Budsjettjustering Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettjustering Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015"

Transkript

1 Saknr. 16/ Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjustering Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunens overskudd for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1) Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunens utgifter og inntekter i fylkeskommunens driftsbudsjett for 2016 økes med kr som følge av oppgaveendringer (lærlingtilskudd, veibruksavgift, infrastrukturtiltak) etter Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 og disponering av fylkeskommunens mindreforbruk for Utgifter Inntekter Netto Oppgaveendr iht. vedtatt statsbudsjett Fylkeskommunens mindreforbruk i Til dekning av resultatordningen Utsatte tiltak fra Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd Disponering av restoverskudd Omdisponering mellom hovedtj. (+/-=0) Sum netto endringer Nærmere detaljer fremgår av saksfremlegget og samleoversikt i kapittel 5. 2) Fylkestinget har merket seg at øvrige endringer i frie inntekter som følge av vedtatt statsbudsjett 2016 (endringer i skatteanslag, tapskompensasjon) vil bli lagt frem i ny sak om budsjettjusteringer til fylkestinget i oktober sammen med konsekvenser av revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjonen Vedlegg:

2 - Kommunal- og moderniseringsdepartementet rundskriv H-1/16 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Budsjettjustering 2016 Endringer i frie inntekter og disponering av fylkeskommunes overskudd for Sammendrag Fylkesrådet legger frem forslag til endringer i 2016-budsjettet knyttet til: Endringer i frie inntekter (rammetilskuddet) etter stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 Disponering av mindreforbruket i 2015 Omdisponering mellom hovedtjenester Regjeringens forslag til Kommuneproposisjon 2017 og Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble lagt frem 11. mai og skal behandles i Stortinget i juni Fylkesrådet vil komme tilbake til endringer som følge av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett i budsjettjusteringssak til høsten i forbindelse med fylkestingets møte i oktober. Endringer i frie inntekter oppgaveendringer etter Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 For Hedmark fylkeskommune medførte Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 endringer i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som følge av oppgaveendringer (-2,5 mill. kroner), redusert skatteanslag (-0,038 mill. kroner), kompensasjon for redusert skatteanslag (0,038 mill. kroner) og redusert tapskompensasjon/nytt inntektssystem (-0,8 mill. kroner). Fylkesrådet foreslår å ta inn oppgaveendringene i årsbudsjettet for 2016 nå, ved å redusere fylkeskommunens inntekter og utgifter med 2,5 mill. kroner: Oppgaveendringer i fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto årsbudsjett 2016 (oppg.endr) (rammetilsk) Økt lærlingtilskudd Ny infrastrukturpott, redusert ramme fylkesvegvedlikehold Uttrekk veibruksavg, redusert tilskudd til HET Netto reduksjon i frie inntekter (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift) Fylkesrådet vil komme tilbake til øvrige endringer i frie inntekter i budsjettjusteringssak til høsten sammen med konsekvensene av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Disponering av fylkeskommunens mindreforbruk i 2015 Fylkeskommunens regnskap for 2015 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 139,9 mill. kroner. Mindreforbruket er i egen sak om Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2015 foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Av fylkeskommunens mindreforbruk på 139,9 mill. kroner går 56,2 mill. kroner med til å dekke effekten av resultatordningen.

4 Til grunn for fylkeskommunens driftsresultat ligger også noen bevilgningsvedtak som av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året, og som derfor inngår i fylkeskommunens mindreforbruk. Fylkesrådet foreslår at 8,1 mill. kroner av fylkeskommunens mindreforbruk går til dekning av utsatte (ikke utbetalte) tiltak fra Det foreslås også at feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd overføres til 2016 (kr /Fylkesbiblioteket). Gjenstående beløp av mindreforbruket er etter dette 75,6 mill. kroner. Dette foreslås disponert slik: 1) Anno museum nytt dokumentasjonssenter, foreløpig bidrag på 20,0 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) 2) Styrking av fylkesvegvedlikeholdet, 15,0 mill. kroner 3) Tiltak for gående og syklende, 10,0 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) 4) Styrking av planlagt vedlikehold/bygninger, 5,0 mill. kroner 5) Varslingsanlegg - fremskynding av investeringer, 10,0 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) 6) Oppgradering av det trådløse nettverket på fylkeshuset, 1,0 mill. kroner 7) Omstillingsfond knyttet til reduserte rammeoverføringer fra staten, omstillingskostnader i forbindelse med regionreformen/ev. fylkessammenslåinger, overføring av tannhelsetjenesten til kommunene og eventuelle endringer i skole- og tilbudsstruktur, 14,6 mill. kroner (avsettes til disposisjonsfond) Fylkeskommunens overskudd for 2015 er etter dette disponert i sin helhet. Fylkesrådet får fullmakt til å disponere midlene i henhold til forutsetningene under punkt 1, 3, 5 og 7, jfr. midler som blir avsatt på disposisjonsfond. Oppsummering av endringer Forslagene i denne saken innebærer en samlet utgifts- og inntektsøkning på 137,5 mill. kroner: Utgifter Inntekter Netto Oppgaveendr iht. vedtatt statsbudsjett Fylkeskommunens mindreforbruk i Til dekning av resultatordningen Utsatte tiltak fra Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd Disponering av restoverskudd Omdisponering mellom hovedtj. (+/-=0) Sum netto endringer Endringer i frie inntekter etter Stortingets vedtak av statsbudsjettet 2016 Fylkeskommunens vedtatte Årsbudsjett for 2016 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt endringer i skatt og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-1/16 orientert om Stortingets behandling. Rundskrivet er tatt inn som vedlegg i saken. For Hedmark fylkeskommune medførte Stortingets behandling av statsbudsjettet 2016 endringer i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som følge av oppgaveendringer (-2,5 mill. kroner), redusert

5 skatteanslag (-0,038 mill. kroner), kompensasjon for redusert skatteanslag (0,038 mill. kroner) og redusert tapskompensasjon/nytt inntektssystem (-0,8 mill. kroner). Fylkesrådet foreslår å innarbeide oppgaveendringene i fylkeskommunens årsbudsjettet for 2016 nå, noe som betyr en samlet reduksjon av fylkeskommunens utgifter og inntekter med 2,5 mill. kroner, fordelt slik: Oppgaveendringer i fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto årsbudsjett 2016 (oppg.endr) (rammetilsk) Økt lærlingtilskudd Ny infrastrukturpott, redusert ramme fylkesvegvedlikehold Uttrekk veibruksavg, redusert tilskudd til HET Netto reduksjon i frie inntekter (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift) Fylkesrådet vil komme tilbake til de øvrige endringene i frie inntekter i en budsjettjusteringssak til høsten sammen med konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjonen Innarbeiding av oppgaveendringer Økt lærlingtilskudd Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen en styrking av lærlingtilskuddet ut over regjeringens forslag på kroner per kontrakt. Dette innebærer en ytterligere kompensasjon til fylkeskommunene på 49 mill. kroner. For Hedmark fylkeskommune betyr dette økt rammetilskudd på 1,9 mill. kroner. Det sentrale utdanningsbudsjettet under hovedtjeneste 2 Utdanning økes tilsvarende. Uttrekk av midler til fylkesveger til etablering av en infrastrukturpott Stortinget vedtok en omdisponering av rammetilskuddet til fylkeskommuner til en ny bevilgning til fylkesveger og andre infrastrukturtiltak på i alt 50 mill. kroner i forbindelse med kommunereformen. Bevilgningen plasseres på fylkeskommunenes skjønnstilskudd. Fylkeskommunene kan søke om midler fra bevilgningen, eventuelt sammen med kommunene. Bevilgningen gjelder for kommuner som har søkt om eller fattet vedtak om kommunesammenslåing innen 1. juli Finansieringen av bevilgningen på 50 mill. kroner skjer ved uttrekk av 40 mill. kroner midler til fornying og opprustning av fylkesvegnettet og 10 mill. kroner omdisponeres innenfor skjønnstilskuddet. Dette innebærer at regjeringens forslag i statsbudsjettet om en økning av midler til opprustning av fylkeveger på 200 mill. kroner, reduseres med 40 mill. kroner til 160 mill. kroner. For Hedmark fylkeskommune betyr dette redusert rammetilskudd på 1,4 mill. kroner (fra 6,4 til 5,0 mill. kroner). Rammen for drift og vedlikehold av fylkesveger under hovedtjeneste 7 Samferdsel reduseres tilsvarende. Uttrekk av midler til veibruksavgift på gass, ny fordeling i Kommuneproposisjonen 2017 I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 ble det foreslått å innføre en veibruksavgift på gass. I forbindelse med Stortingets behandling ble det vist til at bruken av naturgass til bussformål varierer sterkt mellom fylkeskommunene, og at avgiftskompensasjonen i større grad bør baseres på dokumenterte merkostnader. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ville komme med forslag

6 til ny fordeling for 2016 i Kommuneproposisjonen Midlene på i alt 90 mill. kroner ble trukket ut av rammetilskuddet til fylkeskommunene i påvente av ny fordeling. I forslag til Kommuneproposisjon 2017 er det gjort ny fordeling av kompensasjon for veibruksavgift på naturgass, jfr. at naturgass til kollektivtransport bare blir brukt i fem fylker (ikke i Hedmark). For Hedmark fylkeskommune betyr dette redusert rammetilskudd på 3,0 mill. kroner. Dette innebærer at økningen i tilskuddet til Hedmark Trafikk på 3,0 mill. kroner i Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 knyttet til kompensasjon for innføring av veibruksavgift, trekkes ut i sin helhet. 3. Disponering av fylkeskommunens mindreforbruk (overskudd) for 2015 Fylkeskommunens regnskap for 2015 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 139,9 mill. kroner. Mindreforbruket er i egen sak om Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2015 foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Til grunn for driftsresultatet ligger også noen bevilgningsvedtak som av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året, og som derfor inngår i fylkeskommunens mindreforbruk. Oversikten viser hvordan mindreforbruket foreslås disponert: Disponering av fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto overskudd i 2015: Fylkeskommunens mindreforbruk i Til dekning av resultatordningen Utsatte tiltak fra Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd Disponering av restoverskuddet/nye tiltak Sum netto endringer Ordningen med fullt resultatansvar I FT-sak 91/15 ble resultatordningen revidert med virkning fra og med regnskapsåret For 2015 gjelder reglement for håndtering av fullt resultatansvar for fylkeskommunens virksomheter iht. FT-sak 52/11. Følgende forhold inngår ikke i ordningen: Fylkesskatt/rammetilskudd Finanstjenester (Renter, avdrag, aksjeutbytte, bruk/avsetning fond, avskrivninger) Momsrefusjon fra investeringer Tiltak som er fullfinansiert ved eksterne statstilskudd mv. Sentrale fellesutgifter som lønnsreserve, fylkesrådets disposisjons- og reserveposter, personforsikringer og pensjonsutgifter/premieavvik Internhusleie Reglementets hovedregel: Hovedregelen er at virksomhetenes netto besparelse og netto overskridelse inntil 5% av brutto driftsutgifter i revidert årsbudsjett skal overføres til det påfølgende budsjettår.»

7 Reglementet inneholder følgende om fylkestingets vedtaksnivå: Fylkestingets vedtaksnivå i budsjettet er på netto utgifter pr hovedtjeneste, ref. Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune. Forslag om overføring av besparelser og overskridelser til neste budsjettår vedtas på samme nivå. Reglementet fastslår at overskridelser/besparelser ett år skal foretas som justeringer av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år. Oversikten viser forslag til budsjettjusteringer for 2016 som følge av virksomhetenes driftsresultater 2015 fordelt på hovedtjeneste: Hovedtjeneste Resultat 2015 Budsjettjustering Ikke med i Med i Sum ordningen ordningen Sentraladm./fellestiltak 6,6 11,0 17,6 7,1 2 Utdanning 0,0 52,6 52,6 37,7 3 Tannhelse 0,0 5,0 5,0 5,0 4 Plan og Miljø 0,0 1,7 1,7 0,4 5 Kultur 1,8 2,4 4,2 0,8 6 Næringsutvikling 2,4 3,6 6,0 1,2 7 Samferdsel 4,4 3,8 8,3 4,0 8 Fylkesskatt/rammetilskudd mv 24,7 0,0 24,7 0,0 9 Finanstjenester 19,9 0,0 19,9 0,0 Sum 59,8 80,1 139,9 56,2 Sentraladministrasjonen/fellestiltak Mindreforbruket på 17,6 mill. kroner er bl.a. knyttet til politisk virksomhet (1,4), administrasjon (5,2), fylkeskommunale lærlinger (0,9), sentrale opplærings-/utviklingstiltak (0,9), drift av fylkeshuset/eiendomsforhold (2,7), forsikringer og pensjonsutgifter (6,5). Forslag om overføring av besparelse 2015 til 2016 på 7,1 mill. kroner gjelder politisk virksomhet (1,4), diverse råd/utvalg og regionkontorene (1,3), ulike service- og fellesfunksjoner knyttet til sentraladministrasjonen (3,0) og sentral eiendomsforvaltning (1,4). Utdanning Mindreforbruket for Utdanning på 52,6 mill. kroner fordeler seg med 28,8 mill. kroner knyttet til videregående skoler, 23,2 mill. kroner til sentrale opplæringsutgifter, 0,9 mill. kroner til driftsavtaler, programvare (vedlikehold, support mv) og data/telekommunikasjon for utdanningsområdet, mens den sentrale eiendomsforvaltningen hadde et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Det foreslås overført et netto mindreforbruk på 37,7 mill. kroner som fordeler seg slik: Sentrale opplæringstilbud, 11,1 mill. kroner Felles IKT-utgifter, 0,5 mill. kroner Sentral eiendomsforvaltning, -0,3 mill. kroner Videregående skoler, 26,4 mill. kroner

8 Tannhelse Tannhelse har et netto mindreforbruk på 5,0 mill. kroner i Resultatet er fordelt med et mindreforbruk på 4,6 mill. kroner for fylkestannlegen og 0,4 mill. kroner for den sentrale eiendomsforvaltningen knyttet til husleie/eiendomsdrift ved tannklinikkene. Det foreslås overført et mindreforbruket på 5,0 mill. kroner fordelt på fylkestannlegen (4,6) og sentral eiendomsforvaltning (0,4). Samfunn, plan og miljø Samfunn, plan og miljø (hovedtjeneste 4) har et netto mindreforbruk på 1,7 mill. kroner i Mindreforbruket fordeler seg på Regionalt samarbeid og planlegging (1,3), kommunal veiledning og miljø (1,0), kulturvern (-1,2) og folkehelse (0,6) Det foreslås overført et netto mindreforbruk på 0,4 mill. kroner som fordeler seg på folkehelse (0,4), regionkontorer (0,2) og arkeologi (-0,2). Kultur Kultur har et netto mindreforbruk på 4,2 mill. kroner som fordeler seg på bibliotektjenester (1,2) og andre kulturtiltak (3,0 mill. kroner). Det foreslås overført et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Næringsutvikling Næringsutvikling har et samlet mindreforbruk på 6,1 mill. kroner i 2015 fordelt på næringsutvikling (5,7) og internasjonalt samarbeid (0,4). Det foreslås overført et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner fordelt på næringsutvikling (0,9) og internasjonalt samarbeid (0,3) Samferdsel For samferdsel er det et netto mindreforbruk på 8,3 mill. kroner fordelt på drift og vedlikehold av fylkesveger (4,0) og prosjekter (4,3). Mindreforbruket på 4,0 mill. kroner knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveger foreslås overført til Følgende oversikt viser virksomhetenes driftsresultater og forslag til budsjettjusteringer:

9 Virksomhet (Summer pr. virksomhet av tjenester som er med i ordningen) Revidert netto budsjett 2015 Netto regnskap 2015 Netto resultat 2015 Besparelse/ overskridelse - budsjettjust 2016 Brutto ramme 5 % av brutto ramme Sentraladministrasjonen Eiendom og innkjøp Nord-Østerdal v.g. skole Storsteigen videregående skole Elverum videregående skole Midt-Østerdal v.g. skole Trysil videregående skole Hamar Katedralskole Jønsberg videregående skole Ringsaker videregående skole Stange videregående skole Storhamar videregående skole Sentrum videregående skole Skarnes videregående skole Øvrebyen videregående skole Solør videregående skole Videregående skoler Tannhelse Fylkesveger Sum m/fordeling pr. virksomhet ,2 mill. kroner utgjør 2,6 % av brutto budsjettramme for de elementer som inngår i ordningen. Dette er noe lavere enn resultatet for 2014 (2,8 %). Budsjettjusteringen foreslås dekket ved bruk av 56,2 mill. kroner av Hedmark fylkeskommunes overskudd på 139,9 mill. kroner. 3.2 Utsatte tiltak Til grunn for resultatet ligger også noen bevilgningsvedtak som av ulike årsaker ikke er effektuert i løpet av året. Ubrukte fylkeskommunale midler for 2015 inngår derfor i fylkeskommunens samlede driftsresultat, men kan gjøres disponible for 2016 ved inndekning fra fylkeskommunens mindreforbruk. Utsatte tiltak fra 2015 Utgifter - fylkeskommunale midler Plan for likestilling og inkludering, avsetn disp.fond Ladestasjoner elbiler, tilskuddsmidler Godstransportanalyse, gjenstående midler Fråd-sak 118/15 - Belysning fv 2015 Rena Fråd-sak 137/15 - Etablering av Rv 2-forum Rv 2/SIVA frigjøring, avsetn disp.fond (prosj/lavere utslipp) Engangserstatn fra SVV, fylkeshus 2, avsetn disp.fond Sum

10 Utsatte tiltak i oversikten er nærmere forklart nedenfor: Kultur Fylkeskommunens budsjett på hovedtjeneste 5 Kultur foreslås økt med 1,2 mill. kroner med dekning fra fylkeskommunens overskudd for 2015: Plan for likestilling og inkludering Ubrukte midler til gjennomføring av Plan for likestilling og inkludering på 1,2 mill. kroner foreslås overført til Planen ble opprinnelig vedtatt av fylkestinget med en egen ramme knyttet til konkrete prosjekter/tiltak (jfr. FT-sak 70/10 Handlingsplan for det flerkulturelle Hedmark ). I 2014 ble planen rullert og utvidet til Plan for likestilling og inkludering (jfr. FT-sak 40/14). De ubrukte midlene foreslås avsatt på eget disposisjonsfond til oppfølging av tiltak i gjeldene plan. Fylkesrådet får fullmakt til å disponere midlene. Samferdsel Fylkeskommunens budsjett på hovedtjeneste 7 Samferdsel foreslås økt med 4,4 mill. kroner med dekning fra fylkeskommunens overskudd for 2015: Ladestasjoner elbiler, tilskuddsmidler Gjennom Handlingsprogram for fylkesveger og vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er det avsatt i alt 5,0 mill. kroner til utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy i perioden Tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune. Av avsatte midler i 2015-budsjettet på 2,0 mill. kroner, ble det kun disponert 0,05 mill. kroner i ,95 mill. kroner forslås derfor overført til Tilsagn for 1,0 mill. kroner er gitt i 2015 til utbygging av normalladere. I tillegg er tilskuddsordningen lyst ut på nytt i 2016 med søknadsfrist 1. mai Godstransportanalyse I Økonomiplan /Årsbudsjett 2014 ble det satt av 0,75 mill. kroner i 2014 og 0,75 mill. kroner i 2015 til å utarbeide en mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling nordøst og øst-vest over Kongsvinger. Fylkesrådet la frem rapporten før sommeren Fylkesrådet foreslår at gjenstående midler på 0,5 mill. kroner overføres til 2016 for bruk til oppfølgingsarbeid i etterkant. Deler av disse midlene er tenkt brukt til konsulentbistand for å utrede konsekvenser for drift av Dovrebanen under bygging av dobbeltspor på strekningen Espa-Hamar (jfr. fråd-sak 10/16). Fylkesrådet ønsker også å invitere Region Värmland til en søknad på interreg-midler for å se hvilke muligheter som ligger for å transportere mer gods over Charlottenberg/Magnor. Egenandelen i dette prosjektet er foreløpig uviss. Belysning av fv 2015 Rena (Fråd-sak 118/15) Fylkesrådet vedtok i sak 118/15 å bevilge 0,95 mill. kroner i tilskudd til finansiering av belysning av fv 215 parsell Glomma bru-fabrikkvegen. 0,5 mill. kroner ble finansiert fra

11 Handlingsprogrammet for fylkesveger (stedsutviklingstiltak) og 0,45 mill. kroner fra fylkesrådets disposisjonspost. Fylkesrådets bevilgning kom ikke til utbetaling i 2015 og 0,45 mill. kroner foreslås disponert fra fylkeskommunens overskudd i 2015 til bruk i Etablering av Rv 2-forum - årskontingent I fylkesrådssak 137/15 sluttet fylkesrådet seg til forslaget om å opprette Rv 2-forum for å utvikle og medvirke til prosesser for økt satsing og gjennomføring av utbedringstiltak på Rv 2. Rv 2-forum s arbeid er tenkt finansiert ved hjelp av en årlig kontingent fra medlemmene der det er foreslått at hver av de 6 kommunene som ligger langs Rv 2 skal betale en årskontingent på kr og fylkeskommunen kr Fylkesrådet bevilget kr til en slik kontingent i 2015 med dekning fra fylkesrådets disposisjonspost. Rv 2-forum ble etablert på stiftelsesmøte Våler kommune sendte på vegne av Rv 2-forum faktura for årskontingenten 2015 først i februar Fylkesrådet foreslår derfor at kr disponeres fra fylkeskommunens overskudd i 2015 til bruk i Rv 2/SIVA-midler frigjøres til utviklingsprosjekt for lavere utslipp Fylkestinget vedtok i Økonomiplan /Årsbudsjett 2013 å avsette 1,5 mill. kroner til et mulig spleiselag med Kongsvinger kommune, lokale næringsaktører og Statens vegvesen til etablering av ny adkomstveg mellom ny Rv 2 og SIVA-anlegget i Kongsvinger. Dette har ikke blitt realisert og fylkesrådet foreslår derfor at disse midlene frigjøres. I Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 (se side 102) er disse midlene planlagt disponert til et utviklingsprosjekt for lavere utslipp som et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Trafikk og andre aktuelle aktører. De ubrukte midlene ligger som en del av mindreforbruket for 2015 og 1,5 mill. kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond for disponering til utviklingsprosjektet for lavere utslipp, jfr. Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkeshus 2 engangserstatning fra Statens vegvesen Statens vegvesen flyttet ut av fylkeshus 2 og inn i nye lokaler i Fylkeskommunen fikk i 2015 overført 2,5 mill. kroner fra Statens vegvesen som engangserstatning for manglende vedlikehold av fylkeshus 2. Det er behov for å gjøre diverse oppgraderinger av fylkeshus 2. Det er ikke brukt noe av disse midlene i 2015, og fylkesrådet foreslår at 2,5 mill. kroner overføres og avsettes til disposisjonsfond for oppgradering av fylkeshus 2. Fylkesrådet får fullmakt til å disponere midlene. 3.3 Feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd (Fylkesbiblioteket) I forbindelse med regnskapsavslutningen ble gjenstående prosjektmidler mottatt fra Nasjonalbiblioteket knyttet til prosjektet Biblioteket tar den lokale debatten på kr ,94 uteglemt ved overføring av ubrukte øremerkede midler til Fylkesrådet foreslår derfor at kr overføres til 2016.

12 3.4 Disponering av restoverskudd Gjenstående beløp av mindreforbruket etter dekning av resultatordningen, utsatte tiltak og feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd er 75,6 mill. kroner. Dette foreslås disponert slik: Disponering av Utgifter Inntekter Netto restoverskudd (nye tiltak) Anno, fellesmagasin (disp.fond) Fylkesvegvedlikehold Tiltak for gående og syklende (disp.fond) Planlagt vedlikehold bygninger Varslingsanlegg, fremskynding (disp.fond) Oppgradering av trådløse nettet/fylkeshuset Omstillingsfond (disp.fond) Sum De ulike tiltakene i oversikten er nærmere forklart nedenfor: Anno museum nytt dokumentasjonssenter En av hovedutfordringene på museumsfeltet er å sikre de mest sentrale delene av gjenstandssamlingene på en tilfredsstillende måte. Anno museum har store etterslep knyttet til samlingsforvaltning og vedlikehold, der størstedelen av samlingen har utilfredsstillende oppbevaringsforhold. Planlegging av et nytt dokumentasjonssenter har pågått over flere år. Et slikt magasin og dokumentasjonssenter er viktig for at museene skal kunne ivareta sitt forvaltningsansvar for samlingene. Dokumentasjonssenteret er kostnadsberegnet til rundt 160 mill. kroner (ekskl mva). Anno museum har ikke finansielle krefter til et slikt prosjekt på egen hånd. Det er forutsatt en deling mellom statlig, regional og lokal finansiering. Anno museum har søkt Kulturdepartementet om 90 mill. kroner i 2017 til bygging av senteret. Hedmark fylkeskommune har også mottatt en søknad der det bes om 35 mill. kroner i tilskudd til et nytt dokumentasjonssenter. Museet ønsker at kommuner i Hedmark, deriblant Elverum kommune, skal bidra med de siste 35 mill. kroner. Det nye dokumentasjonssenteret ønskes realisert innen Fylkesrådet ser positivt på planene om bygging av et slikt nytt magasin og dokumentasjonssenter, og foreslår å avsette inntil 20 mill. kroner av fylkeskommunes overskudd fra 2015 som foreløpig bidrag til realisering av prosjektet. Fylkesrådet vil i forbindelse med budsjettarbeidet for 2017 og økonomiplan vurdere innarbeiding av det resterende søknadsbeløpet. Det er imidlertid en forutsetning at staten og kommunene deltar med sin andel av finansieringen, og det er derfor fremdeles usikkerhet knyttet til gjennomføringen av tiltaket. Fylkesvegvedlikehold Den milde vinteren med mange skiftninger mellom pluss- og minusgrader har medført en rekke «miniteleløsninger» på fylkesvegnettet. I forbindelse med 1. tertialrapporteringen 2016 prognoserer Statens vegvesen et merforbruk på årsbasis på ca. 10 mill. kroner dersom det ikke settes inn tiltak. Man har ikke full oversikt over kostnadene etter vårløsningen, spesielt ikke i de nordre delene av fylket. Det er sannsynlig at merforbruket vil komme til å bli større når man får

13 oversikt over disse forholdene. Ut fra erfaring og faglige vurderinger er det en sannsynlighet for at merforbruket på årsbasis vil kunne øke med ytterligere 8-10 mill. kroner, dvs. til ca. 20 mill. kroner. Fylkesrådet ser alvorlig på situasjonen og foreslår å bevilge 15 mill. kroner til drift og vedlikehold av fylkesveger i 2016 fra fylkeskommunens overskudd i Den økonomiske situasjonen vil bli fulgt opp i dialogmøter med Statens vegvesen. Tiltak for gående og syklende God tilrettelegging for gående og syklende er viktig både i et trafikksikkerhetsperspektiv, folkehelseperspektiv og miljøperspektiv. Tiltak på dette området omfatter bygging av sammenhengende gang- og sykkelvegnett i byer og tettsteder, gang- og sykkelveger på strekninger som også er skoleveg, utvikling av sykkelbyer, planskilt kryssing (underganger og overganger), sykkelparkering med videre. For å styrke dette arbeidet foreslår fylkesrådet å avsette 10 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til et eget disposisjonsfond for tiltak for gående og syklende. Midlene vil bli overført Statens vegvesen etter nærmere planlegging. Planlagt vedlikehold Fylkeskommunen eier bygninger for anslagsvis 2 mrd. kroner. Disse verdiene må forvaltes på en god måte gjennom løpende vedlikehold og investeringer. Verdibevarende vedlikehold av fylkeskommunens eiendommer skal sikre verdiene på bygningene på lang sikt. Pr. i dag har bygningsmassen totalt sett et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det er et stort registrert behov for planlagt vedlikehold på fylkeskommunens bygningsmasse. Gjeldende ramme for 2016 er planlagt benyttet på tiltak for å hindre at vann/fukt trenger seg inn i bygningene for å hindre at det oppstår dyre følgeskader. Det gjelder tiltak som f.eks. drenering, taktekking, arrondering av terreng med videre. Det er oppstått akutte vedlikeholdsbehov på noen av bygningene som anses som kritiske i forhold til å få gjennomført i Dette gjelder særlig følgende tiltak: Øvrebyen vgs - reparasjon av fasadepuss og maling utvendig. Store murpussbiter har falt ned fra fasaden og fasadeoverflaten har betydelige sprekker. I løpet av vinteren har tilstanden forverret seg kraftig, sannsynligvis på grunn av frostsprengning. Risikoen for at det kan falle ned ytterligere biter er stor. Nytt idrettsgulv i Vålerhallen. Idrettsgulvet i Vålerhallen er i meget dårlig forfatning, og det må vurderes om hallen må stenges dersom det ikke gjøres noe. Gulvet er gammelt og det har i tillegg en underkonstruksjon (sponplater) som gjør at det er utsatt for fuktskader. Det er nå så dårlig at det er fare for at elever og andre som utfører idrett kan bli skadet. Ny taktekking av deler av Vålerhallen. Ca. halvparten av taktekkingen er gammel og det er foretatt en midlertidig tekking som ikke vil holde over tid. Det er en klar risiko for lekkasje som kan medføre dyre følgeskader. Taktekkingen er over normal «levetid». Storsteigen videregående skole - gangveg og belysning. Arbeidstilsynet har vært på befaring på Storsteigen og kommet med pålegg om utbedring. Et av punktene var å skille myke og «harde» trafikanter mellom driftsbygning/undervisningsbygg/ administrasjonsbygg. Dette må gjøres ved å etablere en gangveg. I tillegg er det nødvendig å montere noe belysning i området.

14 Totalt er disse akutte behovene, som bør utføres i 2016, kostnadsberegnet til 5,1 mill. kroner. Fylkesrådet foreslår at det bevilges 5,0 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til å gjennomføre disse tiltakene. Varslingsanlegg på videregående skoler og tannklinikker fremskynding av investeringer I gjeldende Økonomiplan /Årsbudsjett 2016 er det i investeringsbudsjettet avsatt 5,0 mill. kroner pr år for årene 2016, 2017 og 2018 til fullføring av installasjon av nye varslingsanlegg i videregående skoler og tannklinikker. Fylkesrådet ønsker å fullføre dette så fort som mulig og foreslår derfor å fremskynde investeringene ved å bevilge 10,0 mill. kroner av fylkeskommunenes overskudd i 2015 til dette. Fylkesrådet vil i forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett 2017 justere investeringsbudsjettet i tråd med dette. Oppgraderings av det trådløse nettverket i fylkeshuset (fylkestingsalen mm) Fylkesrådet foreslår å oppgradere det trådløse nettverket i fylkeshuset, herunder fylkestingsalen, da det oppleves å være betydelige kapasitets- og ytelsesproblemer flere steder på huset. Fylkesrådet foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til dette. Omstillingsfond I gjeldende økonomiplan er det satt av 20,5 mill. kroner i omstillingsmidler i sum for planperioden Disse ble i første rekke avsatt for å møte utfordringer i organisasjonen i forhold til å tilpasse seg reduserte økonomiske rammer som følge av nytt inntektssystem. Hedmark fylkeskommune vil også stå overfor flere store utfordringer i årene fremover i tillegg til reduserte rammeoverføringene fra staten, herunder regionreformen og eventuell fylkessammenslåing, overføring av tannhelsetjenesten til kommunene og endringer i skole- og tilbudsstruktur. Fylkesrådet foreslår derfor å avsette 14,6 mill. kroner av fylkeskommunens overskudd i 2015 til et omstillingsfond. 4. Omdisponering mellom hovedtjenester Eiendom og innkjøp flytting fra hovedtjeneste 1 til hovedtjeneste 2 Det foreslås en mindre justering innenfor budsjettrammen til eiendomsforvaltningen ved omdisponering av 0,3 mill. kroner fra fellesutgifter/diverse eiendomsforhold (hovedtjeneste 1) til forvaltning/drift/vedlikehold av skolebygg (hovedtjeneste 2). 5. Oppsummering av budsjettjusteringer 2016 Oversikten nedenfor viser fylkesrådets forslag til endringer i fylkeskommunens utgifts- og inntektsbudsjett 2016 som følge av : Oppgaveendringer etter vedtatt statsbudsjett 2016 (2,5 mill. kroner) Disponering av fylkeskommunens mindreforbruk for 2015 på 139,9 mill. kroner til: o resultatordningen (56,2 mill. kroner) o utsatte tiltak (8,1 mill. kroner) o feilaktig trukket inn øremerket statstilskudd (0,084 mill. kroner) o disponering av restoverskudd/nye tiltak (75,6 mill. kroner) Omdisponering mellom hovedtjeneste 1 og 2 (0,3 mill. kroner/einedomsforvaltningen)

15 Spesifisering av endringer i årsbudsjett 2016 Driftsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utgift eller økt inntekt Utgift Inntekt Endringer i frie inntekter Rammetilskudd/oppgaveendringer Økt lærlingtilskudd 8 Rammetilsk/skatt Uttrekk midler til fylkesveger, ny infrastrukturpott 8 Rammetilsk/skatt Uttrekk veibruksavg 8 Rammetilsk/skatt Endringer i driftsbudsjettet/oppgaveendringer VGO - økt lærlingtilskudd (vedtatt statsbudsj 2016) 2 Utdanning Fylkesvegvedlh, redusert ramme (ny infrastrukturpott) 7 Samferdsel Redusert tilskudd til Hedm Trafikk (kompensasj. veibruksavg) 7 Samferdsel Disponering av fylkeskommunens overskudd 2015 Bruk av ubundet disposisjonsfond i driftsbudsjettet 9 Finanstjenester Disponeringer etter ordningen med fullt resultatansvar Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 1 Sentraladm./fellestiltak Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 2 Utdanning Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 3 Tannhelse Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 4 Plan og miljø Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 5 Kultur Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 6 Næringsutvikling Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 3 7 Samferdsel Utsatte tiltak Plan for likestilling og inkludering, avsetn disp.fond 9 Finanstjenester Ladestasjoner elbiler, tilskuddsmidler 7 Samferdsel Godstransportanalyse, gjenstående midler 7 Samferdsel Fråd-sak 118/15 - Belysning fv 2015 Rena 7 Samferdsel Fråd-sak 137/15 - Etablering av Rv 2-forum 7 Samferdsel Rv 2/SIVA frigjøring, avsetn disp.fond (prosj/lavere utslipp) 9 Finanstjenester Engangserstatn fra SVV, fylkeshus 2, avsetn disp.fond 9 Finanstjenester Øremerkede statstilskudd feilaktig trukket inn KBK - Biblioteket - tar den lokale debatten (Nasjonalbibl.) 5 Kultur Disponering av restoverskudd/nye tiltak: Anno, fellesmagasin (disp.fond) 9 Finanstjenester Fylkesvegvedlikehold 7 Samferdsel Tiltak for gående og syklende (disp.fond) 9 Finanstjenester Planlagt vedlikehold bygninger 2 Utdanning Varslingsanlegg, fremskynding (disp.fond) 9 Finanstjenester Oppgradering av trådløse nettet/fylkeshuset 1 Sentraladm./fellestiltak Omstillingsfond (disp.fond) 9 Finanstjenester Andre budsjettendringer/omdisponeringer EID - omdisponering mellom hovedtj 1 og 2 1 Sentraladm./fellestiltak EID - omdisponering mellom hovedtj 1 og 2 2 Utdanning Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring 0

16

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2018 Kontrollutvalget 5.mars 2019 Regnskap 2018 sammendrag Netto driftsresultat : 257,9 mill. 8,1 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat kan i hovedsak forklares

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.05.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 92/17 FT 93/17 FT 94/17 FT 95/17 FT 96/17 FT 97/17

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN TIL DISPOSISJON - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Saknr. 11/2450-3 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/5909-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Saknr. 7703/08 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Trond Rebne ÅRSBUDSJETT 2009 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Saknr. 15/9427-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen og Trond Rebne Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Saknr. 09/5981-26 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides

Detaljer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/5453-6 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2011 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2

Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2 Saknr. 12/7115-5 Ark.nr. 223 Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken Kongsvinger kommune Etablering av adkomst til Siva næringsområde fra Riksveg 2 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0

Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0 Forslag fra FrP 1. Budsjett for 2016 2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER Saknr. 10/5555-3 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 - ENDRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet er enig i vegvesenets vurdering og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2004. GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.: 05/15169 Forslag til innstilling: 1. Bystyret godkjenner årsoppgjørsdisposisjonen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/742-11 Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Program for Hedmark fylkesting tirsdag 22.april og mandag 28. og tirsdag 29.april 2014

Program for Hedmark fylkesting tirsdag 22.april og mandag 28. og tirsdag 29.april 2014 Saksnr. Dato 14/3419-1 25.03.2014 Program for Hedmark fylkesting tirsdag 22.april og mandag 28. og tirsdag 29.april 2014 De representanter som trenger overnatting til samlingene bestiller dette selv. Se

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2016

Økonomiplan / Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019/ Årsbudsjett 2016 Fylkestinget, 7. desember 2015 Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 2. HALVÅR 1. HALVÅR Tidsplan og prosess Instans Dokument/behandling Dato Uke Fylkesrådet Tidsplan

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning.

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saknr. 12/5323-1 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Budsjettjustering Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer

Budsjettjustering Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer Saknr. 17/5533-2 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Trond Rebne Budsjettjustering 2017 - Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 Saksframlegg Arkivsak-dok. 18/5516-3 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2018 Hovedsamarbeidsutvalget 04.12.2018 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Årsregnskap Kontrollutvalget Mulighetenes Oppland

Årsregnskap Kontrollutvalget Mulighetenes Oppland Årsregnskap 2018 Kontrollutvalget 29.03.2019 Noen viktige resultatbegrep Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat Begrepene blir (dessverre) ofte brukt litt om hverandre, men

Detaljer

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING

Saksprotokoll ØKONOMIPLAN UTDANNING Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28.-29.09.2009 Sak: 55/09 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 09/275 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Behandling: Representanten Gunn Randi

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse Dato: 30. november 2010 Byrådssak 1466/10 Byrådet Budsjettjusteringer pr. november 2010 - Byrådets kompetanse RUHN SARK-121-201000253-61 Hva saken gjelder: I saken er bl.a. foreslått justeringer av drifts-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap SAKSPROTOKOLL Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 16/17 2 Komite

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer