Budsjett 2017 Innstilling fra styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2017 Innstilling fra styret"

Transkript

1 Budsjett 2017 Innstilling fra styret

2 Post Regnskap Budsjett Budsjett A - Styrets flertallsinnstilling Tekst Estimert Salg Andre driftsinntekter og refusjoner Gaver og bevilgninger Kontingenter Annen renteinntekt Sum inntekter Varekostnader Lønnskostnader Reise, diett og møtekostnader Trykk Porto Kontorkostnader Honorar og admin.kostnader Markedsføring og profilering Kontingentfordeling Bevilgninger og støttetiltak Annen rentekostnad Sum kostnader B 2017-C - Styrets mindretallsinnstilling 20 Resultat Beregning ut fra budsjettvariant A: Egenkapital Derav kampfond Egenkapital (estimert) Derav kampfond Egenkapital (estimert) Derav kampfond

3 Innstilling fra styret: Styrets flertall innstiller på budsjettalternativ A for Budsjettet må om nødvendig revideres etter at det er kjent hva Norsk Landbrukssamvirke bevilger til Nei til EU for Et mindretall på to innstiller på budsjettalternativ C for Budsjettet må om nødvendig revideres etter at det er kjent hva Norsk Landbrukssamvirke bevilger til Nei til EU for Bakgrunn: Mange av postene er identiske, og hovedforskjellene er som følger: Budsjettvariant 2017-A: Dette er forslaget styrets flertall innstiller på Kontingenten økes til 400,- (grunnlag: medlemmer). Ikke landsmøte i Budsjettvariant 2017-B: Kontingenten holdes på 390,- (grunnlag: medlemmer). Kontingentfordelingen er endret til 60 % til sentralt, 40 % til fylkene. Fylkene betaler ikke for vervekostnader, UmEU/SmEU/Finnmark. Et overskudd som kan dekke landsmøte i Det har blitt reagert på at det for første gang foreslås en endring i kontingentfordelingen. Dette alternativet var nødvendig dersom det er ønskelig å la kontingenten være uforandret. Styret har ikke innstilt på dette alternativet. Budsjettvariant 2017-C: Dette er forslaget styrets mindretall innstiller på Kontingenten økes til 410,- (grunnlag: medlemmer). Landsmøte i 2017, men dette dekkes i sin helhet gjennom fylkesoppgjøret også de sentrale kostnadene.

4 I det følgende gjennomgås de ulike postene: Post 1 Salg Denne posten er justert ned i tråd med det som faktisk er solgt de senere årene. Skal denne økes må det settes av tilsvarende stabsressurser til å jobbe med målrettet salg. Dette må veies opp mot Nei til EUs behov for å være en folkeopplyser, der vi ønsker å få ut mest mulig informasjon til flest mulig. Post 2 Andre driftsinntekter og refusjoner Denne posten inneholder momskompensasjon, som er justert ned noe ned på grunn av at vi får refusjon for den totale driften foregående år. Driften i 2016 har vært lavere enn 2015 og 2014, og derfor får vi mindre i refusjon. I denne posten er også frivillige abonnementsinntekter fra skriftserien Vett, som gir oss om lag ,- i året. Momskompensasjon: ,- Frivillig Vettabonnement: ,- Deltakeravgift etc: ,- Totalt: ,- Post 3 Gaver og bevilgninger Dette er en ganske stor samlepost som inneholder både gaver fra privatpersoner og støtte fra offentlige og ikke offentlige instanser. Følgende støtte er lagt til grunn i 2017: Landbruksorganisasjonene: (av dette går 12,06 % til UmEU = ,-) Utenriksdepartementet drift: ,- Utenriksdepartementet prosjekt: ,- Driftsstøtte Fagforbundet: ,- Faglig støtte prosjekt: ,- Nei-venner: ,- Personlige gaver: ,- Avtalegiro, medlemmer: ,-. På grunn av innføring av kostbar Avtalegiroløsning høsten 2016 innstiller styret på at alle inntekter fra Avtalegiro tilfaller sentralt til implementeringen er dekket. Deretter tilfaller det overskytende fylkene. Denne løsningen vil etter hvert også ta over for de personlige gavene som i dag tilfaller sentralt i sin helhet, noe som kan bety at man må se på fordelingen av disse gavene også på sikt. Ungdom mot EUs andel av landbrukets midler har tidligere ikke blitt synliggjort hverken i budsjett eller regnskap. Siden dette er midler som går via Nei til EUs konto, og de er synlige i

5 den skriftlige bevilgningen fra landbruket (og vår søknad til dem) er det mest korrekt å synliggjøre disse. Det er landbruket selv som har ønsket at fordelingen skal være slik, og de midlene som overføres Ungdom mot EU anses derfor å ligge fast. Post 4 Medlemskontingent Ulik i alle tre variantene Det er risikabelt å budsjettere med et veldig mye høyere medlemstall enn det som fremkommer i de tre alternativene, samtidig som det ikke bør være noen tvil om at målet vårt er å øke antallet betalende medlemmer, eller i det minste opprettholde dagens nivå. Den viktigste jobben Nei til EU kan gjøre for å sikre en god økonomi, er å være aktive ute lokalt for å sikre at medlemmene betaler kontingenten hvert år. Økonomiplanen for , vedtatt av rådet i april 2015, sier ingenting om kontingentøkning, men tidligere økonomiplaner har hatt kontingentøkning som forutsetning. Hittil i år har 128 medlemmer som har meldt seg ut oppgitt økonomi som grunn. Det er 20 % av dem som har oppgitt en grunn for hvorfor de vil melde seg ut. Det er også mange som spør om vi har egne pensjonist/ufør-satser, men som ennå ikke har meldt seg ut. Blir det enda dyrere er det større sjanse for å miste disse. Vi har økt husstandsmedlemskap fra 100,- til 150,-, vi har økt kontingent for nye medlemmer fra 150,- til 200,- og hovedmedlemskap fra 350,- til 390,- de siste to årene. Dette tilsier at det kan være lurt å ta en pause i 2017, og heller øke noe mer i 2018, f.eks til 415,-/420,-. Problemet med å ikke øke kontingenten er at da får vi et for stort minus i budsjettet, som må dekkes inn på annet vis. Et av alternativene er da å endre kontingentfordelingen, som i budsjettalternativ B. Styrets flertall valgte å gå for budsjettalternativ A, som innebærer en kontingentøkning på 10,-, til 400,-. Styrets mindretall ønsker å øke kontingenten til 410,-. Forskjellene på de tre alternativene er: Variant 2017-A Det legges til grunn et medlemstall på ved utgangen av Kontingenten økes til 400,- for hovedmedlemmer. Variant 2017-B Dagens kontingentsats beholdes (390,-). Det legges også her til grunn et medlemstall på medlemmer. Variant 2017-C Kontingentsatsen økes til 410,- for hovedmedlemmer. Det legges til grunn et medlemstall på 22300, altså en ytterligere liten nedgang grunnet økningen i kontingent.

6 Post 5 Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. Med dagens lave rente er det liten grunn til å øke denne posten. Post 7 Varekostnad Innkjøp av profileringsmateriell for salg. Med god planlegging bør denne kunne holdes lav. Ved forhåndsbestilling fra fylkeslag kan det likevel kjøpes inn mer materiell. Post 8 Lønnskostnad Lønnskostnader samt honorarer til leder og AU. AU-honorar har tidligere vært på 30 % av årshonoraret til leder. Dette er justert ned til 15 %. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, LO/NHO-ordningen (AFP), medlemskap i AAF, arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter. Det legges til grunn at Nei til EU skal ha 12,3 årsverk i 2016 (eksl. leder, men inkl. generalsekretær). Et årsverk koster i gjennomsnitt ,- (inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenger osv). Dette er 2,45 årsverk mindre enn budsjettet for 2016, og i tråd med den største modellen som er drøftet frem med de ansattes organisasjon. Det er ikke lagt inn noen vakanser. Post 9 Reise, diett og møtekostnader Identisk for 2017-A og 2017-B. I 2017-C er det lagt inn landsmøtekostnader, som igjen trekkes fra i post 15, kontingentfordeling. Det har kommet forslag om å opprette en egen post for reise til råds- og landsmøter for sentrale tillitsvalgte og andre. Dette ligger allerede inne som underpunkt i post 9: Diverse reise AU og leder: ,- (der det ikke dekkes av den som inviterer) Styret, totalt for 6 møter: ,- (forutsetter gratis møtelokaler) Rådet, totalt for to møter: ,- (forutsetter gratis møtelokaler) Landsmøte: ,- (kun i alternativ C) Utvalg: ** ,- (se under for detaljer) Reise for stab: ,- Reise ut til fylkene: ,- UD-prosjekt: ,- Kampanje: ,-

7 All reisevirksomhet og møtekostnader som dekkes av sentralt, herunder avholdelse av 6 styremøter og to rådsmøter. Det er vanskelig å budsjettere med hvor mye styre- og rådsmøter vil koste, fordi det avhenger av hvor i landet de tillitsvalgte bor. Erfaringsmessig bor flertallet i det sentrale østlandsområdet, men det vil alltid være noen med mer kostbar reisevei. I utregningene for styre og råd er det beregnet reise og opphold for 8-10 sentrale tillitsvalgte. En del av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte fra UD ligger også i denne posten, samt ,- til kampanjearbeid, i tråd med styrets ønske om mer utadrettet virksomhet. Disse midlene kan også flyttes til andre deler av budsjettet, eks. trykk/porto, markedsføring etc. Videre ligger det midler til stabssamlinger og reise ut til fylkene fra sentralt i denne posten. Det har kommet forslag om å arrangere todagers landsmøter. Dette kan være en mulighet, men det er en risiko for landsmøtet da vil bære preg av å være en «vedtaksmaskin» heller enn et politisk forum, med tanke på alle de faste sakene et landsmøte skal vedta. Dersom det vedtas årlige landsmøter er det svært viktig å huske på at det å arrangere et landsmøte tar om lag 80 % av et årsverk, og det vil derfor være betydelig mindre ressurser sentralt til å drive annen utadrettet virksomhet. Det er imidlertid foreslått fra noen fylkeslag å få overført flere oppgaver i forbindelse med avvikling av arrangement, for å lette arbeidstrykket på sekretariatet. Dette er generalsekretæren i utgangspunktet positiv til, og vil gjerne ha en dialog om dette ved planlegging av bl.a rådsmøtet våren Men selv om en del av arbeidet legges ut til fylkeslag, så vil ansvaret for å koordinere ligge på generalsekretær og landsmøtekoordinator, og det vil fortsatt gå med mye arbeidstid til planlegging og gjennomføring, spesielt av et landsmøte. **Fordelingen til utvalgene er som følger: Faglig utvalg: ,- Fiskeripolitisk nettverk: ,- Landbrukspolitisk utvalg: ,- Internasjonalt utvalg: ,- Totalt: ,- Dette er ,- mer enn tidligere, i tråd med styrets ønske om at mer ressurser skal gå til utadrettet virksomhet. Utvalgene er en viktig del av dette arbeidet. Flere av utvalgene kan i tillegg få midler fra prosjektstøtten fra UD. Post 10 Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien Vett, informasjonsmateriell og andre publikasjoner, i tillegg til trykk knyttet til verveblokker, medlemskrav og vervegiroer.

8 I variant A og C dekker fylkeslagene halvparten av kostnadene knyttet til kontingentinnkreving og vervetiltak (kr ,- totalt for fylkene). Dette er i tråd med praksis i I variant B, der kontingentfordelingen er endret til er det ikke behov for en slik dekning fra fylkeslagene. Noen av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte fra blant annet UD/faglig støtte føres også her. Standpunkt er i dag den eneste kommunikasjonen vi har med medlemmene våre. Det har kommet forslag om å gå over til å kun sende ut Standpunkt elektronisk til medlemmene. Dette vil føre til store innsparinger både for trykk og porto, men det vil også føre til at det kun er i underkant av 6000 av medlemmene våre som får avisen, siden vi har svært få epostadresser på medlemmene våre. Dette kan igjen føre til at det blir enda mer krevende å få folk til å betale medlemskapet sitt. Med tanke på den høye snittalderen til medlemmene våre (64 år), så er det å gå over til helelektroniske løsninger risikabelt, selv om det for den målgruppen vi har et behov for å rette oss mot for å forynge organisasjonen, vil være positivt med flere digitale løsninger. Post 11 Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom Posten, også porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer. Det legges opp til at vi kun benytter Posten Norge i 2017, noe som betyr at kostnadene blir noe høyere enn de ellers kunne vært. Se for øvrig kommentar til post 10 om omlegging til helelektronisk distribusjon av Standpunkt. Post 12 Kontorkostnader Denne omfatter blant annet leie av lokaler, både kontorene i Schweigaards gate 34 B, og kontorer andre steder i landet. Andre kostnader ved kontordriften ligger også inne her, som strøm, telefon, datakostnader og medlemsregister. Innkjøp av kontorrekvisita, kopiering, forsikringer og gebyrer er også en del av denne posten. OBS: Den tidligere andelen av kontorkostnader for fylkessekretærer ( ,-) som fylkene med sekretærressurs betalte, er ikke med i utregningen som fratrekk lenger, og dette er hovedårsaken til at posten er høyere for 2017 enn Dette betyr at alle fylker som har hatt sekretærressurs vil få fra ,- til ,- mer å bruke på egne aktiviteter, lokalt frikjøp etc.

9 I tillegg er det lagt inn noe ekstra på utvikling av medlemsregisteret, og den tidligere utgiften for renhold er flyttet til denne posten fra lønnsposten, etter at renholderen har sluttet, og tjenesten kjøpes inn eksternt. Post 13 Honorar og administrasjonskostnader Regnskapsføring og revisjon, honorarer for bidrag til Standpunkt og i forbindelse med prosjekter. Her er også andre administrative kostnader som kjøpes eksternt (eks: oppslagstjenester for vervelister/ringelister) og stillingsannonser. Rapporter og utredninger utført av eksterne som ofte finansieres med prosjektstøtte føres også her. UD-prosjektene ligger også inne i denne posten med ,-. Evt. meningsmålinger og Seierstad-stipendet ligger under denne posten. Nytt for 2017 er at det er lagt inn ,- til nye nettsider. Dette har stått i arbeidsplanen siden 2015, men ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av stram økonomi. Post 14 Markedsføring og profilering Posten er satt sammen av kostnader til annonsering (avis, sosiale medier med mer, bl.a. i forbindelse med kurs/konferanser i regi av NtEU), allment opptrykk av kampanjemateriell (roll-ups med mer), utgifter til vervekampanjer, kostnader i forbindelse med UD-prosjektene og kostnader knyttet til SMS-tjenestene våre. Post 15 Kontingentfordeling Ulik for alle variantene A: I dette forslaget er kontingentfordelingen mellom fylkeslag og sentralt 50 prosent på hver, denne posten er dermed halvparten av inntektene i post 4. Fylkeslagene fordeler kontingent til lokallag etter egne retningslinjer B: I dette forslaget er kontingentfordelingen 60 % til sentralt og 40 % til fylkene. Det har i «alle år» vært en fordeling, så dette er et svært radikalt forslag. For å kunne beholde kontingentsatsen på 390,- også i 2017 er dette det beste alternativet. Til gjengjeld mener generalsekretæren at alle kostnader for verving/kontingentinnkreving, samt støtten til Ungdom mot EU, Studenter mot EU og den ekstra støtten til Finnmark Nei til EU bør dekkes av sentralt, som da får en mye større andel av kontingentmidlene. Dette vil også føre til at kontingentrefusjonen blir mer oversiktlig, uten mange fratrekk. Generalsekretæren understreker at dette i så fall ikke er tenkt å være en varig ordning, men noe landsmøtet kan velge å vedta som et unntak for 2017.

10 Fylkeslagene fordeler videre sin kontingent til lokallag etter egne retningslinjer C: I dette forslaget er kontingentfordelingen 50-50, men med et fratrekk på ,- for å dekke de sentrale kostnadene for et evt. landsmøte i Fylkeslagene fordeler kontingent til lokallag etter egne retningslinjer. Post 16 Bevilgninger og støttetiltak Identisk i 2017-A og 2017-C A og 2017-C Driftsstøtte til Ungdom mot EU for reisesekretær er redusert med ,- til ,-. I tillegg kommer støtte til studentsekretær i tråd med styrevedtak fra høsten 2015 ( ,-) og ungdommens andel av landbrukets midler ( ,). Fylkeslagene dekker halvparten av støtten til reisesekretær og studentsekretær. I tillegg ligger medlemskap i Frivillighet Norge, TEAM, Norges sosiale forum m.fl. Finnmark Nei til EU har spesielle utfordringer knyttet til lavt medlemstall og krevende geografi, og budsjettet har en fast støttepost på kr ,-. Posten blir delt i to mellom Nei til EU sentralt og fylkeslagene. Finnmark NtEU er også fritatt fra å betale felleskostnadene for verving/kontingentinnkreving samt bidrag til UmEU/Studenter mot EU (SmEU) B Som forklart under post 15 er det i variant 2017-B tatt bort at fylkene er med på å betale for støtten til UmEU/SmEU og Finnmark, slik at kostnadene for sentralt blir høyere i dette alternativet. Dette dekkes i stedet inn via endret kontingentfordeling. Post 17 Annen rentekostnad Renter som påregnes ved forsinket betaling av fakturaer og andre gebyrer som ikke er knyttet direkte til drift av bankkonti (purregebyr på fakturaer med mer).

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013

Detaljer

Post Tekst Regnskap 2016 Rev. budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Post Tekst Regnskap 2016 Rev. budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 0 Kontingent 0 Post Tekst Regnskap 0 Rev. budsjett 0 Prognose 0 Budsjett 0 Budsjett 0 Bevilgninger og gaver 0 0 Andre driftsinntekter og refusjoner 0 0 000 000 0 000 0 000 Medlemskontingent 0

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Sak 5 Budsjett og kontingent

Sak 5 Budsjett og kontingent Sak 5 Budsjett og kontingent Forslag til budsjett 2009 Innstilling frå rådet I tabellen på neste side følgjer rådet sitt forslag til budsjett for 2009. Budsjettforslaget er basert på ein rekneskapsprognose

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2016 3 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 91 200 94 000 83 165 Partistøtte

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2009

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2009 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2007 Kontingent 2009 Budsjett 2008 2 Regnskap 2007, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2007 Budsjett 07 Regnskap 2006 Kontingent laga 539 110,00

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

REGNSKAP Senterpartiet i Sør-Trøndelag Senterpartiet i Nord-Trøndelag

REGNSKAP Senterpartiet i Sør-Trøndelag Senterpartiet i Nord-Trøndelag REGNSKAP 2017 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Senterpartiet i Nord-Trøndelag Sak 10 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Regnskap 2017 Resultatregnskap Inntekter: Regnskap Budsjett Regnskap Noter 2016 2017 2017

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT Trøndelag Senterparti

REGNSKAP 2018 BUDSJETT Trøndelag Senterparti REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2019 Trøndelag Senterparti 2 Regnskap 2018 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2018 Budsjett 2018 Kontingent 1 291 850 300 000 Partistøtte staten 850 468 890 000 Partistøtte

Detaljer

1 av 11. Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

1 av 11. Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet 1 av 11 Sak 6 Saksfremlegg til representatnskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Norges Bondelags Servicekontor AS for 2013 2 av 11 Saksframlegg Arkivsaksnr

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

ANSAs reviderte budsjett 2018

ANSAs reviderte budsjett 2018 ANSAs reviderte budsjett 2018 Konto Navn Budsjett 2018 Rev.budsjett 2018 Endring Note 3030 Karrieredag 550 000 550 000 Salg annonser 550 000 550 000 3035 Digitale inntekter 400 000 400 000 Prosjektstøtte

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

- Human-Etisk Forbund Bergen Lokallag -

- Human-Etisk Forbund Bergen Lokallag - Human-Etisk Forbund Bergen Lokallag Org. Nr. 978628729 Årsoppgjørsrapport 2018 Side: 1 / 3 Resultat 2018 Beskrivelse Regnskap 2018 Regnskap 2017 Noter DRIFTSINNTEKTER 2 044 701 2 154 873 Momskompensasjon

Detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 detaljer Driftsinntekter 216 217 218 321 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet 1 32 Salgsinntekt, utenfor

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Tillitsvalgt i Naturvernforbundet - Rollen som arbeidsgiver. v/maren Esmark, generalsekretær

Tillitsvalgt i Naturvernforbundet - Rollen som arbeidsgiver. v/maren Esmark, generalsekretær Tillitsvalgt i Naturvernforbundet - Rollen som arbeidsgiver v/maren Esmark, generalsekretær I Naturvernforbundet har mange fylkeslag egne ansatte: (Med forbehold om feil..) Oslo og Akershus Fulltids honorert

Detaljer

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015 2014-2015 - 2015 2015 12 xxxxxx 1 Inntekter 7 982 734 7 950 000 Kurs,konferanser,Geomatikkdagene og utstilling 6 189 762 6 090 000 3200 Deltakeravgift Geomatikkdagene 2014 1 759 897 1 900 000 3210,3211

Detaljer

Regnskap2017 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2017 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2017 avd. 71 Fylkeslaget Periode: Jan Des 2017 Prosjekt: 099999 nr: 10008999 3100 Diverse inntekter........................ 0 58 334 0 58 334 3110 Kronerulling/Gaver........................ 21

Detaljer

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA Årsregnskap 2018 FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA Org.nr.:993 776 386 Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av: ADWICE SVOLVÆR AS RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

2

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Konton Kontonavn B REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 r u (menighet+fh) d s 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy

Detaljer

VEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp

VEDLEGG 2017 NORGES. Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto. I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets. opp VEDLEGG 2017 NORGES I DRETTSFORBUND Buskerud idrettskrets opp Regnskapsrapport Balanse og Resultat med oversikt over konto BUSKERUD IDRETTSKRETS BALANSE Rapport torn desmeber 2017 EIENDELER IB 01.01.17

Detaljer

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad Konto Kontonavn Totalt Sentralt Barneleir Step-Up Interchange Youthmeeting Seminarleir IPP Mosaic Utdanningskomité Organisasjonskomité Informasjonskomité Juniorkomité Januarmøte Landsmøte Overlappingsmøte

Detaljer

Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nr. Navn Sammen SON Bergen Son Kristiansand Son Grimstad Haugesund Total 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3105

Detaljer

FRI - Oslo og Akershus. Årsoppgjør 2018 for. FRI Oslo og Akershus. Foretaksnr Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr.

FRI - Oslo og Akershus. Årsoppgjør 2018 for. FRI Oslo og Akershus. Foretaksnr Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr. Årsoppgjør 2018 for FRI Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr. 994 268 821 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter 2018 2017 Note

Detaljer

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden SAK 6: Budsjett Speidertinget 2008 SAK 6 Budsjett Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden 2011 2012 0. Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet,

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2015 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/00581-1

Detaljer

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad. Noter RESULTAT RESULTAT

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad. Noter RESULTAT RESULTAT Resultatregnskap ANSA - Association of Norwegian Students Abroad DRIFTSINNTEKTER Noter RESULTAT RESULTAT ENDR. I RESULTAT 2017 2016 Verdi % 3000 Salg annonser ANSAnytt 55 000 188 200-133 200-71 % Salg

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2016 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 15/00424-1

Detaljer

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben Haugerud/Oslo, 09.03.2018 Haugerud IF Hovedstyret Dag Endal, styreleder Thomas Dahl, nestleder Eva Bakke, sekretær Trond Dahl, økonomileder Eva Theodorsen, AU-medlem

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent 74 000 370 medlemmer à 200 - økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL 5 000 Satses på høsten 2014-250,-

Detaljer

Årsoppgjør for. FRI Oslo og Akershus

Årsoppgjør for. FRI Oslo og Akershus Årsoppgjør 2017 for FRI og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2017 2016 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 4 107 747 3 160 177 4 Sum driftsinntekt 4 107

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet, samfunnsansvar og vekst. Dette har også vært bakteppet under utarbeidelsen av forslag til budsjett

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2 PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13 24. september klokken 10.30, Lysebu. Til stede: Kari Randen, Stig Søderstrøm, Stian Eriksen, Marte Sletten, Reidar Foss, Sigrid Gårdsvoll, Kjersti Aastad, Wenche Olsen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 02.03.2018-04.03.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 02.02.-18 Gjelder Rammebudsjett for 2019 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2019 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

LM sak 6/2018: c. Retningslinjer honorering

LM sak 6/2018: c. Retningslinjer honorering LM sak 6/2018: c. Retningslinjer honorering Forslag til retningslinjer for godtgjørelser (satser og generell informasjon) Storgata 10A, 0155 Oslo Tlf: 67 12 85 85 Epost: post@adhdnorge.no www.adhdnorge.no

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 JUVENTE Organisasjonsnummer 866968462 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 211 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i

Detaljer

NKA 5/19 Regnskap 2018 Saksdokumenter: a Årsregnskap 2018 b Balanse 2018 c Revisjonsberetning 2018

NKA 5/19 Regnskap 2018 Saksdokumenter: a Årsregnskap 2018 b Balanse 2018 c Revisjonsberetning 2018 Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 15. - 17. mars 2019 NKA 5/19 Regnskap 2018 Saksdokumenter: a Årsregnskap 2018 b Balanse 2018 c Revisjonsberetning 2018 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 20.04.2018-22.04.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 02.02-18 Gjelder Rammebudsjett for 2019 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2019 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Det er investert i 88 nye aksjer i Sober Kapital AS i år. Kjøpsprisen er på kr Begge selskapene går med positive resultater.

Det er investert i 88 nye aksjer i Sober Kapital AS i år. Kjøpsprisen er på kr Begge selskapene går med positive resultater. Regnskapsprinsipper generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller

Detaljer

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT

ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT LANDSMØTET 2017 ØKONOMISK STRATEGI OG RETNINGSLINJER FOR BUDSJETT KOMITEENS INNSTILLING Den forberedende komiteen har bestått av Magnhild Nilsen, Finn Olav Rolijordet, Gyro Fjordheim Fjermedal, Stian Nicolajsen

Detaljer

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015 BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L05-15 24.02.2015 Landsstyret/ daglig leder Elektronisk Sak L05-15: Ny kontingentrefusjonsordning og refusjon av medlemskontingenten for 2015

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Landsmøtet, februar 2018

Landsmøtet, februar 2018 Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2018-2019 Landsmøtet, februar 2018 Arbeidsplan Denne arbeidsplanen er Ungdom mot EUs øverste strategiske dokument for 2018. Den skal inneholde presise og konkrete mål og tiltak

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Attac Norge. Resultatregnskap. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Attac Norge. Resultatregnskap. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Kontingenter 580 963 610 055 Tilskudd UD og Norad 4 1 277 250 810 526 Gaver 460 753 391 220 Salg og andre inntekter 109 445 124 766 Sum driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole GENERALFORSAMLING 2010 PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole TIRSDAG 23. MARS 2010 Kl. 19.30: Infomøte Get/Get svarer på

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Kapittel 6: Økonomi KAPITTEL 6: SENTERUNGDOMMENS. Senterungdommens Organisasjonshåndbok / 35

Kapittel 6: Økonomi KAPITTEL 6: SENTERUNGDOMMENS. Senterungdommens Organisasjonshåndbok / 35 KAPITTEL 6: ØKONOMI SENTERUNGDOMMENS ORGANISASJONSHÅNDBOK Senterungdommens Organisasjonshåndbok / 35 (forrige side) Foto: Kjell Jøran Hansen Økonomistyring i lokal- og fylkeslag Aktiviteten styrer økonomien,

Detaljer

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 2. januar 2018.

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 2. januar 2018. Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge Rusinnsyn Vi viser til din begjæring om innsyn datert 2. januar 2018. Du er blitt innvilget full tilgang til dokumentet 14/3491-24

Detaljer