TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2011 ROLLAG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2011 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2011 ROLLAG KOMMUNE

2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 7 Helse... 9 Pleie og omsorg NAV Numedal - Sosial og barnevern Skole Veggli barnehage Rollag barnehage Idrettsskolen Plan og utvikling Investeringsprosjekter: Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Finans Fravær Side 2

3 Sammendrag driftsregnskapet: Etat (T) Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Plan og utvikling Veggli barnehage Rollag barnehage Veggli skole Helse Pleie og omsorg NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Skal ikke påvirke resultatet: Forvaltningsstyret trillemarka Rollag kirkelig fellesråd Idrettsskolen Oversikten viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd, forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell og Idrettsskolen. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med 1,6 millioner kroner. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Side 3

4 Budsjett 2011 Periodisert bud Regnskap Avvik Prognose avvik Kommentarer: Netto drift enhetene: Redusere driften Skatteinntekter jfr revidert nasjonalbudsjett økes skatteinngang Rammetilskudd jfr revidert nasjonalbudsjett reduseres rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk ok Eiendomsskatt annen fast eiendom ok Andre generelle statstilskudd Endelig tilskudd kjent i desember Finansutgifter/inntekter Netto bruk/avsetning av fond Bokføres i desember Andre overføringer (interne) Bokføres i desember Momskompensasjon av investeringer ok Overføring til investeringsregnskapet Bokføres i desember Lønnsoppgjør Avsetning til dekning av lønnsoppgjør 2011 Premieavvik / amortisering Endelig beløp kjent i desember Kraftomsetning ok Skatteinntekter Veksten fra samme periode i fjor er på 0,2 pst for landet og 2,4 pst for Rollag kommune. Forklaringen på at akkumulert skattevekst er såpass lav har sammenheng med kommuneopplegget for Her vedtok regjeringen å senke skattenes andel av samlede inntekter fra omlag 45 pst til 40 pst. Samtidig ble rammetilskuddet til kommunene økt slik at endringen i makro er nøytral. Skattprosenten til kommunene ble derfor senket med 1,5 prosentpoeng. Den siste prognosen fra staten i forslag til RNB2011 viser at kommunenes skatteinntekter på årsbasis skal reduseres med nær 5,4 pst i forhold til skatteinngangen i Rollag kommune med 4,2 pst. Tabellen under viser at skatteinngangen til Rollag kommune ligger over anslaget med en vekst på 2,4 %. Side 4

5 MAI Differanse Differanse / /2011 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. mai ,4 % Andel av skatt totalt i året 36 % 38 % 38 % 42 % Rev Totalt i året Budsjett Sum forskuddstrekk/skatt ,2 % Det er likevel vanskelig å si om dette er virkeligheten fordi skatteinngangen blir fordelt mellom stat og kommune med foreløpige fordelingstall. Disse fordelingstallene blir korrigert etter avregning. Det er derfor først på høsten vi kan si noe mer sikkert om skatteanslaget. I forbindelse med fremleggelse av tertialrapporten vil rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer/nye tiltak: Krisesenter Lov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra Som en overgangsordning ble det øremerkede statstilskuddet til drift av krisesenter opprettholdt i For 2011 ble det lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Det ble ikke tatt høyde for denne endringen i kommunens budsjett for 2011 og det er derfor nødvendig å kompensere krisesenterbudsjettet med kroner. Næringsmidler Det har over tid vært ønskelig å styrke budsjettposten til næringsutvikling. Kommunens budsjett for 2011 til næringsformål er på ca kr ,- Ca. kr av disse pengene er bundet opp i langsiktige avtaler. Det står dermed igjen kr ,- som bl.a. benyttes til å imøtekomme søknader om næringstilskudd gjennom året. Kommunens budsjett for næringstilskudd er pr. 1. tertial disponert. Rådmannen mener det er rom for å styrke denne budsjettposten for 2011 og det foreslås derfor at det tilføres ytterligere kr til formålet. Utbedring av lysforhold på bygdeheimen Det er tilbakemeldinger fra beboere og ansatte på Rollag bydeheim om for dårlige lysforhold, spesielt på beboer rommene i tilknytning til bygningsmassen fra 1980-tallet, det vil si 17 beboer rom og korridorer. Til sammen utgjør dette 2/3 av pleieavdelingen. Den resterende 1/3 av pleieavdelingen ble bygget om og rehabilitert i Dette underbyges også av en målerapport utarbeidet av Spekter Lysdesign SB i oktober 2010 og hvor det også anbefales utbedringer. En har videre involvert bedriftshelsetjenesten (Hjelp 24) for nødvendige vurderinger mht tiltak. Alle avklaringer er imidlertid enda ikke gjort. Side 5

6 Rådmannen foreslås at det settes av inntil kr ,- til utbedring av lysforholdene på Rollag bygdeheim. Kompetansetiltak I arbeidet med budsjettet for 2011 ble det orientert om at rådmannen ønsker å ha økt fokus på kompetanseheving av ansatte. Blant annet ønsker rådmannen å sette i gang et lederutviklingsprogram for ledere og mellomledere. Det ble imidlertid ikke funnet rom for å bevilge midler da, men en signaliserte at en ønsket å komme tilbake til en eventuell bevilgning i løpet av året. Det foreslås at det settes av kr ,- til kompetansehevingstiltak. Samlet utgjør tiltakene kroner som foreslås finansiert ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Avsetning til disposisjonsfond 2011 vil da reduseres fra 7,6 til 6,9 millioner kroner. Side 6

7 Fellestjenesten Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Fellestjenesten Utgiftene ligger innenfor periodisert budsjett. Det er ikke behov for noen tiltak. Arbeidsprogram 2011: Opplæring av politikere Høst 2011 Hovedtyngden av opplæring vil komme til høsten etter kommunestyrevalget. Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen. Hele året Det har vært gjennomført opplæring av enhetsledere og saksbehandlere i offentlighetslova og forvaltningsloven Oppstart lederutvikling Høst 2011 Det er ikke satt i gang et eget lederutviklingsopplegg, men opplæring i aktuelt lovverk er en del av lederopplæringen. Videreutvikling av elektroniske tjenester, døgnåpen forvaltning og etablering av intranett for kommuneorganisasjonen Hele året Det arbeides med å få på plass et intranett for kommunen, dette er et interkommunalt prosjekt sammen med fire andre kommuner i kongsbergregionen. Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter Hele året Det arbeides med telefoniløsning, ikt-sikkerhet, sytem for egenkontroll samt bruk av sosiale medier som eksempel på fellesprosjekter. Etablering av elektronisk arkiv sammen med Numedalskommunene 2011/2012 Dette arbeidet er startet opp og det tas sikte på å ha ferdig en plan for et forprosjekt før sommeren. I tillegg til Numedalskommunene deltar IKA- Kongsberg i prosjektet. Sluttføre datasikkerhetsstrategi og oppstart av arbeid med Informasjonssikkerhet 2011 Arbeidet er startet og vil bli gjennomført i Side 7

8 samarbeid med felles prosjekt i Kongsbergregionen. HMS revidering av eget system Hele året Arbeidet er i gang og skal etter planen sluttføres i løpet av høsten Utgi Under Varden felles sommernummer for Numedal Tre nr. i 2010 Ett nr. er produsert og et felles sommernummer for Numedal er under arbeid. Kommunevalg Hele året Arbeidet med valget er startet. Revidering av personalpolitiske retningslinjer Første halvår Nye retningslinjer for Økonomisk mislighold er utarbeidet. Mottak av flyktninger Hele året Arbeidet med bosettingen er startet og vi håper å motta våre første flyktninger i mai måned. Målindikatorer: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 1,43 1,01 0 1,41 % Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt 0,8 0,8 0,8 0.8 Sykefravær 2,0 0,55 Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 0 % Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 85 % 90 % 95 % 90 % Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100 % 100 % 100 % Interne meldingsblanketter 100 % 95 % Samfunn : Brukerundersøkelser Side 8

9 Helse Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Helse Det er pr. 1 tertial noe merforbruk på lønn. Merforbruk skyldes bruker med spesielt behov: nødvendig tiltak i helgene og kveldene i tillegg til utvidning av arbeidstid for støttekontakt. Det mangler refusjon fra trygdekontor (sykepenger). Det forventes ekstrautgifter barn / ungdom med spesielle behov: Sommerleir, utvidet støttekontakt. Fra høsten må helse gjenopprette svømmetilbud for barn med spesielle behov, leie av svømmehall fører til ekstrakostnad. Krisesenter Kommunene har fra overtatt ansvaret for krisesentrene. Rollag kommune har så langt vært med i et samarbeid om krisesenteret på Kongsberg. Tidligere ble kommunene gitt et øremerket tilskudd til formålet, men fra 2011 inngår disse midlene i rammetilskuddet. Det viser seg at overføringene via rammetilskuddet ikke er nok i forhold til hva det koster å drive krisesenteret på Kongsberg og en trenger derfor å styrke denne bevilgningen i budsjettet for Kommunene har gjennom Kongsbergregionsamarbeidet satt i gang tiltak for å se på alternative løsninger for krisesentertilbudet. Denne prosessen pågår. Samhandlingsreformen Enhetsleder for Helse har sammen med enhetsleder for Pleie og omsorg et utvidet ansvar i forhold til kommunens oppfølging av samhandlingsreformen. Kommunestyret har fortløpende blitt orientert samt forelagt saker i denne forbindelse. I denne fasen har det hovedsakelig vært lagt vekt på å få på plass overordnede samarbeidsavtaler, herunder mellom kommunene i kommunehelsesamarbeidet og mellom kommunehelsesamarbeidet og Vestre viken helseforetak. I tillegg er det nå etablert et prosjekt tilknyttet vår region Helseløft i Kongsbergområdet hvor kommunene tilknyttet Kongsberg sykehus sammen med sykehuset ser på lokale føringer og nødvendige tiltak innenfor rammen av samhandlingsreformen. Rollag kommune har her med representanter i ulike arbeidsgrupper. Side 9

10 Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmetjenester Åpen omsorg Bygdeheimen Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Pleie og omsorg Pleie og omsorg har et mindreforbruk per 1.tertial på kr Alle tjenestestedene er fortsatt i økonomisk balanse. Det er svært gledelig og betryggende at enheten hittil ser ut til å ha et handlingsrom i henhold til endringer og økte behov i tjenesteytingen. Refusjon ressurskrevende tjenester per 1.tertial ser ut til å bli høyere enn budsjettert. Side 10

11 Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Demensomsorg Fortsettelse av interkommunalt samarbeid Samhandlingsreformen Elektroniske tjenester Brukerundersøkelse tjenestemottakere Profil (administrativt IKTverktøy) Gat (IKT-verktøy, ressursstyring) Kommentarer Utrede muligheten til å opprette skjermet avdeling for personer Under utarbeidelse. med demens. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet. Dette arbeidet bør ses i sammenheng med Det er utarbeidet en prosjektplan som er vedtatt i samhandlingsreformen og helseløftprosjektet i kommunestyrene i Numedalskommunene. Det lyktes ikke å Kongsbergområdet. Prosjektet er ikke formelt startet opp. skaffe ekstern finansiering av dette prosjektet i Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for Konsekvenser for pleie og omsorgstjenesten? Hva kan Rollag kommune klare alene og i samarbeid med Numedalskommunene og Kongsbergregionen? Oppdaterte nettsider og mulighet til å søke om tjenester elektronisk. Gjennomføre brukerundersøkelsen andre halvår. Ajourhold og videreutvikling av fagsystemet. Økt kompetanse blant samtlige helsepersonell for å sikre best mulig utnyttelse av fagsystemet. Daglig bruk ressursstyringssystemet. Ta i bruk EFO-modul (med bl.a. styringsinformasjon knyttet til ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid), samt forutsetninger for budsjettering og kontinuerlig oppfølging. Rollag kommune deltar i prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet. Det er opprettet 4 grupper; lokalmedisinske tjenester, kurative (kortvarige) tjenester, forebyggende tjenester og legetjenester. Arbeidet pågår. Andre halvår. Profil prosjektgruppe i Kongsbergregionen har fått mandat til å planlegge/etablere elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og eksterne helseaktører. En kontinuerlig prosess. Side 11

12 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett (- = negativt) -3,65 2,18 0 4,38 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 55 55, ,3 Sykefravær i % 6,43 6,5 6 9,90 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Antall personalmøter/tjenestested/år Tjenester: Belegg institusjon i % * 95, ,7 Antall aktive brukere med hjemmehjelp fordelt på antall timer/uke 63 54/84 55/80 54 brukere, 78 timer/uke Antall aktive brukere med hjemmesykepl fordelt på antall timer/uke 41 41/198,5 45/ brukere, 204 timer/uke Forebyggende team: Antall utførte hjemmebesøk/husstand Ambulerende vaktmestertjeneste: Antall utførte oppdrag Planlegging Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Nei Delvis Ja Delvis Samfunn: Brukerundersøkelse brukere/pårørende Nei Nei Ja Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Nei * Forklaring til belegg i institusjon: Det totale belegget i institusjon, herunder langtidsplasser og plasser for korttid og rehabilitering. Målet er å ha 2 rom til korttid, rehabilitering og avlastning. Side 12

13 NAV Numedal - Sosial og barnevern Samme rapport som i Flesberg Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik NAV-Numedal sosial og barnevern Området Administrasjon vurderes som à jour i f.h.t. periodisert budsjett. Her er utgifter til NAV Buskerud som ikke er betalt i 1. tertial, men avsatt/periodisert. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i Området Sosial vurderes som à jour i f.h.t. periodisert budsjett, med mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på ca. kr ,-/forbruk på 65 % av periodisert budsjett. Kvalifiseringsprogrammet viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett pr. 1. tertial. Flesberg kommune ligger under måltall (2), mens Rollag ligger på fastsatt måltall. Her er det avsatte øremerkede midler fra 2010 som kan brukes hvis området skulle få økte utgifter. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i Området Barnevern viser 1. tertial et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca. kr ,-. Dette området vil få en økt utgift på ca. 1,1 mill. i 2011 på nye tiltak utenfor hjemmet, samt saker for rettssystemet. Det er ikke realistisk at dette kan inndekkes av egne rammer. Flesberg og Rollag fått øremerket midler til felles barnevernstilling i Numedal på til sammen kr ,-. Området Flyktninger (Flesberg) viser et merforbruk i f.h.t. periodisert budsjett på ca. kr ,-. Statstilskudd som kommer vil dekke dette inn. Det er god framdrift i f.h.t. bosetting, selv om boligutfordringer har vært gjeldende. Her jobbes det også med å få til en felles tjeneste sammen med Rollag kommune som nå er i ferd med å ta i mot flyktninger. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i Side 13

14 Arbeidsprogram 2011: Større utredninger/arbeider Målstyring Vaktordning barnevern Arbeidsprogram/tiltak Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av NAV Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å sette seg. Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er: - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Rullering av fosterhjemsplan Ferdigstillelse i 2011 Ikke gjennomført. kontinuerlig/ iverksatt Har vært jobbet en del med rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø. Arbeidet med lik tjenestemeny for kommunene fortsetter. Her er endringer på enkeltområder, eks. barnevern egen leder. Økt fokus og ansvar på markedsarbeid, egen markedsveileder i Numedal(Kongsberg ansvarlig for controller og tiltak) Partnerskapsmøtene vil være arena for videre drøftinger og rapporteringer på framdrift. Det bør også nevnes at NAV Numedal fikk overrekt den gule ledertrøyen fra Nav direktøren som beste NAV kontor i Buskerud så langt i Gjennomført Legges ved som en del av månedsrapportering til kommunene. Det vil bli foreslått å endre en kommunal indikator til å omfatte kvalifiseringsprogrammet. Ikke gjennomført. Kommunene har pr i dag ikke vaktordning. Iverksatt prosess for felles barnevern i Numedal Side 14

15 Planarbeider Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Mulighetsstudie rapporten fra Telemarksforskning vil få stor oppmerksomhet i Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Det sendes søknad til Fylkesmannen om midler til barnevern jfr. Plan og kommunestyrevedtak. Her vil komme nye tiltak jfr. tildeling fra Fylkesmannen i Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, Innføring av elektronisk dokumenthandtering (statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m. Rullering av fosterhjemsplan Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner Gjennomført: Det er søkt om og innvilget midler fra Fylkesmannen til felles barnevernstilling i Numedal. Kvalifiseringsprogrammet under utvikling innført elektronisk dokumentbehandling (statlig) Kompetanseplan markedsplan Bosetting flyktninger Flesberg kommune er i gang med en 3-årig plan på bosetting av flyktninger ( ). En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for bosetting i kommunen. Gjennomført/kontinuerlig framdrift. Utfordring med å framskaffe boliger i Flesberg. Videreføring av flyktningtjenesten, Bosetting framover, m.m. tas stilling til høst Rollag kommune i ferd med å bosette i disse dager. Her jobbes det med et samarbeid. Målindikatorer: Mål 2011 Status pr. 1. tertial Økonomi: % avvik 5,2 % 4,5 % 0 % 12,4 % Medarbeidere: Vernerunder Ikke gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs, omfattende Div.kurs/videreføring av Kontinuerlig/gjennomført NAV-opplæring. kompetansetiltak Arbeidsmiljø Følge NAV Buskerud Følge plan/prosess for NAV Numedal Kontinuerlig/gjennomført arbeidstilsynet sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider Medarbeider Medarbeider undersøkelser Høst 2011 Side 15

16 Gjennomførte medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal undersøkelser undersøkelser gjennomført gjennomført ja ja ja ja 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; Gjennomført Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Gjennomsnittlig stønadslengde 3 mnd. andel mottakere under 24 år under Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, 20% Andel mottakere øk. sosialhjelp som er i aktive tiltak 75%, Alle mottakere av sosialhjelp vilkår for ytelse, ofte aktivitetskrav. Utbet. økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett utbetalinger, se økonomivurdering. Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Flesberg under måltall, Rollag over F=3 /R=2 måltall Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført stort press på tjenesten NAV Numedal Kvalifiseringsprogram Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Bostøtte Mnd.frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert Økt fokus på selvbetjeningsløsnin ger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Skal gj.føres i Jfr. plan NAV Buskerud Gjennomført/kontinuerlig Oktober 2011 Side 16

17 Veggli skole Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Veggli skole Regnskapet viser en positiv balanse pr. 1. tertial. Skolen har hatt et noe høyt sykefravær i første tertial med flere langtidssykemeldte lærere. Vikarutgiftene har vært høye, men balanseres av refusjon sykelønn. Fast lønn ligger omtrent der den skal være ut fra de forventede utgifter da budsjettet ble vedtatt. Nye behov/tiltak som vil kunne kreve økte budsjettrammer på skole: Skolen har flere elever som er under utredning i PPT/BUP. Vi forventer sakkyndige vurderinger som anbefaler spesialundervisning etter Opplæringslovas 5. Vi har budsjettmessig dekning for å sette inn lærer/assistent på noen av disse elevenes behov, men ikke alle. Det er på nåværende tidspunkt umulig å beregne hvor mye dette vil koste. Dersom utredningene er klare til skolestart, vil en ved 2. tertial kunne kostnadsberegne evt. merutgifter. Veggli skole må også påregne ekstra utgifter i 2011 til kjøp av tjenester fra andre kommuner. Side 17

18 Arbeidsprogram/utfordringer i 2011: Pedagogisk utviklingsarbeid Bruke fellestid på vårt satsningsområde i Numedal: Vurdering for læring. Utvikle skolens pedagogiske plattform/visjon Planarbeid Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Det jobbes kontinuerlig med satsningsområdet, både lokalt og interkommunalt. Ny visjon er utarbeidet: Trivsel-mestring-læring; i et inkluderende miljø. Arbeid påbegynt, men mye gjenstår. Interkommunalt samarbeid Samarbeidet mellom kommunene i Numedal om kompetanseheving av lærere og ledere fortsetter. I skoleåret 2010/11 har de tre kommunene felles satsning på Vurdering for læring. Arbeidet for å konstituere og videreutvikle en felles skoleledelse i Rollag og Flesberg fortsetter. Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKTskole (felles Fronter, Oppad) Fortsatt bruk av Numedal kompetansesenter. Tilbudet anses som viktig for elevene det gjelder. Lærerne i Numedal har hatt 3 fellessamlinger i 1. tertial, 2 hele og en halv dag, med fokus på Vurdering for læring. Dette er et stort og omfattende utviklingsarbeid som tenkes avsluttet skoleåret 2013/14. Samarbeidsavtalen trådde i kraft 1. januar Skolefaglig ansvarlig har kontordager i Rollag og samarbeider tett med enhetsleder og ped. konsulent. Våre IKT-veiledere representerer Rollag. Skolens positive samarbeid med Numedal kompetansesenter avsluttes i juni -11. Skolens hjemmeside Målet er å utvikle skolens hjemmeside til å bli en levende hjemmeside. Veggli 2012 Starte opp arbeidet med å planlegge hvordan Veggli skole blir uten modulene som inneholder 2 klasserom. Under arbeid. Planlegging påbegynt. Vi ser at det byr på utfordringer å kunne beholde den ønskede inndeling i småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uten modulen så lenge elevtallet er så høyt. Side 18

19 Planlegge tilrettelegging for hørselshemmede elever. Våre hørselshemmede elever går snart over i mellomtrinnet. Da er det ønskelig å bytte rom. Det er foretatt lydmålinger som viser at modulen har skolens beste lydmiljø. Uteområdet-skolegård, skogen Skolens uteområde trenger opprustning. Planlegging starter opp i god tid før budsjett Ikke påbegynt. Planlegge og bygge opp nytt uteskoleområde. Samarbeide med FAU. Ikke påbegynt. Psykosoialt arbeidsmiljø elever Sette større fokus på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Kartlegges via elevundersøkelsen og egne undersøkelser. Sette inn nødvendige tiltak. Samarbeide med elevenes foresatte. Kompetanseutvikling Tilby og motivere lærere til å ta videreutdanning i fag skolen har behov for. Motivere assistenter til å ta fagbrev. Skolen har hele året hatt fokus på dette. Elevundersøkelse og egen trivselsundersøkelse er gjennomført. Tiltak drøftet og delvis iverksatt, bl.a har skolen brukt mye tid på å innarbeide gode inspeksjonsrutiner. Skoleledelsen holder på å skaffe seg informasjon om MOT. 2 lærere er i ferd med å avslutte videreutdanning. Ingen lærere søkte på tilbudet om å ta videreutdanning med delvis permisjon med lønn fra høsten. Vi tilbød 2 fag: Naturfag og mat og helse. 3 assistenter er i ferd med å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Side 19

20 Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 5,4 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 100 % Gjennomgang av resultater/valg av satsningsområder i løpet av 1. tertial. Registreringer i kompetanseportalen 100 % 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 83 % Sykefravær i % 6 % 5,49 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 89 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 2 førskolelærere og en b/u-arbeider med 60 sp spesialped., utgjør 11 % Antall fagarbeidere 50 % 50 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % 50 % Antall ansatte under videreutdanning 4 4 Antall ansatte med seniortiltak 3 3 Tjeneste: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 27 % Gjennomført elevundersøkelse - elevinspektørene 100 % 100 % Utstyr: Antall PC er pr. elev 1 1 Antall smartboard Elektroniske tjenester/selvbetjening: Bruk av søknadskjema for SFO-påmelding 100 % 100 % Foresattepålogging Fronter 75 % Målsetting ikke nådd. Alt for få foreldre bruker Fronter aktivt. Vi må se på rutinene våre. Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja, men bør utvikles. Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Samfunn: Brukerundersøkelse - elevinspektørene foresatte 70 % 7,5 %. Her må vi endre rutine. Foresatte må svare på foreldremøte, ikke hjemme. Side 20

21 Veggli barnehage Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Veggli barnehage Rollag barnehage Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Rollag barnehage I denne rapporteringen sees barnehagene under ett i forhold til økonomi. Det har i hele denne perioden vært felles ledelse og mye samarbeid. Barnehagene holder seg innenfor den totale rammen ved 1.tertial. Det er allikevel overforbruk på kost i begge barnehagene, denne satsen bør økes. Satsen har vært lik over flere år, mens matprisene har økt. Dette vurderes eventuelt i budsjettarbeidet for Det er et sundt og nøkternt kosthold i barnehagen. Det er kommet inn noe mindre enn budsjettert på betaling for opphold i Veggli barnehage, men noe mer enn budsjettert i Rollag barnehage så totalt sett er det i balanse. Status pr. 1.tertial er ok. Arbeidsprogram 2011: Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt Barnehageplan Skrive ny barnehageplan med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. Ferdig innen sommeren Prosjektplan er snart klar, planen vil bli ferdig i løpet av høsten Side 21

22 Kompetanseplan Brukerundersøkelse OPPAD Interkommunalt samarbeid Utfordringer Tilsyn Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for Våren 2011 Gjennomføre en elektronisk brukerundersøkelse for Februar/Mars 2011 barn og foreldre. Bruke verktøyet fra Bedre kommune. Videreutvikling og ajourhold av administrasjonssystemet Oppad. Enhetsleder deltar i regional faggruppe Oppad barnehage. Nettverkssamlinger med barnehageansvarlige i Nore og Uvdal, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner Se på mulige måter til å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Opprettholde det gode barnehagetilbudet kommunen har. Hvilke konsekvenser vil rammefinansieringen ha for barnehagene når det gjelder fleksibilitet og tilbud? Enhetsleder deltar i et samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn. 2 møter i året ellers ved behov. Ca. 4 møter pr. år. Fortløpende 2 møter i faggruppe tilsyn i regionen. Søknad er sendt. Forhåndstildeling viser at Rollag får kr. Brukerundersøkelsen er gjennomført med frist for å svare 15.mai. Svarprosenten er for liten i begge barnehagene til at svarene er representative. Utvider svarfristen til 1.juni. Enhetsleder deltar på disse samlingene. Har ikke hatt nettverksmøter ennå i Enhetsleder samarbeider mye med barnehageansvarlige i nabokommunene i forhold til tilsyn. Nettverksmøter har derfor ikke vært prioritert i denne perioden. Fra 1.august 2011 er det en barnehage med 2 avdelinger, dette vil bidra til at vi kan bruke de midlene vi er tildelt på en mer effektiv måte. Tilsynsplan er utarbeidet og godkjent i FOLK i april. Tilsynsteamet har gjennomført 1 tilsyn i Nore og Uvdal og 1 tilsyn i Flesberg. Det er planlagt tilsyn i Rollag i september. Tema for tilsyn er 3 Barns rett til medvirkning, i Lov om barnehager RK skal samarbeide med Nore og Uvdal og Flesberg om å føre tilsyn med barnehagene. Vi starter med 2 tilsyn i Flesberg og 2 tilsyn i Nore og Uvdal i Det er planlagt gjennomføring av et planlagt tilsyn i hver av kommunens barnehager i løpet av våren Kommunen skal lage en felles tilsynsplan og føre tilsyn med hverandres barnehager. Tilsynsplanen skal være ferdig i januar/februar. Samarbeid mellom Det skal være felles førskole minst en gang hver 14 Fortløpende Samarbeid mellom barnehagene skjer Side 22

23 kommunens barnehager FRONTER dag for kommunens barnehager. Det skal også være et utvidet samarbeid med felles arrangement for kommunens barnehager. Felles personalmøter og planleggingsdager for personalet. Innføre bruk av Fronter i barnehagene, i første omgang ta i bruk Webfronter. Skape levende og gode nettsider for barnehagene 10 personalmøter 5 planleggingsdager Våren 2011 Fortløpende fortløpende. Arbeidet med innføringen er fortsatt på planleggingsstadiet, regner med at vi tar i bruk Webfronter i løpet av høsten Målindikatorer: Budsjett Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 68,48 37,77 43,4 0 4,4 Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 69, Sykefravær i % 20,21 21,86 24,24 6 * Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Oppdaterte arbeidsbeskrivelser Ja Ja Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 89,4 93,7 82,5 82,5 96,1 Venteliste Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Elektroniske tjenester: Antall elektroniske skjema Bruk av elektroniske skjema i % (fra 2010) 23 stk 48stk Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan og langtidsplan over pedagogisk innhold Ja Ja Ja Ja Ja Sykefravær er 5,6 % i Rollag barnehage og 8,62 % i Veggli barnehage Side 23

24 Plan og utvikling Økonomi Enhet Avvik hia Eiendom Teknisk Utvikling Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Plan og utvikling Rapporten viser et vesentlig mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett så langt på kr På Utvikling og Teknisk skyldes dette vesentlig større inntekter en budsjettert, men også noe lavere utgifter enn beregnet. På Eiendom skyldes det avviket lavere utgifter enn beregnet pga. at kommunale avgifter ikke er bokført på denne perioden. Strømforbruket var også lavere enn beregnet i 1. tertial. Generelt sett er det ikke noe som tilsier at det skulle bli vesentlig innsparinger i løpet av året. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Forprosjekt renseanlegg i Veggli Oppstart planlegging elektronisk byggesaksbehandling. Videreføre utbygging på vannverkene Prosjektet er igangsatt og det utredes nå hva en ombygging til konvensjonelt anlegg vil koste. Kostnader ved å bygge et alternativt infiltrasjonsanlegg er delvis utredet. Dette prosjektet er ikke igangsatt. Pga. mangelfull kjølevannsleveranse til KA Rollag er det prioritert å sette ny brønn. Disse arbeidene er ferdig i disse tider. Det er også i gang arbeider vedrørende PH - økning som skal avsluttes i løpet av året. Side 24

25 Gjennomføre utbygging av brannstasjonen. Adresse tildelinger i kommunen Gjennomføre utbygging av biovarme. Planarbeider Sluttføring av samfunnsdelen for Rollag. Planlegging av store boligtomter på eiendommen Viken Energi- og klimaplan (felles med de andre Numedalskommunene) Arbeidene vedrørende utbygging av ny ambulanse/brannstasjon/teknisk har nå pågått en stund og skal være ferdig 1. sept. Prosjektet er igangsatt og vil bli behandlet i politisk utvalg i løpet av sommer/høst. Pga. problemer med gjennomføring av prosjektet av valgt entreprenør, skal arbeidene lyses ut på ny anbudsrunde. En tar da sikte på å gjennomføre de fysiske arbeidene i 2012 Samfunnsplanen er nå godkjent. Forprosjektet er ferdig og reguleringsplan godkjent. Utbygging avhenger av om det er nødvendig markedsinteresse for tomtene. Planen er under arbeid men ennå ikke avsluttet. Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Utrede nye samarbeidsområder/samarbeidsmodeller i Numedalskommunene. Matrikkelloven av Medfører blant annet 16 ukers frist for tomtemåling. Ny Plan og bygningslov. Uavhengig kontroll verksettes våren Det har vært gjennomført samling i Kongsberg regionen for og utrede mulige samarbeidsformer. Stort sett greier vi å holde de nye fristene. Uavhengig kontroll er utsatt av departementet. Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunnsutviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten her nevnes blant annet; oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel tettstedsutvikling Rollag sentrum vern/bruk av Numedalsbanen biobrensel utnytting av Veggli Næringspark Side 25

26 næringsutvikling som følge av vern av Trillemarka/Rollagsfjell Verdi-prosjektet oppfølging av fylkes- og fylkesdelplaner bredbåndsutbygging, fokus på næringsutvikling flerkommunale prosjekter i regi av Kongsbergregionen, herunder prosjekt innen renovasjon. Punktene ovenfor er stort sett kommentert i arbeidsprogrammet. Når det gjelder utnytting av Veggli Næringspark,vil mesteparten av arealene nå bli utleid ved ferdigstillelse av brann/ambulanse/ teknisk sine lokaler. Det er allikevel ledig ca 200 m2 kontorlokale i 2. etasje. Det er forsøkt utleid med annonsering, men så langt har ikke dette lykkes. Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik -3,5 + 0,13-1,9 0 Positivt avvik på 16,8 % Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte % Uforandret Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Ca 20 % er utført så langt Sykefravær i % 7,2 4 2,15 4 1,18 % Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander Rapporteres kun ved årsskifte Branntilsyn i % av antall prioriterte husstander Rapporteres kun ved årsskifte Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk Så langt er alle prøver tilfredsstillende Elektroniske tjenester (selvbetjening): Antall skjema uforandret Side 26

27 Idrettsskolen Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Idrettsskolen Regnskapet viser at vi er i rute. Vi har et overforbruk på varer og tjenester på Matvarer står for , og annonser, reklame og informasjon og forsikringer for det resterende. Vi har hatt større utgifter på annonser enn antatt. Skyldes mange stillingsutlysninger til ulike tider. Reklame og informasjonsmateriell er fast utgift for året. Det er også forsikringer og vi blir belastet med alt i januar. Skolen går nå inn i noen rolige sommermåneder der utgifter på drift vil normalisere gapet på overforbruket. Driftsinntekter. Positivt så langt. Vi ser vi har en utfordring på salgsinntekter på utleie på årsbasis. Litt tidlig å dra en konklusjon. Tertial 2 vet vi mer om inntektssida på sommerdrift. Skolen skal tilsette 4.5 nye pedagogiske stillinger i løpet av juni. Lønnsbudsjett opp mot nye tilsatt kontra de vi hadde er litt tidlig å si om heller i merutgift, enn mindre utgift. Vet mer om dette i tertial 2. Skolen må i tillegg ta høyde for lønnskostnader til ordfører hvis han ikke blir gjenvalgt. Konklusjon pr. 1. tertial er at regnskap er i rute. Arbeidsprogram 2011: Større Sluttføring Prosjekt Idrettsskolen utredninger/arbeider områder: Eierskap, Styring og samhandling, Vedlikeholdsbehov, Skolens videre utvikling, Samspill med lokalsamfunnet. Jobbe med Pr : 1. Vedlikeholdsplan prioritert opp mot energisparingstiltak utarbeidet. 2. Utredningsmøter med Plan 1, og opplæringsmøte i forhold til utviklet regnemodell utviklingstiltak. 3. Fylkestinget møte på Idrettsskolen 10.02, og Hovedutvalg for utdanning og kultur møte på skolen Begge plasser ble IS 2018 lagt fram. 3. Styringsgruppemøter, formannskapsmøte, kommunestyremøte. Side 27

28 kartlegging, Vurdering og Konklusjon kommunestyret 2010/2011. Vil utkrystallisere noen satsingsområder som skolen må ta med videre i Tilknytning og ny tilpasning til ny eierform. Plan for vedlikeholdsbehov/nybygg. Der Is 2018 er lagt fram. 4. Informasjon innad på skolen via personalseminar 17.02, og planlagt Oppe som sak på styremøte i februar, april og planlagt i juni. 5. Sluttrapport forprosjektet lagt fram for kommunestyremøte Forslag til endringer: 1. Skolen blir et KF fra Svømmehallen trekkes ut av KF et og drift overtas av Rollag kommune. 3. Det opprettes et IAKS med prosjektleder mot aktivitets og utleiemarked. Idrettsskolen er bedt om å bidra med kr inn til prosjektlederstilling her. Dette er ikke budsjettert. Må styrebehandles Prosjektet IS 2018 har mange muligheter i seg. Det krever også en del avklaringer i fortsettelsen. Planarbeider Reiseprogram alle linjer- inkludert i helheten om allmenndanning. Videreutvikle 3-d veiledning pedagogisk og organisatorisk mot elevsamtaler og helhet. Markedsføring; turne til videregående skoler. Ny vurdering av samarbeidsprosjektet med NIF og Idrettens Fredskorps. Utvikle ny linje Friluftsliv-Villmark mot naturguide. Idrettsskolens Visjon. Så langt har idrettsskolen gått inn med kr i prosjektmidler. I tillegg har vi 248 timer i egeninnsats. Av disse er utbetalt som ekstra lønn. Øvrig lønnsutgifter tatt som egeninnsats er kr Våre elever sier klart i evaluering: Vi driver en god skole, men til å være en idrettsskole trenger skolen en idrettshall og mer oppdatert idrettsutstyr. I tillegg er boforholdene svært dårlige. 1.Reiseprogram. Innhold og form er en debatt i pedagogisk råd, som ikke er avslutta. Opprettholdt to linjeuker og en felles reiseuke. Mål er å spisse linjetilbudet. Elever er med i utvelgelse av reisemål. Utviklingsmål: Kultur innslag. Våren 2011, en ny destinasjon til Barcelona for Sport og helse opprettet. 2. Veiledning. Utdanningsvalg. Deltatt på utdanningsmesse/lillestrøm, hatt Høyskolen i Sogn og Fjordane, Norges Idrettshøyskole og Studiestart på besøk. Obligatorisk oppmøte for elevene. Tre elevsamtaler opp mot framtida mi. Utviklingstiltak: Kjøpe inn tjenester fra en rådgiver. Mål for skoleåret har vært å gi og ta imot konstruktiv kritikk. Fulgt opp på elevsamtaler, husgrupper og i timer for øvrig. Side 28

29 3. Markedsføringsturne mot videregående skoler. Dette er ikke gjennomført. En god tanke og ide, men ikke latt seg gjennomføre. Tar rett og slett for mye tid, energi, og økonomi. Vi er også usikre på effekten av dette. 4. Idrettens fredskorps. Her har jeg som rektor sagt i fra om at vi ikke ønsker en idrettsfrivillig kommende skoleår. Begrunnet i mange nye lærere som krever stor veiledningsressurs av øvrig tilsatte. Vi ønsker et hvileår, for å komme tilbake til skoleåret 2012/13. Inneværende skoleår hadde vi utfordringer med tilpasning for den idrettsfrivillige. Vi har ikke hatt noe oppfølgingsmøte med NIF etter sist opphold. Det virker som de ikke er interessert når vi ba om et hvileår. Det i så fall dumt, for dette har vært et utviklende og interessant samarbeid. 5. Ny linje Friluftsliv Villmark mot naturguide. Denne er markedsført i vår nye skolebrosjyre. Fikk tre søkere og to hadde linja som førstevalg. Linja er lagt ned for skoleåret 2011/12. Linja blir ikke markedsført på våre nettsider siden den ikke er oppe og går har vi heller ikke bilder å legge ut, eller historier å fortelle. Markedsføringsmessig er det tap. Vi er i konkurranse med mange andre folkehøgskoler som ligger har mer utfordrende og spennende natur for aldersgruppa. Vi må vurdere fortsettelsen av tilbudet ved neste skolebrosjyre Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene. Oppfølging anbefalinger fra Enova/ Pens. Skoler/treningssentre/organisasjoner /politi/fysioterapi osv Energi sparingstiltak: Relativt faste skoler i Numedal. Utviklingen er at mange elever ønsker å ha praksis på hjemplassen sin. Da er også tilbudet større enn det vi kan gi dem her. Til tross for streng vinter har skolen klart å ligge på til dels samme nivå som fjoråret. Tiltak gjort: Kontinuerlig oppfølging der vi har SD styring. Bruk av rom blir gått gjennom på ukens data og vaktmester legger inn dette i forhold til varme i rom. Ny panelovner i ganger. Nye panelovner i peisestua og på en del rom på Låve internatet, som styres av vaktmester. Side 29

30 Målindikatorer: Mål 2011 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0%. 0% 0 % Pr o.k., som i 2010 på dette tidspunkt. Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 78 % 78 % 73 % 73 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 50 % 100 % 100 % Pr , 40 % Tjeneste Kapasitetsutnyttelse 85 % 100 % 100 % På antall elever som gikk ut 14.05, 95 % (jmfr internat kapasitet) Fullverdi gjennomføring av skoleåret * 0 % 95 % 98 % 95 % - av 103 elever gjennomførte 98 Utleie sluttsum pr. tertial ligger vi i minus. Det blir vanskelig å nå målet her. Her har vi nok overbudsjettert, når vi ser i forhold til det vi pr. dato1 har av avtaler for sommeren. *gjennomføring av skoleåret er regnet ut på skoleår. Altså høst10/vår11. Osv. Side 30

31 Investeringsprosjekter: Budsjett Ovf fra Sum Regnskap Rest Prosj Prosj (T) bevilget Kommentarer: 8001 Egenkapitalinnskudd KLP IT-utstyr, programvare adm Resten av midlene vil bli brukt i løpet av året. Mini-pc skal prøves ut i tjenestebilene innen høsten 8305 Mobil profil Badedammen Det avventes vider arbeider inntil en har avklart konsekvensene ved nødtapping av Kjerredammen. Det skal foregå prøvetapping 9. juli Veggli renseanlegg Det er nå igangsatt vurderinger angående rehabilitering av anlegget sett opp i mot ombygging til infiltrasjonsanlegg 8601 Tilknytning høydebasseng Rollag Tiltak utføres iht. investeringsplan for vann 8602 Reservevannsforsyning Veggli Her er det ikke gjort noen tiltak. Pga. behov for å skaffe nødvendig vannmengde til KA Rollag settes det nå ny brønn. Det er også igangsatt 8603 Reservevannsforsyning Rollag arbeider vedrørende heving av PH 8700 Kommunale veger Arbeidene foretas iht. godkjent investeringsplan for kommunale veier og til forskjellige re asfalteringsprosjekt Gang- sykkelveg Midlene blir nyttet til nødvendig reguleringsarbeid i forbindelse med sammenknytning av gangvei Idrettsskolen / Rollag sentrum 8753 Ny Brannstasjon Arbeidene er iht. framdriftsplan og stasjonen skal stå ferdig tidlig i september mnd Kjøp av brukt bil til oppmåling og ambulerende vak Tiltaket er gjennomført og det er kjøpt inn en brukt Toyota 2007modell. Midlene på oppmålingsdelen tilbakeføres driftsbudsjettet oppmåling 8800 Boligfelt i Veggli Tiltaket skal ut på anbud nå i mai og avsluttes i høst Forprosjektet er nå avsluttet og det er bedt om utbetaling av tilskudd. Kommunen får ingen vesentlig direkte 8803 Forprosjekt Boligfelt Vikje pengeutlegg. Egenandelen er egeninnsats 8825 Renovering kommunale utleieboliger Avløp Veggli industriområde Dette prosjektet er på det nærmeste ferdig og de to leilighetene i rekkehuset er straks klar for innflytting Tiltaket ble mer omfattende enn beregnet da tomtene mot veien måtte få ny strømforsyning. Dette arbeidet måtte utføres i forbindelse med graving av VA grøfter Side 31

32 Budsjett Ovf fra Sum Regnskap Rest Prosj Prosj (T) bevilget Kommentarer: Sees i sammenheng med kommuneplanprosessen. Planen er blitt liggende i påvente av avklaringer 8900 Sentrumsplan Rollag vedrørende arealdisponeringer og Verdi prosjekt 8901 Bioenergi opprustning Midlene har blitt nyttet både til utredninger i forbindelse med bio prosjekt og bygging av pelletsannlegg i kommunehuset. Pelletsannlegget er nå på det nærmeste ferdig og det er mottatt tilskudd på vel kr som delvis finansiering Finansiering: Låneopptak Disposisjonsfond Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Salg av tomter Side 32

33 Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Tertialrapport Rollag kommune Det gis følgende status på verbalpunktene budsjettvedtakene for 2011, 2010, 2009 og 2008: Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt 9 En ber om at forstudiet for behov for lokaler til pleie og omsorgstjenesten Helhetlig boligmasse, prioriteres. Ikke påbegynt. En tar sikte på å ha engasjert ekstern kompetanse/prosjektleder i løpet av sommeren, slik at prosjektet kan starte opp i august/september måned. ferdig Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt 10 Kommunestyret ber administrasjonen iverksette tiltak for å løse trafikksikkerhetssituasjonen ved Veggli skole, og se på mulighetene for å lage tilstrekkelig holdeplass for busser i forbindelse med skoletransport. 11 Kommunestyret ber om at saken om et John Aasen monument tas tak i på nytt, og en ser på mulighetene til å få gjennomført prosjektet med de allerede tildelte fylkeskommunale midler som er knyttet opp mot prosjektet. 13 Kommunestyret henstiller administrasjonen å se på muligheten til å fullføre gatelys fra Bakkekrysset til Fjøsekrysset på gangveien langs fylkesvei 40. Det ble i september måned 2010 gjennomført befaring av området med bl.a. Statens vegvesen, Nettbuss, lensmann og skole for å drøfte ulike løsningsalternativer. Det ble videre utarbeidet en løsningsskisse for et omforent alternativ hvor deler av dagens parkeringsplass ombygges til bussholdeplass for elevene. Det stilles bl.a. krav om universell utforming av holdeplassen siden dette er et nyanlegg. Det ble etablert en Fase-1 løsning før nyttår med egen busstopp inne på parkeringsplassen ved skolen. Det er videre søkt om og gitt tilsagn om trafikksikkerhetsmidler til finansiering av endelig ferdigstillelse av ny plass. Det foreslås at ferdigstillelse av prosjektet nå sees i sammenheng med biovarmeprosjektet i Veggli. Ledningsnettet til biovarmeanlegget vil krysse bussholdeplassen og en ser det som hensiktsmessig å samordne denne gravingen med det som skal gjøres i forbindelse med bussholdeplassen. Biovarmeprosjektet er som tidligere orientert om utsatt til Det er tidligere foreslått og konkludert med at dette tiltaket sees i sammenheng med ferdigstillelsen av kommuneplanprosessen. Kommunen har sendt henvendelse til Statens Vegvesen med forespørsel om etablering av gatelys fra Bakkekrysset til Fjøsekrysset. Etter flere purringer har kommunen via telefon fått opplyst at Statens Vegvesen ferdig 2012? Usikkert Side 33

34 19 Plan og utvikling. Det må tas nytt initiativ på politisk og administrativt nivå til et prosjekt for et tettere samarbeid med nabokommuner. Inkludert innenfor jordbruk og skogbruk. Det bør tas kontakt med fylkesmannen for finansiering. ikke har midler til dette tiltaket i inneværende år, men at søknaden vil bli vurdert ved senere prioriteringer. Administrativt er det tatt initiativ til å drøfte et tettere samarbeid på 2011/2012? tjenester innenfor Plan og utvikling. Det er satt på dagsorden i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen hvor en ser på ulike samarbeidsområder, herunder nevnes renovasjon, jord- og skogbruk samt plan og byggesak. Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester. 15. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for senking av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset I tillegg til utarbeidelse av slukkeplan sees det bl.a. på tiltak innenfor fremkommelighet for utrykningskjøretøy (nøkkelsystem for bomveiene) samt informasjon om bruk av Nødplakat. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Numedalskommunene har også satt temaet på dagsorden gjennom samarbeidet i Numedalsutvikling, som videreføring av prosjektet Trygg ferie fra Hardangervidda til Skagerrak. Midlene Statens Vegvesen har til disse formålene er blitt redusert og det har blitt en strengere prioritering enn tidligere. Statens Vegvesen har i denne omgang prioritert fartsreduserende tiltak i Veggli. Skal vi få gjennomført disse tiltakene må kanskje kommunen bidra med finansiering selv og eventuelt søke tilskudd gjennom trafikksikkerhetsmidler. Saken sees derfor på i sammenheng med budsjettet ferdig Budsjett Vedtak i kommunestyret Status Planlagt 9. Det bør utarbeides energi-, miljø- og klimaplaner for kommunen Det er etablert et samarbeid med Flesberg og Nore og Uvdal kommuner om utarbeidelse av en felles energi- og klimaplan. Prosjektbeskrivelsen for selve arbeidet med å etablere energi- og klimaplanen er utarbeidet og kommunene har fått økonomisk støtte fra ENOVA til arbeidet (juni 2010). En tar sikte på å legge fram planen til politisk behandling i løpet av ferdig 2011 Side 34

35 19. Videreføring av sentrumsutvikling i Rollag. Fullføring av gangvegen mellom Idrettsskolen og sentrum må ferdigstilles så snart som mulig. Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing av F-107 og RV 40 må gjennomføres straks. I forbindelse med heving av bilvegen mellom brua og Granheim, bør en se på muligheten for å få bygget gangvegen helt fram til krysset ved Granheim og legge til rette for gatebelysning. Når det gjelder sentrumsutviklingen i Rollag er det tidligere foreslått og konkludert med at videre aktiviteter koordineres i samband med kommuneplanprosessen. Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing fylkesvei 40 og fylkesvei 107 samt ønsket tiltak på strekningen Granheim kommunehuset har vært drøftet med Statens Vegvesen, men det er ikke konkludert noe mht omfang og videre framdrift. Her er kommunen avhengig av deres prioriteringer. Det er ryddet og skiltet der gangveien kommer inn på fylkesvei 107. Usikkert 21. Renovasjonsordningen på fjellet og for næringsdrivende samt åpningstiden på avfallsplassen tas opp til ny vurdering i løpet av første halvår Gangvegen; Planprogrammet for reguleringsplanen legges fram til behandling i kommunestyret nå i sommer. En tar høyde for at reguleringsplanen vedtas av kommunestyret i løpet av året. Dette tiltaket sees i sammenheng med et prosjekt som er igangsatt i Kongsbergregionen. Mulighetene for samarbeid omkring avfallshåndtering / renovasjon er satt på dagsorden av både politisk og administrativ ledelse i regionen. Det er gjennomført en forstudie en mulighetsstudie i regi av Rambøll Norge AS. Rapporten konkluderer med at det er grunnlag for et samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen og det foreslås nå at det gjennomføres et forprosjekt for å konkretisere og planlegge realisering Side 35

36 Finansforvaltning Tertialrapport Rollag kommune Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre 16. desember 2010 i K-sak 68/2010. Det skal rapporteres pr tertial og ved særskilt årsrapport. Aktiva: Når det gjelder ledige likvider og midler beregnet til driftsformål har Rollag kommune plassering i bankinnskudd. Bankinnskuddene er fordelt slik pr 30. april 2011: Nes Prestegjeld Sparebank kroner Postbanken kroner Bankinnskuddskuddene til Rollag kommune forrentes til 3 måneders nibor + margin på 0,2 prosentpoeng, og var 30. april 2,91 %. Nore og Uvdal kommune er ikke ekspandert i det finansielle markedet, slik at markedsverdi vil være lik bokført verdi. Det har ikke vært vesentlig markedsendringer eller endringer i risikoeksponering i Fremtidsutsikter rente: Figuren viser styringsrenten de to siste årene og prognosen framover. Ifølge prognosen har styringsrenten en jevn økning fra 2011 og framover. I 2012 er prognosen 3,5 % mens den i 2013 er 4,25 %. SSB spår at pengemarkedsrenta stiger gradvis fra 2,5 % våren 2011 til 5 % i slutten av Bankenes utlånsrente forventes å være 6 % i Passiva: Innlånsrenten ligger fortsatt under det vi hadde anslått i budsjettet for 2011 der det er lagt opp til et rentenivå på 3 %. Renten er satt opp i mai måned og det varsles om ytterligere renteoppgang i Sammensetning av passiva: Rollag kommune har langsiktig gjeld pr er kroner. Samtlige lån er serielån. Lånene er fordelt på følgende låneinstitusjoner: Side 36

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2011 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Fellestjenesten... 9 Helse... 12 Pleie og omsorg... 14 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 17 Veggli

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 5 Helse... 7 Pleie og omsorg... 8 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 11 Skole...

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Økonomiplan 2011 2014. Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2011 2014. Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2011 2014 Budsjettrammer for 2011 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 67/2010 16. desember 2010 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 67/2010 Økonomiplan 2011-2014, Budsjettrammer

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket

Detaljer

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2019/2959-1 03.06.2019 Kent-Arne Andreassen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.06.2019 Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. November Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer