Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Formannskapet. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16:00-17:00 Saksnr Tittel Saksliste 044/15 Meldinger 1 Hovedtall økonomi august 045/15 Driftsrapport 2. tertial /15 Justering godtgjørelsesreglement /15 Bosetting av flyktninger i plantall for Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Anders Christiansen ordfører Gro Anita Trøan rådmann

2 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 044/15 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /2782 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. 0T Saksnummer Tittel 1 Hovedtall økonomi august

3 Birkenes kommune Servicesenter Dok. ref. Dato: 15/720-12, jp Saksbehandler: LIDA Hovedtall økonomi august Formålet med denne rapporten er å gi informasjon på et tidlig tidspunkt, og vise bevegelsene på de store budsjettpostene. Denne gangen kommer denne rapporten sent som følge av valget og konstituering av nytt kommunestyre. Det er utarbeidet rapport for 2. tertial som legges frem som egen sak i henholdsvis tjenesteutvalg, formannskap og kommunestyre. Denne rapporten forklarer ikke alle avvikene, men tar for seg hovedtall pr. august med vekt på det som ligger på Fellesområder(1A*). Gjeldende driftsinntekter- og kostnader (1B*), er det kun personalkostnadene som er kommentert i denne rapporten. Øvrige driftskostnader kommenteres nærmere i tertialrapportene og årsberetningen etter innspill fra avdelingene og tjenestesjefene. Netto resultat pr. tjenesteområde og totale pr. august (bokført pr ): Regnskap august Budsjett august Avvik i NOK Regnskap tom aug. Budsjett htom. Aug Avvik i NOK2 Avvik i % Totalbudsjett 2015 Regnskap 2014 Teknisk , Ressurssenter , Skole og barnehage , Helse og velferd , Servicesenter , Kirken , Fellesområder , Mer/mindreforbruk , Regnskapsmessig er det et totalt merforbruk i forhold til budsjett på kr 12,9 mill. hittil i år. Avviket gjelder i hovedsak teknisk, skole og barnehage og fellesområdet, i motsatt retning har vi ressurssenteret. I tallene til teknisk er det hovedsakelig periodiseringsavvik. Det store avviket i ressurssenteret skyldes flere årsaker. En del av dette avviket forventes å forsvinne når kostnadene innen barnevernet mottas. Skole og barnehage har stor differanse som først og fremst kommer av at vi har hatt høyere kostnader på barn i andre kommuner enn forutsatt. Læringssenteret har heller ikke mottatt sine tilskudd fra staten ennå, slik at en del av avviket vil jevne seg ut. Gjeldende fellesområdet må vi forvente oss et negativt avvik, nærmere kommentert nedenfor. Frie inntekter pr august: Postadresse: Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: Postboks 115, 4795 BIRKELAND postmottak@birkenes.kommune.no Besøksadresse: Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND

4 Birkenes kommune Servicesenter Regnskap pr august Budsjett pr august Avvik Budsjett inkl. endringer 2015 Frie inntekter pr august** Regnskapsmessig har frie inntekter et negativt avvik på kr 3,2 mill. pr. august. Underliggende er at vi har mottatt lavere skatte- og rammeinntekter enn budsjettert med kr 0,9 mill. Dette er dels utjevnet med høyere inntektsutjevning, men vi må forvente oss mindreinntekt i fht. budsjett. Kr 1,4 mill. er periodiseringsavvik gjeldende eiendomsskatt for verker og bruk. Kr 1,4 gjelder statlige tilskudd som kompensasjonstilskudd og integreringstilskudd som foreløpig anses å være periodiseringsaavik. Estimat for mindreinntekt er ca kr 1,1 mill. i siste årsprognose og gjelder forventede reduserte skatte og rammeinntekter. Netto finans pr august: Regnskap pr august Budsjett pr august Budsjett inkl. endringer 2015 Avvik Netto finans pr august*** Netto finans har totalt et negativt avvik på kr 3,2 mill. Regnskapsmessig ugjør dette hovedsakelig renter og avdrag. Det forventes et negativt avvik på årsbasis også. I forhold til prognoser kan rente og avdragskostnadene bli over 2 mill. høyere enn budsjettert. Vi kan i tillegg forvente oss dårligere avkastning på verdipapirer enn forventet på ca kr 1,4 mill. *1A er det rapporteringsskjemaet som tar for seg frie inntekter, finans og disponeringer, 1B er det rapporteringsskjemaet som tar for seg driftsinntekter og driftskostnader på de ulike tjenesteområdene. **Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd, konsesjonsavgift, integreringstilskudd og andre statlige tilskudd. ***Netto finans består av renteinntekter, renteutgifter, avdrag på lån, avkastning på finansielle instrumenter og utbytte. Utvikling i likviditet: Postadresse: Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: Postboks 115, 4795 BIRKELAND postmottak@birkenes.kommune.no Besøksadresse: Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND Side 2 av 6

5 Birkenes kommune Servicesenter Blå linje markerer penger i banken. Rød linje er fratrukket bundne midler som skattetrekk, ubrukte lånemidler og bundne fond. Pr august er det kr 10,5 mill. i banken når det er justert for bundne midler. Den store nedgangen fra juli til august skyldes at det i august ikke utbetales rammetilskudd og at det er foretatt store investeringer i perioden Utvikling i likviditet Sum likvide midler Sum justerte likvide midler Utviklingen i personalkostnader t.o.m. sep: Postadresse: Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: Postboks 115, 4795 BIRKELAND postmottak@birkenes.kommune.no Besøksadresse: Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND Side 3 av 6

6 Birkenes kommune Servicesenter Lønnskostnader inklusiv sosiale kostnader, sykelønnsrefusjoner og innsparingskrav Regnskap Budsjett Gjennomssnitt budsjett Grafen over viser utvikling i personalkostnadene siste 12 måneder. Personalkostnadene har totalt et negativt avvik pr september. De to siste månedene er regnskapet noe høyere enn budsjett. Sykelønnsrefusjoner er imidlertid ikke bokført pr september. Det er imidlertid et for stort avvik for at hele beløpet gjelder september. Vikarbruk i ferie og nyansatte som har fått etterbetalt påvirker sannsynligvis lønnskostnaden for september. Kommunen har for lite i igjen i budsjettet til resultateffekten av lønnsoppgjøret i 2014 og Dette skyldes en feil i budsjettet for Oppdatert tall viser at dette beløper seg det til ca. kr 1,3 mill. Personalkostader fordelt pr tjenesteområde ( august 2015) Postadresse: Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: Postboks 115, 4795 BIRKELAND postmottak@birkenes.kommune.no Besøksadresse: Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND Side 4 av 6

7 Birkenes kommune Servicesenter Personalkostnader og budsjett pr område Regnskap Budsjett Teknisk ligger litt under budsjett denne måneden Ressurssenteret ligger fortsatt under budsjett; også i august. I hovedsak er det fordi det ikke blir utbetalt så mye i introduksjonsstønad som planlagt. I tillegg har det vært sykemeldinger det ikke er satt inn vikar for. Lønnsbudsjettet er justert for at barnevernet startet samarbeid med Lillesand i mars måned. Skole og barnehage ligger litt over sitt budsjett, noe av dette kan forventes refundert eller dekket av en annen budsjettpost, men i hovedsak har skole og barnehage vanskelig for å innfri de innsparingskravene som er budsjettert. Helse og velferd ligger litt over sitt budsjett, noe kan skyldes etterslep på lønnskostnader etter sommeren. Servicesenteret ligger omtrent som budsjettert denne måneden. Prognose for pensjonskostnadene vil bli kommentert nærmere i tertialrapporten. Øvrige driftsinntekter- og kostnader blir ikke kommentert i denne rapporten, men fremkommer nærmere i tertialrapportene og årsberetningen. Lisa Dahl Controller Postadresse: Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: Postboks 115, 4795 BIRKELAND postmottak@birkenes.kommune.no Besøksadresse: Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND Side 5 av 6

8 Birkenes kommune Servicesenter Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 051/15 Tjenesteutvalget Formannskapet /15 Kommunestyret Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl 15/720 Driftsrapport 2. tertial 2015 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Alle avdelinger tilstreber og kun bruke de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre lovlig og forsvarlig drift. 2. Investeringsprosjekt med endrede/økte behov løses som spesifisert nedenfor: Finansiering: Behov Budsjett 2015 Budsjettjusteri ng Budsjett etter budsjettju stering 9486 Plattformvalg/Driftsmodell Oppgradering Birkeland Barneskole Kjøp og salg av kommunale boenheter Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine og 9467 kommunehuset Fra Diverse oppgradering og småprosjekt bygg Til Trafikksikkerhetstiltak Fra 9102 Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og 9651 opparbeidelse Fra Geodata/kartlegging geovekstprosjekt Til 9111, 9651 og oppgradering vei Fra Gatelys Behov tilleggsbevilgning utover totalramme Lånerammen økes med inntil kr 5 mill. for å mellomfinansiere Digerhaug og Lille Tømmeråsen, dersom kommunen ikke mottar tilskudd fra husbanken i Vedlegg: Drift, Rapport fra Gabler verdipapirer 2. tertial 2015, Tertialrapport Birkenes- gjeld - 2 tertial 2015 Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 1 av 2

9 Birkenes kommune Servicesenter Saksopplysninger: Tertialrapporten gir en samlet fremstilling av regnskaps- og budsjettsituasjonen basert på tjenesteområdenes rapporteringer(1b) og status på fellesområdet(1a) pr 31. august Rapporten skal gi informasjon om faktisk nåsituasjon, og forslag til tiltak der det rapporteres vesentlige avvik. Rapporten skal også synliggjøre en forventet årsprognose totalt, og innenfor hvert tjenesteområde. Administrasjonen har hittil i år gitt tjenesteutvalget og formannskapet en enkel rapport på hovedtall økonomi for periodene januar/februar, mars, mai, juni/juli og tertialrapport for april. Rapport for 1. tertial er også behandlet i kommunestyret. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 2 av 2

10 Birkenes kommune Servicesenter Bakgrunn Budsjett og økonomiplanen for har vedtak på innsparingstiltak på til sammen kr 2,1 mill. sammenlignet med forslaget som administrasjonen la frem for kommunestyret i november Kr. 2,1 mill var inkludert en omdisponering til kultur på kr 0,3 mill. Økning av ramme på kultur medfører at innsparingskravet for de andre tjenesteområdene ble totalt på kr 2,4 mill. Ved rapportering av 1. tertial ble det gjort vedtak som inneholdt en reduksjon i avsetning til disposisjonsfond fra kr 1,9 mill. til kr 1,4 mill. Barnevernet ble økt med kr 0,4 mill. og barnehageområdet med kr 0,1 mill. Disposisjonsfondet er pr august på kr 2,6 mill. Oppsummering Regnskap pr 2. tertial Totalt for kommunen viser regnskapet et negativt avvik på ca kr 14 mill. I drift dreier dette seg hovedsakelig om lovpålagte tjenester innen skole og helse som vi ikke kan la være å utføre. Innen fellesområdet dreier det seg hovedsakelig om at økonomikonjukturene har endret seg både nasjonalt og globalt siden høsten Det medfører endring i en del av kommunens inntekter. Årsprognose 2015 Fellesområdet(1A) rapporterer en årsprognose pr august med negativt avvik på ca kr 4,0 mill. Dette fordeler seg på følgende måte: Skatte og rammeinntekter -1,1 mill. Eiendomsskatt -0,3 mill. Utbytte Agder energi 0,2 Renteinntekter og kalkulatoriske avskrivninger kr -0,4 mill Renter og avdrag kr -1,1mill. Avkastning verdipapirer kr -1,7 mill. Integreringstilskudd kr 0,4 mill. Drift (1B) rapporterer en årsprognose pr august med et negativt avvik på kr 9,9 mill. som fordeler seg på følgende måte Teknisk kr 0,5 mill. Ressurssenteret kr 0,0 mill. Skole og oppvekst kr - 6,4 mill. Helse og velferd kr -3,1 mill. Servicesenteret kr -0,9 mill. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 1 av 33

11 Birkenes kommune Servicesenter Regnskap pr Budsjett pr Budsjett 2015 Årsprognose 2015 Avvik budsjett/progn. I hele tusen Til fordeling "driftskaka" Budsjettskjema 1B Årsprognose Birkenes kommune rapporter en årsprognose som viser et negativt avvik totalt på kr 13,9 mill. sammenlignet med budsjett. Kommunen har budsjettert med kr 1,4 mill. til overføring ubundne driftsfond(avsetning til disposisjonsfond). Hovedområder hvor det forventes negative avvik: - Skatte og rammeinntekter - Rente og avdragskostnader - Avkastning verdipapirer - Lønnsjusteringer - Brukere med særlige behov - Tilskudd til private barnehager Hovedområder det kan forventes positivt avvik: - Integreringstilskudd - Hjemmetjenesten - Flyktningetjenesten - Eiertilskudd KBR - Inntekter oppmåling - Brøytekostnader (med forbehold) - Pensjon (med forbehold) Skatte og rammeinntekter blir sannsynligvis lavere enn vi har budsjettert med og vil føre til et negativt avvik i følge årsprognosene. Rente og avdragskostnader blir høyere enn budsjettert i år. Avkastningen på verdipapirene vil bli lavere enn estimert i år som førlige av uro i markedet. Nedbemanning har i hovedsak vært innen teknisk i 2015, arbeidet med dette er snart ferdig. Barnevernet har hatt flere krevende saker som nå er avsluttet. Kostnadene for tiltak kan bli høye, foreløpig har vi ingen konkrete tall for dette og det er ikke sikkert de vil komme i år. I høst har skolen hatt en økning av elever med spesielle behov, og det går flere barn i barnehagen enn budsjettert. Det har også vært flere barn som går på skole i andre kommuner enn forutsatt. Alt i alt har dette gitt skole og barnehage store utfordringer som gjør at det er ikke mulig å tilpasse aktiviteten til budsjett. Innsparingene lagt til skole og barnehage vil de ikke klare. Det arbeides aktivt med utfordringene. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 2 av 33

12 Birkenes kommune Servicesenter Helse og velferd har fått nye brukere med omfattende behov i år. Selv om de har klart å gjennomføre innsparingene, så har nye behov dukket opp. Det er ikke mulig å tilpasse aktiviteten til budsjettet. Det er avsatt for lite gjeldende sentralt og lokalt lønnsoppgjør i Dette utgjør totalt ca kr. 1,3 mill. Pensjonskostnadene ser totalt sett ut til å bli noe lavere enn budsjettert. Mens KLP blir litt dyrere, vil SPK bli lavere i følge prognosene. Inntekten fra premieavviket på KLP vil bli betraktelig lavere enn budsjettert, mens gjeldende SPK vil vi få motsatt effekt. Regnskapsteknisk sett vil inntekten fra premieavviket utebli i Servicesenteret, mens kostnadene i resten av driften vil bli lavere. Det er usikkert hvordan dette slår ut eksakt ift. prognosene som foreligger fra hvert tjenesteområde. Gjeldende investeringer er det en del prosjekter som av ulike grunner viser avvik i forhold til vedtatt budsjettramme. Prosjektet på Birkeland barneskole har en budsjettramme på kr 5 mill. i 2015, mens total ramme er på kr 23,4 mill. (KS 046/15). I tråd med betalingsplan og finansieringsplan har kommunen har fått utsettelse på betaling til 2016 på kr 18,4 mill., hvor hovedtyngden av arbeidet utføres i år med ferdigstillelse tidlig i 2016 av hensyn til skolens drift. Regnskapsmessig må imidlertid fakturaene bokføres i 2015, når både fakturadato og levering er i 2015, jfr. revisor. Dette innebærer at bruttorammen for 2015 må utvides med beløpet oppsatt i Pga. planlagt betalingsutsettelse må ikke låneopptaket for 2015 øke. Det er et lignende tilfelle gjeldende Microsoft lisenser, og som ble høyere en forutsatt i investeringsbudsjettet. Lisensene er levert i 2015, og må regnskapsmessig belastes i år selv om 2/3 av fakturaene ikke foreligger til betaling før i Prosjekt VA-Anlegg g/s FV 402 har et estimat på totalkostnader på i overkant av kr 6,5 mill. i 2015 som budsjettert. Gjeldende prosjektet Lille Tømmeråsen, er det usikkert når det budsjetterte tilskuddet fra Husbanken på kr 3,3 mill. vil utbetales. Kommunen er i tvist med entreprenøren i dette tilfellet. I den forbindelse har det påløpt en del kostnader det er knyttet usikkerhet til refusjon av. Dette vil sannsynligvis bli mellom kr 0,2-0,4 mill. Det kan være behov for ekstra låneopptak for å mellomfinansiere Lille Tømmeråsen og Digerhaug før tilskuddene fra Husbanken kommer. Årsverk Budsjett 2015 Hjemmelsoversikt Faktisk forbruk Teknisk 40,3 45,4 37,3 Ressurssenteret 20,2 20,2 14,7 Skole og barnehage 140,8 152,5 144,6 Helse og velferd 100,9 98,9 97,5 Servicesenteret 13,7 13,7 13,9 Totalt 315,9 330,7 307,9 Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 3 av 33

13 Birkenes kommune Servicesenter Det er en ganske stor økning fra budsjett 2015 til det som står i hjemmelsoversikten. Teknisk har fått 5,8 nye stillingshjemler som gjelder samarbeidet med Lillesand. Skole og barnehage har fått en kraftig økning i behov høsten 2015, inkludert i disse tallene er det en del hjemler skolen får refusjon for, men ikke alle. En del av veksten i skolene skyldes økt antall undervisningstimer fra som følge av avviket i forhold til Opplæringslovens krav. Ressurssenteret har fortsatt barnevernet inne i hjemlene per dags dato. Teknisk sektor: Svært mye av arbeidet, spesielt de forvaltningsmessige oppgavene, styres av krav som settes gjennom lovverket og er lovpålagte oppgaver. Det påfølges avvik og eventuelle sanksjoner fra overordnede myndigheter dersom disse oppgavene ikke utføres til rett tid. Disse oppgavene har høyest prioritet. Ressurssituasjonen tilsier at det er utfordrende å finne kapasitet til å ivareta alle disse oppgavene tilstrekkelig. Det har likevel blitt prioritert å jobbe med enkelte utviklingsoppgaver som ansees viktige for å tilrettelegge for en bedre ressurssituasjon, bedre planlegging, mindre sårbarhet og mer effektiv oppgaveløsning. Ikke minst finne løsninger som sikrer at lovpålagte oppgaver utføres tilfredsstillende. De utviklingsoppgaver som har vært jobbet med i denne perioden er primært etablering av samarbeid med Lillesand, samt videreføring av arbeid med hovedplaner for bygg, veg, vann og avløp. Hovedplan vann og avløp er vedtatt. I perioden har det i tillegg blitt jobbet med vurderinger knyttet til kommunereformen der administrasjonen har deltatt aktivt i arbeidet i regi av Knutepunkt Sørlandet og gjennomføring av folkemøter. Dette har krevd betydelige ressurser. Etablering av samarbeid med Lillesand for fagene oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord-/skogbruk, og natur/miljø med virkning fra 1.9 d.å. har krevd mye administrative ressurser. Organisasjonen er tilpasset det nye samarbeidet som utgjør en ny avdeling. De driftsmessige oppgavene preges fremdeles i stor grad av kommunens vedlikeholdsetterslep, og forfall. Dette innebærer at det brukes mye tid på å rette skader som oppstår, brannslokking. Situasjonen pr i dag er at forfallet begrenses, men ressurssituasjonen tilsier at det er et stykke igjen til å ivareta vedlikehold som er påkrevd for å stoppe forfall. Det pågår også en del større prosjekter i år og det arbeides med å få til en tilfredsstillende prosjektoppfølging. Ressurssenteret: Innen PPT har det vært redusert bemanning dette året, det har medført at det har vært svært krevende for dem og deres parter. SLT-koordinator har hatt fokus på systemanalyse på Engesland, kjernegrupper og folkehelserapport. Flyktningetjenesten har arbeidet med å planlegge og iverksette målrettede introduksjonsprogrammer for den enkelte deltaker. I tillegg har det vært forberedende bosettingsarbeid. I løpet av de nærmeste ukene skal det bosettes personer. Helsestasjonens arbeid med foreldreveiledningsprogrammet, Circle of Security Parenting (COS-P), som bl.a. går på trygg tilknytning hos barn, får gode tilbakemeldinger. Det er fortsatt noe avvik knyttet til de nye nasjonale, faglige retningslinjene for barselomsorgen. «Felles barnevern for Birkenes og Lillesand kommuner» har siste halvår mottatt totalt 50 meldinger. Undersøkelsene der Endringspatruljen har vært inne, er avsluttet. Antall brukere innen psykisk helse Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 4 av 33

14 Birkenes kommune Servicesenter har vært stabilt de tre siste årene. Barnehage og skole Det er en økning i antall barn i private barnehager etter årets barnehageopptak. Barnehagene har en forutsigbar drift med hensyn til arbeidsoppgaver, system og bemanning, selv om det ved hvert barnehageopptak knytter seg usikkerhet til om antall søkere til den enkelte barnehage vil bidra til endringer. Engesland har økt ut til to avdelinger fra i høst, etter å ha hatt en avdeling forrige barnehageår. Natveitåsen har redusert, og Birkeland har opprettholdt sin. Barnehagene har avsluttet prosjektet om kognitiv utvikling, og har i tillegg til dette fokuset hatt forskjellige satsningsområder. Alle barnehagene og skolene deltar sammen med Ressurssenteret i storsatsningen for inkluderende læringsmiljø, barns psykiske helse og voksne som trygge hjelpere og ledere. Det er et samarbeidsprosjekt med RVTS (Regionalt senter for vold, traumer og selvmordsforebygging) som går over tre år som heter «Trygge voksne». I løpet av inneværende år har det vært endringer i ledelsen på alle skolene. Rektor ved Engesland skole tiltrer stillingen som fagutvikler utdanning som ble lyst ut eksternt etter en intern omorganisering. Stillingen omfatter alle lovpålagte oppgaver innen barnehage og skole og skal bidra til nødvendig omstilling og kvalitetssikring av praksis. Det arbeides med mange prosjekter i skolen. To statlig initierte prosjekter er «Vurdering for læring» og «Skolen som arena for psykisk helse for barn og unge». I tillegg deltar også skolene i pilotprosjektet «Trygge voksne», i tillegg til «Tidlig innsats». Sammen med avviket på manglende undervisningsøkter og innføring av 5 dager skole på alle trinn har dette hatt mye av fokuset hittil i år. Som følge av en rekke forskjellige omstendigheter, ble en del sakkyndige vurderinger gitt skolene sent i juni. Dette medførte at behovet for spesialpedagoger ikke var dekket opp ved skolestart. Læringssenteret har måtte øke sin kapasitet denne høsten, blant annet på bakgrunn av at det er blitt opprettet et asylmottak for mindreårige ved Røyland gård. Dette er ungdommer i alderen år, ofte med liten skolebakgrunn og med uavklart status. Videre har Sana utvidet med 30 plasser på asylmottaket. Dette vil øke presset på voksengruppene som allerede er svært fulle med sprikende nivå. Helse og velferd Helse og velferd har gjennom hele året hatt fokus på å videreføre strategien «Fra passiviserende hjelp og omsorg til aktiv omsorg og mestring.» Omstillingen i forhold til at kommunen må tilpasse seg fremtidens omsorgsbehov- og ressurser, krever et kontinuerlig fokus på å levere tjenester på riktig nivå, og i hjemmet lengst mulig. Det jobbes fremdeles spesielt med overgangene i tjenestekjeden. Dette er avgjørende for rett kvalitet og riktig ressursbruk. Muligheten til å kunne kjøpe middag i kantina, er blitt tatt vel i mot av hjemmeboende. Hver dag etter ordinær åpningstid, med unntak av onsdag, samles mange av de eldre som bor utenfor sykehjemmet, for å spise middag. Boveiledertjenesten har hatt en kraftig økning i etterspørsel av tjenester. Dette har sammenheng med nye behov hos mennesker som bor eller oppholder seg i kommunen. Gjennomgang av enheten er igangsatt, og disse økte behovene fordrer en permanent økt ressursbruk. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 5 av 33

15 Birkenes kommune Servicesenter NAV kommune har i årets første 8 måneder arbeidet i henhold til tildelte oppgaver. Enheten har fått flere nye brukere innen feltet økonomisk sosialhjelp så langt i år, og har også mange ungdommer med drop-outs og rusproblemer. Frivilligkontoret fortsetter å holde åpent en dag i uka i aktivitetssenteret. Det har tatt tid å gjøre tilbudet kjent, og det kunne vært ønskelig med både flere medhjelpere og flere henvendelser. Servicesenteret: Det har i både første og andre tertial vært et svært høyt aktivitetsnivå pga. ulike omstillinger i store deler av organisasjonen innen alle tjenesteområdene. Dette medfører også stor belastning på Servicesenteret. Det krever tett oppfølging av den løpende operative driften, samtidig som prosjekter som går på tvers av to eller flere tjenesteområder/avdelinger skal koordineres og følges opp. Servicetorvet har bidratt med ressurser knyttet til beredskapsarbeidet. Dette har krevd mye og hatt stor fokus siste året i tillegg til planlegging av høstens valg. Arkiv har hatt rullering av arkivplan og utredning av felles postmottak som planlagte utviklingstiltak i 1. halvår. Dette har måttet utsettes som følge av nødvendig omprioritering av ressursbruk i forhold til å få driften ivaretatt på et minimum. IKT og beredskap gjennomfører i henhold til handlingsplanen. Personal har ferdigstilt Delegasjonsreglementet og satt i gang startpakke(opplæring til nye ledere). Det er hentet inn ekstern hjelp for å få gjennomført kvalitetsystemprosjektet. Øvrige kommentarer: Organisasjonen merker at den økonomiske rammen er for stram for å løse arbeidsoppgavene innen for lov og forsvarlighet. Det er ikke midler innenfor budsjettet til å løse de nye utfordringene som har kommet til i løpet av året dersom vi ikke mottar økte tilskudd i en eller annen form. Mer spesifikke kommentarer fremkommer under de enkelte tjenesteområdene. Likviditet Kommunen har pr 31. august en likviditet på kr 41,0 mill. Av dette utgjør: Kr 8,4 mill. skattetrekk Kr 9,6 mill. ubrukte lånemidler Kr 12,6 mill er knyttet til bundne fond. Når midler som er bundet til spesifikke formål trekkes ut, så har kommunen en positiv likviditet på kr 10,6 mill. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 6 av 33

16 Birkenes kommune Servicesenter Tabell 1A Regnskap pr Budsjettpr Budsjett 2015 Årsprog nose Avvik årsbudsjett/års prognose Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til fordeling drift Sum fordelt til drift(fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Oppstillingen i tabellen viser hva kommunen har til fordeling etter at finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Vesentlige avvik sammenlignet med budsjett pr 2. tertial er kommentert nærmere nedenfor. Årsprognosen tilsier at det vil bli et negativt avvik på ca kr 4,0 mill. på inntekter til fordeling. Dette er også kommentert nærmere andre steder i tertialrapporten. Skatt og rammetilskudd Det har vært lavere lønnsvekst og lavere skatteinngang i 2015 enn det som var prognosene i Kommunen hadde også færre innbyggere enn prognosen som lå til grunn for budsjetterte skatte- og rammeinntekter Siste årsprognose mottatt fra Telemarksforskning har estimat på kr 1,1 mill. lavere enn budsjettert. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 7 av 33

17 Birkenes kommune Servicesenter Skatt på eiendom Årsprognose nedjusteres med kr 0,3 mill. pga av endringer i grunnlaget. Konsesjonsavgift Årsprognosen er omtrent som budsjettert. Investeringskompensasjon reform 97 Årsprognose forventes å bli som budsjettert. Momskompensasjon investeringer kapitaltilskudd i handlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner. Forventes å bli tilnærmet budsjettert. Integreringstilskudd Inntektsgruppen har en prognose pr august å bli 0,4 mill. bedre enn budsjettert pga økt bosetting mot slutten av året. Utbytte fra Agder energi Utbytte fra Agder energi ble kr 8,8 mill. det vil si kr 0,2 mill. høyere enn budsjett. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen hittil i år er kr 2,2 mill. Budsjettet for hele året er kr 3,9 mill. Markedet har vært svært urolig de siste månedene. Prognosen er vanskelig, vi forutsetter derfor at vi vil motta kr 2,2 mill. Renteinntekter av bankinnskudd Foreløpig prognose er at dette blir omtrent som budsjettert. Investeringer foretatt i 3. og fjerde kvartal medfører at inntektene blir litt lavere i siste halvåret enn i første halvår. Renteinntekter og kalkulatoriske avskrivninger Budsjetterte renteinntekter og kalkulatoriske avskrivninger er på kr 2,4 mill, mens foreløpig prognose fra Momentum (selvkostprogram) er kr 2,0 mill. Det vil si vi har et negativt avvik på kr 0,4 mill. Hovedsakelig skyldes dette nedgang i rentenivå i fht budsjettert. Renteutgifter Avviket hittil i år er på litt over kr 1,1 mill negativt. Prognosen for investeringslån er at rentekostnadene er høyere enn forutsatt i budsjettet. Rentesatsen er bundet på et høyere nivå enn budsjettert med bakgrunn i finansreglementet. Noe av dette oppveies av rentekostnadene på startlån som ser ut til å bli lavere enn budsjett. Prognosen for året er at rentekostnadene blir ca kr 0,6 mill. høyere enn budsjettert. Avdrag lån Denne regnskapsposten vil sannsynlig vis bli høyere enn budsjettert. Prognosen er ca kr 0,6 mill. i merforbruk. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 8 av 33

18 Birkenes kommune Servicesenter Sammendrag drift fordelt på tjenesteområdene (1B) Teknisk Regnskap tom august Budsjett tom august Budsjett 2015 Årsprognose 2015 Avvik årsprognose budsjett Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Ressurssenter Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Barnehage og skole Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Helse og velferd Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Servicesenter Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Netto Kirken Sum andre kostnader Netto Netto rammeområder Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 9 av 33

19 Birkenes kommune Servicesenter Tabellen nedenfor viser utvikling i sykefravær pr 2. tertial siste fire år Hele kommunen Korttidsfravær i %(<16 dager) Langtidsfravær i %(>16 dager) Totalt fravær i % ,4 5,9 7, ,5 6,3 7, ,4 6,7 8, ,4 6,4 7,9 Korttidsfraværet er i denne oppstillingen definert som arbeidsgiverperioden(opp til 16 dager), mens langtidsfravær er definert fra 17 dager og oppover. Fraværet er fallende totalt sett selv om enkelte avdelinger i kommunen har et betydelig fravær. INVESTERINGER Budsjetterte brutto investeringer er på kr 45,6 mill. i 2015 og netto kr 29,3 mill. Hittil i år har kommunen investert for netto kr 17,6 mill. Det er en del utfordringer knyttet til bevilgning og finansiering av en del prosjekter i Investeringsprosjektene ser slik ut pr august: Prosjekt Prosjektnavn Rgn Tot. Bud. Progn. Kommentar 5015 Egenkapitalinnskudd KLP Skal finansieres av fond Geodata/kartlegging 9102 geovekstprosjekt Ingen kostnader før igangsatt 9108 Vegnavnskilting - Adressering Kan skyves til neste år Fakturering for høyere tomteutnyttelse av tidligere 9110 Natveitåsen fakturerte boenheter. Overforbruket skyldes arbeidet knyttet til prosjektering og løsningsalternativer ifm 9111 Trafikksikkerhetstiltak "skoleområdet" 9120 Tveide Næringspark Vil holde rammen, men det påløper en prosjektkostnad som er høyere enn budsjettert- se kommentar 9122 Tomtegrunn Tilfeldig salg Hovedplan for vann og Avsluttet prosjekt, kostnadene skal overføres 9155 avløp 81 0 andre prosjekt 9193 VA-plan Engesland Kommer i Oppgradering Birkeland Barneskole Se egen kommentar 9235 Ombygging Engesland skole 3 0 Ikke prosjekt i 2015-overføres drift 9242 Planmessig utskiftning møbler og inventar Ok i Riving Gamle Valstrand og flytting Ikke igangsatt 2015 Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 10 av 33

20 Birkenes kommune Servicesenter Prosjekt Prosjektnavn Rgn Tot. Bud. Progn. Kommentar brakker VO, helhetlig plassering 9336 Bil til hjemmesykepleien Ok i Sprinkling av sykehjemmet og serviceboliger Ikke merforbruk i Endelig sum for arbeider ventes i oktober etter anbudsforespørsel. Evt justering av ramme i Sansehagen Nesten ferdig 9452 Friluftsliv, kultur Ramme holder 9453 Nærmiljøanlegg, kultur Ballbinge i Natveitåsen, blir sannsynligvis utsatt og må ha større ramme 9460 Lekeapparater (lekeplasser i kommunen) Blir sannsynligvis ikke brukt i år skyves til neste år 9467 Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine og kommunehuset Er litt overskredet Nye maskiner og utstyr til renhold Ok i Rulleringsplan maskiner Vil kreve omdisponering innen rammen 9478 Utvidet bruk av IT i Helsesektoren Vil kreve omdisponering innen rammen 9486 Plattformvalg/Driftsmo dell Vil overskridesmed ,-, les kommentar nedenfor 9492 Kursrom IKT Vil kreve omdisponering innen rammen 9493 Skole/barnehageprosjekter IKT Vil kreve omdisponering innen rammen 9494 Utvikling Struktur1 IKT Vil kreve omdisponering innen rammen 9495 Sikker sone Acos Websak Vil kreve omdisponering innen rammen 9496 Kvalitetssystem Implementering Vil kreve omdisponering innen rammen 9510 Videre utbygging boliger Digerhaug/PU Se egen kommentar Boliger tilrettelagt for leietakere med 9512 spesielle behov Se egen kommentar Diverse oppgradering Ok i 2015-ombygging av lokaler i 1. etasje kommer i 9516 og småprosjekt bygg tillegg her 9517 ENØK-tiltak, fjernvarme Ikke igangsatt ennå 9639 VA-anlegg i g/s vei FV 402 Speiderfeltet - Jordbruna Ferdig ultimo oktober 9640 Høydebasseng Natveitåsen boligområde Får ikke skikkelig oppstart i år pga eksterne problem 9645 Skogbruksplaner, eiendomsgrenser Kommer kanskje på kr ,- i Ekstraordinært veivedlikehold (standardheving Flyttes til ordinært veiprosjekt 9651 Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og opparbeidelse Overskredet 9652 Tilrettelegging av Ingen fler kjente kostnader Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 11 av 33

21 Birkenes kommune Servicesenter Prosjekt Prosjektnavn Rgn Tot. Bud. Progn. Kommentar teknisk infrastruktur, Stoppdalsmyra Lån til museumsbygg 9654 Grasham Skal utbetales som planlagt 9655 Salg og kjøp av kommunale boenheter Salg av en bolig i år, det kjøpes også bolig i år. Se kommentar 9659 Landbruksplan Flyttes til neste år Flytting av 9660 vannledning Strøget Sannsynligvis ikke i år pga uenigheter 9661 VA-oppgraderinger Usikkert hva som blir brukt i år Opparbeidelse/reparasjon av bro Soleheim vil føre til 9664 Oppgradering vei en budsjettoverskridelse på kr , Gatelys En del kostnader havnet i drift her 9666 VA ledninger til Bufjell boligområde Dette prosjektet blir ikke noe av i år 9828 Redskapsbu med universelt utformet toalett Ok i Audiovisuelt utstyr og digitale løsninger salmebok Vegusdal Ok i Hjullaster med tilhenger Ok i 2015 På Birkeland barneskole er årets budsjettbevilgning på kr 5 mill., mens total rammer er på kr 23,4 mill. (KS 046/15). Kommunen har fått utsettelse på betaling til 2016 på kr 18,4 mill., men det meste av arbeidet ferdigstillelsen i år. Regnskapsmessig må imidlertid fakturaene bokføres i 2015 når både fakturadato og levering er i Forventet utgift i 2015 er derfor kr 21,0 mill. Prosjekt VA-Anlegg g/s FV 402 har et estimat på totalkostnader på i rundt kr 6,5 mill. i Det skal monteres pumpestasjon avløp i Tveide næringspark med en anslått kostnad på kr 0,6 mill. Denne kostnaden dekkes av næringsparken pga «gratis» opparbeidelse av 4-5 da industritomt. Gjeldende prosjektet Lille Tømmeråsen er det usikkert når det budsjetterte tilskuddet fra Husbanken på kr 3,3 mill. vil utbetales. Kommunen er i tvist med entreprenøren i dette tilfellet. I den forbindelse har det påløpt en del kostnader det er knyttet usikkerhet til refusjon av. Dette vil sannsynligvis bli mellom kr 0,2-0,4 mill. Tilskuddet fra Husbanken på prosjekt Digerhaug blir høyere enn budsjettert. Tilskuddssatsen har økt i fht.budsjetteringen. Det har imidlertid påløpt mer kostnader enn budsjettrammen, men netto skal prosjektet gå med overskudd i 2015 med kr 0,5 mill. Tveide næringspark har solgt flere tomter enn budsjettert i Tilbud mottatt fra Agder energi reflekterte ikke lavtspennanlegg, slik at kostnadene ble kr 0,6 mill. høyere enn budsjettert. Dette oppveies imidlertid av høyere salgskostnader enn budsjettert i I budsjettet for 2015 er det innen IKT vedtatt en investeringsramme på kr. 2,4 mill. Etter at budsjettet for 2015 ble vedtatt i desember 2014, har vi fått to hovedutfordringer som det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for; korrigert lisensiering på Microsoft-produkter og fiber fra stolpe til Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 12 av 33

22 Birkenes kommune Servicesenter grøft på Birkelandsveien ifm gang- og sykkelveiprosjektet. Microsoftlisensiering: I forbindelse med samordningsprosessen i KR-IKT, har det måttet gjøres en oppdatering av lisensene allerede i I tillegg har Microsoft krevd at i et samarbeid mellom kommuner må den best lisensierte kommunen legges til grunn for nivået til de andre kommunene. Dette var ukjent for samarbeidet og for vår avtalepartner på Microsoftlisensiering. Avtalen nå er blitt at totalkostnaden blir kr 1,0 mill. for Birkenes. Lisensene er anskaffet i 2015, og i følge revisor må hele investeringen fremkomme i regnskapet for Det betyr i praksis at vi har en underfinansiering på kr. 0,82 mill. inkl. mva som ikke er mulig å dekke innenfor investeringsrammen til IKT. Fiber fra stolpe til grøft: Birkenes kommune eier, sammen med Lillesand kommune og firmaet TDC, en fiberkabel mellom de to kommunesentraene. Ifm gang- og sykkelveiprosjektet på RV402 Birkelandsveien, må stolper flyttes til og fra alt ettersom sprengning og planering foregår. Vegvesenet har tilbudt oss gratis plass i grøft mellom Storemyr og Birkeland. Totalkostnadene er satt til kr 1,6 mill. + mva. Birkenes kommunes andel av fiber fra stolpe til grøft blir totalt kr 0,5 mill. + mva. Kostandene fordeler seg over de tre årene G/S-prosjektet foregår. De første delfakturaen kan komme mot slutten av Dette er det ikke forutsatt i budsjettet. Det er foretatt omprioriteringer innenfor investeringsrammen opp til kr. 0,2 mill. Det er behandlet 28 søknader på startlån hittil i år. Mange flere har vært innom kontoret for å høre om mulighet for startlån uten at det er resultert i noen søknad. Totalramme pr var på kr 5 mill. Hittil er det utbetalt 5 lån, 4 er innvilget, det vil si at rest til utlån 2015 er på kr 1,1 mill. Om det er boligmarkedet som er tregt, eller det er den nye finansloven av der det står at bankene ikke kan gi lån til de uten egenkapital som gjør at færre klarer å skaffe seg bolig er uvisst. Bankene kan gjøre unntak ved ca 10 % av alle lån. Det er ikke alle banker som regner startlån som egenkapital, noen tar disse som avvikslån, her er det ulik praksis mellom bankene. Kommunen har ikke fått midler til boligetablering og utbedringstilskudd i Det er behandlet 19 søknader med avslag fram til nå. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 13 av 33

23 Birkenes kommune Servicesenter Forslag til finansiering av investeringer: Finansiering: Behov Budsjett 2015 Budsjettjustering Budsjett etter budsjettjustering 9486 Plattformvalg/Driftsmodell Oppgradering Birkeland 9233 Barneskole Kjøp og salg av 9655 kommunale boenheter Utstyr og vedlikeholdsarbeider 9467 kantine og kommunehuset Fra Diverse oppgradering og 9516 småprosjekt bygg Til Fra Trafikksikkerhetstiltak Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og Fra 9651 opparbeidelse Til 9111, 9651 Geodata/kartlegging og 9102 geovekstprosjekt Fra 9664 oppgradering vei Gatelys Behov tilleggsbevilgning utover totalramme «Udekket lånebehov» vil bli på kr 2,1 mill. ut fra denne beregningen, mens behovet for tilleggsbevilgning er på kr 19,0 mill. Planlagt betalingsutsettelse fra leverandør gjeldende Birkeland skole og Microsoft programmene gjør at lånebehovet ikke blir så kritisk. Uteblivende salgsinntekter fra Natveitåsen vil imidlertid gjøre at «udekket lånebehov» vil bli større. Administrasjonen tror imidlertid at det vil bli utsettelse på en del flere prosjekter som f. eks høydebassenget i Natveitåsen som vil kunne dekke dette lånebehovet. Det vil imidlertid bli kritisk dersom kommunen ikke rekker å motta tilskuddene fra Husbanken for Digerhaug og Lille Tømmeråsen. Til sammen utgjør disse to forventede tilskuddene kr 6,6 mill. Administrasjonen forslår derfor økt lånebevilgning med inntil kr 5,0 mill. dersom tilskuddene skulle utebli i år som en mellomfinansiering før tilskuddene mottas. Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 14 av 33

24 Birkenes kommune Servicesenter TJENESTEOMRÅDENE Teknisk Regnskap tom august Budsjett tom august Budsjett 2015 Årsprognose 2015 Avvik årsprognose budsjett Teknisk Sum personalkostnader Sum andre kostnader Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 15 av 33

25 Birkenes kommune Servicesenter Sum inntekter Netto Driftsoppgaver og tiltak: Tjenesteområdet teknisk ivaretar drift og vedlikehold av kommunale bygninger, vann og avløpsnett, kommunale veger, friluftsområder med mer. Tjenesteområdet har også ansvar for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter knyttet til vedlikeholdsoppgaver, oppgraderingstiltak og nye bygg og infrastrukturtiltak (vei, vann og avløp). Teknisk ivaretar de forvaltningsmessige oppgaver innenfor planlegging, byggesak, oppmåling, landbruk, geodata, miljø med mer, samt kultur, næring og kommunale eiendommer. Svært mye av arbeidet, spesielt de forvaltningsmessige oppgavene, styres av krav som settes gjennom lovverket, lovpålagte oppgaver. Det påfølges avvik og eventuelle sanksjoner fra overordnede myndigheter dersom disse oppgavene ikke utføres til rett tid. Disse oppgavene har høyest prioritet. Ressurssituasjonen tilsier at det er utfordrende å finne kapasitet til å ivareta alle disse oppgavene tilstrekkelig. Det har likevel blitt prioritert å jobbe med enkelte utviklingsoppgaver som ansees viktige for å tilrettelegge for en bedre ressurssituasjon, bedre planlegging, mindre sårbarhet og mer effektiv oppgaveløsning. Ikke minst finne løsninger som sikrer at lovpålagte oppgaver utføres tilfredsstillende. De utviklingsoppgaver som har vært jobbet med i denne perioden er primært etablering av samarbeid med Lillesand, samt videreføring av arbeid med hovedplaner for bygg, veg, vann og avløp. Hovedplan vann og avløp er vedtatt. Det har i tillegg vært fokus på å få god oversikt på de lovpålagte oppgaver som ikke er tilfredsstillende utført og restansene på disse. Det har vært jobbet systematisk med restanser og disse er redusert betydelig. I perioden har det i tillegg blitt jobbet med vurderinger knyttet til kommunereformen der administrasjonen har deltatt aktivt i arbeidet i regi av Knutepunkt Sørlandet og gjennomføring av folkemøter. Dette har krevd betydelige ressurser. De driftsmessige oppgavene preges fremdeles i stor grad av kommunens vedlikeholdsetterslep, og forfall. Dette innebærer at det brukes mye tid på å rette skader som oppstår, brannslokking. Etablering av hovedplaner er et viktig grunnlag for å komme i posisjon til å løse grunnen til at skader oppstår fremfor å rette dem. Vi har kommet langt videre med å etablere dette grunnlaget og benytter det så langt mulig for å styre tilgjengelig menneskelige og økonomiske ressurser for best mulig langsiktig verdiforvaltning. Situasjonen pr i dag er at forfallet begrenses men ressurssituasjonen tilsier at det er et stykke igjen til å ivareta vedlikehold som er påkrevd for å stoppe forfall. Etablering av samarbeid med Lillesand for fagene oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord- /skogbruk, og natur/miljø med virkning fra 1.9 har krevd mye administrative ressurser. Organisasjonen er tilpasset det nye samarbeidet som utgjør en ny avdeling. Organisasjonskart vedlagt. Som følge av endringer i organisasjonen er avdeling plan- og utvikling avviklet. Fagene plan og byggesak inngår i teknisk stab, og rapporteres ikke som egen avdeling i 2. tertial. Tidligere jordbruksrådgiver gikk av med pensjon i juni. Ny rådgiver ble ansatt fra Det har vært engasjert vikar i perioden frem til ny jordbrukssjef er tiltrådte. Vikaren vil gå over i et svangerskapsvikariat fra midten av september i den nye avdelingen for samarbeidet med Lillesand. Vikaren var også engasjert i august for å ivareta overlapp av oppgaver og starte arbeidet med planlagt landbruksplan, som også har avsatte budsjettmidler. Som følge av mye arbeid knyttet til å få Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 16 av 33

26 Birkenes kommune Servicesenter oversikt over restanser og løse disse, samtidig som nye oppgaver ajourføres kontinuerlig har det derfor ikke blitt jobbet med landbruksplan. Dette blir igangsatt så fort situasjonen ift restanser tillater det. Oversikt over restanser har også vært et hovedfokus for oppmåling. Kommunen har over tid hatt betydelige restanser. Disse har det vært jobbet målrettet med og omfanget er redusert betydelig. Det er pr nå 5 midlertidige forretninger som ikke er avsluttet samt ca 60 ikke fullførte oppmålingsforretninger, dette dreier seg om oppmåling av større felt. Det er igangsatt nødvendige arbeider på alle disse, og de forventes å være lukket innen utgangen av Dette samtidig med at alle nye saker behandles ihht gitte tidsfrister. Videre håndteres adresseringsprosjektet med god fremdrift. Det gjenstår etter dette fremdeles en del eldre saker. Det har vært en plan på at alle restanser lukkes innen juni Vi er i rute med denne planen. Det er i tråd med planer for 2015 gjennomført anskaffelse for å engasjere ekstern rådgiver/landmåler for å ha ekstra kapasitet til å lukke restanser. Oppmåling har noe høyere aktivitet på nye saker sett mot forventninger til grunn for budsjett. Fagene plan og byggesak har stor saksmengde. Spesielt plan har flere ressurskrevende oppgaver med kommuneplan, andre utviklingsoppgaver, sluttbehandling av flere krevende reguleringsplaner og ikke minst arbeid med sluttføring av sentrumsplanen. Kommunestyret valgte å ikke vedta sluttbehandlingen av planen, og det vil videre være behov for å bruke ressurser til å ferdigstille planen etter de innspillene som kom. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er godt i gang, men har ikke kommet fullt så langt som opprinnelig planlagt. Dette av hensyn til behov for ressurser på andre planer/prosjekter. Byggesak har hatt noe mindre saksmengde sammenlignet med samme periode i Dette er knyttet til redusert aktivitet, samt lovendring som tilsier at en del tiltak ikke lenger er søknadspliktige. Endringene i mengde saker innebærer at budsjetterte inntekter er redusert. Birkenes kommune behandler likevel fremdeles flere byggesaker pr årsverk enn nabokommuner vi har sammenlignet oss med, det er ingen restanser og matrikkelføring er holdt ajour. Tilsyn, oppfølging av ulovligheter og generell veiledning blir fremdeles ikke ivaretatt på et tilfredsstillende nivå. Det er etablert selvkostmodell for beregning av kostnader og inntekter knyttet til plan og byggesaksbehandling. Dette gjøres for å tilpasse ressurser og gebyrnivå til den grad av selvkost politikeren ønsker å vedta. For næring har arbeider vært konsentrert om pågående stedsutviklingsprosjekter for Strøget, Engesland og Herefoss, samt Telemarksveien og oppfølging av strategisk næringsplan for Knutepunktkommunene. Medarbeider som ivaretok mye arbeid med næring er gått av med pensjon fra Arbeidet med næring er etter dette fordelt på flere personer. Det inviteres til eget møte med næringslivet for å gi god informasjon om dette og ha dialog om aktuelle løsninger. Kultur viderefører sitt arbeid med tilrettelegging for arrangementer og friluftsliv og støtte til lag og foreninger. Det har vært jobbet spesielt med prosjekt Tovdalselva Friluftsområde. Området er kåret til kommunens mest attraktive friluftsområde, og ble 24.aug offisielt åpnet av Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft. Det har vært flere arrangementer knyttet til friluftslivets år. I tillegg til tildeling av midler til lag og foreninger er det bevilget midler til 3 nye gapahuker; en ved Flakkefossen, en ved Flakkeloner og en ved Slågedalsbroa. Det er god aktivitet på Joker fritidsklubb og aktiviteten på biblioteket er god med flere arrangementer og bra utlånsomfang. Innen vann og avløp jobbes det etter vedtatt hovedplan. Ny avdelingsleder er på plass fra juni, og avdelingen er fullt bemannet. Produksjon av vann og avløpshåndtering er tilfredsstillende, med Driftsrapport 2. tertial 2015, 15/720 Side 17 av 33

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 730 700 700 649 094800 Bruk av ubundne inv.fond -730-700 -700-649 Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16:00-17:00 Saksnr Tittel Saksliste 044/15 Meldinger 1 Hovedtall

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Oppdatert med vedtakene i tjenesteutvalget og formannskapet

Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Oppdatert med vedtakene i tjenesteutvalget og formannskapet Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato:Torsdag 05.11.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Saksliste Oppdatert med vedtakene i tjenesteutvalget og formannskapet

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 31.08.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:30 16:30 Saksnr Tittel Saksliste 029/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.06.2016 030/16 Meldinger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Saksliste Saksnr Tittel 044/15 Meldinger 045/15 Driftsrapport 2. tertial

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Møtedato: 02.05.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 014/16 Godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer