1. tertialrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertialrapport 2 01 6"

Transkript

1 1. tertialrapport August 2010

2 1 INNLEDNING SAMMENDRAG OG RÅDMAN NENS VURDERING FOKUSOMRÅDE ØKONOMI UTVALGTE MÅL FOR FOKU SOMRÅDET DRIFTSB UDSJETTET OVERORDNET DRIFTSBUDSJETTET TJEN ESTEOMRÅDENE INVESTERINGSBUDSJETTE T INVESTERINGSBUDSJETTE T FORSLAG TIL ENDRINGE R FOKUSOMRÅDE MEDARBEI DERE UTVALGTE MÅ L FOR FOKUSOMRÅDET SYKEFRAVÆR ÅRSVERKSUTVIKLING

3 1 Innledning Det legges opp til følgende struktur på den politiske rapporteringen: Månedsrapport: Fokusområde Økonomi (drift). 1. tertialrapport : Fokusområde Økonomi (drift, investering, eventuelle forslag til budsjettendringer, status for eventuelle effektiviserings - og omstill ingstiltak) o g fokusområde Medarbeidere. 2. tertialrapport: Fokusområde Økonomi (drift, investering, status for eventuelle effektiviserings - og omstillingstiltak), fokusområde Medarbeidere, strategiske prosjekter, saker med vedtak om årshjuls rapportering, tilsyn og revisjoner, samt status for oppfølging av verbale vedtak. Årsrapport: Omfattende rapportering på handlingsprogrammet, inkludert status og måloppnåelse innenfor alle fokusområder og tjenesteområder. Denne tertial rapporten rapporterer på stat us knyttet til fokusområde Økonomi og fokusområde Medarbeidere per utgangen av april Når det gjelder målene for de to fokusområdene, rapporteres det kun på utvalgte måleindikatorer. Fullstendig rapportering på BM S - målene blir gjort i forbindelse med årsrapporten. 3

4 2 Sammendrag og rådmannens vurdering Rådmannen legger med dette frem 1. tertialrapport Det rapporteres på fokusområde Økonomi og fokusområde Medarbeidere. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 I Stortingets budsjettvedtak for ble inntektsveksten for kommunesektoren anslått til 8,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 prosent. Veksten i frie inntekter ble anslått til 4,7 mrd. kroner, tilsvarende 1,4 prosent. I Revidert nasjonalbudsjett for 2016 er inntektsveksten for kommunesektoren anslått til 8,3 mrd. kroner, tilsvarende 1,9 prosent. Veksten i frie inntekter er anslått til 3,4 mrd. kroner, tilsvarende 1,0 prosent. Endringene i budsjettanslaget skyldes blant annet at skatteinngangen i 2015 ble høyere enn anslått i nasjonalbudsjett et for Denne økningen blir bare del vis videreført til Anslaget for lønnsveksten i 2016 er nedjustert fra 2,7 til 2,4 prosent. Samtidig er kostnadsveksten oppjustert fra 2,5 til 2,8 prosent. Samlet sett er deflatoren (lønns - og prisvekst) for kommunesektoren nedjustert med 0,1 prosent poeng, til 2,6 prosent. Fokusområde Økonomi R ådmannen styrer mot et vedtatt netto driftsresultat på 2,9 prosent. Per april er netto driftsresultat på 0,9 prosent, eller 13,1 mill. kroner. Dette er ca. 5 mill. kro ner lavere enn periodisert budsjett. Skatteinngangen per april er på 722,8 mill. kroner. Dette er 28,8 mill. kroner (4,2 prosent) høyere enn regulert budsjett og en økning fra fjoråret på 11,5 prosent. Skatteinngangen på landsbasis var 5,3 prosent høyere ved utgangen av april i år i forhold til samme periode i fjor (KS ). Økte skatteinntekter er hovedsakelig en konsekvens av omfordeling på nasjonalt nivå knyttet til større skatteinntekter og mindre rammetilskudd. Veksten i skatteinntektene i siste del av 2015 forventes imidlertid delvis videreført i 2016, og i revidert nasjonalbudsjett er skattevekst noe oppjustert. Prognosemodellen til KS, oppdatert med forslag til revidert nasjonalbudsjett, tilsier en netto økning av skatt og rammetilskudd på 10 mill. kroner i Resultat av eksterne finansieringstransaksjoner er 13,2 mi ll. kroner lavere enn budsjett, herav 12,3 mill. kroner i mindreavkastning på energifondet. Rådmannen foreslår ingen budsjettjustering i forhold til avkastning på Energifond. Det henvises for øvrig til 1. tertialrapport for finansforvaltningen for utvidet informasjon. Tjenesteområdene har et merforbruk på 0,6 mill. kroner, tilsvarende 0,06 prosent av periodisert budsjett. Se for øvrig kommentarer under kapittel 3.3. Forslag til b udsjettjusteringer I henhold til ny prognosemodell foreslår rådmannen å oppjustere skatteinntektene med 50 mill. kroner samt å nedjustere rammetilskuddet med 40 mill. kroner. Dette gir en n etto økn ing i inntektsbudsjett på 10 mill. kroner. 4

5 På bak grunn av justering mellom pris - og lønnsvekst i deflator i Revidert nasjonalbudsjett 2016, gis rådmannen fullmakt til å prisjustere budsjett for eksterne kontrakter med midler fra lønnsreserven. For øvrig viser rådmannen til tabellene under rapportens kap ittel 3. Endringer i drifts - og investeringsbudsjettet med konsekvens for vil bli innarbeidet i forslag til Handlingsprogrammet Fokusområde medarbeidere Sykefravær, eller tilstedeværelse, måles per kvartal. Det har vært økning på 0,3 prosentpoeng i årlig tilstedev ærelse fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal A ntall årsverk har økt med 3 prosent fra 1. tertial

6 3 Fokusområde Økonomi 3.1 Utvalgte m ål for fokusområdet GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI Fokusmål t d. g o m o g g sro lin rin d n isty a h m o n isk o m k o ø n d o o k ø G Sentrale utfordringer Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.2. God økonomistyring. Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon. Måleindikatorer Ø.1.1. Netto driftsresultat. Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2015 Status % eller bedre 2,5-2,9 % < 2,5 % 5,60 Ikke målt Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto Mindre enn 1 1-1,1 Mer enn 1,11 1,80 Ikke målt driftsinntekter. Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler. > 40 % % < 30 % 41,60 Ikke målt Ø.1.4. Disponible fond (ikke øremerket spesielle formål). Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett. Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13. > 100 mill. kr. 0 % negativt avvik 0 % negativt avvik mill. kr. 0,1-0,75 % > 0,75 % negativt avvik negativt avvik 0,1-0,75 % > 0,75 % negativt avvik negativt avvik < 50 mill. kr. 71,3 Ikke målt -0,3-0,06 0,00 Ikke målt % % 0-49 % 44,00 Ikke målt Det rapporteres kun på måleindikator Ø avvik i forh old til budsjett på virksomhetene per 1. tertial. F ullstendig rapportering på BM S - målene blir gjort i forbindelse med årsrapport. Virksomhetene punkt har et negativt avvik på 0,06 prosent. Avvikene redegjøres nærmere for i 3.2 Driftsbudsjettet overordn et Tall i 1000 kroner Regnskap pr april 2016 Reg. budsj. pr april 2016 Avvik pr april 2016 Reg. budsj Regnskap 2015 Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetaling Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn Sosiale utgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Det er vedtatt et netto driftsresultat på 2, 9 prosent i Rådmannen styrer mot dette målet. N etto driftsresultat per april er 13,1 mill. kroner, knapt 5 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett pr. april. 6

7 Driftsinntekter Skatt og rammetils kudd Skatteinngangen per april er på 722,8 mill. kroner. Dette er 28,8 mill. kroner (4,2 prosent) høyere enn regulert budsjett og en økning fra fjoråret på 11,5 prosent. Skatteinngangen på landsbasis var 5,3 prosent høyere ved utgangen av april i år i forh old til samme periode i fjor ( KS ). Økte skatteinntekter er hovedsakelig en konsekvens av omfordeling på nasjonalt nivå knyttet til større skatteinntekter og mindre rammetilskudd. Veksten i skatteinntektene i siste del av 2015 forventes imid lertid delvis videreført i 2016, og i revidert nasjonalbudsjett er skattevekst noe oppjustert. Prognosemodellen til KS, oppdatert med forslag til revidert nasjonalbudsjett, tilsier en netto økning av skatt og rammetilskudd på 1 0 mill. kroner i R ådmanne n anbefaler med bakgrunn i dette å oppjustere skatteanslaget med 50 mill. kroner og ned justere rammetilskuddet med 40 mill. kroner. Gebyrer og brukerbetaling Gebyrer og brukerbetaling kroner. er så godt som i balanse med en mindre inntekt på 2 mill. Andre inntekter Andre inntekter har en merinntekt på 1 1 mill. kroner. Inkludert i dette beløpet er refusjon for m erverdiavgift, sykepenger og fødselsrefusjoner. Driftsutgifter Lønns - og pensjons utgifter Lønn og sosiale utgifter er så godt som i balanse. Det e r et positivt avvik på syke - og fød selspermisjons refusjoner på 6,8 mill. kroner, slik at lønn og sosiale utgifter netto har et mindreforbruk. V arer og tjenester og andre driftsutgifter Varer og tjenester og andre driftsutgifter har til sammen et merfor bruk på 15 mill. kroner. De største avvikene er p å driftsavtaler med private og merverdiavgift som kan ses mot merinntekt refusjon for merverdiavgift. Se for øvrig tjenesteområdene. Finansforvaltning Eksterne finansinntekter Finansinntektene er per april 5,2 mil l. kroner lavere enn budsjett. Energifondet har 12,3 mill. kroner lavere avkastning enn budsjettert, og 7 mill. kroner skyldes høyere finansinntekter i forbindelse med rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler bokføres etter bruttoprinsipper og må derfor sees i sammenheng med eksterne finansutgifter. Eksterne finansutgifter Finansutgiftene er per 1. tertial 8 mill. kroner høyere enn budsjett og skyldes i sin helhet bruttoføring av rentebytteavtaler. Nettoresultatet av rentebytteavtalene viser en merutgi ft på 1 mill. kroner. Rådmannen foreslår ingen budsjettjustering av forventet avkastning på finansforvaltningen. Det henvises til 1. tertialrapport for finansforvaltningen for utvidet informasjon. 7

8 3.3 Driftsbudsjettet tjenesteområdene Regnskap pr Reg. budsj. pr Avvik pr Reg. budsj. Regnskap Tall i 1000 kroner april 2016 april 2016 april Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Sum tjenesteområdene For å oppretthold e kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperio den. For 2016 har virksomhetene rapporter t at de tte er innarbeidet i budsjettet og at tiltak er iverksatt fo r å oppnå riktig styringsfart. Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner per april og forventer budsjettbalanse ved årets slutt. Oppvekst Oppvekst har et mindre forbruk på 3, 5 mill. kroner p er april og f orventer budsjettbalanse ved årets slutt. Helse og omsorg Helse og omsorg har et me rforbruk på 7,3 mill. kroner per april. M erforbruket er knyttet til ressurskrevende tjenester, spesielt kjøp av eksterne plasser, samt sosialhjelpsutbetalinger og økning i antall vedtak til støttekontakter. V irksomhetene arbeider med effektivisering og optimalisering av tjenestene, og følges opp månedlig i forhold til økonomi. Målet er budsjettbalanse ved årets slutt. Kultur, frivillighet og fritid Ku ltur, frivillighet og fritid er i balanse per april. Det arbeides med ny e avtale r med Asker kirkelige fellesråd. Teknikk og miljø Teknikk og miljø har et m indre forbruk på 1,8 mill. kroner per april. Det forventes at tjenesteområdet går i balanse ved årsslutt. Eiendom Eien dom har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner p e r april. Det forventes at tjenesteområdet går i balanse ved årets slutt. 8

9 Driftsbudsjettet forslag til endringer DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjetti 1000 kr kostnad inntekt Kultur og idrett: Kunst rett vest (F-sak 190/15) 300 Vollen frivilligsentral (F-sak 51/16) 103 Kirken (K-sak 26/16) Teknikk og miljø: Kostnader ifm omlegging av atkomst fra Ånnerudveien til Solbråveien Oppvekst: Redusert foreldrebetaling SFO og sosial profil KS 54/ Kultur SFO KS 38/ Gratis kjernetid 3- åringer. Budsjettforlik stortinget november Utvidelse av Læringsverkstedet Billingstad barnehage Utvidelse/Nytt hus Lilleborgen barnehage 671 Eiendom: Drengsrud Idrettshall Parkering på Drengsrud Administrasjon: Kommunereformen - utredning og prosjektledelse K-sak 131/ Finansiering: Økt skatteinntekt Redusert rammetilskudd Fra disposisjonsfond SUM Kunst rett vest Formannskapet vedtok i FSK - sak 190/15 å påta seg vertskapsa nsvaret for fellesutstillingen for Kunst rett vest i Bevilgningen på 0,3 mill. kroner ble vedtatt søkt innarbeidet i 1.tertial Vollen frivilligsentral Formannskapet vedtok i FSK - sak å etablere ny frivilligsentral i Vollen. Kommunens ande l, 40 pst av totale etablerings - og driftskostnader tilsvarende kr av kr innarbeides ved behandling av 1. tertialrapport. Kirken I K - sak 26/16 Asker kirkelige fellesråd - tilskudd, overføring og kjøp av tjenester vedtok kommunestyret at rå dmannen skulle komme tilbake til nytt budsjettforslag for kirken. For å ivareta gjeldende avtale og bortfall av tjenesteytingsavtale foreslår rådmannen å øke bevilgningen til kirken, kirkens feltarbeid og andre trossamfunn med 3,25 mill. kroner. Kostnade r i forbindelse med omlegging av atkomst fra Ånnerudveien til Solbråveien I forbindelse med etablering av ny atkomst til ny næringsbebyggelse med atkomst fra Ånnerudveien, tok bygningsrådet initiativ til å endre atkomsten til Solbråveien. 9

10 Bakgrunnen for de n ønskede endringen var å forhindre trafikkøkning med tyngre kjøretøyer forbi Drengsrud skole. Forutsetningen fra utbyggers side var at merkostnadene skulle dekkes av Asker kommune. I H P2013 ble det innarbeidet 2,5 mill kr til dette formålet. Etter gjennom føring viser det seg at kostnadene har beløpt seg til nærmere 5 mill kr. Etter forhandlinger har utbygger akseptert et tilbud om en samlet erstatning på 3,76 mill kr, dvs en tilleggsbevilgning på 1,26 mill kr. Redusert foreldrebetaling SFO I K - sak 54/16 - Brukerbetaling i skolefritidsordningen vedtok kommunestyret å sikre en sosial profil på brukerbetaling SFO og gi redusert brukerbetaling for familier med lav inntekt. D et behov for å styrke oppvekstb udsjettet med 0,7 mill. kroner fra høsten 2016, og h elår seffekt er beregnet til 1,6 mill. kroner. Innføring av K ultur - SFO I K - sak 38 /16 - Innføring av Kultur - SFO vedtok kommunestyret å innføre Kultur - SFO fra og med skoleåret 2016/ D et er behov for å styrke oppvekstb u dsjettet med 0, 45 mill. kroner, og h elårseffekt er beregnet til 1,0 mill. kroner. Gratis kjernetid 3 - åringer Gjennom budsjettforliket på Stortinget i 2015 ble gratis kjernetid ordningen utvidet til også å gjelde for 3 åringer. Dette vil være gjeldende fra 1. august Siden ordnin gen f or 4 - og 5 åringer startet 1. august 2015, har andelen som har denne ordningen vært økende hver måned. Vi forutsetter dermed at etterspørselen på denne ordningen vil være like aktuell for 3 åringer. Budsjettet styrkes med 0,24 mill. kroner. Læringsverkste det Billingstad barnehage Billingstad barnehage (privat barnehage), utvider barnehagen sin med 50 nye barn fra høsten Kommunen må betale 1,6 mill. kroner i tilskudd for disse barna fra oktober og ut året. Denne aktivitetsøkningen. er utover prognoser lagt til grunn H P. Det har i løpet våren vært større tilflytting til kommunen enn det som har vært i prognosen. Samtidig må kommunen for disse plassene betale høyeste sats på kapitaltilskudd da kapitaltilskudd gis ut i fra barnehagebyggets byggeår. Dett e gjelder også for utbygginger og ombygde barnehager. Kapitaltilskudd per barn gis etter satser fastsatt av departementet. Lilleborgen barnehage Lilleborgen barnehage (privat barnehage) u tvider med å leie grendehus på Vardåsen av kommunen. Faktiske nye pl asser vil være totalt 12 plasser, da en del barn vil flytte over fra den eksisterende Lilleborgen barnehage. Halvparten av barna ville starte opp der fra august, mens resten vil starte fra september Budsjettet styrkes med 0,67 mill. kroner. Drengsru d idrettshall I forbindelse med etableringen av midlertidig idrettshall på Drengsrud vil det påløpe utgifter til leie av hall, renhold, energi, tilsyn for ca 1,3 mill. kroner. Inntekter på utleie er stipulert til ca 0,3 mill. kroner. Et netto utgiftebehov på ca 1,0 mill. kroner. Parkering på Drengsrud Kommunens avtale for leie av 113 parkeringsplasser på Drengsrud beløper seg til ca 0, 7 mill. kroner. Parkeringsplassene brukes av lærere fra Heggedal skole, brukere av idrettshallen og av Asker internasjonale skole. Utleie av 20 plasser gir en inntekt på ca 0, 1 mill. kroner. Et netto utgiftsbehov på ca 0, 6 mill. kroner. 10

11 Kommunereformen I K - sak 131/15 Kommunereformen - orientering og videre prosess, vedtok kommunestyret å innarbeide 1,5 mill. kroner til utredn ing og prosjektledelse, tilknyttet kommunereformen i 1. tertialrapport Skatt og rammetilskudd Som følge av revidert nasjonalbudsjett foreslår rådmannen å oppjustere skatteinntektene med 50 mill. kroner, samt å nedjustere rammetilskuddet med 40 mill. kroner. Dette gir en n etto økn ing i inntektsbudsjett på 10 mill. kroner. 11

12 Driftsbudsjett forslag til endringer mellom tjenesteområder DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp i 1000 kr Ansvar for tilsyn Heggedal idrettshall Kultur, frillighet og fritid Eiendom 459 Energikostnader Søndre Borgen sykehjem Eiendom Helse og omsorg 400 SLT-koordinator Oppvekst Administrasjon og ledelse 740 Borgenprosjektet koordinator Oppvekst Administrasjon og ledelse 600 DUK sak 3/16 Skidag, skiftebåser Hvalstrand og utkikks-kikkerter Oppvekst Kultur, frillighet og fritid % stilling fra Barnevern til Bolig og økonomi Oppvekst Helse og omsorg 66 Renhold fra Søndre Borgen legesenter og til Renhold Helse og omsorg Eiendom 54 Renhold fra Drengsrud barnehage for Speiderhuset Oppvekst Eiendom 28 Renhold fra Søndre Borgen sykehjem Helse og omsorg Eiendom 66 Folkehelsekoordinator Overordnet Adm og ledelse 09 Kultur, frillighet og fritid 820 Overskudd Asker drift til Natur og Idrett Teknikk og miljø Kultur, frillighet og fritid 750 Innkjøpsressurs fa Eiendom til Administrasjon og ledelse Eiendom Administrasjon og ledelse 435 Revisjonstjeneste til kirken Administrasjon Kultur, frillighet og fritid 150 Askerposten Diverse Administrasjon og ledelse 870 Overføring av oppgaver fra et tjenesteområde til et annet medfører også overføring av budsjettmidler mellom tjen esteområder. Dette har ingen budsjettmessig konsekvens for Asker kommunes totale driftsramme, kun for det enkelte tjenesteområde. Det er kun kommunestyret som har fullmakt til å flytte driftsmidler mellom tjenesteområder, og rådmannen tar derfor opp disse endringene til politisk behandling. 3.4 Investeringsbudsjettet I tertialrapporten rapporteres det på investeringer på samme nivå som det er vedtatt i kommunestyret, det vil si i henhold til hovedoversikt 2A og 2B i handlingsprogrammet Hovedover sikt 2A Tabell 2A viser regnskapet per første tertial, bevilgninger for året og hvordan disse er budsjettert finansiert. Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk Hovedoversikt 2A 1. tertial 2016 budsjett 2016 budsjett 2016 i prosent Restbeløp Investeringer i anleggsmidler % Utlån og forskutteringer % Avdrag på lån % Avsetninger % -21 Årets finansieringsbehov % Bruk av lånemidler % Inntekter fra salg av anleggsmidler % Tilskudd til investeringer % Mottatte avdrag på utlån og refusjoner % Andre inntekter % 21 Sum ekstern finansiering % Bruk av avsetninger % Sum finansiering %

13 Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig føres i forbindelse med årsavslutningen. In vestering i anleggsmidler ligger forholdsvis lavt i forhold til budsjett hittil i år. Men det er flere større prosjekter som pågår noe som fører til st ørre kostnader utover i I tillegg er det noen prosjekter hvor periodisering mellom år innenfor pros jektenes levetid endres og det foreslås å overføre 130,4 mill. kroner fra til Hovedoversikt 2B Tabell 2B viser investeringer per tjenesteområde. Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk Hovedoversikt 2B 1. tertial 2016 budsjett 2016 budsjett 2016 i prosent Restbeløp Administrasjon og ledelse % 7256 Oppvekst % Helse og omsorg % Kultur, frivillighet og fritid % Teknikk og miljø % Eiendomsforvaltning % % Status prosjekter i arbeid Som vedlegg til tertialrapporten følger prosjektrapporter for alle prosjekter med totalramme over 100 mill. kroner. Videre følger som vedlegg samlet statusrapport for øvrige prosjekter i med bevilgning i H P med innarbeidede kommentarer. 3.5 Investeringsbudsjettet forslag til endringer INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjetti 1000 kr kostnader Inntekter Heggedal skole F-sak 180/ Solbråveien 32 - kjøp F-sak 146/ Digitalisering Askerskolen K-sak 55/ Hvalstrand bad Midlertidig idrettshall på Drengsrud Hovedgården skole Digitalisering av teknisk arkiv Margrethes vei til Østre vei Otto Blehrsvei/Østre vei Prosjekter med økte tilskudd fra eksterne Forskuttering av midler fra Ubrukte midler fra avsluttede prosjekter Overføring mellom 2016 og Finansiering: Tilskudd Bruk av fond -728 Bruk av lån SUM Heggedal skole Det ble i F - sak 180/15 om Heggedal skole vedtatt å bevilge 39 mill. kroner ekstra til ferdigstillelse av prosjektet. 13

14 Solbråveien 32 kjøp Det ble i F - sak 146/15 vedtatt å kjøpe Solbråveien 32 til fremtidige nye lokaler til Asker Produkt og for å dekke behov for nye plasser ved kommunalt arbeidssenter. Til sammen ca 80 plasser. Digitalisering i Askerskolen Det ble i K - sak 55/16 om digitalisering i Askerskolen vedtatt at ny standard for elevers digitale verktøy økes til 1: 1 på 8-10 trinn fra 2016, 1: 1 på 5-7 trin n fra 2017 og 1: 1 på 1-4 trinn fra Det avsettes 10,6 mill. kroner til dette formålet i 2016 og ytterligere midler i rådmannens forslag til H P Hvalstrand bad Ombygging av Hvalstrand bad i forbindelse med ny leietaker, ble lagt frem som pol itisk sak i 2015 (15/1082). Rammen for ombygging ble satt til 6,0 mill. kr hvorav 1,0 mill. kr skulle dekkes av kulturminnepotten. Prognosen nå er 12,2 mill. kr. Det er derfor behov for 6,2 mill. kr ekstra til prosjektet. Merutgiftene skyldes at det var be hov for ytterligere kvalitet og standard. Det bes om at prosjektet tilføres 4,0 mill. kr og at resterende omdisponeres fra kulturminnepotten for Midlertidig idrettshall på Drengsrud Prosjektet har et merforbruk på 0,84 mill. kroner på hallen. I ti llegg trengs det 1,2 mill. kroner til gjenstående uteomhusarbeider, utbedre og sikre trafikale forhold for busser og fotgjengere, samt til renovasjonsbeholdere. Hovedgården skole Det tilrettelegges i eksisterende lokaler for 3 klasserom, garderober, toal etter og arealer til helsesøster. Dette som følge av forsinkelser på nye Heggedal skole og at skolen om kort tid vil ha behov for økt kapasitet. Arealene på Drengsrud, skal i stor grad benyttes av AIS fra høsten Kostnader inklusiv inventar til klass erom og garderober beløper seg til 4,0 mill. kroner. Digitalisering teknisk arkiv Det er påløpt 2,0 mill. kroner i merutgifter på prosjektet. Det skyldes økt volum og mer omfattende funksjonalitet. Det digitale arkivet er nå tilgjengelig på servicetorget og forventes å være tilgjengelig via Asker kommunes nettjenester i løpet av juni Margrethes vei til Østre vei 60 / Otto Blehrsvei til Østre vei Prosjektet er beregnet ferdigstilt i Prosjektet har en totalramme på 12,2 mill kr. Prognoseberegnin g viser at prosjektet vil få et overforbruk på 1,5 mill kr. Det bes om en justering av bevilgning på 1,5 mill. kr mellom dette prosjektet og prosjektet Otto Blehrsvei / Østre vei som har midler tilgjengelig. Prosjekter med økte tilskudd fra eksterne Pro sjektet trafikksikring har søkt om 2,05 mill. kr i aksjon skolevegsmidler fra Statens vegvesen i Prosjektet sykkelstrategi sykkelbruk. har fått tilsagn om 4,15 mill. kr i tilskudd til tiltak for økt Prosjektet Underlandsveien har fått et tilskud d på 5 mill. kroner fra Jernbaneverket. Det bes om at tilskuddene tilfaller prosjektene og at utgiftsrammene økes tilsvarende. Forskuttering av midler fra

15 Rehabilitering vann og avløp har hatt et stort etterslep i bruk av bevilgninger de seneste åren e. Det er derfor satt inn store ressurser for å komme ajour i løpet av fireårs perioden. Opptrapping av produksjonen har gått raskere enn først antatt. Dette medførte at vi i 2015 og 2016 har en større produksjon enn prognostisert. Det forskutteres 50 mill. kroner fra 2017 og bevilgning i H P for perioden vil reduseres tilsvarende. Prosjektet Østre vei 60 til Vendla 14 er beregnet ferdigstilt i Det forskutteres 11,5 mill. kr fra Planlegging for rehabilitering av kunstgressbane i starter Det forskutteres 0,2 mill. kroner fra Isprepareringsmaskin Risenga kunstis kjøpes inn før sesongen starter og ikke midt i sesongen 2016/2017. Det forskutteres 2,0 mill. kroner fra Ubrukte midler fra avsluttede prosjekter Det trekkes inn 3,4 mill. kroner i ubrukte midler fra prosjektene Borgenbråten bolig med heldøgnstjeneste, Hvalstrand universell utforming og garasje/verksted Yggeseth. Overføring av midler mellom 2016 og 2017 Nesbru sykehjem Bleikerfaret barnehage Underlandsveien Askertun rehabilitering Vardåsen kirke - underetasjen Arnestad skole

16 4 Fokusområde Medarbeidere 4.1 Utvalgte m ål for fokusområdet GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE Fokusmål Sentrale utfordringer MA.1. Godt arbeidsmiljø. Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4, ,4 0-3,9 Resultat 2015 Status pr ,90 Ikke målt. re e id e a rb d e m te n te e p m k o g o rte e tiv o M MA.1.2. Sykefraværsprosent. < 7,6 % 7,7-7,8 % > 7,9 % MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. MA.2. God MA.2.1. Opplevd god medvirkning og medvirkning og medbestemmelse. medbestemmelse. MA.3. Nødvendig MA.3.1. Opplevd n ødvendig kompetanse til å kompetanse. utføre egne arbeidsoppgaver % % 0-59 % 4, ,4 0-3,9 4, ,4 0-3,9 MA.4. God ledelse. MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4, ,4 0-3,9 MA.5. Godt MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i medarbeiderskap. å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø. MA.6. Redusere MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte uønsket deltid. medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid. 4, ,4 0-3,9 Minst 10 % reduksjon 0-9,9 % reduksjon Økning Ny indikator fra 2016 Ny indikator fra ,60 % Ikke målt 4,50 Ikke målt 5,13 Ikke målt 4,75 Ikke målt 5,15 Ikke målt - 2,30 % Ikke målt Resultatene knytt et til målekartet for medarbeidere er med unntak av M A.1.2, årlig økt tilstedeværelse, målt gjennom medarbeiderundersøkelsen. Denne undersøkelsen gjennomføres i løpet av høsten. Måloppnåelse for årlig økt tilstedeværelse blir kommentert nærmere i punkt Sykefravær Felles mål i H P er et samlet sykefravær på 7 prosent innen utgangen av For 2016 er målet 7,6 prosent, en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra i fjor. Det samlede sykefraværet pr. 1. kvartal 2016 er på 8,6 prosent. Dette er e n reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal Korttidsfraværet er på 3,1 prosent, 0,2 prosentpoeng lavere enn i 1. kvartal Kvinners s ykefrav ær ble redusert fra 9,8 til 9,4 prosent, og menns sykefravær økte fra 5,9 til 6,0 prosent. Kvinner har dette kvartale t 57 prosent høyere fravær enn menn. Sykefraværet i 1. kvartal og 4. kvartal ligger normalt sett noe høyere enn i 2. og 3. kvartal. Trendlinjen over de siste fire årene viser en svak reduksjon i sykefraværet. 16

17 Sykefravær Tjen esteområdene (%) 1. kv kv kv 2016 Fravær 1 16 dg 1. kv 2016 menn 1. kv 2016 kvinner Adm. og ledelse 5 2,2 1,1 0,6 2,8 Oppvekst 9 9,2 3,2 5,0 10,0 Helse og omsorg 10,6 9,6 3,3 7,0 10,1 Kultur, frivillighet og fritid 3,1 4,7 2,8 4,9 4,6 Teknikk og miljø 7 7,7 2,9 8,5 6,2 Eiendom 8,2 5,9 3,2 5,6 6,3 Asker kommune totalt 8,9 8,6 3,1 6,0 9,4 Kilde: HRM Det er en positiv utvikling i Administrasjon og ledelse, Helse og omsorg og Eiendom. Kultur, frivillighet og fritid har fortsatt et l avt sykefravær. Det er det økte sykefraværet i barnehagene på 2,7 prosentpoeng dette kvartalet, som bidrar til økningen i Oppvekst på 0,2 prosentpoeng. Statu srapport for aktivitetsplan og nærværsarbeidet 2016 Sykefraværsutviklingen og status for aktivite tsplanen rapporteres til AMU hvert kvartal. Økt tilstedeværelse fastsette mål for sykefraværet Virksomhetene har fastsatt egne mål for sykefraværet, med tilhørende tiltak i sine virksomhetsplaner. Sykefraværsarbeidet Fire tiltak gjennomføres: Systema tisk veiledning av ledere i virksomheter med høyt sykefravær, HMS - opplæring med tema sykefraværsarbeid, ny informasjonsbrosjyre rettet mot både ledere og medarbeidere og et nytt varslingssystem i HRM som varsler ledere om de sentrale aktivitetene i sykefra værsoppfølgingen. «Tilstede med glede» Ved å øke grunnbemanning, bedre organisering og holdningsarbeid, kan dette prosjektet i hjemmesykepleien vise til gode resultater. Forebygging av vold og trusler Etter risikokartlegginger av vold og trusler i Boli ger for mennesker med utviklingshemming er det satt i verk tiltak for å redusere risikoen for vold og trusler. Større trygghet gir økt nærvær. «La mæ få klar det sjøl» Prosjektet gjennomføres i tre barnehagesoner: Torstadsonen, Solvangsonen og Hovedgårdso nen barnehager. Prosjektet kan dokumentere gode resultater. Det jobbes nå med erfaringsdeling. Helseprofilkartlegging Det er gjennomført helseprofilkartlegging av alle ansatte i Renhold og praktisk bistand og i Holmen og Landøya barnehage. Satsningen har hatt stor oppslutning og kan vise til redusert sykefravær. 17

18 4.3 Årsverksutvikling ÅRSVERKSUTVIKLING PR. TJENESTEOMRÅDE % endring siste år % endring siste tertial Administrasjon og ledelse ,0 0,5 Eiendom ,5 7,7 Helse og omsorg ,0 2,3 Kultur og fritid ,8-2,6 Oppvekst ,8-0,7 Teknikk og miljø ,0 1,9 Årsverk totalt Ansatte totalt Kilde: H RM Det har vært en økning i antall årsverk innenfor Helse og omsorg, noe som blant annet skyldes etableringen av nye omsorgsboliger ved Gullhella Bo - og aktivitetssenter. Økningen i antall årsverk på Eien dom skyldes overføringen av tilsynsvakter fra s kolene og til Eiendom. 18

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsberetningen ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold ÅRSBERETNINGEN...4 1 Økonomiske resultater... 5 2 Resultater for tjenesteområdene... 7 3 Investeringer... 8 4 Balansen...10 5 Hovedtrekkene i den økonomiske

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Økonomiplan 2016 2019 Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Overordnede mål Forsvarlig leveransekvalitet på våre tjenester i samsvar med lovverk Skape økonomisk balanse og være ute av ROBEK i 2017.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag

Handlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Agenda 1. Verdensøkonomien i endring 2. Kommunens utfordringer 3. Rammebetingelser 4. Profilen på budsjettet 5. Videre prosess årshjul 1. Verdensøkonomien

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer