Nøtterøy kommune. Regnskapsrapportering tertial

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune. Regnskapsrapportering 2014-1. tertial"

Transkript

1 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/12381 Arkiv: FE-212 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: Økonomiseksjonen Regnskapsrapportering tertial Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /14 Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Rådmannens innstilling 1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering 2. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Behandling: B.K. Sevik (Frp) fremmet følgende forslag til tillegg i punkt 1 og 2:.for teknisk sektor Votering Rådmannens innstilling med B.K. Seviks tilleggsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med B.K. Seviks tilleggsforslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. MK-093/14 Vedtak: 1. Regnskapsrapport per 1. tertial for teknisk sektor tas til orientering 2. Budsjettjusteringer for teknisk sektor gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas Hovedutvalg for oppvekst og kultur

2 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig tatt til orientering. OK-029/14 Vedtak: 1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering 2. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. HS-011/14 Vedtak: 1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering 2. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas Formannskapet Behandling: Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt FS-053/14 Vedtak: 1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering 2. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt KS-039/14 Vedtak: 1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering 2. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas

3 Vedlegg Integrasjon AD_IT.xls Sikker print_it.xls IT-skole - programvare oppad.xls Ørsnes brygge.xls 5. Overføring av investeringsmidler fra 2013 til 2014.xls 6. Budsjettjusteringer 1. tertial.xls Kortversjon Rådmannen utarbeider to ganger i året en samlet regnskapsrapport for alle virksomhetene basert på innspill fra virksomhetslederne og oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen. Innledning Forskrift om årsbudsjett 10 pålegger rådmannen å rapportere til kommunestyret om den faktiske utviklingen i kommunens inntekter og utgifter sett i forhold til årsbudsjettet. I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres til politisk nivå pr. 1. og 2. tertial i tillegg til framlegging av årsregnskapet. Dersom avvik av betydning oppstår i løpet av regnskapsåret, skal nødvendige tiltak foreslås for å gjenopprette balansen mellom inntekter og utgifter i regnskapet. Der inndekning ikke er kommentert dekkes dette av forventet økning i frie inntekter og finansinntekter. Budsjettavvik er diskutert med budsjettansvarlige og noen budsjettforbedringer er foreslått. Fellestjenester Rådmann Budsjettet for forsikringer av motorkjøretøy må oppjusteres med kr til samme nivå som i 2013, kr Dette skyldes en feil i budsjettet. Budsjettet for kurs oppjusteres med kr til nivå med fjorårets forbruk på tilsammen kr IT Merinntekten fra 2013 er innarbeidet i budsjettet for Økt driftskostnad til ny, pålagt programvare for statens E-dags prosjekt er beregnet til kr pr år og mangler inndekning i budsjett Fra 2015 er planen at det skal åpnes for digital innmelding av elever til skole og SFO, slik det er gjort for opptak av barn til barnehagene. Forberedelsene starter i høst med installasjon, testing og kursing. Utgifter i 2014 til vedlikehold, support og drift utgjør kr Oppvekst- og kultursektor Kommunale barnehager 3 nye avdelinger For nytt barnehageår 2014/15 er det flere søkere med rett til plass enn det som er kapasiteten inneværende barnehageår. Dette skyldes økt tilflytting og utvidelse av søknadsfristen fra 1. februar til 1. mars. Det er dermed behov for å kunne tilby flere plasser. Dette gjøres ved å gjenåpne 1 avdeling i Herstadløkka og 1 avdeling i Hårkollen barnehage samt 1 avdeling i Teiehøyden barnehage.

4 Endringene medfører behov for tilleggsbevilgning med ca. 1,6 mill. kr, hvor lønnsmidler, øvrig drift pr. barn og oppholdsbetaling er inkludert. Fra årsresultatet for 2013 er det avsatt 1,4 mill. kr til formålet. Videre skal Herstadløkka og Føynland barnehage administreres under felles styrer og styrerassistent i 50 % stilling fra 1/8, og det samme vil gjelde for Gipø og Oserød barnehage. Oserød barnehage har 20 % for lite pedagogressurs på Sjøstjerna etter regler om pedagognormen. Fram til nå er barnehagens adm.ressurs blitt benyttet for å dekke opp for dette lovkravet. Dette må rettes opp, gjeldende fra nytt barnehageår. Kr fra nytt barnehageår Disse endringene medfører samlet at pedagogressursen økes med 3,2 årsverk, assistentressursen økes med 6 årsverk og styrer/styrerassistent reduseres med 0,5 årsverk. I Herstadløkka barnehage er det behov for IT-installasjoner. Leder for hver avdeling trenger PC til oppdatering av hjemmesiden til barnehagen og til alt annet administrativt arbeid. Samlet er utgiftene stipulert til kr Kommunale barnehager driftsbudsjett barn med særskilte behov Avdeling Sjøstjerna i Oserød barnehage har 5 plasser for barn med særskilte behov. Dette krever et større driftsbudsjett pr. plass enn for en ordinær barnehageplass, siden det er nødvendig med innkjøp av ulike typer materiell og hjelpemidler som kan være med å gi barna en meningsfull hverdag. Satsen pr. barn i spesialavdelingene i skole er kr , og det foreslås derfor å øke satsen pr. plass fra dagens kr til kr med virkning fra 1. august, dette er beregnet til kr. Private barnehager På grunn av økt behov for barnehageplasser utvider Tiriltoppen barnehage med 12 plasser fra 1/8, og Knerten barnehage planlegger utvidelse med 10 plasser. Plassene i Tiriltoppen er innarbeidet i vedtatt budsjett, men plassene i Knerten er ikke det. De 10 plassene medfører et tilskudd til barnehagen på kr for høsthalvåret. Avregningen av tilskudd til de private barnehagene for 2013 viste at det ble beregnet og utbetalt 3,5 mill. for mye i tilskudd gjennom året. For mye utbetalt er ført tilbake i regnskapet for 2013, og de private barnehagene er blitt trukket tilsvarende i I ettertid har Private barnehagers landsforbund (PBL) gjennomført en kontroll av tilskuddsberegningen og avdekket at barnehagene skulle hatt en lavere avregning for Dette medfører at barnehagene skal tilbakeføres kr for Beløpet belastes 2014-regnskapet. I tillegg skal det for 2014 tilbakeføres Tilskuddsberegningen for 2014 er endret som følge av kontrollen fra PBL, slik at budsjettert tilskudd til barnehagene må økes med kr som følge av dette. Utdanningsdirektoratet publiserte en høring om endringer i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til private barnehager. Det ble foreslått at tilskuddet fra og med 2014 skulle beregnes på grunnlag av kommunens regnskap for de kommunale barnehagene og ikke kommunens budsjett og avregning mot regnskap slik det har vært praktisert. Formålet var å gi større forutsigbarhet for barnehagene og å redusere det administrative arbeidet for kommunene. På bakgrunn av dette ble det i vedtatt budsjett for 2014 valgt å legge regnskapet for 2012 til grunn for beregningen av tilskuddet. Beregningsgrunnlaget ble prisjustert med 3 % lik prisforutsetningene i forslaget til statsbudsjett ble det gjort oppmerksom på fra Kunnskapsdepartementet at tilskuddsberegning på grunnlag av kommunens regnskap og ikke kommunens budsjett var bestemt å skulle gjelde først fra 1. januar Dermed ble et nytt tilskuddsgrunnlag basert på budsjett Å legge budsjett 2014 til grunn medførte at tilskuddssatsene økte fra kr til kr for små

5 barn og fra kr til kr for store barn. Budsjett 2014 gir altså et høyere grunnlag for beregning av tilskudd enn et prisjustert 2012-regnskap. De private barnehagene mottar i 2014 tilskudd ut fra tilskuddsgrunnlaget basert på budsjett 2014, men det skal som tidligere år foretas en avregning mot regnskapet ved årets slutt. Foreløpige prognoser for 2014 indikerer et lavere regnskapsmessig forbruk i de kommunale barnehagene, noe som dermed vil gi et lavere tilskudd til de private enn hva som er beregnet ut fra budsjett Det foreslås derfor å vente til 2. tertial med å foreta en eventuell budsjettjustering. Differansen mellom tilskudd (basert på regnskap 2012) i vedtatt budsjett og tilskudd basert på budsjett for de kommunale barnehagene er om lag 4,5 mill. kr. Styrket tilbud barnehagebarn Nøtterøy kommune kjøper en plass i Aulerød hørselsbarnehage. Dette er en tilrettelagt barnehage for hørselshemmede og gir et pedagogisk tilbud til barn med ulike grader av hørseltap. Barnehagen har audiopedagoger, og både voksne og barn bruker tegn som sitt språk. Kjøp av plass er for 2014 beregnet til kr Dette inkluderer både refusjon for oppholdet i barnehagen etter nasjonale tilskuddssatser samt refusjon for de spesialpedagogiske tiltakene etter sats i Vestfoldavtalen. I vedtatt budsjett er det allerede innarbeidet kr Skolene - nytt skoleår I vedtatt budsjett for 2014 er det innarbeidet reduksjon med 4,8 lærerårsverk. Dette er fordelt med 3,8 årsverk som redusert elevfaktor på barnetrinnet og 0,5 årsverk på hver av ungdomsskolene. Uavhengig av dette er det i vedtatt budsjett ut fra prognoser for elevtall nytt skoleår forutsatt en økning i lærerårsverk med 1,4. Til sammen betyr dette en netto reduksjon med 3,4 lærerårsverk fra 1. august. Nye tiltak fra august er 0,5 årsverk audiopedagog på hhv. Føynland og Teigar for å kunne gi et tilbud til hørselelevene og nytt forsterket tilbud under Teigar sør for barneskoleelever i lokalene til tidligere Skallestad barnehage. Ny prognose fra 1. august inkludert forholdene i avsnittene ovenfor gir en reduksjon på 3,3 lærerårsverk, om lag den reduksjonen som allerede er budsjettert fra 1. august. For assistenter i skole og sfo er det i vedtatt budsjett innarbeidet en reduksjon med 2 årsverk i grunnressurs. Gjennom tilpasninger av behov og stillingsressurser ved den enkelte skole, er dette gjennomført med 1,78 stillinger fra I tillegg kommer behov for økt assistentressurs med 0,48 stilling til tiltak ved Teigar Sør/ Skallestad. Samlet er assistentressurs er 0,7 stilling høyere enn budsjett og gir en merkostnad på kr Nytt skoleår fra august medfører at elevtallet øker med netto 18 elever. Dette medfører økte driftsutgifter med kr I k.sak 73/13 om nedleggelse av Veierland skole ble det forutsatt budsjettmidler i 2014 til 0,4 assistentårsverk ved Brattås skole for å følge Veierlandelevene på ferga. Kr til dette tiltaket ble ikke innarbeidet i budsjettet for 2014, og det foreslås gjort med virkning fra 1. januar. 11 timer av stillingen benyttes til å ledsage elevene på ferga, mens 6,5 timer er for assistenttid gjennom skoledagen. Søskenmoderasjon SFO Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at beregning av uttrekk ved søskenmoderasjon er større enn det kommunestyret la til grunn i budsjettbehandlingen. Ved behandling av budsjettet for 2014 vedtok kommunestyret innføring av søskenmoderasjon i SFO. Redusert oppholdsbetaling som følge av dette var beregnet til kr I ettertid ble det

6 oppdaget at beregningen var feil og bare tok høyde for søskenmoderasjon i én måned og ikke et helt år. Intensjonen bak vedtaket er å innføre søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. På årsbasis medfører dette en reduksjon i oppholdsbetalingen med kr og kr ved innføring av søskenmoderasjon fra august i år. Til fradrag kommer kr som allerede er innarbeidet i vedtatt budsjett. Barnevernet Barnevernet har i de siste årene hatt lavere kostnader tilknyttet kjøp av tiltak enn det som er lagt opp til i budsjettet. I 2014 vil disse kostnadene øke som følge av en ny ressurskrevende tjeneste i kommunen. I tillegg vil det bli en økt kostnad tilknyttet kjøp av plass som er kostnadsberegnet til om lag 2 mill. kr. Noe av dette vil kunne dekkes av økt refusjon ressurskrevende tjenester. Videre varsles det om ytterligere et tiltak som også vil kunne bli kostnadskrevende. Det vil også være en økning i egenbetalinger til Bufetat tilknyttet en plassering på Holtanløkka. Foreløpig kostnadsberegning utgjør 0,4 mill. kr over budsjett. Barnevernets budsjett følges nøye opp frem mot 2. tertial i forhold til om omfordeling innenfor eget budsjett er tilstrekkelig for nevnte økninger. Helse- og sosialsektor Kommunaldirektøren 1. tertial 2014 er det en økning i antall utskrivningsklare pasienter. Dette betyr at det har vært en økning i antall innleggelser på sykehuset som vil påvirke kommunens kostnad til medfinansiering. Foreløpig prognose er 1 mill. over budsjett. Basert på økt antall innleggelser på sykehus vil den foreløpig prognosen også kunne være for lav. Det finnes noe inndekning innenfor eget budsjett tilknyttet periodiserte kostnader legevakt 2013, besparelse lønn til kommunaldirektør og prosjektstilling og noe besparelse tilknyttet miljørettet helsevern. Manglende inndekning beløper seg til kr som foreslås dekket ved økt inntekt ressurskrevende brukere. LIFT avdelingen Per 1. tertial er det et mindreforbruk tilknyttet lærlinger. Dette skyldes at kommunen i en periode har hatt færre lærlinger inne enn det som var lagt opp til i budsjett. LIFT avdelingen jobber med å få fylt opp plassene og forbruket forventes å nærme seg budsjett. Forholdet følges opp i 2. tertial. NAV Utgifter tilknyttet sosiale bidrag de første 3 månedene i 2014 har økt med 1,5 mill. kr sammenlignet med samme periode i Økningen skyldes flere og økte bidragsutbetalinger. Prognosene fremover tilser en fortsatt økning i utgifter til sosiale bidrag. Økt arbeidsledighet, økte satser til sosiale bidrag, økte husleiekostnader og overføring av personer som tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger er noen av årsakene til de økte sosialhjelpsutgiftene. Foreløpige anslag tilsier at budsjett for sosiale bidrag må økes med 5 mill. kr. Det foreslås at noe av disse midlene benyttes til tiltak for å redusere den negative utviklingen i sosiale bidrag. Rus og psykiatritjenesten Avtalen med sykehuset tilknyttet LAR middelutdelingen er videreført i Sykehuset har varslet at de vil ta over deler av denne oppgaven fra 2015 og dette vil medføre en redusert inntekt for kommunen. Det jobbes videre med å finne en god løsning på hvordan dette skal håndteres fremover. Tjenestekontoret Antall utskrivningsklare pasienter er doblet i 2014 sammenlignet med samme periode i Samtidig har kommunen hatt flere langtidspasienter på sykehjemmene enn tidligere. Økningen i langtidspasienter har redusert antall korttidsplasser og medført at kommunen ikke har kunnet ta

7 i mot samtlige utskrivningsklare pasienter. Per april 2014 har kommunen brukt kr til overliggerdøgn på sykehuset. Det foreligger ikke budsjettmidler til kjøp av plasser i Merforbruket dekkes ved omdisponering av BPA midler som p.t har et mindreforbruk. Foreløpige prognoser viser at budsjettet for avlastning er lavt. Dette dekkes innenfor eget budsjett ved et mindreforbruk i budsjett for støttekontakter. Tjenestekontoret har fått overført kostnader for en ressurskrevende pasient fra Bjønnesåsen som er flyttet til et tiltak utenfor kommunen. Dette tiltaket kostet kr per måned og kontrakt går ut juni. Beregnet kostnad utgjør i perioden mars juni til sammen kr Tiltaket er avsluttet. I 2013 ble boligkontoret etablert under tjenestekontoret. For budsjett 2014 er boligkontorets driftskostnader ikke tilstrekkelig. Forholdet følges opp i 2. tertial. Gipø og Bjønnesåsen bo og behandlingssenter Avdeling Bjønnesåsen ligger over normert forbruk på lønn som følge av håndtering av en ressurskrevende bruker og utfordringer med ny turnus. Turnusen er korrigert fra mars 2014 og forbruk ligger fra mars innenfor normert forbruk. Budsjett for vasking av tøy kan være for lavt. Forholdet følges opp i 2. tertial. Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme vil etablere 8 midlertidige institusjonsplasser. Tønsberg vil kjøpe 5 korttidsplasser, Tjøme vil kjøpe 1 korttidsplass. Nøtterøy kommune vil benytte 2 av plassene. Dette tiltaket iverksettes for å kunne ta i mot flere utskrivningsklare pasienter i de tre kommunene. Kostnader til overliggerdøgn på sykehuset reduseres tilsvarende. Institusjonsplassene prioriteres ved at korttispasienter primært får sitt tilbud ved Smidsrød Helsehus. Avtale er under utarbeidelse. Forholdet tas opp igjen 2. tertial. Smidsrød helsehus Intermediæravdelingen har i 2014 hatt fullt belegg da det har vært en økning i antall utskrivningsklare pasienter både for Nøtterøy og Tjøme. Budsjettert inntekt fra andre kommuner på 1,5 mill kr vil ikke oppnås. Som følge av flere langtidsplasser har kommunen en økt inntekt tilknyttet oppholdsbetalinger som dekker opp for denne manglende inntekten. Utfordringer tilknyttet TV signaler på helsehuset er nå løst. Driftskostnadene tilknyttet TV signaler vil imidlertid øke. Det arbeides fortløpende med å tilpasse driften til en uforutsigbar og varierende utskrivningsfrekvens fra Sykehuset i Vestfold. Teknisk sektor Kommunaldirektør Utbetaling av erstatning til grunneiere i forbindelse med ny høyspentledning Borgheim Syd gir merforbruk i virksomheten pr 1. tertial. Utgiften vil bli viderefakturert utbyggere av området i løpet av Kommuneutvikling Gebyrinntekter oppmåling er pr 1. tertial opp mot 80 % av samlet budsjett, mens gebyrinntekter plansaker har kun oppnådd 20 % av budsjettet. Det foreslås å øke oppmålingsgebyrene med kr og redusere plansaksgebyrene med kr I tråd med forslaget om å ta mindre tiltak over drift i stedet for som lånefinansiert investering, foreslås det å dekke oppgraderinger og utskiftninger av badeflåter og brygger, kyststier/helsestier og andre tilretteleggingstiltak for friluftsliv i driftsbudsjettet. Budsjettet foreslås økt med kr , tilsvarende beløpet som var avsatt til disse formålene i investeringsbudsjettet. Inndekning foreslås blant annet ved bortfall av en serviceavtale i virksomheten. I Naturvernforbundets Oljefri-prosjekt er målet er å gjøre det enklere og tryggere for huseiere å bytte ut oljefyren med mer miljøvennlig alternativ. Prosjektet lanseres nå i Vestfold, og etter

8 anmodning fra klimarådet har Formannskapet vedtatt at kommunen skal delta, jfr F.sak 044/14. Det foreslås å øke Kommuneutviklings budsjett til klimarådet med kr for å dekke deltakelse i Renhold I samarbeid med Tønsberg og Tjøme kommune etableres en midlertidig intermediæravdeling på Gipø med oppstart 1. juni Lokalene vil ha behov for renhold, tilsvarende kr , i Utgiften dekkes forholdsvis mellom kommunene. Avtalen mellom kommunene er pr 1. tertial ikke klar og budsjettjustering vil bli fremmet i forbindelse med 2. tertial. Fra august vil det bli åpnet ny avdeling i Herstadløkken, Teiehøyden og Hårkollen barnehage samt at Teigar Sør vil benytte lokalene i Skallestad Barnehage. Behovet for renhold øker og det foreslås å øke driftsbudsjettet i Bygningsservice med kr for Drift og anlegg - plan og prosjekt I tråd med forslaget om å ta mindre tiltak over drift i stedet for som lånefinansiert investering, foreslås det å dekke trafikantrettede tiltak i skoler og barnehager samt innkjøp av fartsmåler i driftsbudsjettet. Budsjettet foreslås økt med kr , tilsvarende beløpet som er avsatt til disse formålene i investeringsbudsjettet. Kr dekkes av fond for utstyr og maskinforvaltning (kto ). Eiendomsforvaltningen Den nedbrente boligen i Brattåsveien 31 er bygget opp igjen som tomannsbolig og var innflyttingsklar Husleien er ikke riktig budsjettert for 2014 og det foreslås å øke husleieinntektene i Eiendomsforvaltningen med kr Tilrettelegging av lokaler i forbindelse med etablering av midlertidig intermediæravdeling på Gipø belastes eiendomsforvaltningen. Forslag om eventuelle budsjettjusteringer fremmes ved 2. tertial da avtalen mellom kommunene ikke er klar pr 1. tertial. Felles poster Frie inntekter skatt og rammetilskudd Skatteinngangen pr 1. tertial har økt med 2,8 % i forhold til skatteinngangen for samme periode i 2013, mens skatteinngangen for primærkommunene (landet) har økt med 2,37 %. Frie inntekter pr april ligger til sammen 5 mill. kr foran periodisert budsjett. Rammetilskuddet for mai er imidlertid justert ned med 1,8 mill. kr. (inntektsutjevning). Før resultatet av skatteinngangen for mai er kjent viser bokførte frie inntekter en merinntekt på 3,2 mill. kr. I Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) er årets anslag på skatt nedjustert med 0,7 mrd. kr på landsbasis blant annet på grunn av antatt lavere lønnsvekst i 2014 og lavere skatteinngang i 2013 enn det som var grunnlaget for nasjonalbudsjettet for Nøtterøys andel av reduksjonen anslås til ca kr De frie inntektene er i budsjettet lagt inn med en forventet økning på 1 % ift statsbudsjettets tall, basert på tidligere erfaring. Med bakgrunn i RNB kan dette nå synes usikkert. Rådmannen kommer tilbake til saken i 2. tertialgjennomgang. Ressurskrevende tjenester Beregnet inntekt for 2013 ble høyere enn det bokførte estimatet pr.15 februar Det ble sendt innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse i henhold til rundskriv fra Helsedirektoratet innen 1 april 2014 basert på de data som fremkommer etter revisjonens foreløpige gjennomgang av regnskapet pr 15 februar. Beregnet merinntekt fra 2013 beløper seg til 7 mill. kr og benyttes til å saldere økte behov i sektorene. Godkjent beløp blir overført til kommunene medio juli året etter regnskapsåret. Amortisering av tidligere års premieavvik pensjon

9 Beløpet som skal belastes regnskapet i 2014 er nå beregnet og utgjør 10,4 mill. kr. Dette gir en besparelse i forhold til budsjettet på 1,1 mill. kr. Pensjonsutgifter I budsjettet for 2014 er pensjonsutgiftene, med unntak for undervisningspersonalet, beregnet til 19 % av lønnsutgiftene. Oppdaterte prognosetall fra KLP viser at avsetningen til pensjon synes tilstrekkelig. KLP har lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,75 % og avvik fra dette vil påvirke den faktiske innbetalingen. Til lønnsoppgjøret inneværende år I budsjettet er det lagt inn en lønnsvekst på 3,5 % og det er beregnet en avsetning på 21 mill. kr til dekning av lønnsoppgjøret med virkning fra 1.mai. Signaler fra lønnsforhandlingene så langt tyder ikke på at lønnsveksten for kommunesektoren blir lavere enn anslått, til tross for at RNB foreslår nedjustert lønnsveksten fra 3,5 % til 3,3 %. Endelig resultat av årets lønnsoppgjør forventes først klart i oktober/november. Renteinntekter På grunn av forsinket fremdrift i en del investeringsprosjekter har innskuddene i banken vært større i første halvår enn forutsatt ved utarbeidelsen av budsjettet for Med grunnlag i renteinntektene pr 1. kvartal foreslår derfor rådmannen at renteinntekene økes med om lag 1,5 mill. kr. Rapportering iht kommunens finansreglement Likviditet Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering, legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede midler til driftsformål. 100 % av kommunens ledige likviditet er plassert i bank. Det foreligger ingen tidsbinding på plasseringene. Totalt hadde kommunen 362,7 mill. kr innestående i bank per Dette inkluderer midler innestående på egen skattetrekkskonto. Eksklusiv skattetrekksmidler hadde kommunen kr 328,9 mill. kr innestående på bank for å dekke utgifter til løpende drift. Med høy byggeaktivitet i perioder og store utbetalinger til ulike entreprenører, trenger kommunen omlag 150 millioner kroner for å dekke den løpende driften i den neste tre måneders perioden. Per 1. tertial har kommunen mer ledig likviditet enn det man trenger i den neste tre måneders perioden grunnet låneopptak foretatt på slutten av året 2013 for å dekke investeringsutbetalinger Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter 100 % av kommunes likviditet er plassert på bankkonto hos Nøtterøy Sparebank som er Nøtterøy kommune sin hovedbankforbindelse. Rente på innskudd per var 2,91%. Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. Kommunen har en relativt lav risikoeksponering da 100 % av kommunens likvider er plassert på kommunens bankkonto. Risikoen kunne vært ytterligere redusert dersom pengene hadde vært fordelt på flere banker. Nøtterøy Sparebank er en solid sparebank med en kapitaldekning utover kravet til kapitaldekning. Kommunen kan vurdere andre kortsiktige pengeplasseringer for den ledige likviditeten kommunen har etter nye låneopptak. Dette vil kunne gi kommunen noe ekstra avkastning utover rentevilkårene i bank. Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Kommunen har håndtert sine likvide midler innenfor retningslinjene satt i kommunens finansreglement.

10 Investeringer Kommunens investeringsprosjekter administreres i det fra teknisk sektor inkludert eiendomsforvaltingen, med unntak av Oppgradering nettportalen og Oppgradering Nøtterøy kulturhus som administreres av hhv Servicesenteret og Kulturenheten. I samsvar med prinsippet om årsavhengige investeringsprosjekter i komml. 46 nr 1 foreslås det å overføre 202 mill. kr inkl. mva av akkumulert investeringsbudsjett 2013 til ,3 mill. kr av dette dekkes av mva-kompensasjon, 8,3 mill. kr er finansiert ved bruk av fond mens 164,4 mill. kr er ubrukte lånemidler. 18,6 mill. kr av det samlede beløpet er rammebevilgninger som ikke ble disponert i Midlene foreslås ikke rebudsjettert da rammebevilgningene for 2014 forutsettes å dekke virksomhetenes investeringsbehov inneværende år. Nye låneopptak vurderes i forhold til ubrukte lånemidler. Investeringsbudsjettet for 2014 vil samlet sett øke med 183,4 mill. kr inkl. mva. Liste over prosjektene er vedlagt saken. I 2012 ble ubrukte bevilgninger fra tidligere år samlet og teknisk overført til regnskapsåret Midler i enkelte VA-prosjekter ble pga stillstand i prosjektene på det tidspunktet, ikke videreført. Bevilgninger som vist i tabellen under foreslås nå rebevilget i 2014, til sammen 5,1 mill. kr. Objekt Objektnavn Vedtak Bevilgning 8693 Brannvannsledning Bjønnesåsen HMK 011/ Tømmerholt - Tenvik - Ny vannledning K.sak 015/ Vestheimveien - trykkreduksjonskum HMK 011/ Utskifting vannledning Føynland - Husøy F.sak 015/ Endring i pågående prosjekter Oppgradering nettportalen Det er i k.sak 102/12 og 110/13 bevilget til sammen kr inkl. mva til utvikling av ny nettportal for kommunen, objekt Oppbygging av struktur og implementering av design, inkl. kommunens nye profil, ble mer omfattende enn forventet. Det foreslås å øke budsjettet med kr til totalt kr Tjøme kommune ønsker å bruke samme struktur og design som Nøtterøy. Det forhandles om vederlag fra Tjøme for dette. Vederlaget vil gå inn som en del av prosjektfinansieringen og redusere behovet for lånefinansiering. Oppgradering Nøtterøy kulturhus Det er i k.sak 076/11 og 102/12 bevilget til sammen 2 mill. kr inkl. mva til ombygging/modernisering av kulturhuset, objekt Årsak til merforbruk er delvis at bevilgningen ble forstått ekskl. mva, og delvis på grunn av uforutsette bygningstekniske utfordringer. Det foreslås å øke budsjettet med 1,65 mill. kr til totalt 3,65 mill. kr. Det er søkt om spillemidler på 1 mill. kr. Resterende vil bli dekket ved lånefinansiering. Digital innmelding elever til skole og SFO Fra 2015 er planen at det skal åpnes for digital innmelding av elever til skole og SFO, slik det er gjort for opptak av barn til barnehagene. Forberedelsene starter i høst med installasjon, testing og kursing. Utgifter til lisens, installasjon og konsulentbistand utgjør kr Omdefinering av investeringsmidler I tråd med ønsket om å belaste mindre påkostninger og vedlikeholdsprosjekter i drift i stedet for ved lånefinansiering over investeringsregnskapet, foreslås det å ta trafikantrettede tiltak i skole og barnehager, innkjøp av fartstavle og tilskudd til Mellem Bolærens Venner for skifte av tak på Grevestuen over i driftsregnskapet. Til sammen kr Fartstavlen foreslås dekket ved disposisjonsfond.

11 Mindre friluftstiltak som innkjøp av griller, badebrygger og vedlikehold av badeplasser er tidligere vedtatt lånefinansiert over investeringsregnskapet. Dette foreslås belastet i drift i 2014, til sammen kr Avslutning av investeringsprosjekter Investeringsprosjekter under 5 mill. kr kan ifølge gjeldende investeringsreglement formelt avsluttes som del av rådmannens tertialrapportering til kommunestyret. Prosjekter til avslutninger vedlagt saken. Oversikten under viser investeringsprosjekter som er formelt avsluttet ved behandling i Fast Bygge- og Vedlikeholdskomité per 1. tertial Objekt Prosjektbeskrivelse Totalt Totalt Regnskap Budsjett Mer/mindre Avvik Avsluttet regnskap budsjett /- forbruk % FBV Menighetssenteret - drenering % mar SUM større investeringsprosjekter Byggeprosjekter Kommunens eiendomsforvaltning er i 2014 ansvarlig for seks større byggeprosjekter. Prosjektene er i forskjellige stadier og krever prosjektledelsesressurser i noe ulik grad og omfang. Virksomheten har to prosjektledere i 100 % stilling og leier i tillegg inn ekstern kompetanse for å sikre fremdriften i prosjektene. Nedenfor følger en kort redegjørelse for byggeprosjektene. Teigar ny skole og idrettshall Det er avsagt dom i saken, hvor Nøtterøy kommune dømmes til å betale kr 42,3 mill. kr til hovedentreprenør. Dommen er anket til Lagmannsretten, og hovedforhandling er berammet til april Det er bevilget 3 mill. kr i k.sak 110/13 til ankesaken, primært til juridisk bistand. Etter bemerkning fra revisor foreslås det å avsette 14 mill. kr i regnskapet til sluttoppgjør. Byggeprosjektet planlegges økonomisk avsuttet i Det ble satt av 6 mill. kr fra byggeprosjektet til prosessen frem til anke. Pr 1. tertial er det totalt påløpt 13,7 mill. kr i utgifter. Merforbruket er dekket ved ubrukte lånemidler i 2012 og Ny barneskole Teie Den nye barneskolen på Teie ble overlevert kommunen til skolestart Sluttoppgjøret er ferdig, men noe etterarbeid gjenstår. Prosjektet vil bli avsluttet med ca 1,5 mill. kr i mindreforbruk i forhold til bevilget budsjettramme. Noe av mindreforbruket vil bli foreslått omdisponert til ombygging av skolen pga økt elevmasse. Fremmes som egen sak. Helsehus på Smidsrød Det nye helsehuset på Smidsrød ble overlevert kommunen september Det er pr 1. tertial et samlet merforbruk i prosjektet på 0,9 mill. kr. Solskjerming, kjøling av datarom og forsterket signalstyrke mobilnett vil øke merforbruket med ytterligere 0,3 mill. kr. Det er forventet at prosjektet vil overskride vedtatt budsjettramme med 1,2 mill. kr. Fremmes som egen sak. Brattås skole Den nye barneskolen på Brattås ble overlevert kommunen januar i år. Totalrammen for prosjektet ble i k.sak 109/13 satt til 89,6 mill. kr inklusiv bevilgning på 3 mill. kr til uforutsett i k.sak 017/12. Midlene fra k.sak 017/12 mangler finansiering og det foreslås låneopptak utover allerede vedtatt låneramme i Sykehjem på Bjønnes

12 Byggingen av nytt sykehjem å Bjønnes ble igangsatt august Overlevering av bygget er ventet i begynnelsen av Totalrammen for prosjektet ble i k.sak 109/13 satt til 235,6 mill. kroner inklusiv tilleggsbevilgning på 4,7 mill. kr i økonomiplan Teiehøyden nye barnehage Tomten til Teiehøyden barnehage er besluttet omregulert for å kunne bygge den planlagte barnehagen. Gamleveien 33 og 35 er kjøpt for å tilpasse tomten til ønsket bygningsmasse for barnehagen. Reguleringsprosessen startet september 2013 og er forventet å ta opp mot ett år. Anbudsunderlag sendes ut så snart reguleringsplanen er godkjent, noe som ved en normal reguleringsprosess tilsier 3. kvartal Konklusjon Rådmannen har gjennomgått regnskapet med alle virksomhetslederne og gjennomgangen viser at det er kontroll. Gjennomgangene har avdekket forhold som burde vært behandlet i forbindelse med budsjett Dette vil rådmannen kvalitetssikre ved budsjett for Gjennomgangen medfører både økte driftskostnader for kommunen og økte inntekter. Dette krever en justering av det opprinnelige budsjettforslaget, slik at budsjettet skal bli et korrekt styringsdokument for virksomhetene. Økte driftskostnader er bekymringsfult med hensyn til budsjettert bruk av avsatte fondsmidler til fremtidige pensjonskostnader. Resultatet at årets lønnsoppgjør er ikke klart og følges opp i 2. tertial.

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet 28.05.15.

Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet 28.05.15. Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 17064/2015//5AKS 08.06.2015 SVAR PÅ BUDSJETTKORRIGERINGER MAI - JUNI 2015 Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Økonomireglement for Sandnes kommune

Økonomireglement for Sandnes kommune Økonomireglement for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 11.02.2014 (BSAK 12/14) Gjeldende fra regnskapsåret 2014 1. INNLEDNING Sandnes kommune skal være en handlekraftig og langsiktig forvalter

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Tertialrapport 1-2016

Tertialrapport 1-2016 Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/1835-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1-2016 Rådmannens innstilling: Budsjettkontroll 1. tertial

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Kirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019

Kirkerådet Oslo, september Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019 DEN NORSKE KIRKE KR 58/19 Kirkerådet Oslo, 16.-17. september 2019 Referanser: Arkivsak: 18/03032-38 Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019 Sammendrag Regnskapet pr 31.07.2019 for Den norske kirke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Økonomiplan 2016 2019 Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Overordnede mål Forsvarlig leveransekvalitet på våre tjenester i samsvar med lovverk Skape økonomisk balanse og være ute av ROBEK i 2017.

Detaljer