Budsjett 2017 Økonomiplan Foreløpig forslag
|
|
- Haldor Gulbrandsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budsjett 2017 Økonomiplan Foreløpig forslag
2 Oljekorreksjon Samfunns -plan Kommune -reform Sentrumsutvikling TFforskning LEAN Teknologi ROBEK Helsehuset Budsjett 2017
3 Samfunnsutvikling
4 Befolkningsutvikling Rauma
5 Reduksjon i sysselsettinga - arbeidsplasser
6 Dobbelt så stor reduksjon i Rauma som i M&R Kommune Reduksjon antall arbeidsplasser fra 2014 til 2015 Reduksjon % Rauma ,9 Møre og Romsdal ,1 Molde ,4 Ålesund ,1 Kristiansund ,6 Norddal -68-8,0 Vestnes -62-2,2 Nesset -34-3,7 Fræna -55-1,6 Sunndal 39 1,1 Surnadal -8-0,3
7 Hvilke næringer har størst tilbakegang i Rauma? Næring Endring i antall arbeidsplasser fra Pleie og omsorg + 38 IT-tjenester + 18 Agentur og engroshandel - 55 Bygg- og anleggsvirksomhet - 39 Land- og rørtransport - 33 Detaljhandel - 24 Gummivare- og plastindustri - 23 Maskinreperasjon og -installasjon - 23 Jordbruk -17
8 Kommune-NM 4 av 5 indikatorer er positive
9 Samfunnsplanen ligger fast for
10 Kommunen har allerede brukt 100 mill. til Samfunnsplanen Innsatsområde 2014-R 2015-R 2016-B Basis/region Tilflytting Bedriftsvekst Reiseliv/handel Sum via Nordveggen Bygdeutvikling Sentrumsutvikling Sum totalt
11 Videreføre nye 100 mill. de neste 4 år Innsatsområder Sum Tjenestekjøp 1. linje Tilskudd via Kraftfondet Regional utvikling Sentrumsplan Øran Sum drift Boligfelt Åfarnes Boligfelt Isfjorden Næringsområde Dokka Næringsområde Nesstranda SentrumsområdeTeglverket Sentrum/Strandgt./Stokkekaia Sum investering Sum kommunal innsats - samfunnsplan
12 Tjenestene
13 Tjenesteanalyse Telemarksforskning - hovedtjenester
14 Tjenesteanalyse Telemarksforskning andre tjenester
15 Endringer fra 2014 til 2015 Mer-/mindreforbruk Rauma ift. normert nivå (1000 kr) Endring Barnehage Administrasjon Grunnskole Pleie og omsorg Kommunehelse Barnevern Sosialtjeneste Sum
16 Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRAfunksjoner. Mill kr. Rauma kommune 2015 Landsgjennomsnittet «Normert og inntektsjustert utgiftsnivå» Barnehage (F201, 211, 221) -6,3-1,6 201 Førskole -6,1-2,1 211 Styrket tilbud til førskolebarn 1,3 1,7 221 Førskolelokaler og skyss -1,5-1,2 Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 1,6-2,1 130) 100 Politisk styring 1,2 0,9 110 Kontroll og revisjon 0,2 0,1 120 Administrasjon 0,8-1,9 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 0,0-0,3 130 Administrasjonslokaler -0,6-0,9 Grunnskole (F202, 215, 222, 223) 3,3 2,0 202 Grunnskole 1,8 0,8 215 Skolefritidstilbud -1,3-1,3 222 Skolelokaler 1,1 0,9 223 Skoleskyss 1,6 1,6 Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 37,5-5,4 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede -1,9-4,2 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 20,0 2,9 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 18,9-2,4 261 Botilbud i institusjon 0,5-1,7 Kommunehelse (F232, 233, 241) 2,6 0,4 232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste -0,4-0,9 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1,8 1,6 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 1,2-0,3 Barnevern (F244, 251, 252) -3,4-1,0 244 Barneverntjeneste -1,1-0,4 251 Barneverntiltak i familien 0,6 0,9 252 Barneverntiltak utenfor familien -2,8-1,5 Sosialtjeneste (F242, 243, 281) -6,3 0,9 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 1,0 3,6 243 Tilbud til personer med rusproblemer -2,6-1,5 281 Økonomisk sosialhjelp -4,6-1,2 16
17 Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRAfunksjoner. Mill kr. Rauma kommune 2015 Landsgjennomsnittet "Normert- og inntektsjustert nivå» Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 1,0 0,9 301 Plansaksbehandling 1,5 1,4 302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid 0,0 0,0 303 Kart og oppmåling 0,5 0,4 304 Bygge- og delsaksbehandling etc. 0,0 0,0 305 Eierseksjonering 0,0 0,0 335 Rekreasjon i tettsted -0,2-0,2 360 Naturforvaltning og friluftsliv -0,6-0,5 365 Kulturminnevern -0,1-0,1 Kultur -1,0-0,9 231 Aktivitetstilbud barn og unge -0,4-0,4 370 Bibliotek -0,6-0,5 373 Kino 0,0 0,0 375 Muséer -0,4-0,4 377 Kunstformidling -0,6-0,6 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -0,4-0,4 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -0,8-0,7 383 Musikk- og kulturskoler 1,8 1,6 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg -0,2-0,2 386 Kommunale kulturbygg 0,8 0,7 Kirke 1,0 0,9 390 Den norske kirke 0,5 0,5 393 Gravplasser og krematorier 0,5 0,5 Samferdsel 5,5 5,0 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak -0,5-0,4 332 Kommunale veier 5,9 5,4 Brann og ulykkesvern 2,2 2,0 338 Forebygging av branner og andre ulykker -0,1-0,1 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 2,3 2,1 17
18 Demografisk utvikling Antall Prosentvis
19 Demografikostnader
20 Konklusjoner for tjenestene Behov for å ta ned kapasitet på tjenester til barn 0-5 år Flere skolebarn i perioden, men fortsatt har skolen merforbruk ift andre tjenester De yngre eldre er den befolkningsgruppa som har største vekst. Her trengs nye tiltak: Frivillighet, forebygging, folkehelse, dagtilbud, hjemmetjenester De eldre, eldre blir færre i perioden dvs. det bør ikke bli press på institusjonsplasser
21 Økonomisk omstillingsbehov
22 Raumas økonomiske «handlingsregel Netto driftsresultat skal være 1,75 % av brutto driftsinntekter, dvs. 10,5 mill. kroner Netto finanskostnader skal ikke overstige 5 % av brutto driftsinntekter, dvs. 30 mill. kroner Vi skal ha en produksjonsindeks på minimum 110 %
23 Økonomisk omstillingsbehov Økonomisk omstillingsbehov Viktigste forklaringene: Inndekning av underskudd 2015 på 10,490 mill. kroner Avsetning til disposisjonsfond årlig 10,490 mill Redusert utbytte Rauma Energi AS 4 mill. årlig Gradvis økning av renteutgiftene pga. økt låneopptak
24 Driftsbudsjett
25 Hovedgrep for å oppnå økonomisk balanse 1. Struktur helse/omsorg: Nedlegging 3 sjukeheimer (Rauma, Åndalsnes og Voll). Bygging nytt helsehus. Etablering 2 bokollektiv 2. Skolestruktur: Nedlegging Vågstranda fra Samling av ungdomsskolene på Åndalsnes fra Opprusting Måndalen skole 3. Investeringene i 2017 avgrenses i hovedsak til det som er gjort forpliktende avtale om (helsehus/stokkekaia) 4. Eiendomsskatt opp til 7 promille bare i % kutt i bruttorammene for alle tjenesteområder bare i Reduksjon netto 19 stillinger i perioden Nye driftstiltak: 1. 1 mill. kroner til kjøp 1. linjes næringsutvikling 2. 1,4 mill. kroner til styring av rus og psykisk helse 3. 3,6 mill. kroner til nytt bo- og avlastningstilbud for barn/unge
26 Tiltaksliste (I) Nye tiltak (1000 NOK) Årsverk POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER Færre utvalg og redusert møtegodtgjørelse % nedtrekk i rammen i SUM ADM. OG STAB INKL. KRAFTSALG Næringsutvikling - ny ordning sammen med kraftfondet Reduksjon årsverk % nedtrekk i rammen i SUM KULTUR Reduksjon 1 årsverk % nedtrekk i rammen i SUM BARNEHAGE Barnehagestruktur nordside Barnehagestruktur sørside 1% nedtrekk i rammen i SUM SKOLE % nedtrekk i rammen i Vågstranda skole - sammenslåing Måndalen fra og nedlegging Overføring av ungdomsskolen på Sørsida til Åndalsnes fra Arbeidsmatriell og læremidler Reduserte skysskostnader Overføring av ungdomsskolen på Norsida til Åndalsnes fra SUM
27 Tiltaksliste (I) Nye tiltak (1000 NOK) Årsverk 320 HELSE OG VELFERD Gjenstående tiltak fra % nedtrekk i rammen i Reduksjon fysioterapi privat hjemmel Styrking psykisk helse og rus - 2 årsverk årsverk barnefattigdom - finansiert av øremerket tilskudd NAV - reduksjon øk. sosialhjelp Reduksjon 1 årsverk barn og unge SUM HELSE OG OMSORG % nedtrekk i rammen i Etablering av heldøgns bo- avlastningstilbud for barn og unge på tidligere Åndalsnes sjukeheim Overføre boliger med heldøgns omsorg fra enkeltstående boliger til tidligere Åndalsnes sjukeheim - færre turnuser Samle alle heldøgns avlastningstilbud i tidligere Åndalsnes sjukeheim - færre turnuser , ,7 Reduksjon hjemmebasert psykisk helse Omlegging Voll fra institusjon til heldøgns omsorg ,5 Samdriftsfordel effekt av helsehus ,7 SUM UTBYGGING 1% nedtrekk i rammen i Reduksjon årsverk ,0 Områdeplan Øran Redusert vedlikehold kommunale veier SUM FINANSOMRÅDE Eiendomsskatt til 7 promille i 2017 kun prisvekst i øvrige Robek - holde plan -500 SUM SUM TOTALT
28 Investeringsbudsjett
29 De største investeringene Tiltak Mill. kroner Helsehus 230 Rammebudsjett vann 40 Oppgradering Måndalen skole 30 Strandgata 16 Oppgradering formålsbygg 16 Grunnerverv Teglverket 15 Sentrum fase 3 13 Næringsområde Nesstranda 11 Boligområde Isfjorden 11 Stokkekaia 10
30 Investeringsbudsjett hovedtall Investeringsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomi plan Investering kommune Investering SVARF Finansinvesteringer Brutto finansieringsbeho Refusjon mva Netto finansieringsbehov Bruk av lån Tilskudd til investeringer Salg av anleggsmidler Bruk av kapitalfond Avsetning kapitalfond Sum finansiering
31 Konsekvenser for utvikling av gjeld og finanskostnader Gjeldsutvikling Brutto gjeld Ny gjeld i perioden Årlige avdrag Årlig gjeldsøkning Ny gjeld pr Lån til Rauma Energi Netto gjeld pr Renteutgifter Avdragsutgifter Brutto finanskostnader Renter og utbytte Rauma energi Renterinntekter bank, VARFS, husbanken mm Netto finanskostnader
32 Hva skjer videre nå? Formannskapet har møte kl og må drøfte det videre politiske arbeidet med budsjettet Administrasjonen fortsetter arbeidet med kvalitetssikring av tallgrunnlag og tiltak Møte med Fylkesmannen (ROBEK) Tjenesteområdene skal lage hver sin strategi for for å konkretisere mål, utvikling og tiltak AMU vil bli orientert i møte nå på onsdag Rådmannen møter hovedtillitsvalgte i ordinært møte 26. sept Statsbudsjettet kommer 6. oktober Endelig budsjettforslag fra rådmannen kommer mandag 17. oktober Det planlegges 4 bygdemøter i november Formannskap skal avgi sin budsjettinnstilling 29. november Budsjettmøte i kommunestyret 15. desember
33 Oppsummering Arbeidet og satsingen på utvikling av Raumasamfunnet fortsetter i neste 4- årsperiode med samme styrke Som eier bidrar Rauma kommune til at Rauma Energi AS kan realisere kraftverksutbyggingen i Verma Rauma sitt kostnadsnivå er for høyt det kreves et varig nedtrekk på 3 % Med foreliggende forslag vil Rauma være innenfor sin «økonomiske handlingsregel» på alle tre områder fra og med 2018 Det to viktigste grepene er: Ny tjenestestruktur for helse og omsorg Effektivisering av skolestrukturen I tillegg kreves ekstraordinære tiltak i 2017 for ikke på nytt å komme inn i ROBEK 1 % ekstraordinær reduksjon i drifta bare for 2017 Økning av eiendomsskatten til 7 promille bare for 2017
Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
DetaljerOppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
DetaljerØkonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020
DetaljerVerdier Regnskap Busjett 2012
Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
DetaljerSkatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) 1 Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som
DetaljerRAMMEREDUKSJONER. prioritering
RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere
DetaljerDriftsutgifter 2001 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0
DetaljerDriftsutgifter 2002 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10
DetaljerSTATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
DetaljerOmstillingsprosjekt Målselv kommune
Omstillingsprosjekt Målselv kommune Ressursbruk og organisering Tillegg til TF-notat nr. 20/2017 KJETIL LIE, OLE SVERRE LUND, AUDUN THORSTENSEN, SONDRE GROVEN OG HELGE STØREN 1 Kolofonside Tittel: Undertittel:
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse (2017) og demografikostnadsberegninger ( ) Fjell kommune
KOSTRA- og effektivitetsanalyse (2017) og demografikostnadsberegninger (2018-2030) Fjell kommune 1 Innledning Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens
DetaljerBudsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg
Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerFaktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015
Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerFaktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerFaktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerFaktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerFaktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerDialogmøte Tjenesteomstilling. - Kunnskapsgrunnlaget - Utfordringsbilde - Retning for endringene. Rådmann Oddbjørn Vassli 14.
Dialogmøte Tjenesteomstilling - Kunnskapsgrunnlaget - Utfordringsbilde - Retning for endringene Rådmann Oddbjørn Vassli 14. mai 2013 Bestilling Rådmannen bes om å forberede et omstillingsprogram av kommunens
DetaljerFaktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse Fjell kommune
KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2016 Demografikostnadsanalyse 2017-2021 Fjell kommune 1 Innledning Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2017-2020 - Samfunnsplanens handlingsprogram 2017-2020 - Budsjett 2017 Rådmannens foreløpige forslag 12. september 2016 INNLEDNING... 3 1 STATUS OG UTFORDRINGSBILDE... 4 1.1 SAMFUNNSPLANEN
DetaljerTiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon
Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerFaktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
DetaljerFaktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
Detaljer7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
DetaljerSkyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015
Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe
DetaljerFinanskomite 24. januar 2018
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug
DetaljerJustert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016
Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17
DetaljerØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER
Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens
DetaljerOslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09
Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 19.00 Sekretariat:
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerLardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015
Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerKOSTRA- og effektivitetsanalyse
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (Endelige/reviderte KOSTRA-tall 2015) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 6.9.2016 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerTjenesteutvikling. Informasjon til ansatte April 2013
Tjenesteutvikling Informasjon til ansatte April 2013 Tema Hvorfor omstilling? Kunnskapsgrunnlaget Hvordan er prosessen? Hva betyr dette for de ansatte? Hvilke endringer kan være aktuelt for vår enhet?
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerØkonomiplan Forutsetninger
Økonomiplan 2017-2020 Forutsetninger Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet? 5,00% Netto driftsresultat i
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-
DetaljerØk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP
Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2
DetaljerKOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)
- 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerDato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
Detaljerbudsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
DetaljerNye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling
DetaljerRETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE
RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE 1. OMFANG... 3 2. FORMÅL... 3 3. LOV, TARIFFAVTALE OG REGLEMENTFORUTSETNINGER... 3 4. AVGJØRELSESMYNDIGHET...
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerBYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2017-2020 - Samfunnsplanens handlingsprogram 2017-2020 - Budsjett 2017 Rådmannens endelig forslag 17. oktober 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 1 STATUS OG UTFORDRINGSBILDE... 5 1.1
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014
DetaljerKostnadsanalyse Elverum kommune 2014
Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk
DetaljerSaksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerBydelen totalt per mars 2009
Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013 Helse-
DetaljerTJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE
100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2017-2020 - Samfunnsplanens handlingsprogram 2017-2020 - Budsjett 2017 Kommunestyrets vedtak 15.12.2016 INNLEDNING... 4 1 STATUS OG UTFORDRINGSBILDE... 5 1.1 SAMFUNNSPLANEN 2014-2025... 5 1.2
DetaljerKommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann
Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - intensjonsavtalen - noen fakta om Sunndal og Nesset 1 Kommunens 4 oppgaver
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
Detaljer10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.
10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerBudsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla
Detaljer