Innstilling om skatte- og budsjettvedtak... 5 Innledning... 6 Tilpasning av aktiviteten til kommunens økonomiske rammebetingelser...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling om skatte- og budsjettvedtak... 5 Innledning... 6 Tilpasning av aktiviteten til kommunens økonomiske rammebetingelser..."

Transkript

1 Innhold 1 Innstilling om skatte- og budsjettvedtak Innledning Tilpasning av aktiviteten til kommunens økonomiske rammebetingelser Bakgrunn Rådmannens alternative forslag til inndekning Tilpasningstiltak tjenesteområdene Tjenesteområdene Oppvekst og utdanning Helse og velferd Kultur, næring og idrett Byutvikling Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og Trondheim kommunerevisjon Rådmannen og strategisk ledelse Interne tjenester og arbeidsgiverområdet Hovedoversikter og tallbudsjett Hovedoversikt drift skjema 1A - Driftsbudsjettet skjema 1B - Driftsbudsjettet Økonomisk oversikt - investering skjema 2A - investering Rammer tjenesteområder Overføringer og tilskudd Innledning Oppvekst og utdanning Helse og velferd Kultur og idrett Næring og samfunn Byutvikling Vedlegg Oversikt over kostnadsendringer i økonomiplan

2 4 Organisasjonskart TRONDHEIM KOMMUNE

3 INNSTILLING OM SKATTE- OG BUDSJETTVEDTAK SKATTEVEDTAK BUDSJETTVEDTAK Innstilling om skatte- og budsjettvedtak Rådmannen foreslår at bystyret forelegges følgende innstilling: 5 1 Skattevedtak For inntekts- og formuesskatt skal høyest tillatte skattesats legges til grunn. 1.2 Eiendomsskatt utskrives med kroner 5,40 for hver kroner av takstverdien på eiendommer. Alle godkjente boligenheter for eiendomsskatt gis et bunnfradrag på kroner. 2 vedtak Rådmannens forslag til budsjett for bykassen vedtas slik det går fram av det spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett, jamfør kapittel 28 i opprinnelig budsjettdokument og kapittel 5 og 6 i dette dokumentet. 2.2 Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet, jamfør kapittel 6 i opprinnelig budsjettdokument og med endring av gebyr for delesaker etter matrikkelloven slik det framgår av kapittel 4.4 i dette dokumentet. 2.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i det opprinnelige budsjettdokumentet, jf kapittel Bystyret vedtar å ta opp følgende lån i 2013: Lån til investeringer på inntil 1,5 milliarder kroner Lån til startlånsordningen på inntil 350 millioner kroner Lån på inntil 16 millioner kroner for videreutlån til Trondheim Parkering KF. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Trondheim Parkering KF Eksisterende rente- og avdragsfrie lån fra Trondheim kommune til Trondheim Kino AS, på 21,5 millioner kroner, gjøres om til lån på ordinære vilkår fra Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Rådmannen gis også fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån. 2.6 Bystyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 400 millioner kroner i 2013, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre det nødvendig. 2.7 Bystyret vedtar forslag til endring av økonomireglementet slik det framgår av kapittel 30 i det opprinnelige budsjettdokumentet. 2.8 Bystyret vedtar at rådmannen gjennomfører en kontorjustering av alle eiendomsverdier, som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatt, i løpet av Nye verdier legges til grunn ved utskriving av eiendomsskatt for Bystyret vedtar rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. Rådmannen i Trondheim, 19. november 2012 Stein A. Ytterdahl Carl-Jakob Midttun TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

4 6 VEDLEGG OVERSIKT OVER KOSTNADSENDRINGER I ØKONOMIPLAN Innledning Rådmannen la 17. november 2012 fram forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett Formannskapet vedtok 23. oktober 2012 følgende: Formannskapet sender forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett 2013 tilbake til rådmannen. Rådmannen bes senest 19. november komme tilbake med et forslag til inndekning av ubalanse på 115 millioner kroner som ikke legger opp til behov for revidering av budsjettet i løpet av våren Rådmannen legger med dette fram forslag til alternativ inndekning av 115 millioner kroner i handlingsog økonomiplan og budsjett 2013, i henhold til formannskapets vedtak 23. oktober. Dette dokumentet er utarbeidet som et tillegg til det dokumentet rådmannen la fram 17. oktober 2012, Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett Dette dokumentet, heretter omtalt som tilleggsdokumentet og det dokumentet som ble lagt fram tidligere, heretter omtalt som opprinnelig dokument, utgjør derfor i sum rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett Det er i forslaget til innstilling, jamfør kapittel 1, lagt vekt på at innstillingen i tilleggsdokumentet skal være dekkende for begge dokumentene, og det er derfor henvist til kapitler både i opprinnelige dokument og til kapitler i tilleggsdokumentet. Kapittel 3 i tilleggsdokumentet viser helheten i rådmannens forslag til alternativ dekning, slik formannskapet fattet vedtak om. I kapittel 3 er det vist hvordan rådmannen har fordelt den alternative inndekningen på ulike utgifts- og inntektskategorier, og hvilke konkrete tiltak som er foreslått gjennomført for å oppfylle kravet til alternativ inndekning. Kapittel 4 omfatter en oppdatert økonomiplan og budsjett 2013 for tjenesteområdene med grunnlag i forslaget til alternativ inndekning som det er gjort rede for i kapittel 3. Tabellene som viser den økonomiske rammeutviklingen for det enkelte tjenesteområdet, omfatter nå rammeendringer både fra rådmannens opprinnelige dokument og rammeendringer som følge av forslaget til alternativ inndekning. Rammetabellene viser hvilke tiltak som er foreslått for å tilpasse aktivitet til foreslåtte budsjettrammer. En del av tiltakene i tabellene er markert med en stjerne foran teksten. Dette betyr at tiltaket er foreslått som følge av forslaget til alternativ inndekning, eller at forslaget til alternativ inndekning får konsekvenser for et tiltak som ble foreslått i rådmannens opprinnelige dokument. Alle tiltakene som er stjernemerket i rammetabellene fremgår av kapittel 3.3. Kapittel 5 og 6 omfatter oppdaterte obligatoriske talloversikter. I vedlegget gis en oversikt over kostnadsendringer i økonomiplan TRONDHEIM KOMMUNE

5 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER BAKGRUNN 3 Tilpasning av aktiviteten til kommunens økonomiske rammebetingelser Bakgrunn Rådmannens opprinnelige forslag til saldering av handlingsplanen og budsjett 2013 på driftsområdet fremgår av Tabell 3-1. Tabell 3-1 Dekning av ubalanse i økonomiplanperioden. Tall i millioner kroner Ubalanse Generell effektivisering Rammereduksjoner Redusert buffer i driftsbudsjettet Økt bruk av disposisjonsfond -75 Mindre overføring av driftsmidler til investering -40 Tilpasningsprosess Sum Ubalansen er på 165 millioner kroner i 2013, og stabiliserer seg på rundt 190 millioner kroner i årene etter Rådmannen hadde i sitt opprinnelige dokument foreslått å dekke inn 115 millioner kroner i 2013 med økt bruk av disposisjonsfond (75 millioner kroner) og mindre overføring av driftsmidler til investering enn tidligere planlagt. Disse grepene var tenkt som en midlertidig løsning inntil kommunen fikk tid til å starte en omstillingsprosess med sikte på å få gjort nødvendige tilpasninger fra og med Rådmannen la opp til å legge fram en sak om revidering av handlingsplanen i april Formannskapet vedtok imidlertid i møte 23. oktober 2012 å be rådmannen om å legge frem en alternativ måte å dekke inn 115 millioner kroner på, slik at det ikke blir nødvendig å fremme en sak om revidering av handlingsplanen i løpet av våren Rådmannen har i arbeidet med å utforme en alternativ måte å saldere handlingsplanen og budsjettet på, også vurdert det som hensiktsmessig å innarbeide noe rom for usikkerhet i opplegget. Rådmannen foreslår i tråd med dette å legge inn tre millioner kroner i en såkalt driftsbuffer fra og med 2013, økende med ti millioner kroner per år i planperioden. Dette innebærer å reetablere driftsbufferen i løpet av økonomiplanperioden slik at den når et nivå der man vil være bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser på både inntekts- og utgiftssiden. De største usikkerhetene i budsjettet er knyttet til pensjonskostnader, skatteinngang og anslag på avsetning for lønnsoppgjør. En skattesvikt på étt prosentpoeng, økning i pensjonskostnadene på étt prosentpoeng eller et lønnsoppgjør som ¼ prosentpoeng dyrere kan isolert samlet sett gi en ubalanse på om lag 40 millioner kroner. Tabell 3-2 viser det samlede tilpasningsbehov som rådmannen i det etterfølgende beskriver tiltak for. Tabell 3-2 Ramme for tilpasning. Tall i millioner kroner Ubalanse Driftsbuffer Sum tilpasningsbehov TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

6 8 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER RÅDMANNENS ALTERNATIVE FORSLAG TIL INNDEKNING 3.2 Rådmannens alternative forslag til inndekning Tabell 3-3 viser de samlede tilpasningene. Tilpasningene består av fire deler. En del inneholder justering av sentrale rammeøkninger som er fordelt i tjenesteområdenes rammer. Dernest er potensialet på inntektssiden vurdert. I den tredje delen er flere strukturelle tiltak vurdert. Til slutt er rammene til tjenesteområdene redusert. Tabell 3-3 Samlet forslag til tilpasninger. Tall i millioner kroner Sum utsatte rammeøkninger/sentrale tilpasninger Sum sentrale inntektsendringer Sentrale strukturelle grep Tilpasning tjenesteområdene Sum tilpasninger Når man sammenstiller Tabell 3-2 og Tabell 3-3 vil man se at 2013 og 2014 er i balanse. I 2015 og 2016 er det fremdeles et udisponert handlingsrom. Rådmannen vil ikke foreslå at handlingsrommet bindes opp til konkrete tiltak, ettersom anslag som er gjort for de to siste årene er beheftet med betydelig usikkerhet. Rådmannen mener derfor det er mer hensiktmessig å komme med konkrete forslag ved neste rullering av økonomiplanen, dersom dette handlingsrommet fremdeles eksisterer. Med dette alternative forslaget til inndekning vil disposisjonsfondet kunne tilføres 60 millioner kroner, dersom skatteinngangen for 2012 blir som anslått i regjeringens forslag til statsbudsjett. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til disponering av dette i årsoppgjørssaken for Etter rådmannens vurdering vil aktuelle tema som bør drøftes i den sammenheng kunne være prosjektmidler til ytterligere utredninger knyttet til heltid/deltidsproblematikken, digitalisering og effektiv arealbruk/samlokalisering av offentlige formålsbygg. Som følge av at det nå foreslås at avkastningen fra kraftfondet anvendes året etter at midlene er opptjent fra og med budsjettåret 2013, den såkalte etterskuddsmodellen, vil med stor sannsynlighet svigninger i avkastningen fra kraftfondet ikke påvirke budsjettet for Sammen med at dette alternativet til inndekning også legger opp til å bygge opp en driftsbuffer, vurderer rådmannen at det er lagt til rette for en noe større robusthet i det økonomiske opplegget i planperioden. et sikrer at vedlikeholdsnivået fremdeles øker i perioden, og at investeringene som er nødvendige for å sikre kapasitet innenfor barnehage, skole og eldreomsorg gjennomføres som tidligere foreslått Utsatte rammeøkninger/sentrale tilpasninger Rådmannen foreslår å redusere rammeveksten innenfor tjenesteområdene, og å tilpasse nivået på noen av de sentrale postene. Tilpasningsforslagene fremgår av tabell 3-4 utsatte rammeøkninger. TRONDHEIM KOMMUNE

7 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER RÅDMANNENS ALTERNATIVE FORSLAG TIL INNDEKNING 9 Tabell 3-4 Utsatte rammeøkninger. Tall i millioner kroner Ytterligere opptrapping hos elever med vedvarende behov utsettes til høsten ,0-7,0-3,8 Rulleskiløype -0,9 Privat boligbygging bemannes fra sommeren -2,4 Sykehjemsavdeling for nevrologiske pasienter -1,7 Arbeidstidsavtale for lærere -8,0-8,0-8,0-8,0 Lavere prisvekst enn budsjettert i ,0-5,0-5,0-5,0 Økte renteinntekter Trondheim kino -0,9-0,9-0,9-0,9 Redusert volum utredninger -2,0-2,0-2,0-2,0 Sum -27,9-22,9-19,7-15,9 Utsatte rammeøkninger Tjenesteområdene har i perioden fått en betydelig vekst i rammene som skal dekke ulike forhold. Rådmannen foreslår nå å redusere denne veksten knyttet til følgende: Ytterligere opptrapping til elever med vedvarende behov utsettes til høsten 2015 Rulleskiløypa i Granåsen lar seg ikke åpne for drift før høsten 2013 Drift knyttet til den private boligen til utviklingshemmede lar seg ikke etablere før fra sommeren 2013 Sykehjemsavdeling for nevrologiske pasienter starter opp i slutten av 2013 Ny arbeidstidsavtale for lærere dekkes innenfor skolerammen I tillegg vil prisveksten i 2012 bli lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. et for 2012 er dermed noe overkompensert, og det foreslås derfor å trekke inn dette ved å redusere kompensasjon for antatt prisvekst i Andre sentrale tiltak Trondheim kommune har to utlån til Trondheim kino på til sammen 21,5 millioner kroner. Det betales verken renter eller avdrag på disse lånene. Dette følger av bystyrets vedtak i punkt 2 i sak 192/08, der det fremgår: Selskapets lån hos Trondheim kommune (21,5 millioner kroner) konverteres til et rente- og avdragsfritt lån fram til Betingelsene for det ansvarlige lånet skal revurderes pr , eller tidligere dersom kinoens rammebetingelser endres vesentlig. Rådmannens vurdering er at de økonomiske resultatene i Trondheim kino tilsier at selskapet har evne til å betale renter og avdrag på disse lånene. Rådmannen foreslår dermed at lånene gjøres om til lån med vanlige vilkår fra 1. januar Det var foreslått lagt inn en sentral post for utredninger i rådmannens opprinnelige budsjettforslag. Nå foreslås det å redusere denne med to millioner kroner, slik at det gjenstår tre millioner kroner. De gjenstående midlene bør benyttes til flere utredninger. Eksempelvis bør tilstanden på garderobebyggene på Trondheim kommunes anlegg på Lade, Leangen og Dalgård utredes nærmere. En utredning av etablering av bydelsbibliotek/kulturskolesenter i Østbyen vil kreve om lag én million kroner. Det må også settes av midler til utredning av kunsthall. Bystyret vedtok i forbindelse med budsjett 2012 å utarbeide plan for oppgradering av kommunens basseng, og vurdere behov for og lokalisering av eventuelt nye kommunale basseng. Utredningskostnadene her er anslått til 0,5 millioner kroner. I den nye folkehelseloven som trådte i kraft 1. januar 2012 er det nedfelt et krav om at kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Utredninger i tilknytning til dette må også finansieres av de sentralt avsatte midlene til utredninger. I årene framover vil det oppstå nye behov for utredninger, TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

8 10 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER RÅDMANNENS ALTERNATIVE FORSLAG TIL INNDEKNING slik at en årlig bevilgning på tre millioner kroner muliggjør utredninger som bidrar til utvikling av kommunens tjenestetilbud. Summen av reduserte rammeøkninger og sentrale tiltak utgjør 27,9 millioner kroner i Ettersom mange av tiltakene medfører utsatt oppstarttidspunkt reduseres den årlige effekten etter hvert som tiltakene trenger driftsmidler for oppstart Sentrale inntektsendringer Som et ledd i arbeidet med å finne alternativ saldering av 115 millioner kroner, har rådmannen vurdert mulige økninger av budsjettets inntektsside. I Tabell 3-5 er rådmannens forslag til endring av overordnede inntekter vist. Tabell 3-5 Forslag til inntektsendringer. Tall i millioner kroner Inntektsutjevning -10,0 9,3 10,0 10,0 Mindre overføring fra kraftfondet til finansiering av investeringer -40,0 Sum -50,0 9,3 10,0 10,0 Inntektsutjevning Inntektsutjevningen i det statlige inntektssystemet for kommunene oppdateres hvert år når faktisk antall innbyggere i kommunen er klart ved årsskiftet. Oppdaterte prognoser med grunnlag i faktiske befolkningstall per 1. januar 2012 både for kommunen og landet, gir en mulig inntektsøkning i 2013 på 10 millioner kroner i forhold til det som ligger inne i rådmannens opprinnelige dokument. Effekten i perioden er imidlertid negativ. Det innebærer at inntektene kan forventes å bli om lag 10 millioner kroner lavere per år i perioden Mindre overføringer fra kraftfondet til finansiering av investeringer Rådmannen understreker at mindre overføringer fra kraftfondet til finansiering av investeringer ikke er en endring i forhold til rådmannens opprinnelige dokument, men jeg har likevel valgt å synliggjøre den i tilleggsdokumentet da dette er en løsning som bare gjelder for Løsningen må ses i sammenheng med at mange av tiltakene som foreslås for å bringe balanse mellom aktivitet og budsjettrammer ikke får full effekt før i 2014, og kan således erstatte denne midlertidige finansieringen fra Andre inntektsmuligheter Rådmannen har i arbeidet med å finne alternativ inndekning også vurdert økning av eiendomsskatten ut over økningen på 0,1 promille som i tråd med bystyrets tidligere vedtak er lagt inn i rådmannens opprinnelige dokument, innføring av egenandel for trygghetsalarm, bortfall av søskenmoderasjon SFO og gjeninnføring av piggdekkgebyr. En eventuell gjeninnføring av piggdekkgebyr vil ikke gi økt inntekt, men en mulighet til å finansiere budsjettøkningen på veidrift som allerede er foreslått. Rådmannen har ut fra en samlet vurdering ikke funnet det hensiktsmessig å foreslå noen av disse inntektsmessige tiltakene. Rådmannen vil imidlertid understreke at alle de inntektsmulighetene som er nevnt representerer et betydelig inntektsmessig potensial Strukturelle tiltak Det foreslås å gjennomføre strukturelle endringer fra august 2013 som skal gi effekt på fem millioner kroner. Tiltakene forutsettes videreført i 2014 med helårseffekt på 19 millioner kroner. Eksempler på strukturelle endringer vil være bedre utnytting av stordriftsfordeler, endring av enhetsstrukturer, besparelser ved hjelp av teknologi, mer effektive arbeidsprosesser, bedre samordning og andre organisasjonsutviklingstiltak Tilpasning tjenesteområdene Resten av tilpasningene som ikke er beskrevet over gjennomføres via rammeendringer innenfor tjenesteområdene. I utgangspunktet har rådmannen fordelt tilpasningsutfordringen med en flat TRONDHEIM KOMMUNE

9 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER TILPASNINGSTILTAK TJENESTEOMRÅDENE 11 fordeling ut fra den andelen driftutgifter tjenesteområdene har. Rådmannen har så vurdert de ulike tiltakene som er framkommet, og justert disse slik at enkelte områder har fått en mindre andel av tilpasningsutfordringene enn andre. Det gjelder spesielt for skole, bo- og aktivitetstilbud til funksjonshemmede, forvaltnings- og oppfølgingstjenestene innenfor helse og velferd, tekniske tjenester og at planlagt opptrapping av vedlikehold i stor grad skjermes. Oversikt over tiltakene gis i kapittel Tilpasningstiltak tjenesteområdene I dette kapitlet gis en oversikt over tilleggsdokumentets konsekvens for de økonomiske rammene til de enkelte tjenesteområdene, og en oversikt over de tiltak som foreslås for å møte rammeendringene. En beskrivelse av konsekvensene av tiltakene for de enkelte tjenesteområdene fremgår av kapittel 4 Tjenesteområdene Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning består at tjenesteområdene barnehage, skole og barne- og familietjenesten. Tabell 3-6 Foreslåtte tiltak Oppvekst og utdanning. Tall i millioner kroner Foreslått endret ramme for oppvekst og utdanning -28,4-50,4-48,1-44,2 Barnehage Inntak av 150 færre barn uten lovfestet rett i kommunale og private barnehager -9,4-22,8-22,8-22,8 Skole Ytterligere opptrapping hos elever med vedvarende behov utsettes til høsten ,0-7,0-3,8 0,0 Generell reduksjon grunnskole -8,0-10,9-13,5-13,5 Trafikalt grunnkurs -0,4-1,0-1,0-1,0 Trondheim kommunale kulturskole -0,7-2,0-2,0-2,0 Barne- og familietjenesten Strukturtiltak og effektivisering barnevern -1,7-2,5 0,4 1,7 Adopsjon av plasserte barn -1,2-4,2-5,4-6,6 Sum tiltak -28,4-50,4-48,1-44,2 TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

10 12 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER TILPASNINGSTILTAK TJENESTEOMRÅDENE Helse og velferd Helse og velferd består av tjenesteområdene forvaltningstjenester, oppfølgingstjenester, bo- og aktivitetstilbud og helse- og omsorg. Tabell 3-7 Foreslåtte tiltak Helse og velferd. Tall i millioner kroner Foreslått endret ramme for helse og velferd -17,5-29,4-29,4-32,6 Forvaltningstjenester Ytterligere reduksjoner i økonomisk sosialhjelp -0,5-1,0-1,0-1,0 Statens satser for livsopphold -2,0-4,0-4,0-4,0 Reduksjon ungdomssatsing -1,3-1,3-1,3 Oppfølgingstjenester Styrking kriseplasser på natt 0,7 0,7 0,7 0,7 Overtallighet EVO -0,7-0,7-0,7-0,7 Reduksjoner krisesenteret -0,5-0,5-0,5-0,5 Reduksjoner EVO -0,5-0,5-0,5-0,5 Redusert tilskudd kommunalt rusarbeid -1,1-1,1-1,1 Reduksjon Stavne Arbeid- og kompetanse KF -0,2-2,1-2,1-2,1 Reduksjon Kirkens Bymisjon (Veiskille) -0,3 Reduksjon i kjøp av tjenester -0,7-0,7-0,7-0,7 Bo- og aktivitetstilbud Senere oppstart på grunn av forsinket fremdrift av Tonstadbrinken, fire plasser -2,4 Helse- og omsorg Redusert kompensasjon for demografisk vekst hjemme- og helsetjenester -0,9 Utsatt oppstart Dragvoll helse- og velferdssenter -8,6 Utsatt oppstart Lade alle helse- og velferdssenter -6,5 Ingen etablering av flere heldøgns tilbud i omsorgsboliger for eldre -3,9-6,4 Utsatt oppstart av nevrologisk avdeling -1,7 Forskyvning i oppstart med tidlig rehabilitering- tidlig intervensjon -1,7-1,7-2,3-8,8 Redusert opptrapping av tiltak i Eldreplanen - flere tiltak -1,5-0,4-3,3-0,2 Redusert styrking av hjemmebaserte tjenester -2,5-0,5 Utsatt opptrapping av dagsentertilbud for hjemmeboende med demens -0,7 Ingen iverksetting av kartlegging av universell utforming ved helse- og velferdssenter -1,1 Diverse tiltak -0,2-0,2-0,2 Prosjektstøtte til samarbeid med frivilligheten videreføres ikke et år til -0,7 Utsatt rehabilitering av Tyholt helse- og velferdssenter 4,9-10,8 Forsinket avvikling av fortetningsplasser 6,3 Reduksjon to-sengsrom Søbstad -3,9-5,3-5,3 Sum tiltak -17,5-29,4-29,4-32,6 TRONDHEIM KOMMUNE

11 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER TILPASNINGSTILTAK TJENESTEOMRÅDENE Kultur, idrett og næring Kultur, idrett og næring består av tjenesteområdene kultur, idrett og friluftsliv og næring og samfunn. Tabell 3-8 Foreslåtte tiltak Kultur, idrett og næring. Tall i millioner kroner Foreslått endret ramme for kultur, næring og idrett -3,1-5,2-5,2-5,2 Kultur Ingen økning i tilskudd til profesjonelle/handlingsprogram for kunst -0,2-0,2 Ingen økning i ramme til kulturtilbud til barn og unge -0,2-0,1 Bortfall av ramme til helgeåpne fritidsklubber -1,3-1,3-1,3-1,3 Ingen ny økning i tilskudd til drift av kirker -0,5-1,0-1,0-2,0 Økt ramme til områdeløft Saupstad-Kolstad 0,8 Reduserte driftsrammer Kulturenheten og Bibliotek -0,4-0,7-0,7 Ingen økning i tilskudd til Avant Garden -0,1-0,1-0,1-0,1 Redusert tilskudd til større festivaler -0,5-0,5-0,5 Reduserte tilskuddsmidler -0,5 Generell reduksjon -0,1-0,1-0,1 Idrett og friluftsliv Justering av tidligere vedtatte tiltak -1,0 Utsatt ferdigstillelse rulleskiløype Granåsen -0,9 Redusert vekst i kommunale egenandeler spillemidler -0,2 Enhet for idrett og friluftsliv: generell reduksjon -0,2 Effektivisering, drift av idrettsanlegg -0,8 Næring og samfunn Ingen økt ramme til kulturnæring -0,1-0,1-0,1 Redusert økning i ramme til markedsføring og påvirkning -0,1-0,2-0,3-0,3 Redusert økning i ramme Visit Trondheim -0,1-0,1-0,1 Sum foreslåtte tiltak -3,1-5,2-5,2-5,2 TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

12 14 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER TILPASNINGSTILTAK TJENESTEOMRÅDENE Byutvikling Byutvikling består av tjenesteområdene plan- og bygningstjenester, miljø-, landbruks og laboratorietjenester, tekniske tjenester og eiendomstjenester. Tabell 3-9 Foreslåtte tiltak Byutvikling. Tall i millioner kroner Foreslått endret ramme for byutvikling -3,3-8,8-8,8-8,8 Plan- og bygningstjenester Selvkost delesaker etter matrikkelloven -0,2-0,4-0,4-0,4 Redusert overordnet planlegging -0,3-0,7-0,7-0,7 Miljø-, landbruks- og laboratorietjenester Økte inntekter analysesenteret -0,1-0,3-0,3-0,3 Økte inntekter prosjektbelastning/fakturering -0,2-0,2-0,1-0,1 Redusert aktivitet miljøanalyse -0,1-0,5-0,6-0,6 Tekniske tjenester Opphør bestiller-utfører teknisk -0,6-0,7-0,7-0,7 Økte ressurser oppfølging veg 0,6 0,7 0,7 0,7 Finansiering av ny organisering av Midtbyen Management AS 1,2 1,2 1,2 1,2 Økte inntekter geoteknikk -0,2-0,2-0,2-0,2 Avslutning av prosjekt universell utforming -0,3-0,6-0,6-0,6 Effektivisering av administrasjon -0,2-0,2-0,2-0,2 Eiendomstjenester Reduksjon i renholdstjenester -1,0-1,0-1,0-1,0 Redusert opptrappingsplan for vedlikehold -0,5-3,5-2,5-2,5 Redusert bygningsdrift -0,5-0,5-0,5-0,5 Effektivisering/kutt i administrasjonen -0,9-1,9-2,9-2,9 Sum foreslåtte tiltak -3,3-8,8-8,8-8, Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og Trondheim kommunerevisjon Tabell 3-10 Foreslåtte tiltak Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og Trondheim kommunerevisjon. Tall i millioner kroner Foreslått endret ramme -0,3-0,8-0,8-0,8 Generell effektivisering -0,3-0,8-0,8-0,8 Sum foreslåtte tiltak -0,3-0,8-0,8-0, Rådmannen og strategisk ledelse Tabell 3-11 Foreslåtte tiltak Rådmannen og strategisk ledelse. Tall i millioner kroner TRONDHEIM KOMMUNE Foreslått endret ramme for rådmannen og strategisk ledelse -0,9-2,2-2,2-2,2 Reduksjon i prosjekter og stillinger -0,9-2,2-2,2-2,2 Sum foreslåtte tiltak -0,9-2,2-2,2-2,2

13 TILPASNING AV AKTIVITETEN TIL KOMMUNENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER TILPASNINGSTILTAK TJENESTEOMRÅDENE Interne tjenester og arbeidsgiverområdet Tabell 3-12 Foreslåtte tiltak Interne tjenester og arbeidsgiverområdet. Tall i millioner kroner Foreslått endret ramme for interne tjenester og arbeidsgiverområdet -2,3-5,4-5,4-5,4 Legathåndtering etter vergemålsloven -0,2-0,3-0,3-0,3 Reduksjon i antall stillinger -2,1-5,1-5,1-5,1 Sum foreslåtte tiltak -2,3-5,4-5,4-5,4 TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

14 16 TJENESTEOMRÅDENE OPPVEKST OG UTDANNING 4 Tjenesteområdene 4.1 Oppvekst og utdanning Forventet befolkningsvekst for Trondheim innebærer at det i årene framover må etableres mange nye barnehage- og skoleplasser. Omfanget og strukturen i tilbudet må så godt som mulig tilpasses etterspørselen og barnas bosted. Trondheim har likevel et godt utgangspunkt, ved at de aller fleste barnehage- og skolebyggene har god teknisk standard. Gjennom en betydelig satsing på vedlikehold og investeringer, legges det til rette for at dette skal vedvare. Både barnehagene, skolene og barne- og familietjenestene har et høyt utdannet og kvalifisert personale, med et høyt aktivitetsnivå rundt utviklingsrettet arbeid. På alle områdene er det etablert programmer for kompetanse- og tjenesteutvikling. Tidlig innsats i forhold til barn og familier med behov for hjelp og bistand står sentralt i samarbeidet mellom tjenesteområdene. Selv om budsjettrammen innenfor Oppvekst og utdanning samlet sett øker i perioden, er ikke dette tilstrekkelig til å finansiere utslagene av barnetallsveksten og økte behov, og samtidig beholde tjenestetilbudet på dagens nivå. Tilleggsdokumentet for Oppvekst og utdanning legger fortsatt til grunn et overordnet prinsipp om å prioritere oppgaver hjemlet i lov og forskrift, og samtidig forsøke å unngå reduksjoner i bemanning og i tjenestetilbudet til barn med særlige behov Barnehager Trondheim har hatt full barnehagedekning siden 2006, og dekningen er høyest av storbyene. Et stort og variert tilbud av kommunale og private barnehager gjør at de fleste barna får plass i nærheten av eget bosted. Det satses på å videreutvikle barnehagene som en god arena for læring og utvikling. God rekruttering av personale sikrer høy kompetanse og kvalitet i tilbudet. Veksten i aldersgruppen 1-5 år gir behov for 900 nye plasser til barn med lovfestet rett til barnehageplass i planperioden. Da driftsrammene ikke gir tilstrekkelig rom for å finansiere både dagens barnehageplasser og forventet barnetallsvekst, foreslår rådmannen en reduksjon på 150 av de om lag 500 plassene som årlig tilbys barn uten rett til plass. Rådmannen har vurdert dette som en bedre økonomisk tilpasning til driftsrammene, enn å redusere en allerede knapp bemanningstetthet i barnehagene. Rådmannen legger opp til at økte krav til pedagognormen finansieres fra høsten TRONDHEIM KOMMUNE

15 TJENESTEOMRÅDENE OPPVEKST OG UTDANNING 17 Tabell 4-1 ramme og tiltak barnehage. Tall i millioner kroner Netto driftsramme Vedtatt budsjett , , , ,7 Pris- og lønnskompensasjon 55,8 55,8 55,8 55,8 Korrigert budsjett , , , ,6 Vedtatte rammeendringer 1 16,8 50,3 73,7 97,0 Forslag til rammeøkning 3,0 3,0 7,0 12,0 Andel rammereduksjon -1,7-3,4-3,4-3,4 Andel rammereduksjon tilleggsdokument - 9,4-22,8-22,8-22,8 Forslag til netto driftsramme 1 317, , , ,3 Rammeendring 8,7 27,2 54,5 82,8 Videreføring av tidligere vedtatte tiltak 2 1,6 2,9 4,1 4,1 Økte utgifter/reduserte inntekter Drift tilvekst barnehageplasser 1-5 år 15,2 47,5 69,6 92,9 Økt minimumstilskudd til private barnehager 3,0 3,0 3,0 3,0 Tilpasning pedagognorm 4,0 9,0 Nye effektiviseringskrav Reduksjon sentralt budsjett -1,7-3,4-3,4-3,4 Nye reduksjoner i tjenestetilbudet *Inntak av 150 færre barn uten lovfestet rett i kommunale og private barnehager - 9,4-22,8-22,8-22,8 Sum tiltak 8,7 27,2 54,5 82,8 Rammeendring Befolkningsvekst, flere oppgaver og reduksjon av driftsrammer, medfører en netto rammeøkning på 8,7 millioner kroner i 2013, økende til 82,8 millioner kroner i Økte utgifter - Drift tilvekst barnehageplasser 1-5 år Lovfestet rett til barnehageplass ble innført fra Retten omfatter barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Før 2011 ga staten øremerkede tilskudd til drift av alle barnehageplasser som ble produsert i kommunale og private barnehager. Fra 1. januar 2011 ble ansvaret for barnehagefinansieringen overført fra stat til kommune, og de tidligere øremerkede barnehagemidlene ble innlemmet i kommunenes frie inntekter. Veksten i de frie inntektene legger opp til at kommunene kan finansiere barn som har lovfestet rett til barnehageplass. Tilsvarende legger kommunen inn midler i barnehagebudsjettet til drift av nye barnehageplasser for å opprettholde dekningsgraden i takt med veksten i befolkningen i aldersgruppen 1-5 år. Basert på nye prognoser for barnetallsvekst er det lagt inn driftsmidler til nye barnehageplasser i kommunale og private barnehager for å opprettholde en antatt dekningsgrad på 89 prosent for barn fra ett til to år og 100 prosent for barn fra tre til fem år. Som nærmere beskrevet i investeringskapitlet i rådmannens opprinnelige dokument, vil vi etter all sannsynlighet i 2013 få en noe høyere tilvekst av plasser enn det som er nødvendig for å opprettholde dagens dekningsgrad for barn i aldersgruppen 1-5 år. Det må understrekes at det fortsatt er usikkert hvilket omfang denne overkapasiteten vil få. Den påvirkes av faktorer som den faktiske barnetallsutviklingen i 2012, omfanget av de private barnehagenes opptak av barn uten rett til plass, og i hvilken grad vi på kort sikt greier å justere kapasiteten inn mot de nye, nedjusterte prognosene for barnetallsvekst. Dersom vi ikke greier å tilpasse kapasiteten i tilbudet, kan det, på grunn av manglende driftsmidler, i en periode bli aktuelt ikke å fylle opp alle plassene i nye eller eksisterende barnehager. Dette er selvsagt negativt, da vi til enhver tid har ventelister med barn uten lovfestet rett til plass. Se også endringene i 1 Inkludert endret kompensasjon for befolkningsvekst 2 Se del 5 vedlegg 2 i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

16 18 TJENESTEOMRÅDENE OPPVEKST OG UTDANNING forhold til rådmannens opprinnelige dokument, som er omtalt under overskriften Nye reduksjoner i tjenestetilbudet. - Økt minimumstilskudd til private barnehager Kommunalt tilskudd til private barnehager øker med om lag tre millioner kroner som følge av regjeringens forslag om å øke minimumstilskuddet til private barnehager fra 92 prosent til 94 prosent fra 1. august Opptrappingen vil berøre i underkant av 40 prosent av de private barnehagene i Trondheim, mens de øvrige private barnehagene allerede har et tilskuddsnivå som ligger høyere enn minimumstilskuddet. - Tilpasning pedagognorm I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan , budsjett 2012, ba bystyret rådmannen utarbeide en plan for opptrapping av bemanningen i barnehagene slik at vi når normen for pedagoger i barnehager. Dette vedtaket dreier seg om å innfri økte krav til pedagogtetthet i barnehagene, gitt i egen veileder fra Kunnskapsdepartementet i august 2011, til forskrift om pedagogisk bemanning i barnehage. Dagens budsjett og tilskudd til de kommunale og private barnehagene i Trondheim tar ikke høyde for de økte kravene til pedagogisk bemanning. Som vist i sak 53/12 til formannskapet i mars 2012, har likevel mer enn halvparten av de kommunale og private barnehagene allerede i dag en pedagogisk bemanning som tilfredsstiller de økte kravene. Dette et resultat av at mange enheter innenfor eget budsjett har prioritert høyere pedagogtetthet på bekostning av annet personale i barnehagen. For å legge til rette for at alle enheter skal kunne øke pedagogtettheten, uten samtidig å måtte redusere annen bemanning, må merkostnadene innarbeides i budsjettmodellen. Kostnaden er beregnet til ni millioner kroner for både kommunale og private barnehager i helårsvirkning. Både kommunale og private barnehager i Trondheim har i flere år hatt pedagoger i alle stillinger der barnehageloven krever det. Dette har resultert i at Trondheim har den høyeste andelen pedagoger i barnehage av ASSS- kommunene. Mangelen på pedagoger gjør at en rekke kommuner, også alle øvrige ASSS-kommuner, har mange dispensasjoner fra kravene til pedagogisk bemanning. Det vil derfor ta tid før de økte kravene til pedagogtetthet kan gjennomføres på nasjonalt nivå. Rådmannen mener derfor det er forsvarlig at Trondheim bruker noe tid før innføring av de nye kravene til pedagogisk bemanning. Rådmannen foreslår at økte krav til pedagogtetthet legges inn i budsjettmodellen med delårsvirkning på fire millioner kroner fra 1. august 2015, økende til ni millioner kroner i helårsvirkning i Nye effektiviseringskrav - Reduksjon sentralt barnehagebudsjett Rådmannen foreslår at den generelle rammereduksjonen på 1,7 millioner kroner i 2013 og 3,4 millioner kroner fra 2014 håndteres gjennom reduksjoner på sentralt barnehagebudsjett, noe på kvalitetsutvikling og noe på andre poster og prosjekter som budsjetteres sentralt på tjenesteområdet barnehage. Nye reduksjoner i tjenestetilbudet - * Inntak av 150 færre barn uten lovfestet rett i kommunale og private barnehager I trondheimsbarnehagene vil det i løpet av høsten 2012 bli tatt inn om lag 500 barn uten lovfestet rett til barnehageplass, hvorav 175 barn i kommunale og 322 barn i private barnehager. Dette er barn som er født etter 1. september Av disse fikk 92 barn i kommunale og 178 barn i private barnehager plass i supplerende opptak fra 1. august, mens de øvrige blir tatt inn i løpet av høsten etter hvert som det blir ledige plasser i barnehagene. Som et kostnadsreduserende tiltak foreslår rådmannen å redusere omfanget av barn uten lovfestet rett til plass både i kommunale og private barnehager. Selv om det tas inn nesten dobbelt så mange barn uten lovfestet rett til barnehageplass i private som i kommunale barnehager, vurderes det som mer komplisert å redusere dette antallet i de private. Dette skyldes at private barnehager, i følge barnehageloven, kan velge å ta opp barn uten rett framfor barn med rett til plass. Tiltaket forutsetter at de ordinære private barnehagene, gjennom avtale med kommunen, forplikter seg til å prioritere barn TRONDHEIM KOMMUNE

17 TJENESTEOMRÅDENE OPPVEKST OG UTDANNING 19 med lovfestet rett til plass framfor barn uten slik lovfestet rett. Det vil være i de private barnehagenes egen interesse å bidra til at kommunen greier å realisere denne reduksjonen, da alternativet kan være reduserte driftsrammer for de kommunale barnehagene, noe som automatisk medfører lavere satser for driftstilskudd per barn også til de private barnehagene. Basert på erfaringstall fra 2012, antas det som realistisk å ta ned inntaket av barn uten rett til plass med om lag 100 barn i kommunale og 50 barn i private barnehager fra starten av neste barnehageår 1. august Familiebarnehager bør unntas, da disse har få barn og dermed er sårbare for svingninger i barnetallet. Det samme gjelder studentsamskipnadens barnehager, der det ut fra målgruppen bør være et tilbud også til små barn uten lovfestet rett til barnehageplass. Tiltaket vil gi en innsparing på om lag 9,4 millioner kroner i 2013, med 22,8 millioner kroner i helårsvirkning. Det vil fortsatt være rom for et inntak av om lag 350 barn uten lovfestet rett til plass i løpet av høsten Når de private barnehagene i større grad prioriterer barn med lovfestet rett, vil disse erstatte barn uten lovfestet rett, uten at det samlet blir færre barn i de private barnehagene. Reduksjonen i antall barn og personale kommer i den kommunale barnehagesektoren. For å realisere en slik innsparing, må det før barnehageopptaket i 2013, planlegges hvilke nye eller eksisterende kommunale barnehager som skal gå med ledig kapasitet, og med tilsvarende redusert personale. Reduksjon av 150 småbarnsplasser i de kommunale barnehagene betyr om lag 50 færre årsverk. I nye barnehager, som åpner i 2013, betyr dette at det vil bli tilsatt færre nye årsverk, mens i eksisterende barnehager betyr dette at ansatte må omplasseres i til andre barnehager der det er ledige stillinger. Som konsekvens av reduserte antall barnehageplasser blir det vanskeligere for barn født etter 31. august året før det søkes om barnehageplass å få plass i kommunale og private barnehager. Redusert buffer av plasser vil også gi noe reduserte muligheter i hovedopptaket til å tilby plass i ønskede områder eller bestemte barnehager til de som har rett på plass. Tiltaket betyr at strukturen og kapasiteten i dagens tilbud endres, som igjen kan bety at barn som har plass, må bytte til en annen barnehage Skole Gjennom en bevisst satsing på Læring i fellesskap og fokus på inkludering av alle elever i fellesskapet, møter trondheimselevene et mangfold av barn og unge på samme alder på sin nærskole. Skolene i Trondheim består av mange nye og rehabilterte skolebygg som gir gode muligheter for å utvikle varierte arbeids- og læreformer for elever og lærere. Det arbeides kontinuerlig med å oppnå en effektiv skolestruktur, som gjør at ressursene kan gå til lærertetthet i ordinær undervisning. Arbeid med kompetansehevning og utvikling av varierte undervisningsformer skal videreføres, der blant annet realfagssatsningen skal skje i samarbeid med universitets- og høgskolemiljøet i byen. Skolene jobber systematisk med å finne løsninger for alle elevene innenfor tilpasset opplæring, før eventuelle spesialpedagogiske tiltak settes i verk. Dette er i tråd med nasjonale strategier. Ved tilpasningen til driftsrammene, har rådmannen på skoleområdet så langt som mulig forsøkt å unngå reduksjoner i bemanning og i tjenestetilbudet til barn med særlige behov, og videreført kommunale satsinger i forhold til kompetanse- og kvalitetsutvikling. TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

18 20 TJENESTEOMRÅDENE OPPVEKST OG UTDANNING Tabell 4-2 ramme og tiltak Skole. Tall i millioner kroner Netto driftsramme Vedtatt budsjett , , , ,6 Pris- og lønnskompensasjon 59,0 59,0 59,0 59,0 Oppgaveendringer -0,3-0,3-0,3-0,3 Korrigert budsjett , , , ,3 Vedtatte rammeendringer 3 17,4 30,7 58,5 76,8 *Forslag til rammeøkning 9,8 13,1 16,3 20,1 Andel rammereduksjon -0,9-2,7-2,7-2,7 Andel rammereduksjon tilleggsdokument -1,1-5,9-8,5-8,5 Forslag til netto driftsramme 1 443, , , ,0 Rammeendring 25,2 35,1 63,5 85,7 Videreføring av tidligere vedtatte tiltak 4 28,7 43,8 69,3 69,3 Økte utgifter/reduserte inntekter Flaggheising 0,3 0,3 0,3 0,3 Endringer i elevtall -11,2-13,1-10,8 7,6 Arbeidstidsavtale for lærere 8,0 8,0 8,0 8,0 Utstyrsamlinger til realfagsrom 1,4 1,4 1,4 1,4 Skoleplass fosterhjemsbarn i andre kommuner 1,8 1,5 1,5 1,5 *Øke rammen for elever med store og vedvarende behov 7,0 7,0 10,2 14,0 Kulturskoletilbud i skole-/ SFO- tiden på barnetrinnet 2,4 5,7 5,7 5,7 Nye reduksjoner i tjenestetilbudet *Generell reduksjon grunnskole -8,0-10,9-13,5-13,5 *Trafikalt grunnkurs -0,4-1,0-1,0-1,0 *Redusere kulturskoletilbudet -0,7-2,0-2,0-2,0 Øke antall elever per kontaktlærer fra 18 til 20-2,5-2,5-2,5-2,5 Annet Videreutdanning lærere -1,5-3,0-3,0-3,0 Sum tiltak 25,2 35,1 63,5 85,7 Oppgaveendring I etterkant av formannskapets behandling av sak 424/06 Offentlig bruk av private idrettslag leieavtale og tilskudd forhold til momsrefusjon og kompensasjon ble det inngått kontrakt med fem idrettslag om kompensasjon for ekstra tøff offentlig bruk av idrettsbaner. Fra 2013 overtar Idrettsenheten ordningen og budsjettmidlene. Formannskapet vedtok i sak 17/12 Flagging på kommunens bygninger at det gjennomføres flagging på kommunale bygg på alle offisielle flaggdager. Det vurderes å være mer kostnadseffektivt at Trondheim eiendom utfører oppgaven for skolene og budsjettmidler overføres fra Rammeendring Faktisk befolkningsstatistikk viser at fram til 2012 har elevtallsveksten ikke vært like stor som tjenesteområdet skole tidligere er kompensert for. Befolkningsprognosene viser en betydelig vekst i elevtallet mot slutten av økonomiplanperioden. Fra 2013 til 2016 forventes det at elevtallet vil øke med om lag 900 elever. Befolkningsvekst, flere oppgaver og reduksjon av driftsrammer, medfører en netto rammeøkning på 25,2 millioner kroner i 2013, økende til 85,7 millioner kroner i Økte utgifter/reduserte inntekter - Endringer i elevtall Som følge av at elevtallet er lavere enn tidligere prognostisert, kan aktiviteten reduseres med 11,2 millioner kroner for Inkludert endret kompensasjon for befolkningsvekst 4 Se del 5 vedlegg 2 i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan TRONDHEIM KOMMUNE

19 TJENESTEOMRÅDENE OPPVEKST OG UTDANNING 21 - Arbeidstidsavtale for lærere Fra 1. august 2012 gjelder ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Gjennom avtalen utvides tidsressursen som gis til undervisningspersonale med en byrdefull arbeidssituasjon med ½ time, fra 1 ½ til to klokketimer per elev per år. Tidsressursen skal også kunne brukes til å redusere undervisningen for kontaktlærere med en byrdefull arbeidssituasjon. Ved partsenighet mellom ledelse og arbeidstakere på den enkelte skole kan ressursen også brukes til å øke personaltettheten. Det følger ikke midler med utvidelsen. For Trondheim kommune utgjør dette omtrent åtte millioner kroner for ett budsjettår. - Utstyrsamlinger til realfagsrom Det er satt av 1,4 millioner kroner hvert år i planperioden som skal benyttes til utstyrsamlinger til realfagsrom ved de 28 skolene som mangler dette. Dette innebærer at alle skolene innen utgangen av planperioden vil ha slike utstyrssamlinger. - Skoleplass fosterhjemsbarn i andre kommuner Kostnadene knyttet til fosterhjemsplasserte barn fra Trondheim bosatt i andre kommuner har økt de siste årene. Økningen er i hovedsak knyttet til omfanget av spesialundervisning for disse barna. Rådmannen jobber opp mot utdanningsdirektoratet og Kommunenes sentralforbund (KS) for å klargjøre lovverket rundt det økonomiske ansvaret for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner. - * Øke rammen for elever med store og vedvarende behov I bystyresak 66/12 Årsoppgjør for 2011 ble det vedtatt å øke budsjettrammen til elever med vedvarende og omfattende behov og at rådmannen legger frem forslag til finansiering av helårseffekten av tiltaket, beregnet til 14 millioner kroner. Gjennomgangen av alle elever med vedtak om spesialundervisning høsten 2011 viser at en av grunnene til det økte ressursbehovet er at skolene er pålagt å gi tilbud om SFO/ tilsyn/avlastning til disse elevene alle skoledager og i ferier uten at dette er fullfinansiert. Fordi midlene til spesialundervisning ikke har vært tilstrekkelig, har mange skoler tidligere meldt at de har måttet ta av sin grunntildeling for å gi disse elevene et heldagstilbud. Bystyret har bedt om en sak som viser kostnadene ved et slikt heldags-/helårstilbud ved skolene. Denne er under arbeid. Høsten 2012 styrket Trondheim kommune tilbudet overfor elever med store og vedvarende behov med 3,2 millioner kroner. Helårsvirkningen tilsvarer sju millioner kroner. I rådmannens opprinnelige dokument for 2013 var det lagt inn en ytterligere opptrapping på sju millioner kroner, til totalt 14 millioner kroner. Det foreslås at den ytterligere opptrappingen utsettes til høsten Kulturskoletilbud i skole-/sfo- tiden på barnetrinnet I statsbudsjettet er det foreslått innføring av en uketime med kulturskoletilbud i skole-/sfo- tiden på trinn fra høsten Rammeøkningen tilsvarer kostnaden ved en uketime lærelønn inkludert for og etterarbeid. Tilbudet skal være frivillig for elevene. Dette utgjør for Trondheim kommune 2,4 millioner kroner i høsteffekt for 2013 og deretter en helårseffekt på 5,7 millioner kroner. Nye reduksjoner i tjenestetilbudet - * Generell reduksjon grunnskole Rådmannen foreslår en generell reduksjon av budsjettmidlene til grunnskole. Grunnskolesektoren fordeler budsjettmidler som skal sikre at enhetene oppfyller opplæringsloven, arbeidstidsavtaler og politiske vedtak. Mesteparten av budsjettmidlene til grunnskole går til personell, en liten andel er driftsmidler som skal dekke læremidler og utstyr. Rådmannen foreslår at enhetene dekker de økte kostnadene til ny arbeidstidsavtale innenfor eget budsjett. Helårseffekten av ny arbeidstidsavtale gir en generell reduksjon i grunnskolebudsjettet på åtte millioner i Fra høsten 2014 øker den generelle reduksjon og er stigende til 13,5 millioner kroner fra I gjennomsnitt utgjør dette en reduksjon per skole på om lag kroner fra Reduksjonen per enhet avhenger av skolens størrelse. Det er viktig at rektor har et handlingsrom til å finne gode lokale løsninger for å tilpasse aktiviteten ved egen enhet til den reduserte budsjettrammen. Rådmannen finner ikke rom for å opprettholde vedtaket om gjennomsnittlig lærertetthet i ordinær undervisning på bynivå på 15 elever for 1. trinn. Opprettholdes vedtaket vil effekten på de øvrige TILLEGGSDOKUMENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

20 22 TJENESTEOMRÅDENE OPPVEKST OG UTDANNING trinnene bli desto større. Rådmannen vil understreke at tidlig innsats overfor de yngste elevene i grunnskolen likevel er prioritert. Enhetsledere i Trondheim kommune er delegert myndighet fra rådmannen til å disponere enhetens budsjett og de plikter å planlegge bruken av bevilgningene slik at disse blir mest mulig effektivt anvendt. Det er vesentlig at rektor vurderer den totale ressursbruken ved skolen og fordeler midler til det enkelte trinn ut fra en samlet pedagogisk vurdering av behov. Ulike faktorer som ekstra støtte til spesialpedagogiske tiltak innenfor trinnets ramme, ekstra assistentressurs med mer kan innvirke på rektors vurdering av disponeringer. - * Trafikalt grunnkurs Utdanningsdirektoratet innfører høsten 2013 et valgfag i trafikk på ungdomstrinnet. De elevene som gjennomfører valgfaget, kan ta trafikalt grunnkurs som er trinn 1 i føreropplæringen. Valgfaget kan inneholde mopedopplæring eller annen føreropplæring etter gjeldende regelverk. Valgfagene finansieres gjennom egne midler, og rådmannen foreslår derfor å fjerne tildelingen til trafikalt grunnkurs fra høsten * Redusere kulturskoletilbudet Det foreslås å redusere kulturskoletilbudet fra høsten Helsårseffekten av tiltaket er to millioner kroner. Våren 2013 gjennomgås tjenestetilbudet for å utrede hvordan kulturskolen best kan tilpasse seg nye rammer høsten Etablering av et kulturskolesenter i tilknytning til Huseby skole er likevel en prioritert oppgave i planperioden. - Øke antall elever per kontaktlærer fra 18 til 20 Basert på erfaringstall tildeles det i budsjettmodellen for grunnskole ressurser til et kontaktlærertillegg per 18 elever. En økning i antall elever en kontaktlærer har ansvar for fra 18 til 20, gir en innsparing på 2,5 millioner kroner. Forslaget skjermer lærertettheten, men går på bekostning av lærernes tid til kontaktlæreroppgaver. Annet - Videreutdanning lærere Det kommunale budsjettet for videreutdanning av lærere gir mulighet for å videreutdanne omtrent 90 lærere per år. Rådmannen foreslår å halvere ordningen fra og med høsten Dette vil gi en innsparing på 1,5 millioner kroner i 2013 økende til tre millioner kroner fra og med Bakgrunnen for at Trondheim kommune får tildelt så mange studieplasser, er at andre kommuner har valgt ikke å delta i den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet. Mange kommuner begrunner sitt valg med at de ønsker å prioritere ressurser til kollektive prosesser på skolene framfor enkeltlæreres videreutdanning Barne- og familietjenesten Helsestasjon- og skolehelsetjenesten når alle barn og bidrar til å bedre barns og unges helse. Kommunen scorer høyt på hjemmebesøk etter fødsel og har bedre bemanning i skolehelsetjeneste i barne- og ungdomsskolene sammenlignet med andre storbyer. Barn og unge med funksjonsnedsettelser mottar individuelt tilrettelagte tjenester, og nye tjenester planlegges som følge av samhandlingsreformen. Det er høy kvalitet på det arbeidet som gjøres innen pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), og håndboka innen PPT, som benyttes i samhandlingen med barnehage og skole, er etterspurt fra andre kommuner. Tilsyn i barnevernet viser at kommunen gjør gode faglige vurderinger og har høy kvalitet på arbeidet. Både helsetjenesten, PPT og barnevernet er preget av utviklingsprosjekter for å være i kontinuerlig forbedring av tjenestene. Trondheim har over år hatt høy ressursinnsats i barnevernet sammenlignet med andre storbyer. Det er fortsatt forventet vekst i barnevernet, og dette er en utfordring for hele tjenesten. Som tilpasning til reduserte rammer og utgiftspress i tjenestene, må det iverksettes effektiviseringstiltak og reduksjoner i tjenestetilbudet innenfor de oppgaver barne- og familietjenesten er satt til å løse. TRONDHEIM KOMMUNE

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

INNSPILL TIL BUDSJETT 2013

INNSPILL TIL BUDSJETT 2013 Vår dato 23.11.12 Deres dato Vår referanse U035/aa Vår saksbehandler AU Trondheim Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon INNSPILL TIL BUDSJETT 2013 INNLEDNING Trondheim kommune vil vokse raskt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vågå kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jan-egil.fossmo@vaga.kommune.no Innsendt av: n Egil Fossmo Innsenders

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hoppensprett Feiring Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Innsendt av: Unni Norsted Innsenders e-post: unni@hoppensprett.no Innsendt dato:

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannen i Drammen, 12. juni 2015 1 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Spørsmål fra

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan Presentasjon i KFU juni 2019

Handlings- og økonomiplan Presentasjon i KFU juni 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Presentasjon i KFU juni 2019 Politiske prosesser og beslutninger Januar April 14. mai 12. juni RNB 2019 og Kommune proposisjonen 2020 Møte med fellesnemnda Mai 21. januar

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 12:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Nestleder Johansen Bengt S H Medlem Pedersen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge:

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge: Ås kommune Barnehagebehovsplan 2015-2018 Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 14/03600-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR

RE KOMMUNE ny og varm BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR BUDSJETT 2014 - OPPVEKST OG KULTUR 1 FELLES SKOLE BUDSJETT 2014 OPPVEKST OG KULTUR IKT- veileder: 20 % stilling til pedagogisk arbeid for skolene. Kr. 60 000,- i 2014 som gjelder for høsthalvåret. Skoleskyss

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV ArkivsakID.: 13/3967 Arkivkode: FA-A30, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 019/13 Oppvekstkomiteen 04.09.2013 018/13 Idrett- og kulturkomiteen 04.09.2013 069/13 Formannskapet 11.09.2013 HØRING -

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bruket Arkiv: 18/323-1 Dato: BARNEHAGE, ENDRING I FORSKRIFT OM PEDAGOGISK BEMANNING

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bruket Arkiv: 18/323-1 Dato: BARNEHAGE, ENDRING I FORSKRIFT OM PEDAGOGISK BEMANNING Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bruket Arkiv: 18/323-1 Dato: 11.01.2018 BARNEHAGE, ENDRING I FORSKRIFT OM PEDAGOGISK BEMANNING Vedlegg: Sammendrag: I denne saken legger rådmannen fram

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Trondheim kommune et lite innblikk i organisasjonen og samhandlingen mellom politikk og administrasjon

Trondheim kommune et lite innblikk i organisasjonen og samhandlingen mellom politikk og administrasjon Trondheim kommune et lite innblikk i organisasjonen og samhandlingen mellom politikk og administrasjon Innlegg på oppstartsseminar i politisk økonomi Carl-Jakob Midttun, finansdirektør Trondheim kommune

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Holten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@holtenbarnehage.no Innsendt av: Elisabeth

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer