksen E6- jernbane intensiveres i Kommunestyret vedtok i 2007 at det skulle utarbeides en kulturminneplan for Steinkjer. Rådmannen bes om å sikre at kommunestyrets vedtak blir iverksatt. Det er kjent at Riksantikvaren har innvilget betydelige midler til å ferdigstille planen, betinget av at Steinkjer Kommune avsetter nødvendige ressurser til formålet. Det bør søkes om medfinansiering også fra fylkeskommunen til dette arbeidet, begrunnet i at Steinkjer Kommune blir den første kommunen i Nord-Trøndelag som får en slik plan. Målet må være at planen ferdigstilles i 2012.
3 5. Utredning av fremtidig barnehagestruktur er i gang. Kommunestyret vil peke på at private kan drive disse tilbudene på en kostnadseffektiv og kvalitativt god måte og avlaste kommunen for tunge investeringer dersom kapasiteten samlet sett vedtas utvidet. 6. Skolestrukturdebatten har pågått i mange år. Endringer i skolestrukturen bør ikke trekke unødig ut i tid, da det innebærer en tilleggsbelastning for elever, foresatte og de lokalsamfunn dette berører. Endringer i skolestrukturen bør omfatte minimum to skoler og iverksettes fra skolestart Kapasiteten i B/O og særlig sykehjemsplasser må bygges ut i årene som kommer for å møte behovene. Det bør utredes kjøp av sykehjemsplasser ved Betania Sparbu som alternativ til drift i egenregi. Å ta i bruk ny teknologi er også viktig. Likeledes bør det tydeliggjøres gjennom en egen sak hvordan de ulike tjenestene i B/O kan sees i en sammenheng. 8. Kommunestyret ønsker en vurdering av hvordan kommunen kan tilby redusert betaling i kulturskole/kommunale fritidstilbud for barn i utsatte grupper. Rådmannen bes om å legge frem en sak om dette for hovedutvalg for oppvekst. 9. Rullering av plan for innvandrere og flyktninger bør komme i løpet av Dette er spesielt viktig nå som kommunen har opprettet et eget innvandrerråd. 10. Rådmannen bes om å legge frem en egen utredning av ny legevakt m kommunale akuttsenger ved Steinkjer Sykehjem. Steinkjer Kommune bør søke nasjonal pilotstatus for dette prosjektet. 11. Organiseringen av PPTs arbeid bør evalueres i løpet av 2012 slik at en kan finne arbeidsmåter som sikrer at tiltak blir satt inn tidligst mulig i skoleløpet, hindre unødig ventetid og slik at barn med særskilte behov får nødvendig sakkyndig utredning og vedtak om hjelp uten unødig opphold, slik loven krever. 12. Kino- og kulturbyggdriften medfører betydelig netto utgift for kommunen. I følge tall oppgitt av rådmannen dreier det som et beløp i størrelsesorden 6 mill kroner årlig. Gitt kommunens meget anstrengte økonomiske situasjon og mangel på ressurser til lovpålagte tjenester, bes det om en vurdering av om kinodriften kan skje i regi av andre enn Steinkjer kommune. En slik modell har vår nabokommune Verdal meget gode erfaringer med. Rådmannen bes om å legge frem en sak om dette for hovedutvalget for oppvekst og kultur innen første kvartal Kommunestyret har som overordnet mål at alle barn skal lykkes i skolen. Det innebærer blant tidlig innsats, økt fokus på grunnleggende ferdigheter i de første skoleårene og at bruk av spesialpedagogiske tiltak bør legges om. Dette for å redusere frafall og at læringsresultatene forbedres. Steinkjer kommune har inngått partnerskapsavtale med Oppvekstkommisjonen for nettopp å forbedre tiltakene i det 13-årige skoleløpet. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt og vurdering av alle tilbudene fra Oppvekstkommisjonen så langt i en egen sak i hovedutvalgets møte i januar 2012.
4
5 Alternativt forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan
6 Fremskrittspartiet i Steinkjer presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for som er basert på FrPs program og prinsipper, samt rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Tallene i dette dokumentet er alle endringer i forhold til rådmannens budsjettfremlegg av 27.oktober I sum foreslås det en satsning på i overkant av 215 millioner kroner, samt en styrking av fondssituasjonen på i overkant av 41 millioner kroner. ØKT SATSNINGER I PERIODEN Fjerning av Eiendomsskatt Nye årsverk i skole Læremidler Miljøterapeut 900 Skolesvømming 800 Økt grunnbemanning Lotte-modellen Nye sykehjemsplasser Trivselstiltak, eldre Demenskoordinator 800 Teigen bofellesskap Kreftsykepleier Helsestasjoner Arbeidssentralen, dagtilbud Driftsavtale fysioterapi Åpen barnehage 800 Jarlegården 400 Home start 800 Vedlikehold kommunale veier Brøyting Redusert nedklassifisering veg Frivillige lag og foreninger 850 Bibliotek, bokbudsjett 440 Ikke betaling for utleie skoler 800 Ikke stenging basseng Egge U 380 Bredbånd Aktivitører Kommunale veier, investering Investering skolebygg Nedbetaling av gjeld ØKT SATSNINGER I PERIODEN Overføring eiendomsfondet Overføring disposisjonsfondet
7 For å dekke inn satsningene foreslås det å øke inntektene og redusere kostnadene tilsvarende i overkant 256 millioner kroner ØKT INNTEKT / BESPARELSE I PERIODEN Redusert sykefravær Anbud pensjon Redusert renter og avdragskostnader Vekst frie inntekter Tariffavtale spisetid Konkurranseutsetting Besparelse kommunale barnehager Redusert vikarkostnad Weidemann-Galleri Avvikling av offentlig kinodrift Salg av kommunal eiendom og lignende, inntekt SUM ØKT INNTEKT/BESPARELSE
8 Fokus på skole og oppvekst! Fremskrittspartiet vil ha fortsatt fokus på læring og foreslår å sette av 10 millioner kroner til økt satsning på lærertetthet. Videre så brukes i alt 4 mill. kr. til innkjøp av læremateriell. Det foreslås også økt tilbud om skolesvømming for 0,2 mill. kr. pr år og 0,2 mill. kr. pr år til økning av miljøterapeuter. Oppvekst Årsverk i skole Læremidler Miljøterapeut Skolesvømming Kvalitet og verdighet i omsorgen! Fremskrittspartiet styrker omsorgen med i alt 51,9 millioner kroner i perioden. I alt 14 mill. kr. brukes til styrking av grunnbemanningen alene. Lottemodellen utprøves som eget prosjekt og skal gradvis implementeres i sykehjem og bofellesskap. Dette vil føre til en ytterligere økt grunnbemanning. Demenskoordinator med 0,2 mill. kr. er på plass fra og med 2012 i tillegg til at det settes i gang egne forsøk med trivselstiltak basert på ideer fra ansatte, pårørende og brukere/pasienter. Teigen bofellesskap til 4,3 mill. kr. og nye sykehjemsplasser for 23 mill. kr legges til grunn i planperioden. Omsorg Økt grunnbemanning Lotte- modellen Nye sykehjemsplasser Trivselstiltak Demenskoordinator Teigen bofellesskap Helse til alle! Fremskrittspartiet mener det må satses forebyggende og foreslår en satsning på over 7 mill. kr. innen avdelingen i perioden. FrP foreslår en skjerming av home-start, åpen barnehage og arbeidssentralen. I tillegg ser man etter hvert behovet for en sterkere satsning på helsestasjoner og foreslår en styrking på 2,5 mill. kr. Videre så foreslås det en ytterligere satsing på kreftsykepleier og fysioterapi. Helse Kreftsykepleier Helsestasjoner Arbeidssentralen, dagtilbud Driftsavtale fysioterapi Åpen barnehage Jarlegården Home start
9 Eiendomsskatt! Eiendomsskatten er den mest urettferdige beskatningen vi har i Norge, som rammer alle uansett økonomi hos den enkelte. Fremskrittspartiet foreslår derfor at denne avvikles i sin helhet i løpet av inneværende valgperiode med en gradvis nedtrapping de tre første årene. Dette betyr at kommunens innbyggere fra og med 2015 slipper eiendomsskatt. Eiendomsskatt Reduksjon Dette betyr at ny eiendomsskatt blir slik: Rådmannens forslag er slik: Frivillige, aktivitører og bedre veier! Fremskrittspartiet bruker 21,7 millioner kroner til bedring av de kommunale veiene i planperioden. Dette sikrer både økt investering og vedlikehold, økt trafikksikkerhet og ikke minst gir det rom for satsning på gatelys i boligfeltene. De mange frivillige lag og foreninger i kommunen gjør hver dag en fantastisk innsats. For at de skal kunne utvikle seg og gjøres i stand til å levere enda mer frivillighet foreslås det at tilskuddet økes med ,- i perioden og at det ikke kreves inn betaling for bruk av kommunens skolebygg på kveld/helg slik rådmannen har foreslått. Videre så foreslås det ytterligere satsning på aktivitører tilsvarende 1,45 mill. kr. i perioden, samt at det legges til grunn at Egge Ungdomsskole sitt basseng holdes åpent. Bokbudsjettet økes med ,- pr år i planperioden. Samfunnsutvikling Vedlikehold kommunale veier Investering kommunale veier Brøyting Redusert nedklassifisering veg Frivillige lag og foreninger Bibliotek, bokbudsjett Ikke betaling for utleie skoler Ikke stenging basseng Egge U Bredbånd Aktivitører
10 Økt overskudd og nedbetaling av gjeld Balansen i styrkes med i overkant av 41 millioner kroner i planperioden fordelt på et eiendomsfond på 26 mill kr. og resterende avsettes på et eget driftsfond. Dette vil sikre at kommunen har nødvendig handlingsrom i årene som kommer. I tillegg nedbetales gjeld med 40 mill. kr. Overskudd Disposisjonsfond Eiendomsfond Nedbetaling av gjeld Økt inntekter / besparelser Fremskrittspartiet mener det innenfor kommunens totale økonomi er store muligheter for innsparinger igjennom både effektivisering og omorganisering, samt konkurranseutsetting. Det foreslås at man derfor starter opp et prosjekt som skal sikre nødvendig handlingsrom i de kommende årene. Med den satsningen som foreslås, spesielt innen omsorg og helse, med økning av bla grunnbemanningen forventes det at man får ned sykefraværet og at man kan realisere en reell innsparing på bla. vikarutgiftene. Det foreslås at noe av kommunens eiendomsmasse og lignende selges i markedet. Som følge av dette oppnår man også en besparelse i rente og avdrag. Med den økonomiske situasjonen som kommunen står ovenfor mener FrP at kinodrift ikke skal være en prioritert offentlig oppgave og bør derfor overlates til private. Likeledes bør man overlate til private å investere i et kunstgalleri. Rådmann / Generelt Redusert sykefravær Anbud pensjon Redusert renter og avdragskostnader Vekst frie inntekter Tariffavtale spisetid Konkurranseutsetting Besparelse kommunale barnehager Redusert vikarkostnad Weidemann- Galleri Avvikling av offentlig kinodrift Salg av kommunal eiendom ol VAR avgiftene må ned! Det må være kommunens overordnede mål å drive VAR tjenestene mest mulig effektivt, bl.a. for å holde kostnadene og årsgebyrene nede. Fremskrittspartiet ønsker en dreining mot lavere avgifter enn dagens nivå, og foreslår derfor en reduksjon av avgiftene med i alt 20 millioner kroner. Inntektsreduksjonen tilsvarer effektiviseringspotensialet gjennom bruk av konkurranseeksponering. VAR Besparelse konkurranse Redusert avgifter
11 ØKONOMIPLAN Rådmann / Generelt Redusert sykefravær Anbud pensjon Redusert renter og avdragskostnader Vekst frie inntekter Tariffavtale spisetid Konkurranseutsetting Eiendomsskatt Oppvekst Årsverk i skole Læremidler Mijøterapeaut Besparelse kommunale barnehger Skolesvømming Omsorg Økt grunnbemanning Lotte- modellen Nye sykehjemsplasser Trivselstiltak Demenskoordinator Teigen bofellesskap Redusert vikarkostnad Helse Kreftsykepleier Helsestasjoner Arbeidssentralen, dagtilbud Driftsavtale fysioterapi Åpen barnehage Jarlegården Home start Samfunnsutvikling Vedlikehold kommunale veier Brøyting Redusert nedklassifisering veg Frivillige lag og foreninger Weidemann- Galleri Avvikling av offentlig kinodrift Bibliotek, bokbudsjett Ikke betaling for utleie skoler Ikke stenging basseng Egge U Bredbånd Aktivitører Overskudd/underskudd overføring fond
Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder
DetaljerNR Tiltak/enhet Netto driftsresultat
NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675
DetaljerInnstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17
Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerInnstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16
Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerFremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!
Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting
DetaljerBUDSJETTFORSLAG FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE.
BUDSJETTFORSLAG 2017-2020 FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE. (Endringsforslag til rådmannens forslag) Generell kommentar til budsjettet: Kommunestyret mener orden i kommuneøkonomien er en forutsetning
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
Detaljer3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE
SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande, tlf. 78 97 75 54 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 18/77 Dato: 27.01.2018 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerEndring av rådmannens kulepunkt 2: Endres til «( ) og Startlån til videreformidling med kr.»
Behandling i Kommunestyret - 14.12.2016 Jørgen Firing (A) fremmet følgende endringsforslag på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 600 disponeres til toleransereisene i ungdomsskolen.
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerBudsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova
DetaljerVurdering av ikke lovpålagte oppgaver
Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerHandlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerSaksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF:
Saksprotokoll - Formannskapet - 01.12.2015 - sak 101/15 Behandling: Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag vedtas med
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL
Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2011 Sak: 71/11 Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/23940 Tittel: REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011 Behandling: Mona Bjørn (R) foreslo alternativ til innstillingens
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127
Detaljer108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig
108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av
DetaljerKST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2015
RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerBehandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:
Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerBehandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:
Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS
Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling
DetaljerHemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan
Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 Forslag fra Hemnes Arbeiderparti Drift Nye tiltak: Skole: 1. Økning skole (følger av ikke gjennomført endring F.fjord skole høsten 2018) økt med 600
DetaljerProsessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål
Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 05.12.2018 Sak: 210/18 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 18/6298-4 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Katrine Aalstad fremmet på vegne
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerHovedprofil - utfordringer
Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske
DetaljerEventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat
DetaljerUtv.saksnr Utvalg Møtedato 79/14 Forvaltnings- og økonomiutvalget 12.11.2014
Nannestad kommune Økonomiseksjonen Arkivsak: 2014/3031-3 Arkiv: 145 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/14 Forvaltnings- og økonomiutvalget 12.11.2014 Budsjett 2015/Økonomiplan
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING
STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...
Detaljerlternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013
A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med
DetaljerSORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015
SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerBUDSJETTFORSLAG Stange kommune
BUDSJETTFORSLAG 2018 Stange kommune 1 FORORD De borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterer med dette forslaget et offensivt og ansvarlig alternativ til Rådmannens
DetaljerDetaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:
DetaljerHandlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september
DetaljerBudsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling
DetaljerBudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Presentasjon for kommunestyret 06. november 2018 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken Rådmannens mål for budsjettprosessen
DetaljerNotat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012
Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerOrkdal kommune. Budsjett 2012 Handlingsplan 2012-2015. Forslag fra. Sosialistisk Venstreparti og. Arbeiderpartiet
Orkdal kommune Budsjett 2012 Handlingsplan 2012-2015 Forslag fra og Rådmannens notat med følgende endringer: Drift 2012 2013 2014 2015 Ungdomstrinnet Grøtte skole, rentekostnader 500 000 Småstillingsprosjektet*
Detaljer- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG
ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner
DetaljerDRIFTSBUDSJETT
DRIFTSBUDSJETT 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Økte utgifter og reduserte inntekter er pluss Reduserte utgifter og økte inntekter er minus Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Kultur og Fritid
DetaljerFelles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland
Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd
DetaljerArbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012
Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange
DetaljerSamlet saksframstilling
Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
Detaljer1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.
Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering
DetaljerBudsjett og økonomiplan Haugesund Kommune
og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
Detaljer