Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for formannskapet 5. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for formannskapet 5. november 2013"

Transkript

1

2 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for formannskapet 5. november 2013

3 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 3

4 Byvekst med kvalitet Utbygging av tjenester i takt med befolkningsveksten Målene nås gjennom effektiv drift og nødvendige investeringer Drift som for 2013 Ingen nye kutt Ikke videreføring av engangsbevilgninger Netto driftsresultat på + 69 mill. kr i 2014 Betydelig egenfinansiering av investeringene: 72 mill. kr i 2014 Folketall for de enkelte aldergruppene vises i høyre loddrette akse 4

5 2,2 mrd. kr til nødvendige investeringer i skoler, barnehage, sykehjem og transport Investeringer i underkant av 2,2 mrd. kroner i perioden, hvorav om lag 676 millioner kroner i 2014 Investeringer til barnehager og skoler er på nesten 750 mill. kr i perioden. Flere barn krever flere plasser i barnehager og skoler for å sikre trygg oppvekst og godt læringsmiljø. Åskollen skole Strømsø barnehage 5

6 Driftsrammene videreføres i 2014 Det legges ikke opp til nye generelle kutt i driftsrammene for 2014 Programområdenes rammer for 2013 er i utgangspunktet videreført i 2014 Det kompenseres for demografisk vekst og virkninger av nye investeringer i 2013 og 2014 Programområde 05 Helse og omsorg tilføres midler ut over forutsetningen i gjeldende økonomiplan blant annet for å styrke sykehjemsbudsjettene Schwartzgate velferdsteknologi i praksis Nye satsingsområder i 2014 er bant annet hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

7 1,15 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for ,10 1,05 1,00 1,037 0,992 1,068 1,063 1,008 1,005 1,044 0,95 0,956 0,964 0,957 Prodindeks 0,90 0,85 Bto drutg ASSS Effektivitet 0,80 0,75 0,70 Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø 7

8 Budsjettforutsetninger Forslaget til driftsbudsjett er i balanse for hele programperioden Ved å foreta omprioriteringer innenfor rammen er det funnet rom for politisk prioriterte tiltak. Drammen kommune viderefører et nødvendig investeringsnivå, og kommunen er i stand til å betjene sine låneforpliktelser

9 Budsjettekniske forutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger i 2014: - Lønnsvekst 3,5% - Prisvekst 2,0% - Kommunal deflator 3,0% (vektet) Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2014 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 3% i 2014: - Viderefører sosial profil med inntekts- og søskenmoderasjon - Enkelte gebyrsatser økes mindre enn deflator eksempelvis oppholdsbetaling i barnehager (makspris) og renovasjonsgebyrene - Enkelte gebyrsatser økes mer enn deflator eksempelvis vann- og avløpsgebyr, boligsoneparkering, festeavgift gravplasser og gebyr for kart- og geodatatjenester

10 Hovedstørrelser i driftsbudsjettet 2014 Mill. kroner Revidert budsjett 2013 Forslag 2014 Driftsinntekter , ,1 Driftsutgifter ekskl. avskrivninger 4 008, ,2 Brutto driftsresultat -44,0-126,0 Netto finanskostnader 102,0 107,7 Utbytte -62,0-51,0 Netto driftsresultat -4,0-69,2 Overføring til investeringsbudsj. 13,7 72,3 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) -9,7-3,1 Årsresultat 0,0 0,0 Lånegjeld (ekskl. videreutlån)

11 Utviklingen i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Mill kroner Justert anslag Skatt 1 635, , , , ,3 Rammetilskudd 1 347, , , , ,2 Sum skatt og rammetilskudd 2 982, , , , ,4 Endring pr. år 128,2 55,4 44,9 41,2 Gjeldende økonomiplan (korr. deflator) 3 090, , , ,7 Endring i fht. gjeldende økonomiplan 20,8 27,1 27,5 68,7 Forutsetninger skatt: - Lokal skatteinngang 2013 benyttes som basis (+8% vekst) - Lokal skattevekst 2014 på 1,9% - forutsetter samme skattenivå pr. innbygger som i 2012 (98%) - Nasjonalt anslag basert på forslag i statsbudsjettet 2014 (+ 3,3%) Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Utgiftsbehovsindeks: Fra 0,9776 til 0,9772 i 2013 (gir noe høyere trekk i utgiftsutjevningen)

12 Hovedoversikt drift Programområdenes rammer Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr Rammer pr. programområde 1-14: 2 877, , , , , ,3 01 Barnehage 429,0 433,3 454,2 459,7 465,2 470,2 02 Oppvekst 193,7 206,0 201,6 202,5 203,8 203,8 03 Samfunnssikkerhet 40,5 40,5 44,4 47,4 47,4 47,4 04 Byutvikling 15,6 20,1 16,3 13,1 13,1 13,1 05 Helse 978,7 1043, , , , ,6 06 Kultur 125,6 131,9 131,7 131,1 131,1 131,1 07 Ledelse, org. og styring 163,7 169,1 167,9 169,2 169,9 169,9 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,5 7,9 8,6 8,6 8,6 6,6 10 Politisk styring 20,5 21,1 17,0 20,7 16,7 20,7 11 Samferdsel og fellesarealer 110,9 113,9 114,1 114,2 114,2 114,2 12 Skole 641,5 660,5 672,6 692,2 698,2 704,8 13 Sosiale tjenester 234,7 265,3 241,6 240,6 238,1 238,1 14 Vann og avløp -83,9-83,2-87,4-95,0-104,9-113,2

13 Mill. kr Pensjonskostnadene øker Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden fra 119 til 296 mill. kr. Korrigert med kommunal deflator ville veksten i samme periode vært på 155 mill. kr ,6 134,3 Utvikling i pensjonskostnader 164,2 175,3 208,5 243,1 295,7 275,2 Sum pensjonskostnad + amortisering Netto pensjonskostnad Amort. tidl. års premieavvik Faktisk belastning i driftsregnskapet er netto pensjonskostnad pluss avskriving av tidligere års premieavvik (E) 2014 (E)

14 Lånefondets rente- og avdragsutgifter Basert på forslag til investeringsbudsjett Forutsetter fortsatt lavt rentenivå i hele perioden, men gradvis noe stigende Gjennomsnittlig avdragstid på 30 år Rente- og avdragsutgiftene stiger fra ca 310 mill kroner i 2013 til 388 mill kroner i løpet av perioden 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Utvikling i renter og avdrag Rente Avdrag

15 Investeringsrammer Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehage 20,0 44,0 54,0 34,0 152,0 02 Oppvekst 20,0 14, ,3 03 Brannvern 2,0 2,0 04 Byutvikling 16,0 19,0 4,0 4,0 43,0 05 Helse og omsorg 27,4 36,2 119,0 119,0 301,6 06 Kultur 4,1 4,1 4,1 4,1 16,4 07 Ledelse, org., styring 28,4 23,5 21,9 24,4 98,2 10 Politisk styring Samferdsel 49,5 45,0 44,0 43,5 182,0 12 Grunnskoleoopplæring 256,1 115,0 115,0 105,0 591,1 13 Sosiale tjenester 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 14 Vann og avløp 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Sum programområde ,5 443,1 504,0 476, ,6 20 Interkommunalt samarbeid Drammen Eiendom KF 80,9 45,0 10,0 10,0 145,9 Drammen Drift KF 2,5 2,5 Drammen Parkering KF 1,1 1,1 Drammensbadet KF 0,5 0,5 Sum investeringer 675,5 488,1 514,0 486,0 2163,6 Sum lånefinansiering 499,7 293,6 350,0 333,3 1143,2

16 Millioner kroner Lånegjelden vokser fortsatt, men langsommere 6500 Langsiktig lånegjeld

17 Lånegjeld Innbyggere og gjeld pr innbygger Brutto lånegjeld pr. innbygger Utvikling i lånegjeld og lånegjeld pr. innbygger Lånegjeld Antall innbyggere Lån pr innbygger

18 Aksetittel Fordeling av Drammen kommunes gjeld Anslått status pr Drammen kommunes gjeld pr Total gjeld mill kr Gjeld uten VA mill kr Av bykassens gjeld på 920 mill. kr er 515 mill. kr utlån - herav 465 mill. kr er til EB (ansvarlig lån) Gjeld Utlån Andre 50 EB 465 VA DEKF Bykassa

19 Sikring av gjeldsporteføljen I overkant av halvparten av kommunens lån vil være rentesikret pr Drammen kommune har sikret seg lange gunstige renter Lånefondet - fordeling mellom sikret og flytende gjeld Gjennomsnittsrenten på kommunens låneportefølje er for 2014 beregnet til 3,37% Rentesikret andel av gjelden forutsettes oppretthold med om lag 50% i perioden Rentebetingelser Flytende rente 2,45% Fast rente 4,29% Gjennomsnittsrente 3,37% Flytende gjeld 49 % Sikret gjeld 51 %

20 Status pr : Rentefølsomhet Rentesikret 51% av låneporteføljen (2 508 mill. kr) I tillegg har bykassen rentebasert inntektsgrunnlag på mill. kr Om lag 300 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 3 mill. kr pr. år på usikret del av lånegjelden Grunnlag Mill. kr Rentesikret andel 51% Flytende rente 49% Lånegjeld Rentebasert innt.grunnlag Utlån mv. 515 Vann og avløp (selvkost) Kompensasjonstilskudd 483 Sum - renteinnt.grunnlag Lånegjeld uten sikring Mill. kr Gjeld flytende rente Gr.lag rentefølsomme innt Usikret del av gjelden

21 Mål i bystrategien er innarbeidet i alle målekartene Kommuneplan/ planverk Mål og resultatstyring (MRS) Økonomiplan Virksomhetsplan Balansert målstyring (BMS) Brukere Medarbeidere Økonomi 21

22 Mål fra Bystrategien Mål- og resultatstyring Barnehage Norges beste barnehage et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske. Mål i økonomiplan og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Barna skal utvikle seg i barnehagene slik at de ved skolestart er trygge og kan mester utfordringene som skolen byr på Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk tilpasset barnegruppa. - Språk: Dokumentert i PULS % % < 90 % - Sosial kompetanse: Dokumentert i PULS % % < 90 % Alle barn skal ha tilbud om barnehageplass i ønsket bydel. Barnehagedriften i Drammen skal ivaretas av kommunale- og private barnehager Barnehagedekningen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. - - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året Alle barn skal få tilbud om barnehageplass Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år % 88-87,3 % < 87,3 % % % < 90 % % % < 90 % Alle barn skal kunne norsk ved skolestart Minoritetsspråklige barn skal kunne følge vanlig norskundervisning i 1. klasse. - Andel minoritets-språklige barn som får særskilt norsk % % < 39 % 22

23 P01 Barnehage: Alle barn får plass (1) 140 nye plasser i bruk i løpet av høsten 2013: - Nye Kobbervik gård barnehage (fra aug. 2013) - Utvidelse Strømsø barnehage (fra jan. 2014) Ledige plasser gjør det mulig med løpende opptak hele året Gradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon videreføres. Satsene justeres med kommunal deflator på 3%. Makismalprisen økes fra kr til kr pr. mnd. Gratis kjernetid for barn på Fjell og deler av Strømsø har rekruttert 93 % av barna i målgruppen til barnehage. Tiltaket videreføres i Kobbervik gård ombygges til barnehage Strømsø barnehage

24 P01 Barnehage: Kompetanseheving og investeringer Det foreslås 6 mill kr pr. år til kompetanseheving for ansatte i kommunale og ikkekommunale barnehager i regi av Norges Beste Barnehage Det skal utarbeides gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. Ny praksis innarbeides fra høsten 2014 Det foreslås investeringer for 152 mill. kr i perioden til flere barnehageplasser, oppgradering av eksisterende barnehageplasser og oppgradering av barnehagenes uteområder Kobbervik gård ombygges til barnehage Norges beste barnehage 24

25 P01 Barnehager: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 556,9 529,6 549,8 555,3 560,8 565,8 Driftsinntekter -99,1-96,3-95,7-95,7-95,7-95,7 Netto ramme 457,7 433,3 454,2 459,7 465,2 470,2 Tiltak Husleieøkning "nye" Strømsø barnehage 1,2 1,2 1,2 1,2 Husleieøkning Kobbervik gård 1,9 1,9 1,9 1,9 Alternative lokaler Fjellhagen barnehage 0,5 1,0 1,0 Spesialpedagogiske tiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 Økt dekningsgrad 5,0 10,0 15,0 20,0 Økt minstesats private barnehager - helårseffekt endring 2013 (96%) 1,9 1,9 1,9 1,9 Reell reduksjon i maksimalpris på foreldrebetaling 3,0 3,0 3,0 3,0 Sum driftstiltak 14,0 19,5 25,0 30,0 25

26 P01 Barnehager: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. bevilget Sum Investeringstiltak bykassen: 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering av uteområdet 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 14,0 16,0 40,0 50,0 30,0 136,0 Fjellhagen erstaningsbarnehage (Fjell 2020) 1,0 4,0 25,0 20,0 49,0 Etablering nye barnehageplasser 0,0 5,0 20,0 20,0 45,0 Oppgradering av bygningsmassen 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Rehabilitering av Strømsø barnehage 13,0 2,0 2,0 Sum investeringstiltak 14,0 20,0 44,0 54,0 34,0 152,0 26

27 P02 Oppvekst: Tidligere hjelp til utsatte barn (1) Hovedutfordringen i 2014 er å redusere utgifter til plasseringer og tiltak i barnevernet med 10 mill. kr: - Hjelpe barn med omsorgssvikt tidligere - Styrke forebyggende arbeid - Utføre flere tiltak i egen regi Helsestasjonene og skolehelsetjenesten styrkes med 2,6 mill. kr, jfr. statsbudsjettet 2014 Redusere behovet for spesialundervisning: - PPT vil styrke veiledningsarbeidet i skolene og barnehagene Marienlyst helsestasjon 27

28 P02 Oppvekst (2) Enslig mindreårige flyktninger: - Krav om egenandel på 10% for utgifter til barnevern ut over kr pr. mnd.(jfr. Statsbudsj. 2014) - Kostnad for Drammen: 3 mill. kr pr. år - Vurdere nivået på tjenestetilbudet hvis dette blir vedtatt Utvidelse av Bekkevollen barnebolig. Bevilgning på 34,3 mill. kr i 2014 og 2015: - 14 ekstraplasser for barn med funksjonsnedsettelser Bekkevollen barnebolig 28

29 P02 Oppvekst: Drifts- og investeringsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Fors lag til økonomiplan Teks t Drifts utgifter 279,6 263,8 269, ,3 271,3 Drifts inntekter -63,8-65,8-67,5-67,5-67,5-67,5 Netto ramme 215, ,6 202,5 203,8 203,8 Tiltak Husleieøkning, utvildelse av barnebolig 1,5 1,5 1,5 Husleieøkning utvided påbygg -0,6 0,7 0,7 Økt egeneandel statlige insitusjoner 2,0 2,0 2,0 2,0 Forsterket tilsyn barn i fosterhjem 0,2 0,2 0,2 0,2 Endrede rammebetingelser resursskrevende tilskudd 0,3 0,3 0,3 0,3 Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste 2,6 2,6 2,6 2,6 Egenandel barneverstiltak enslig mindreårige Sum driftstiltak 5,1 6,0 7,3 7,3 29

30 P02 Oppvekst: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. bevilget Sum Investeringstiltak bykassen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 4,0 20,0 14,3 0,0 0,0 34,3 Utvidelse av barnebolig 4,0 20,0 14,3 34,3 Sum investeringstiltak 4,0 20,0 14,3 0,0 0,0 34,3 30

31 P03 Samfunnssikkerhet Drammensregionens brannvesen (DRBV) vil få en utgiftsvekst på 11,9% i 2014 økt tilskudd fra Drammen på 1,4 mill. kr pr. år Tilskuddet til DRBV økes i tillegg med 0,8 mill. kr pr. år for å lukke avvik i forebyggende avdeling Avsetning på 3 mill. kr pr. år fra 2015 til oppgradering av minimumsberedskap DRBV Vestviken 110-sentral skal i løpet av 2014 få Nordre Buskerud og Vestfold politidistrikt inn på Nødnett Det settes av 2 mill. kr i 2014 rehabilitering av tilfluktsrom finansieres fra tilfluktsromfondet Drammen brannstasjon 31

32 P03 Samfunnssikkerhet: Drifts- og investeringsbudsjettet Regns kap Justert budsjett Fors lag til økonomiplan Teks t Drifts utgifter 40,7 40,8 44,7 47,7 47,7 47,7 Drifts inntekter -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Netto ramme 40,4 40,5 44,4 47,4 47,4 47,4 Tiltak i driftsbudsjettet Avvik forebyggende 0,8 0,8 0,8 0,8 Avsetning minimumsberedskap 3,0 3,0 3,0 Økt eiertilskudd 1,4 1,4 1,4 1,4 Opplæring av deltidsbrannpersonell 0,5 0,5, 0,5 0,5 Sum driftstiltak 2,2 5,2 5,7 5,7 Tiltak investeringsbudsjettet Sum Oppgradering av tilfluktrsom 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Sum investeringstiltak 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 32

33 P04 Byutvikling: Tilrettelegge for vekst med kvalitet (1) Hovedfokus i 2014 følg opp bystrategien gjennom utredning, medvirkning og behandling av kommuneplanens arealdel En helhetlig transportpakke for Buskerudbyen : - Bindende avtale mellom staten og kommunene - Få til videreføring av belønningsordningen etter 2013 Byggesak utviklingsarbeid pågår. Bedre service og balanse mellom utgifter og inntekter i 2014 Behov for forsterket plankapasitet. Det fremmes egen sak om økt plangebyr økte inntekter benyttes til å styrke planarbeidet Pir 7 33

34 P04 Byutvikling: Tilrettelegge for vekst med kvalitet (2) Områdesatsing på Fjell: - Investeringer på 16 mill. kr i planperioden - Om lag halvparten av statlig tilskudd på 15 mill. kr foreslås benyttet til investeringer (jfr. Statsbudsj. 2014) Det foreslås 15 mill kr i planperioden til knutepunktutvikling for å bedre kollektivtilbudet. Rammen til samarbeidsprosjekter mellom kommunen og andre utbyggere foreslås videreført med 15 mill. kr pr år. Bekkefaret - Lille Dumpa - første spadestikk ved ordfører 34

35 P04 Byutvikling: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 58,3 56,3 55,1 51,9 51,9 51,9 Driftsinntekter -39,9-38,3-38,9-38,9-38,9-38,9 Netto ramme 18,4 18,0 16,3 13,1 13,1 13,1 Tiltak Uttrekk styrking av planressurs -1,0-1,0-1,0 Uttrekk kommuneplanens arealdel -1,0-1,0-1,0 Uttrekk plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya -1,2-1,2-1,2 Sum driftstiltak 0,0-3,2-3,2-3,2 35

36 P04 Byutvikling: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. Bevilget Sum Knutepunktsutvikling 10,0 5,0 10,0 15,0 Samarbeid byutvikling - offentlige og private utbyggere 0,0 Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0 Fjell parker/lekeplasser/gangveier 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Rehabilitering av bybrua - sluttoppgjør 35,0 2,0 2,0 Sum investeringstiltak 49,0 16,0 19,0 4,0 4,0 43,0 36

37 P05 Helse og omsorg: Omstilling, kompetanseheving og velferdsteknologi (1) Budsjett 2013 videreføres. Engangsmidler i 2013 trekkes ut. Styrking med 23,7 mill. kr fra 2014: - Drift av sykehjem styrkes med 14,3 mill. kr - Kjøp av eksterne tjenester 4,5 mill. kr - Flere brukere av tilrettelagte tjenester - Utvidet tilbud til personer med psykiske lidelser Omstille tjenestene slik at brukere med størst behov får de beste tjenestene: - Styrke forvaltningskompetansen - Fortsatt behov for tilpasninger Drammen helsehus 37

38 P05 Helse og omsorg: Omstilling, kompetanseheving og velferdsteknologi (2) Hverdagsrehabilitering nytt satsingsområde i 2014 Gjennom Skap Gode dager settes det av nær 10 mill. kr til kompetanseheving for ansatte Forslag til helse-, sosial- og omsorgsplan vil bli fremmet for bystyret i 2014 Forslag til folkehelsestrategi legges frem våren 2014 Skap gode dager 38

39 Brukerne får tjenestene i tråd med målene Tjenestetildeling Antall innvilgede søknader 2012 Antall innvilgede søknader per 1. okt. '13 Antall klager per 1. okt 13 Antall klager omgjort av fylkesmann per 1. okt 13 Mål for gj.sn. effektureringstid etter bystyrevedtak 22/12-Statusrapport for eldreomsorgen i Drammen; mindre enn 14 dager Resultat 2012 gj.sn. effektureringsti d Resultat Gj.sn. effektureringstid Hjemmehjelp/rengjøring Mindre enn 14 dager 5,5 dager 3,3 dager Sykehjem korttid Mindre enn 14 dager 6,7 dager 5,8 dager Sykehjem langtid Mindre enn 28 dager 4,2 dager 3,7 dager Hjemmesykepleie dager 0 dager 0 dager 39

40 Drammen har høy effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene nr. 2 blant ASSS-kommunene

41 Velferdsteknologi og andre investeringer Det settes av 40 mill. kr i planperioden til økt bruk av velferdsteknologi og ehelse Det settes av 20 mill. kr i perioden til kjøp av omsorgsboliger til personer under 67 år med psykiske helseproblemer. Dette vil erstatte eksisterende institusjonstilbud Det settes av 28 mill. kr i planperioden til oppgradering og tilpasning av eksisterende institusjonsbygg Midler til Drammen Helsehus er ført opp med 205 mill. kr, i hovedsak fordelt på årene 2016 og 2017: - Det vil bli laget en utredning om mulig fremtidig tjenestetilbud ved Helsehuset som grunnlag for eventuelle investeringer Schwartzgate velferdsteknologi i praksis

42 Boformer innen eldreomsorgen 42

43 Innbyggere Befolkningsfremskriving aldersgrupper over 67 år i perioden år over 80 år

44 Innbyggere Befolkningsfremskriving aldersgrupper over 67 år i perioden år over 80 år

45 Omsorgstrappen for eldreomsorg Omsorgstrappen - Eldreomsorg BEON- prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) Lindrende/palliativ Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Sykehjem langtid, psykogeriatri Sykehjem langtid, demens Sykehjem langtid, somatikk Sykehjem korttid, forsterket (USK) Sykehjem ordinær korttid, rullerende Sykehjem korttid, rehabilitering Sykehjem korttid, demens Sykehjem kortid, avlastning Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning Omsorgsbolig med service Hjemmesykepleie, fysio/ergoterapi i hjemmet Omsorgslønn til pårørende Dagsenter for eldre Hjemmehjelp Hjelpemiddelteam, lager med hjelpemidler Trygghetsalarmer Forebyggende tiltak, herunder oppsøkende virksomhet for de over 75år og matombringing Hjemmeboende eldre uten behov for kommunale tjenester 45

46 P05 Helse og omsorg: Driftsbudsjettet Forslag til driftsrammer Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 1 247, , , , , ,6 Driftsinntekter -213,3-169,3-173,9-173,9-173,9-173,9 Netto ramme 1 033, , , , , ,6 46

47 P05 Helse og omsorg: Driftsbudsjettet Tiltak Bofellesskap Blentenborg - husleie 1,3 1,3 1,3 1,3 Blentenborg 4 nye stillinger helårseffekt 1,8 1,8 1,8 1,8 Omsorgsboliger demente i Schw artsgate driftsmidler og husleie 3,0 3,0 3,0 3,0 Demografikostnader 0,4 0,9 1,5 2,1 Utskiftning av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetjenesten 0,1 0,3 0,5 0,5 Base ved Drammen sykehus (netto) tom ,4-0,4-0,4 HiBu doktorgradstipendiat -0,3-0,3-0,3-0,3 Flere brukere tilrettelagte tjenester 3,8 6,3 7,6 11,8 Tjenestetilbud psykisk helse til flere brukere 5,0 5,0 5,0 5,0 Styrking av sykehjemsbudsjett - helårseffekt 14,3 14,3 14,3 14,3 Økt behov for eksterne kjøp 4,5 4,5 4,5 4,5 Endrede forutsetninger ressurskrevende tilskudd 1,2 1,2 1,2 1,2 Uttrekk frigjorte midler øyeblikkelig hjelp -1,1-1,1-1,1-1,1 Tilpasning av tjenestetilbudet -30,3-32,8-34,1-38,3 Sum driftstiltak 3,7 4,0 4,8 5,4 47

48 Endring i rammer P05 Opprinnelig budsjett-ramme 2013, justert for engangsmidler Engangsmidler tilført i 2013, videreføres ikke i 2014 Budsjett ramme 2014 eksklusiv deflator Rammeøkning i fht økonomiplan ,7mill kr 68 mill kr 982,4 mill kr 23,7 mill kr

49 P05 Helse og omsorg: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidl. bevilget Sum Investeringstiltak bykassen: 2,4 2,2 2,0 2,0 8,6 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr 2,3 2,1 1,9 1,9 8,2 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 4,0 25,0 34,0 117,0 117,0 293,0 Drammen helsehus 4,0 9,0 98,0 98,0 205,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Oppgradering av bygningsmasse på sykehjem 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0 Velferdsteknologi og ehelse 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Sum investeringstiltak 4,0 27,4 36,2 119,0 119,0 301,6 49

50 P06 Kultur: Flere opplevelser til flere mennesker Lokalt Kulturløft Gradvis økning av bevilgningene til kulturaktiviteter som frivillig kulturarbeid, bibliotek, regionteater og interkultur i planperioden Økningen stiger fra 0,9 til 2,2 mill. kr i perioden Tilskuddene til religion og livssyn reduseres tilsvarende Brageteateret får status som regionteater (jfr. statsbudsjett 2014) Drammensbibliotektet Utvikling av Drammensbiblioteket til regionalt litteraturhus 50

51 P06 Kultur Et lokalt kulturløft Alternativer Konsekvens for andre kulturformål Konsekvens for Den norske kirke Konsekvens for andre trosog livssynssamfunn 1 Et lokalt kulturløft +0,9 mill. kr -0,9 mill. kr Ubetydelig 2 Uendret samlet ressursbruk 0 mill. kr -0,2 mill. kr +0,2 mill. kr 3 Uendret tilskudd drift kirken -1,1 mill. kr +0,6 mill. kr +0,5 mill. kr 4 Forslag fra Drammen kirkelige fellesråd -3,3 mill. kr +2,3 mill. kr +1,0 mill. kr

52 Drammensbiblioteket som regionalt litteraturhus (okt) Arrangement Deltagere

53 P06 Kultur: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 168,7 159,0 159,3 158,7 158,7 158,7 Driftsinntekter -30,3-27,0-27,6-27,6-27,6-27,6 Netto ramme 138,4 132,0 131,7 131,1 131,1 131,1 Tiltak Effektivisering kulturvirksomheten -0,6-1,2-1,2-1,2 Kulturskoletilbud i skole / SFO 1,3 1,3 1,3 1,3 Helårseffekt - fellesrådets kapitalutgifter 0,7 0,7 0,7 0,7 Et lokalt kulturløft - styrket tilrettelegging for kulturlivet 0,9 1,3 1,7 2,2 Reduksjon tilskudd til religion og livssyn -0,9-1,3-1,7-2,2 Sum driftstiltak 1,4 0,8 0,8 0,8 53

54 P06 Kultur: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 1,4 1,4 1,4 1,4 5,6 Oppgradering utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Sum investeringstiltak 4,1 4,1 4,1 4,1 16,4 54

55 P07 Ledelse, organisering og styring: Digitalt løft for bedre service og effektivitet For å sikre enklere og mer effektive tjenester foreslås 93,2 mill. kr til IKT-investeringer i planperioden: - Nytt lønns- og personalsystem fra Oppgradere IKT-verktøy ved Senter for oppvekst - Fornyelse av PC-parken i grunnskolen Styrking av sentral innkjøpsfunksjon Selvbetjeningsløsning: Meldingstjeneste for vei Utvikling av Rådhuset som møteplass 55

56 P07 Ledelse, organisering og styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Fors lag til økonomiplan Teks t Drifts utgifter 221,6 203,6 203,6 204,9 205,6 205,6 Drifts inntekter -34,6-34,5-35,7-35,7-35,7-35,7 Netto ramme 187,0 169,1 167,9 169,2 169,9 169,9 Tiltak Økte inntekter service og administrasjon -0,2-0,2-0,2-0,2 Vergemålsreformen -0,8-0,8-0,8-0,8 Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem 0,0 0,5 0,5 0,5 Husleie - arealutvidelse byarkivet 0,2 0,2 0,2 0,2 Rådhuset som møteplass 0,8 1,5 1,5 Sum driftstiltak -0,8 0,5 1,2 1,2 56

57 P07 Ledelse, organisering og styring: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 27,9 23,0 21,4 23,9 96,2 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Digitale løsninger for folkevalgte 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 10,0 32,5 IKT i helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 IKT kultur/bibliotek 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 0,0 0,0 1,6 Nytt lønns- og personalsystem 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 IKT-verktøy oppvekst 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Rådhuset som møteplass 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringstiltak 28,4 23,5 21,9 24,4 98,2 57

58 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Omdømmearbeidet videreføres med en årlig ramme på 2 mill kr tom For å styrke Drammen som studiested avsettes 3 mill kr årlig til samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold Drammen kommune deltar i Visit Drammensregionen og viderefører Turistkontoret Campus Papirbredden Papirbredden 58

59 P08 Kompetanse, markedsføring og næring: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Fors lag til økonomiplan Teks t Drifts utgifter 7,8 9,1 9,5 9,5 9,5 7,5 Drifts inntekter -0,7-0,2-0,9-0,9-0,9-0,9 Netto ramme 7,1 8,9 8,6 8,6 8,6 6,6 Tiltak Uttrekk tilskudd "Studentenes Hus" -0,1-0,1-0,1-0,1 Avsluttet omdømmeprosjekt -2,0 Sum driftstiltak -0,1-0,1-0,1-2,1 59

60 P10 Politisk styring Det settes av 4 mill. kr til valg i 2015 og 2017 Det settes av 0,3 mill. kr til frivillighetsutvalgets arbeid i 2014 Årlig besparelse på 0,3 mill. kr helårseffekt ved avvikling av Rådet for Drammensregionen Valg 2013

61 P10 Politisk styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 20,4 21,3 17,2 20,9 16,9 20,9 Driftsinntekter -0,8-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Netto ramme 19,6 21,1 17,0 20,7 16,7 20,7 Tiltak Kommunestyre- og stortingsvalg -4,0 0,0-4,0 0,0 Handlingsrom - avvikling av Rådet for Drammensregionen -0,3-0,3-0,3-0,3 Frivillighetsarbeid 0,0-0,3-0,3-0,3 Sum driftstiltak -4,3-0,6-4,6-0,6 61

62 P11 Samferdsel og fellesarealer: Økt bybruk og mer fysisk aktivitet (1) Driftsbudsjettet styrkes med 1,6 mill. kr i 2014 til dekning av drift og vedlikehold av ny infrastruktur For å bidra til økt bybruk og mer fysisk aktivitet foreslås totalt 182 mill. kr til investeringer i den kommende planperioden: - 56 mill. kr for å tilrettelegg for økt fysisk aktivitet. Dette omfatter utskifting av kunstgress, nærmiljøanlegg, lekeplasser, oppgradering av eksisterende anlegg samt skilting av turmuligheter - 84 mill. kr til rehabilitering og oppgradering av veier for å opprettholde veikvaliteten Marienlyst stadion 62

63 P11 Samferdsel og fellesarealer: Økt bybruk og mer fysisk aktivitet (2) Kommunen bruker årlig om lag 37 mill. kr til drift og tilskudd til idrettsformål Det skal bygges nye idrettsanlegg ved skolene med idretten som leietaker Friidrettsbanen på Marienlyst vil bli avviklet ny bane planlegges i samarbeid med idretten Marienlystområdet :Drammenshallen, Gamle Gress, skøytebanen og Drammenshallen 63

64 P11 Samferdsel og fellesarealer: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 139,8 135,7 136,7 136,8 136,8 136,8 Driftsinntekter -26,1-22,0-22,6-22,6-22,6-22,6 Netto ramme 113,7 113,7 114,1 114,2 114,2 114,2 Tiltak Driftsutgifter ny infrastruktur 1,6 1,7 1,7 1,7 Sum driftstiltak 1,6 1,7 1,7 1,7 64

65 P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rehabilitering/oppgradering vei 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur Park, Na 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Oppgradering av gatelys - lavenergi 5,0 1,0 6,0 Overvannsstrategi 0,5 0,5 Skiltstrategi 0,5 0,5 0,5 1,5 Sum 49,5 45,0 44,0 43,5 182,0 65

66 P12 Grunnskole: Moderne skolebygg og høy kompetanse Drammensskolen opprettholdes på samme nivå som i 2013 Det settes av 10 mill. kr pr. år til kompetanseheving 15 mill. kr til områdesatsing på Fjell er foreslått i statsbudsjettet for 2014: - Egen sak om fordeling av midlene - Tiltak for å styrke læringsresultatene i Fjell bydel gjennom prosjektet Fjell 2020 Målet om en times fysisk aktivitet innarbeides i skoledagen Svensedammen skole Galterudhallen Fortsatt mulig for elever å følge undervisning på høyere nivå 66

67 P12 Grunnskole: Investeringer for 591 mill. kr 591 millioner kroner investeres i skolebygg i planperioden: - Nybygg Åskollen, Konnerud og Frydenhaug skoler - Avsetning til utvidelse og flerbrukshaller ved Fjell og Brandengen skoler - Ombygging av Kjøsterud skole for 9 mill. kr for mottakselever - Oppgradering av skolebygg 30 mill. kr i planperioden - Oppgrading av inventar og utstyr ved skolene for 20 mill. kr i planperioden Svensedammen skole Åskollen skole 67

68 Frydenhaug skole nybygg ferdig i 2014 Ny Frydenhaug skole med plass til elever Total kostnadsdramme er 263 millioner kroner Ferdigstilles i løpet av høsten 2014 Økte drifts- og husleiekostnader dekkes delvis av andre kommuner Midlertidige lokaler ved Strømsø skole i byggeperioden

69 Åskollen skole nytt bygg ferdig i 2014 Total kostnadsramme på om lag100 millioner kroner Kapasitetsutvidelse og erstatning for bygg som rives Ferdigstilles til skolestart i 2014

70 Konnerud skole oppgradering og nybygg Oppgradering av inneklima mv. startet opp sommeren 2013 Nytt bygg med 6 klasserom innenfor en total kostnadsramme på 35 mill. kr Ferdigstilles i løpet av høsten 2014 Det utarbeides en tilstandsrapport for resten av bygningsmassen ved skolen

71 Avsetning investeringer skoleformål mv. Avsetning på 340 mill. kr i årene : Fjell skole utvidelse og flerbrukshall Brandengen skole utvidelse og flerbrukshall Eventuelle andre behov for kapasitetstilpasninger Ny barnehage- og skolebehovsanalyse frem til 2030 legges frem våren 2014 Brandengen skole

72 P12 Grunnskole: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 793,8 796,6 811,1 830,7 836,7 843,2 Driftsinntekter -160,2-134,8-138,5-138,5-138,5-138,5 Netto ramme 633,6 661,7 672,6 692,2 698,2 704,8 Tiltak Elevtallsvekst/elever med spesielle behov 4,8 10,9 17,0 23,1 Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 9. og 10. klasse 2,0 3,2 3,2 3,2 Økte husleier skolebygg (sum) 8,4 20,7 21,3 21,7 Brandengen skole - prosjekt leksehjelp 0,6 0,6 Forsering av fag i videregående skole 0,7 0,7 0,7 0,7 Rammekorreksjon 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum driftstiltak 16,7 36,3 42,4 48,9 72

73 P12 Grunnskole: Investeringsbudsjettet Tiltak Tidligere bevilget Sum Investeringstiltak bykassen: 22,0 5,0 5,0 5,0 37,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 Frydenhaug skole - invetar og utstyr 10,0 10,0 Konnerud skole - invetar og utstyr 2,0 2,0 Oppgradering - inventar/utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 218,6 234,1 110,0 110,0 100,0 554,1 Åskollen skole- utvidelse og ombygging 63,1 36,5 36,5 Frydenhaug skole - nybygg 142,5 110,6 110,6 Avsetning utbygging og rehabilitering skoler 8,0 40,0 100,0 100,0 100,0 340,0 Oppgradering kapasitetsutvidelse 10,0 10,0 10,0 30,0 Konnerud skole - nybygg (foreløpig anslag) 5,0 28,0 28,0 Kjøsterud skole - ombygging for mottakselever 9,0 9,0 Sum investeringstiltak 218,6 256,1 115,0 115,0 105,0 591,1 73

74 P13 Sosiale tjenester: Målrettet hjelp gir størst effekt (1) Hovedutfordring å snu veksten i sosialhjelpsutgiftene: - Strakstiltak i 2013 videreføres - Økt fokus på ungdom år Fjell 2020: Jobbsjansen kvalifiseringstilbud for innvandrerkvinner videreføres Levekårsplan legges frem høsten 2014 Strengere prioritering av tjenester og tilskudd innenfor rusfeltet etter bortfall av statstilskudd fra 2013 Det kompenseres for økt mottak av flyktninger fra 100 til 130 pr. år i perioden NAV, resepsjon 74

75 P13 Sosiale tjenester: Målrettet hjelp gir størst effekt (2) Det foreslås 104 mill. kr til kjøp og oppgradering av boliger for vanskeligstilte i planperioden: - Prosjektet Fra leie til eie videreføres Gjenoppbygging av Christian Blomsgt, etter brann 16 nye boenheter. 10 mill. kr utover erstatningssummen Rammen for Startlån utvides fra 110 til 120 mill. kr pr. år Oppgradering av Introduksjonssenteret ferdigstilles sommeren 2014 Introduksjonssenteret for utlendinger 75

76 P13 Sosiale tjenester: Driftsbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 335,9 317,1 304,6 303,6 301,1 301,1 Driftsinntekter -94,0-63,4-63,0-63,0-63,0-63,0 Netto ramme 241,9 253,7 241,6 240,6 238,1 238,1 Tiltak LAR/LAR videreføring av tilbud 0,1 0,1 0,1 0,1 Boligtilskudd - nedtrapping (kostnadsdekkende leie) -1,5-3,0-5,0-5,0 Kjøp av plasser til rusavhengige 1,8 1,8 1,8 1,8 Økt mottak av ekstra flyktninger 3,7 3,7 3,7 3,7 Boligsosialt utviklingsprogram 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilpasning av tjenestetilbudet -1,8-1,8-1,8-1,8 Sum driftstiltak 2,4 0,9-1,1-1,1 76

77 P13 Sosiale tjenester: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 Oppgradering boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Introduksjonssenteret - oppgradering 15,0 15,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte inkl. "Leie til eie" 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Christian Blomsgate Boligprosjekt 10,0 10,0 Sum investeringstiltak 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 77

78 Programområde 14 Vann og avløp: Store investeringer i ledningsnettet (1) Rådmannen foreslår investeringer for i alt 464 mill. kr i planperioden til: - Tiltak vannforsyning 148 mill. kr - Tiltak avløp 292 mill. kr - Oppgradering av dammer 24 mill. kr Vann og avløpsgebyrene øker betydelig i perioden: 2014: Vann + 9% Avløp + 6% 2015 Vann + 9% Avløp + 6% 2016: Vann + 5% Avløp + 4% 2017: Vann + 5% Avløp + 3%

79 Programområde 14 Vann og avløp (2) Dekningsbidraget fra programområdet øker med 4,2 mill. kr i 2014 Kun beskjeden bruk av vann- og avløpsfond i første del av planperioden Renovasjonsgebyrene videreføres på samme nivå som i

80 P14 Vann og avløp: Driftssbudsjettet Regnskap 2012 Justert budsjett 2013 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 135,8 134,4 136,9 137,9 137,9 138,9 Driftsinntekter -214,7-217,6-224,3-232,9-242,8-252,1 Netto ramme -78,8-83,2-87,4-95,0-104,9-113,2 Tiltak Kjøp av vann fra Glitrevannverket 0,0 1,0 1,0 2,0 Arbeid etter vannforskriften 0,2 0,2 0,2 0,2 Gebyrinntekter vann -3,5-7,9-12,0-16,3 Gebyrinntekter avløp -2,9-7,1-12,9-17,9 Sum driftstiltak -6,2-13,8-23,7-32,0 80

81 P14 Vann og avløp: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringer (gebyrregimet) 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 37,0 148,0 Tiltak avløp 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0 Oppgradering av dammer - ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Sum investeringstiltak 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 81

82 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 82

83 Hovedoversikt drift Sentrale inntekter Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr Sentrale inntekter , , , , , ,5 Skatt , , , , , ,3 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , , ,2 Integreringstilskudd -75,0-80,0-96,3-98,0-98,9-97,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -11,1-19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -16,0-16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kompensasjonstilskudd -24,6-24,6-23,2-22,9-22,4-22,0 Skattevekst forutsetninger i 2014: - Lokal skatteinngang 2013 benyttes som basis (+8% vekst) - Lokal skattevekst 2014 på 1,9% - samme skattenivå pr. innbygger som i 2012 (98%) - Nasjonalt anslag basert på forslag i statsbudsjettet 2014 (+ 3,3%) Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Utgiftsbehovsindeks: Fra 0,9776 til 0,9772 i 2013 (gir noe høyere trekk i utgiftsutjevningen)

84 Hovedoversikt drift Fellesutgifter/ufordelte poster Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr Fellesutgifter/ufordelte poster 128,8 104,8 184,6 202,9 221,1 239,4 Årets premieavvik (Å190) -107,1-55,6-91,2-91,2-91,2-91,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 53,9 55,2 60,7 79,0 97,2 115,4 Premieavsetning (Å192) 27,9 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 114,5 88,0 133,8 133,8 133,8 133,8 Avsetning lønnsreserve 53,1 2,2 71,5 71,5 71,5 71,5 Budsjettforutsetning fellesposter -13,5-5,5-6,0-6,0-6,0-6,0 Sikringstilskudd pensjon 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kraftig økning i pensjonskostnadene: - Skjerpede regler for beregning av premieavvik - Amortiseringsperioden for nye premieavvik fra 15 til 10 år fra eller 7 år for avvik fra Reell vekst i aktuarberegnede pensjonskostnader (KRD) - Høye reguleringskostnader som følge av lønns- og G-vekst Lønnsvekst på 3.5% i Lønnsreserve på 71,5 mill. kr Sentrale tilpasningsposter: - Sentral inntektsføring av refusjon sykelønn feriepenger med 6 mill. kr/år

85 Hovedoversikt drift Netto driftsresultat/årsoppgjørsdisposisjoner Hovedoversikt Budsjett 2013 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2013 Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -71,3-4,0-69,2-79,7-103,6-111,8 Årsoppgjørsdisposisjoner 71,3 4,0 69,2 79,7 103,6 111,8 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 0,0 5,8 0,5 6,3 13,5 17,1 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 64,1 13,7 72,3 79,0 90,0 90,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 8,9 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disposisjonsfond 0,0-2,3-2,0-2,0-2,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk/avsetning VA fond -1,7-1,7-1,6-3,5 2,1 4,8 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 Kommunens finansielle handlingsregler (Vedtatt i økonomiplan ) 1. Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter Mål 2014: 125,7 mill. kr Forslag: 116,5 mill. kr Mål 2017: 130,9 mill. kr Forslag: 144,7 mill. kr 2. Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld Mål 2014: 52,3 mill. kr Forslag: 52,3 mil. kr Mål 2017: 56,8 mill. kr Forslag: 56,8 mill. kr 86

87 Kommunens finansielle handlingsregler (Vedtatt i økonomiplan ) 3. Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Forslag: Egenfinansieringen er i hele perioden klart større enn kravet i handlingsregelen: 2014: 53% 2015: 72% 2016: 98% 2017: 96% 87

88 Disposisjonsfondet prognose I forhold til handlingsreglene forventes en underdekning i disposisjonsfondet på 9 mill. kr pr. utgangen av Det legges opp til større avsetninger utover i perioden, og ved utgangen av 2017 er det anslått at disposisjonsfondet vil være 14 mill. kr høyere enn handlingsreglenes mål Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,9 Justeringer pr. 2. tertial 2013: + Overskudd ,8 - Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 - Bruk til Kulturoasen (fra "eldremilliarden") -0,3 = Anslag dispoisjonsfond pr ,5 Forutsatte disponeringer 2014: - Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -5,4 - Bruk av depositumfond (Boligsosial handl.plan) -1,0 - Foreslått bruk (netto) i økonomiplan ,5 = Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr ,6 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 125,7 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 52,3 Anslått underdekning i fht. målsetting -9,4 Foreslått avsetning (netto) ,9 Anslag disposisjonsfond pr ,5 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 130,9 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 56,8 Anslått overdekning i fht. målsetting 13,

89 Forslag til disponering For 2014 viser budsjettforslaget et netto driftsresultat på 69,2 mill. kr eller om lag 1,7% av brutto driftsinntekter Driftsbudsjettet for 2014 er saldert med en overføring til investeringsbudsjettet på 72,3 mill. kr i samsvar med gjeldende økonomiplan - Dette tilsvarer 53% av bykassens investeringsutgifter ekskl. VA i

90 Effekt av høy egenfinansiering Rådmannen foreslår egenfinansiering av investeringene med totalt på 331 mill. kroner i planperioden Hensikten er å styrke kommunens handlingsrom, og å redusere fremtidig kostnader til renter og avdrag Rentes rente effekten påvirker betydelig tidlig besparelse gir store utslag mot slutten av perioden Den årlige besparelsen i finanskostnadene vil til slutt være større en den årlige egenfinansieringen

91 Simulert effekt over 20 år Tabellen viser akkumulert virkning over en 20 års periode Beregningsforutsetninger: - Årlig egenfinansiering 75 mill. kr - Rentesats 5,0% p.a. - Avdragstid: 30 år Reduserte renter og avdrag på 1073 mill. kr i perioden Renter og avdrag er kostnader er som belaster regnskapet og dermed kunne blitt brukt i produksjon Simulert År vekst i lån Avdrag Renter 1 75,0 2,4 3, ,5 4,9 7, ,6 7,3 10, ,3 9,5 14, ,8 11,7 17, ,1 13,8 20, ,3 15,8 23, ,5 17,8 26, ,7 19,7 29, ,9 21,6 32, ,4 23,3 35, ,0 25,1 37, ,0 26,7 40, ,2 28,3 42, ,9 29,9 44, ,0 31,4 47, ,6 32,9 49, ,7 34,3 51, ,5 35,6 53, ,9 36,9 55,4 Sum 429,0 643,5 Total kost (renter og avdrag) 1072,5 I økonomiplanperioden er kostnadsreduksjonen akkumulert på om lag 60 mill. kr

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis 01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 2 Byutvikling

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Økonomiplan 2010 2013 Rådmannens forslag Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Utfordingsbildet i planperioden Føringer fra økonomiplan 2009-2012: Økte husleie- og driftskostnader Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet

2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet 2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett 2019 Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet Statsbudsjettet 2019 Rådmannens foreløpige vurderinger Statsbudsjett 2019 oppjustering av

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak

Detaljer

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 Orientering til Helse-, sosial- og omsorgskomiteen, 15.nov 2016 15.11.2016 1 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill. 2017-kroner (2017-2020)

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 04/04231-012 Dato: ØKONOMIPLAN 2005-2008 ÅRSBUDSJETT 2005 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens innstilling: 1 a) Driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Vedlegg 1. Drammen kommunes lånefond. Økonomiplan

Vedlegg 1. Drammen kommunes lånefond. Økonomiplan Vedlegg 1 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2019-2022 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2019 2022 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013 Oppsummering Viktige resultater i 2012 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringsresultater i Drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer