ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING
|
|
- Agnes Lindberg
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSSJEFENS INNSTILLING
2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan S 10 Budsjettskjema 1A S 11 Budsjettskjema 1B S 12 Driftsrapport hovedposter S 14 Hovedoversikt på rammenivå S 15 Nye tiltak drift S 17 Budsjettskjema 2A S 18 Budsjettskjema 2B S 19 Nye og videreførte tiltak investering S 21 Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
3 INNLEDNING Lovgrunnlaget års budsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til års budsjettets innhold og 47 omhandler års budsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om års budsjett, fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet 2017 er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av kommende års budsjetter. Planprosessen Økonomiplan bygger på gjeldende økonomiplan ( ). I tillegg er det lagt inn nye tiltak både på investering og drift. Det er alltid flere usikkerhetsmomenter i fht rammebetingelser, jo lengre ut i perioden en kommer. Usikkerheten er knyttet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall, evt ny kommunestruktur osv. I formannskapets møte ,samt på arbeidsmøte med kommunestyre redegjorde administrasjonssjefen for de økonomiske utfordringene/muligheter kommunen står ovenfor. Virksomhetene har også i årets budsjettprosess, hatt prosesser internt for å vurdere mulige effektiviserings/nedskjæringstiltak. Dette har vært med å bidra til at administrasjonssjefen har funnet rom for mange av virksomhetenes meldte ønsker og behov. Hovedsatsningsområde: I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
4 DEMOGRAFI Befolkningsutvikling og konsekvenser for tjenestetilbudet. Utviklingen i folketall har vært noe svingende de siste år, men det virker som om nedgangen i folketallet har snudd, og det har de senere år vært en jevn økning, noe som bl a virker positivt inn på innbyggertilskuddet i rammeoverføringene. Tallet har også i 2016 økt jevnt og pr 3 kvartal har vi det høyeste innbyggertall på 12 år. Alderssammensetningen oppdateres pr 1 januar, og tallene er i fht folkemengden som var da. Aldersgruppen 615 og år, samt år har en svak nedgang, mens de yngste og de eldste har en økning. Gruppen 05 år har økt betydelig de siste 12 år med 70 barn til årsskiftet 2015/2016. Hittil i år er det født 30 barn, og det forventes ytterligere 3 fødsler før årsskiftet. Dette har hatt som konsekvens et behov for satsing/utvidelse av barnehagetilbudet, og andel utgifter til barnehage i % av kommunens netto driftsutgifter har de siste 4 årene økt fra 8,3% til 12,1%. Dette er en satsing som må fortsette, skal vi klare å holde tritt med de store fødselskullene vi har hatt over flere år. Skolealdergruppen 615 har hatt en betydelig reduksjon de samme årene på 97 personer. Men økningen som er på den minste aldersgruppen vil etter hvert gå over i skole aldersgruppen og det er derfor viktig å være i forkant av behov for utvidelse av skoletilbud. Pr i dag er det 210 elever ved LBU, noe som sannsynligvis vil øke til ca 285 i 2025, forutsatt samme skolestruktur som i dag. Allerede i dag er det til dels trange og vanskelige forhold i fht å få til en god logistikk og gode undervisningsfasiliteter for alle. Den eldste aldersgruppen 80+ år har vært veldig stabil frem til 2013, men har siden da økt jevnt med 30 personer siste 3 år. Dette er begynnelsen på «eldrebølgen «for Leirfjord kommune, som sannsynligvis vil nå sin topp rundt Det er derfor svært viktig at det gjennomføres god planlegging for at tjenestene skal være robuste nok til å håndtere dette. Samhandlingsreformens konsekvenser forsterker dette ytterligere, gjennom kommunalt ansvar for øyeblikkelig hjelp både for innbyggere med somatiske sykdomstilstander og rus /psykiatriproblematikk. Kompetanse og konkurranse om arbeidskraft vil være viktige faktorer. I Strategisk kompetanseplan er kompetanseheving, spesielt gjennom satsing på kompetanseheving av allerede ansatte, valgt som strategi for å møte disse utfordringene Både årsbudsjett 2017 og økonomiplan inneholder tiltak for å møte disse endringene i befolkningsutviklingen. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
5 kv 2016 Fig 1. Befolkningsutvikling antall personer Utvikling fordelt på alder perioden kvartal 2016 målt 1. juli kv 2016 Innbyggere år Innbyggere 6 15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere Over 90 år Sum innb Fig 2: Alderssammensetting antall personer år 615 år 1666 år 67+ år Fig 3 Utvikling i alderssammensetting antall personer Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
6 Arbeidsledighet Befolkningsutviklingen i kommunen vil være nært knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen, og mulighetene for å skaffe seg gode, stabile og interessante jobber i og i nærheten av kommunen. Det er fortsatt optimisme i arbeidsmarkedet i regionen. I arbeidsledighetstallene for Leirfjord kan en se at den store økningen i arbeidsledigheten i 2013 ser ut til å ha snudd, selv om ledigheten svinger noe de siste årene.. Det er ved årsskiftet 2015/ kvinner og 16 menn i yrkesaktiv alder som er registrert arbeidsledige, 2,6 % menn og 2,1 % kvinner. Ledigheten for menn er på det laveste på 8 år, mens ledigheten for kvinner er forholdsvis jevn. Det er stor grad av arbeidspendling, både ut og inn av kommunen og åpning av Toven tunnelen i november 2014 antas å ha gitt innvirkning på både bosetting og sysselsetting ,3 3,9 3,8 4,9 2,8 4,5 3,8 2,6 menn Kvinner Fig 4 Arbeidsledighet i % Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
7 ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema 1A( s 11 ) og 1B (s 12) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A( s 18) og 2B (s19) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall(kostra) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA tall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune er i KOSTRA gruppe 2 dvs små kommuner med middels bundne kostnader pr innbygger og middel frie disponible inntekter For å kunne se utviklingen er det tatt med tall fra de siste 3 år. For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRA tall for de øvrige 3 HALD kommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for KOSTRA gruppe 2. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer, og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Regnskap 2013 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 0,9 3,3 5,1 5,2 1,9 1,8 av brutto driftsinntekt Netto driftsresultat i % 1,3 2,8 3,3 4,1 1,3 2,3 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 194,6 214, ,9 221,2 205,6 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 6,0 5,0 25,6 14,9 11,9 15,2 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Regnskap 2014 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 0,8 2,9 2,5 0,6 0,5 0,2 av brutto driftsinntekt Netto driftsresultat i % 0,1 2,6 2,6 0,1 0,1 0,4 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 189,8 230,6 294,2 251,4 216,4 220,1 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 2,0 0,1 32,9 6,5 8,0 9,3 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
8 Regnskap 2015 Leirfjord Dønna Herøy Alstahaug Gj.sn. Nordland Gj.sn. gr. 2 Brutto driftsresultat i % 1,6 2,3 3,2 0,7 1,7 1,3 av brutto driftsinntekt Netto driftsresultat i % 2,2 2,4 2,4 0,3 2,4 1,8 av brutto driftsinntekt Langsiktig gjeld i % av 187,2 234,5 292,3 260,1 225,2 230,1 brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av 2,5 1,8 18,4 7,9 12,5 14,2 brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder er statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I års budsjettet for 2017 er det budsjettert kr , i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 44 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med kr , i skatt på inntekt og formue og kr , i eiendomsskatt. For nærmere informasjon vises det til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Rammetilskuddet påvirkes bl.a av innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 5), har folketallet i kommunen gått opp fra 2015 til 2016, og er på sitt høyeste nivå på 12 år. Lønns og prisstigning Det er budsjettert med varierende grad av prisstigning/endring på forbruksposter i hele økonomiplanperioden, basert på konkrete erfaringstall. Det er likeledes budsjettert for mellomlønnsoppgjør i Sosiale utgifter Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene til KLP er budsjettert med 15,28% på fellesordningen/folkevalgte og 17,77% for sykepleiere. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 12,25 %. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5,1 %. Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
9 Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av om årsbudsjettet fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett 2017 Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift 2017 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett g Budsjettskjema 1 B Økonomisk oversikt drift , står på side 11 og 12. INVESTERING Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg de siste årene, og det nærmer seg nå et behov for utbygging/ombygging av flere andre store bygg. I fireårs perioden foreslås det opptak av nye lån på til samme kr ,, mens det samtidig betales avdrag på til sammen kr , i planperioden. Fullstendig liste over nye investeringstiltak står på side 21. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av om års budsjett fra Kommunal og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 2017 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 2017 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har administrasjonssjefen også tatt med alle årene i økonomiplanperioden Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
10 ØKONOMIPLAN FOR Årsbudsjettet for 2017 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Skatteinntekter består av inntekts og formueskatt samt eiendomsskatt. Det er lagt inn skatteanslag tilsvarende KS sin prognose, flatt for hele planperioden. Eiendomsskatten er foreslått videreført tilsvarende samme promillesats som for 2016 dvs 5,5 promille for boliger. Fra innføringen av eiendomsskatt i 2009, ble det gjort et vedtak i kommunestyre om at en ikke skulle legge 100% av taksten til grunn for skatten, men bruke kun 90%. Dette foreslås videreført. Retaksering av verker og bruk skal gjøres hvert 10 år, og ble gjennomført i Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn innbyggertilskudd i fht innbyggertall pr innbyggere. Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. erinntekter er økt er videreført på samme nivå som i år, bortsett fra på 2 områder Middagsombringing med 5 kr fra kr 60/70 på liten/stor porsjon Skjenkebevilgninger fra kr 350 til 500,, som er mer i tråd med omkringliggende kommuner. Statlig fastsatte betalingssatser følger statlige beslutninger Selvkostavgifter er ikke lagt inn med økning, da vi er i balanse i fht selvkost Driftsutgifter er økt flatt med en 1 %. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i kroner) Investeringsregnskapet viser et stort behov for nye tiltak på flere områder, noe som fører et stort låneopptak i 4 års perioden. Det foreslåtte låneopptak på kr , for økonomiplanperioden, og med en nedbetaling på likt nivå som i dag, vil gi en økning i lånegjeld til ca kr , pr innbygger Saldo Nye lån Avdrag på lån Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
11 Budsjettskjema 1A BUDSJETTSKJEMA 1 A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Leirfjord Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
12 BUDSJETTSKJEMA Leirfjord erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån RESULTAT Motpost NETTO Budsjettskjema 1B 2A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
13 BUDSJETTSKJEMA Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger REGNSKAPSMESSIG 2A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
14 DRIFTSRAPPORT Leirfjord Lønn Kjøp Kjølp Overføringer Finanskostnader Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter NETTO Driftsrapport hovedposter: HOVEDPOSTER Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett av varer og tjenester som erstatter egenprod fra kommunen KOSTNADER til kommunen INNTEKTER UTGIFT Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
15 Rammeområder Sum Sum Netto Hovedoversikt på rammenivå Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Administrasjonssjefen inntekt utgift utgift Servicetorget Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Leland barnehage Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Leines barnehage Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Leirfjord barne og ungdomsskole Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Ulvangen oppvekstsenter Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Tverlandet oppvekstsenter Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
16 Rammeområder Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Pleie og omsorg Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Teknikk og eiendom Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Helse og Velferd Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Barnevern Sum inntekt Sum utgift Netto utgift Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
17 NN Nye tiltak drift Forklaring på tiltakene er samlet i et eget hefte; Administrasjonssjefens innstilling tiltak med forklaringer. Der står også de tiltakene som har vært foreslått i budsjettprosessen, men som ikke er med i administrasjonssjefens innstilling Administrasjonssjef Frivilligsentral utredning og etablering Kompetanseheving i h.h.t. kompetanseplan Kultur tilskudd utbedring salgsbod idrettsanlegg Servicetorget Servicetorget 50% stilling Leland barnehage Leland barnehage åpen gård/drømmeslottet Pleie og omsorg PLO Matinnkjøp til Leirfjord sentralkjøkken PLO Medikamenter sykehjem PLO Medisinske forbruksvarer sykehjem/ hj.baserte tjen PLO Omsorgslønn hjemmebaserte tjenester PLO økt bemanning 50 % stilling ø.hjelp rus/psyk PLO Økt grunnbem.ved Leirfjord sykehjem 1,0 stilling Teknikk og eiendom Teknikk og eiendom lærling Teknikk og eiendom utredning utstyr/kompetanse Teknikk og eiendom øke ordinært veivedlikehold Helse og velferd Fysioterapi 50 % driftstilskudd/ 50 % kommunal fysioter Helse 50% stilling som helsesøster Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
18 BUDSSJETTSKJEMA Leirfjord Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Dekning Avsetninger Årets Inntekter Tilskudd Kompensasjon Mottatte Andre Sum Overført Sum Udekket/udisponert INVESTERING Budsjettskjema 2A 2A Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 i anleggsmidler og forskutteringer av aksjer og andeler på lån av tidligere års udekket finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer for merverdiavgift avdrag på utlån og refusjoner inntekter ekstern finansiering fra driftsregnskapet av tidligere års udisponert av avsetninger finansiering Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
19 BUDSJETTSKJEMA Leirfjord Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger FINANSIERINGSBEHOV Salg Mottatte Overføringer BUDSJETTSKJEMA 2B 2B Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse for merverdiavgift overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån av aksjer og andeler avdrag på utlån fra driftsregnskapet av tidligere års overskudd av disposisjonsfond Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
20 BUDSJETTSKJEMA UDEKKET/UDISPONERT 2B Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 av bundne driftsfond av ubundne investeringsfond av bundne investeringsfond FINANSIERING (R) (S = OR) Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
21 2017 Nye og videreførte tiltak investering Videreførte tiltak fra siste økonomiplan AP Ballbinge Leines AP Ballbinge Ulvangen AP/FrP ENØKtiltak LBU AP/FrP Fiberkabel AP/FRP kommunal tomteutvikling Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter KLP egenkapitaltilskudd Leland barnehage Utvidelse av tilbudet Omsorgsboliger Investeringstilskudd SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger Nye tiltak Brannvern ny mannskapsbil Brannvern ny slepepumpe/revidering pumpe på bil Forvaltningslån IKT div investeringer Kultur utstyr hall/kantine LBU brannsikringstiltak etter pålegg LBU/Helsesenter forprosjekt + utbygging helsesenter LBU/Tverlandet Ipad og PC Leines barnehage Renovering PLO komfyr og kjøleromdør kjøkken PLO ny bil til ukjøring av mat PLO ombygging sykehjem Ulvang/Tverlandet diverse oppgradering Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
22 Forsidefoto: Rigmor Otting Administrasjonssjefens innstilling økonomiplan
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerØKONOMIPLAN ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 20182021 ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning S 3 Demografi S 4 Økonomisk utvikling S 7 Driftsbudsjettet S 8 Investering S 9 Økonomiplan 20172020
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE ØKONOMIPLAN 201316 RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demografi s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema 1A driftsbudsjett 201215 s. 9
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerSAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan
SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerBALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN
BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021 Forslag til vedtak Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. et vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerTiltaksliste detaljert drift og investering
sliste detaljert drift og investering 2020 Kapittel : Usorterte tiltak INVESTERING VIDEREFØRTE 004: AP Ballbinge Leines 2015 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar:
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerBALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018
BALLANGEN KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018 Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. Budsjettet vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1 A
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerBudsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan
Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
Detaljerâ Høgskolen i Hedmark
19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap
DetaljerØKONOMIPLAN LEIRFJORD KOMMUNE
ØKONOMIPLAN 2019 2022 LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjonssjefens forslag 23.11.18 Administrasjonssjefens forslag 23.11.18 Side 2 INNLEDNING Lovgrunnlaget for årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommune
DetaljerÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt
DetaljerÅrsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1
Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
Detaljer