Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage (frå forprosjektet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage (frå forprosjektet)"

Transkript

1 Luster kommune Handsama: Gaupne omsorgssenter (frå forprosjektet) Galdatoppen. (frå forprosjektet) Hafslo barnehage (frå forprosjektet) Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre , sak 84/13 Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr:

2

3 Årshjulet 2014 Luster kommune Teiknforklaring - Raud og Blå aktivitet styringsdialog Teiknforklaring - Grøn aktivitet medarbeidar- og brukardialog TP Tenesteplan LD Leiardialog B Budsjett BU-BH Brukarundersøking barnehage ØP Økonomiplan BU-S Brukarundersøking Skule PP Planleggingsprogram BD Brukardialog R- Rekneskap MS Medarbeidarsamtale Å Årsmelding VR Vernerunde T1 Tertialrapport 1. tertial IS Introduksjonsseminar nye medarbeidarar T2 Tertialrapport 2. tertial MU Medarbeidarundersøking

4 Saksprotokoll Kommunestyret Sak: 84/13 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014, økonomiplan , planleggingsprogram Arkivsak: 13/2147 Behandling: Ordføraren heldt innleiing til budsjettdrøftingane. Rådmannen informerte om behov for mindre oppretting i høve; kommuneopplegget i statsbudsjettet, nokre takstar som manglar i taksthefte og feilføring. (barnehage/aktivitetsendring.) Kommunestyret drøfta framlegget. Endringsframlegg i møtet: Framlegg frå Venstre v/steinar Bruheim: Budsjettert tilskot i 2014 til Lustrabadet KF vert redusert med kr som blir disponert slik: Utviklingsprosjekt og etterutdanning/kurs grunnskule: Auke kr For å oppnå målet om 50% refusjon av godkjende utgifter føresler V følgjande: Private idrettsanlegg. Auke i refusjon til drift og vedlikehald: kr Private forsamlingshus. Auke i refusjon til drift og vedlikehald: kr Framlegget frå V fekk 2 røyster og fall. Framlegg frå Frp v/ernst Veum: Samla overføring til Lustrabadet KF vert redusert med kr ,-. Midlane vert nytta til å dekke ikkje innspart del av sentralkjøken. Framlegget frå Frp fekk 3 røyster og fall. Framlegg frå AP v/anette Stegegjerdet Norberg: Tekstdel side 27: Ordninga med skulefrukt vert vidareført. Tiltaket vert finansiert over disposisjonsfondet. Framlegget frå AP vekk 10 røyster og fall. Framlegg frå Marit Tennø: Tekstdel side 64, punkt om badetilbodet i Jostedal. Stryke «må løysast utan kommunal badevakt.» Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

5 Framlegget fekk 10 røyster og fall. Fellesframlegg: Tillegg til pkt 2 i tilrådinga: Ein føresetnad for tilskot i 2014 til Lustrabadet KF er følgjande: Det skal vere dialog mellom formannskapet og styret for vidare drøfting av driftsplan for badet. I samband med drøftingane må ein sikre best mogleg mengde opningstimar. Ein må samstundes drøfte korleis ein skal sikre organisering og bemanning, med mål om færre tilsette i ordinær turnus, med høve til tilkallingshjelp. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. Rådmann har fullmakt til å sluttredigere, innarbeide endelege tal og merknader frå statsbudsjettet, rette feil og innarbeide kommunestyret sitt vedtak. Vedtak: 1)Kommunestyret godkjenner økonomiplan for og årsbudsjett for 2014 for Luster kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. 2)Driftstilskot til Lustrabadet KF, til skulesymjing og generelt tilskot, vert sett til kr 3,36 million kroner. Ein føresetnad for tilskot i 2014 til Lustrabadet KF er følgjande: Det skal vere dialog mellom formannskapet og styret for vidare drøfting av driftsplan for badet. I samband med drøftingane må ein sikre best mogleg mengde opningstimar. Ein må samstundes drøfte korleis ein skal sikre organisering og bemanning, med mål om færre tilsette i ordinær turnus, med høve til tilkallingshjelp. 3)Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste gjeldande satsar. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 4)Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå , eller så snart råd er dersom det ligg føre krav om varslingstid ut over )Planleggingsprogrammet vert godkjent slik det ligg føre. Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

6 6)Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2014 Disposisjonsfond (drift): 5, mill.kr. Funksjon 171 Premieavvik tidlegare år :8,406 mill.kr. Næringsfond (drift);funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,000 mill.kr Heimfallsfond (drift); Funksjon 870 Rente lån Gullringen 3,800 mill.kr Bruk av ubunde investeringsfond (til investeringar) 3,200 mill.kr. Bruk av næringsfond (til investeringar) 3,0 mill.kr. Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, gevinstar på finansielle instrument inkl. fond og sal av kraft vert å sjå samla. Avkastinga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev. meir-/mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 7)I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for låneopptak til investeringar i 2014 på 29,6 mill.kr. med ei avdragstid på 20 år. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken med 3 mill.kr. til vidare utlån av formidlingslån til innbyggarane. 8)Fullmakter elles: -Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. -Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsbasert utjamningstilskot barnehage og grunnskule. -Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. -Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. -Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på kr til investeringar kyrkje. 9)Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2014) -Årsrapport og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. -Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding og naudsynte budsjettendringar. -Separate byggje- og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0 ) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill.kr. -Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k-sak 42/10. 10) Godtgjersla til ordførar/folkevalde vert regulert med 3,5% frå Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

7 Innhald: 0. Status og samandrag Kommunen sine driftsinntekter Kommunen sine driftsutgifter Finansutgifter og inntekter Tenesteområde drift Tenesteområde Folkevalde Tenesteområde Administrasjon Tenesteområde Oppvekst Barnehage Grunnskule Tenesteområde Helsetenester Tenesteområde Sosiale tenester Tenesteområde Pleie og omsorg Tenesteområde Tekniske tenester Tenesteområde Næringsutvikling og naturforvaltning Tenesteområde Kultur Investeringsplan Økonomiske taloversyn Budsjettskjema 1A drift Budsjettskjema 1B netto driftsutgifter pr. funksjon Budsjettskjema 2A investering Budsjettskjema Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema Økonomisk oversikt investeringar Økonomiplan Hovudtal Planleggingsprogram Lustrabadet KF Budsjett Betalingssatsar Side 1 av 133

8 0. Status og samandrag Budsjett 2014 og ØP avløyser B-13 og ØP Opprinneleg budsjett 2013 er regulert gjennom T1 og T2 i løpet av året. Budsjett 2014 Budsjettframlegget for 2014 er ei vidareføring av oppplegget frå 2013 budsjettet med ei ytterlegare innstramming i det økonomiske opplegget for over tid og på sikt å innfri føresetnaden om «at me ikkje skal bruke meir enn me tenar.» Budsjettframlegg er balansert, slik kommunelova krev, med bruk av 6,0 million kroner frå fond til sluttsaldering. Dette må sjåast i samanheng med auka pensjonsplikter. Einingane sine budsjettråmer er justert opp med lønsutviklinga, men det er i hovudsak ikkje gitt kompensasjon for prisutvikling for kjøp av varer og tenester. Det er budsjettert auka midlar til pleie- og omsorg og barnevern med grunnlag i driftsnivå for 2013, jf tertialrapportering. Kjende tilleggsoppgåver og plikter, som er meldt, er budsjettert opp. (pensjon, overføringar til andre mv.) Heilårsverknad av tiltaksliste «betre balanse i økonomien» og tiltak -14 er lagt inn i budsjettframlegget. Budsjettet er justert med dei aktivitetsendringane som følgjer av endringar i tal barn i barnehage, elevar i skulen/klassar og brukarar av kommunale tenester. Budsjettframlegget har stor aktivitet på utviklingsarbeid og eit omfattande og ekspansivt investeringsprogram Investeringsplan legg opp til store investeringar i kommunale bygg; Hafslo barnehage, Gaupne omsorgssenter, Hafslo barne og ungdomsskule samt stor tilrettelegging for bustadbygging. ( jf plan som ligg i budsjettet.) Utvikling etter Budsjett 2013: Rekneskap for Netto driftsresultat for 2012 vart 3,35 million kroner. Det var meirforbruk i høve budsjettet innan pleie og omsorg, barnevern og vedlikehald medan det var mindreforbruk innan oppvekst. Tertialrapport : Jf resultat i rekneskap 2012 og forbruk i starten av 2013 vart budsjett barnevern og pleie og omsorg regulert opp. Elles mindre endringar. Tertialrapport : Nærare analyse av pleie- og omsorg tilsa ytterlegare oppregulering av budsjett pleie og omsorg. Kostnadsråma for byggeprosjekta Hafslo barnehage og Gaupne omsorgssenter vart regulert opp. Side 2 av 133

9 Kommunestyrevedtak 2013: I løpet av året er det gjort kommunestyrevedtak, utover T1 og T2, som må omsyntakast i nytt budsjett/øp: Ei rad næringssaker m/finansiering, kommunale utleigebustader, overføring av skuleanlegget i Fortun, kjøp av Kvitevollen, kjøp av «Wittgenstein-tomt» busetjing av flyktningar, offentlege toalett, støtte til overgrepsmottak, utvikling av Sogn skisenter, forvaltningsplan Solvorn og adresseprosjektet er dei større sakene. I budsjettarbeidet er det meldt inn fleire større saker med manglande finansiering: Pensjonsplikter, innbetaling for «småe» stillingar og til premiefond, drift Lustrabadet, legevakttelefon, nytt nødnett, brannordning. Eiga drift; pleie og omsorg, legevakt, fysioterapi, IKT. Ny stillingsressurs som helsesekretær og Nav-kommunal. Kommuneopplegg i statsbudsjettet for 2014 inkl tilleggsproposisjon frå ny regjering. Kommuneopplegget gir kompensasjon for deflator. Oppgåveendringar er finansiert, men pensjonsplikter er ikkje finansiert fullt ut. Skulefrukt vert avvikla som pålagt ordning, kulturskuletimen vert avvikla som pålagt ordning og delfinansiering av to barnehageopptak vert reversert.. Avsluttande budsjettarbeid Budsjett 2014: I avsluttande budsjettarbeid er det som har kome til i 2013, jf over, innarbeidd i budsjettframlegget. Ved sida av ei eiga tiltaksliste, jf nedanfor, vert det nytta 6,0 million kroner frå fond for å sluttsaldere budsjettet. Tiltaka 2014 for innsparingar som er innarbeidd er: 1. Organisering av møteaktivitet. (0,2 mill.kr) 2. Administrativ bemanning, 100% stilling ned i 2014.(0,8) 3. System for styrka læring, spes. ped, organisering og opplegg.(0,3 i ,5 år etterpå.) 4. Innstramming, adm.tid, gjennomgang av funksjonar, auka fleksibilitet i skule og barnehage.(0,5) 5. Mindrekjøp av sjukehustenester.(0,4) 6. Innstramming i buassistentordning.(0,6-0,8) 7. Kjøkenordning institusjon.(0,6-1,5) 8. Vaktmeisterordning.(0,4-0,6) 9. Bemanning generelt, vikarbruk, «stillingsstopp.»(1,0) 10. Betalingssatsar.(0,5-0,8) Investeringsprogrammet legg opp til investeringar på 60,4 million i 2014 og million i økonomiplanperioden. Dette er ambisiøst og utfordrande. Sjølv med bruk av fond og salsinntekter så aukar lånegjelda dei to næraste åra. Rente og avdrag frå 2014 til 2017 vil auke med 7,5 mill kr. Ut frå politiske og administrative prioriteringar synes det svært vanskeleg å redusere programmet. Ein føresetnad for å gjennomføre eit så ekspansivt investeringsprogram er at ein greier å stramme inn på drifta og oppnå gode driftsresultat i åra som kjem. Side 3 av 133

10 Økonomiplanen for Økonomiplanen syner at det vert krevjande arbeid med å balansere økonomien i åra som kjem. Det må budsjetterast med at renta vil gå noko opp og med høge investeringar, auka lånegjeld, siste åra så vil kapitalutgiftene auka vesentleg. Dei relativt låge kraftprisane gir ekstra utfordringar. I arbeidet med å saldere økonomiplanen er det lagt til grunn auka kraftinntekter i 2015 (volum) med 1 million kroner og ytterlegare auke i 2016 og (2 mill, volum og pris.) Det er og lagt til grunn at den store avsetjinga til premiefond pensjon ikkje er eit nytt nivå som må budsjetterast årvisst. Det er vidare lagt til grunn at eit pårekneleg godt rekneskapsresultat i 2013 med god avkastning på finansielle instrument kan avsetjast og nyttast til å saldere økonomiplanen for 2016(2 mill) og 2017(5 mill.) med tilsaman 7 million kroner. Det er lagt til grunn at driftsnivået ikkje vil få vesentlege kostnadssprang utover lønsog prisutviklinga. Planleggingsprogrammet for Programmet tek utgangspunkt i program for Kravet til styring og samordning gjennom planlegging er blitt stadig sterkare. Planleggingsprogrammet tek utgangspunkt i m.a. kommuneplan planstrategi (2012) og samfunnsdelen (2013). I tillegg Planleggingsprogrammet omfattar i hovudsak desse plantypane: o Kommuneplan arealdel og tematiske kommunedelplanar o Fagplanar for utvikling og verksemd på ulike område. o Detaljerte arealplanar reguleringsplanar I tillegg kjem oppfølging av tiltaksdelen i kommuneplanen sin samfunnsdel. Det vert vist til eige kapittel; Planleggingsprogrammet for Side 4 av 133

11 1. Kommunen sine driftsinntekter Kommunen sine samla inntekter ligg på omlag same nivå som i Rammetilskot og skatt på inntekt og formue har ein samla auke på14.0 mill kr (oppgåvekorrigerte frie inntekter 12,0 mill kr). medan eigedomsskatt etter nytt skattegrunnlag for kraftverk gir ein reduksjon i inntektene på 1,7 mill kr (-2,7 mill kr rev. budsj), Andre sals og leigeinntekter går ned fordi SIMAS fakturerer abonnentane sjølve ( -6,3 mill kr) og momsrefusjon investeringar (-9,3 mill kr) blir ført direkte i investeringsrekneskapet. I 2013 går 1,5 mill av momsrefusjon investeringar inn i drifta, denne inntekta manglar i drifta i Dette gjev ein netto auke i inntekter til drift på 8,8 mill kr samanlikna med budsjett Reelt gir dett ein forventa vekst frå, på 2,0%. Skatt på formue og inntekt Det kommunale skatteøre for personlege skattytarar er sett til 11,4 % som er 0,2 prosentpoeng lågare enn i Eigedomsskatt Det er i 2014 budsjettert med 62,0 mill kr i eigedomsskatt, 1,7 mill kr lågare enn budsjettert skatt 2013 (sjå over). Vidare i økonomiplanperioden er inflasjonstapet innarbeidd. Sistnemnde føresetnad er usikker. Rammetilskot Rammetilskotet for 2014 er budsjettert med 151,1 mill kr. Dette i samsvar med den raud/grøne regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. og siste prognose dat frå KS. Konsesjonsavgift Det er budsjettert med konsesjonsavgifter på 14,7 mill kr. I samsvar med regelverket er heile summen fondsavsett. Det er tilbakeført 10,0 mill kr til finansiering av tiltak i driftsbudsjettet. Side 5 av 133

12 Overføringar Overføringar er dels frie inntekter, men også ein del inntekter som er bunde opp mot nivået på tenesteproduksjonen. Av dei største postane kan nemnast: Konsesjonskraftvinst Kommunen har for 2014 berekna ovannemnde forbruk til 95 Gwh som er ein auke på 9 Gwh frå uttak Dette har samanheng med at det i 2013 vert eit større forbruk enn det som var stipulert i Av veksten er ca 1 Gwh i kommunale bygg. Konsesjonskrafta vert disponert slik i 2014; Konsesjonskrafta til eige bruk vert teke ut til sjølvkost. Resten av kraftmengda vert seld i marknaden. Det er i 2014 budsjettert med slik vinst av konsesjonskraftsalet: Bruk til eigne bygg mv 13,5 Gwh 0,0 mill kr Sal i marknaden 80,5 Gwh 12,15 mill kr Sum 12,15 mill kr Dette forutset ein forventa snitt kraftpris over året på nær 30 øre for Etter vedteken strategi for sikring av konsesjonskraft skulle 67 % av krafta for 2014 og 33 % av krafta for 2015 vore sikra. Dette er ikkje gjennomført. Det vert gjort nærare vurderingar i samråd med formannskapet på dette. Ved at ein ikkje føretek sikring av krafta kan dette gje både + og i høve til budsjettert gevinst. Pr dato er berre ein mindre sum på bufferfond konsesjonskraft medan det er større sum på bufferfond finansforvaltning. Dette vert å sjå i ein samanheng som eit felles fond frå Øyremerka statstilskot ressurskrevjande brukarar Dette er øyremerka statlege midlar innretta mot brukarar med store hjelpebehov. Kompensasjonsgraden blir som tidlegare 80% av lønskostnader som overstig kr ,- pr. brukar. Området har ein stor vekst i Luster kommune dei seinare åra. Mva-kompensasjon Momskompensasjon investeringar vil frå 2014 i sin heilheit verta trekt ut av driftsbudsjettet og ført direkte i investeringsbudsjettet. I 2014 er det lagt inn 11,0 mill kr direkte i investeringsbudsjettet. Brukarbetaling/leigeinntekter Det er i budsjett 2014 lagt inn ein viss realauke i avgifter og betalingssatsar. Auken relaterer seg til satsar der Luster kommune har låge satsar, der det er låg sjølvkostdekking eller statlege satsar og føringar. Det vert lagt til grunn statleg maks-sats for barnehagebetaling, SFO-satsane vert lagt om til timeprissystem, og kulturskule, byggesaksgebyr og oppmålingstenester aukar ein del utover løns- og prisvekst. Side 6 av 133

13 2. Kommunen sine driftsutgifter Brutto driftsutgifter ligg på om lag same nivå som budsjett Det må her korrigerast for endring i premieavvik 2013 i høve til Korrigerer ein for endringar i premieavvik og at SIMAS fakturerer hushaldsabonnentane direkte for renovasjon og slam, er veksten i driftsutgiftene på ca 2,7 % frå 2013 til Dette tilseier ei mindre innstramming i driftskostnadane i høve til Dette som følgje av at tiltaksliste som har vore handsama i formannskapet er innarbeidd i budsjettframlegget. Verknadstidspunkt, og med det årseffekt for 2014, er tilpassa realistisk gjennomføring av tiltaka for å tilpassa drifta til endringane og løyse bemanningsendringar på ein god måte. Lønsvekst Det er lagt inn forventa lønsvekst på 7,5 mill kr frå nivå september 2013 til nivå Dette tilsvarar om lag 3,5 % årslønsvekst i Løyvinga føreset å skulle dekke tillegg etter dei siste lokale forhandlingar hausten 2013 og lønsoppgjer i Generelle tilleggsløyvingar Forutan reservepost løn er det lagt inn ein samla sum på 1,0 mill kr til ev endringar i aktivitet på skule, barnehage. Det er og lagt inn kr ,- til rådvelde for formannskapet. I samband med avsluttande budsjetthandsaming er det og lagt inn «Innsparingstiltak», ikkje spesifisert, som tilsaman skal gje ein kostnadsreduksjon på 3.0 mill kr i I tillegg kjem 2 million som er spesifisert og plassert. Side 7 av 133

14 Varer og tenester. Kjøp av varer og tenester har ein kostnadsreduksjon på om lag 0,3 mill kr. Dette skuldast at det ikkje er gitt kompensasjon for prisstigning. Kommunal tenesteproduksjon, overføring. Budsjett for 2014 har ein nedgang i kostnader i høve til 2013 på 3,3 mill. Korrigerer ein for reduksjon i nivå renovasjonstenesta som følgje av at også hushaldskundar no vert fakturert direkte frå SIMAS er sum nivå 3,0 mill kr høgare enn i Av postar som har auka gjeld dette spesielt overføring til Sogn barnevern, overføring til kommunar med fosterheimsborn frå Luster og auka overføring til Sogn brann og redning IKS. Overføringar. Overføringspostane i budsjettet har same nominelle nivå som i Dvs. det er ikkje gjeve kompensasjon for prisauke. Unnateke her er overføring til Lustrabadet KF, sjå eiga sak. Side 8 av 133

15 3. Finansutgifter og inntekter. Det er lagt opp til investeringar i 2014 på 59,8 mill kr. Frå er samla investering på 192,6 mill kr. Lånegjelda vil auke dei to fyrste åra i perioden, og ligge på eit vesentleg høgare nivå enn det ein såg føre seg i Mill kr Saldo Nye lån 29, Avdrag 24, Saldo Av kapitalutgiftene vert ca 2,5 mill kr/år dekka av staten som kompensasjon for låneopptak til investeringar innan pleie/omsorg, skule og Lustrabadet. Kapitalkostnader som vert inndekka gjennom sjølvkostordningane tilsvarer ei lånegjeld på ca 37 mill kr. Lånet til Gullringtunnelen (forskotering, 115 mill kr pr ), der rentekostnadane vert dekka av avsette fondsmidlar, er ikkje med i tabellen. Rente ,8 mill kr. I tabellen er heller ikkje med lån for vidare utlån (startlån) I økonomiplanperioden er det ein vekst i avdragsutgiftene på i underkant av 4 mill kr. frå 2014 til Kommunen har alle sine lån som serielån d.v.s. at det er same avdragsprofil frå år 1 til lånet er nedbetalt. Då storparten av kommunen sin lånemasse er nye lån og såleis svært få som vert innløyste vil dei årlege avdragskostnader auke sjølv om lånegjelda i slutten av perioden er litt redusert. Renteutgiftene Ca. 85 % av kommunen sine lån utanom Gullringen har flytande rente. Det er i budsjett økonomiplan budsjettert med slike forventa renter: ,4 % ,8 % ,25 % ,75 % Prognosen bygger på Kommunalbanken sin prognose og lånemodell. Renteinntektene Utvikling i aksjekurs/renta vil vera avgjerande for om kommunen når dette nivået. Det er budsjettert med at 2 mill kr av renteinntekter vert fondsavsette. Resterande renteinntekter/aksjeutbyte er føresett nytta i drifta. Endringar i rente/utbytte i økonomiplanperioden er føresett vert saldert mot fond. Avdrag på lån Opptekne lån er budsjettert med avdrag i samsvar med inngått avtaler. For nye lån er lagt til grunn ei nedbetalingstid på 20 år. Det er i år 1 fortutsett kvartårsverknad av kapitalkostnadane. Samla er det budsjettert med avdrag som overstig krav til minimumsavdrag. Side 9 av 133

16 4. Tenesteområde drift 4.1 Tenesteområde Folkevalde Politisk organisering Politisk styringsmodell vart sist justert ved vedtak i k-sak 34/07. Vidare vart tal kommunestyrerepresentantar redusert frå 29 til 25 frå ny valperiode hausten 2011, jf. k-sak 55/10. Overordna mål Gje dei folkevalde arbeidsforhold slik at alle i kommunen har høve til å delta i lokalpolitikken. Sikra gode avgjerdsprosessar og effektiv fordeling av oppgåver ved hjelp av delegering og klare retningslinjer. Leggje til rette for at politiske organ får frigjort tid til overordna oppgåver. Sjå til at Luster kommune i alle samanhengar opererer innafor gjeldande regelverk og nyttar fellesskapet sine midlar på ein effektiv og god måte. Arbeide godt med alle saker som måtte kome frå kommunen sine kontrollorgan. Styrke det interkommunale samarbeidet, både gjennom Sogn regionråd og på nordsida av fjorden. Side 10 av 133

17 Budsjett 2014 Tal i kr Funksjon Bud 2014 Bud 2013 Endring i % 100 POLITISK STYRING ,8 Særskilt om 2014 Redusert b-14: ikkje valår, overformynderiet er flytta til fylkesmannen og møteeffektivisering/møtesamordning. Godtgjersle ordførar/godtgjersle folkevalde vert regulert med 3,5 %. Sluttføre markeringar av 50 års jubileum. Vurdere valkrinsar og vallokale framføre neste val i Avgjerd om ev. endringar i valkrinsar må rapporterast til Folkeregisteret seinast 31. mars i valåret. Kommunestyret har mynde i Luster og kan velje å delegere til valstyret. Arbeide for at kommunen opprettheld status som Fairtrade-kommune. Gjennomføre årleg temaøkt om økonomi og oppvekst (grunnskule og barnehage) Gjennomføre årleg val til styret for Lustrabadet KF Vurdere organiseringa/selskapsforma for Lustrabadet Møteeffektivisering; Eldrerådet, råd for personar med nedsett funksjonsevne og kommunalt brukarutval for samhandlingsreforma vert - som ei prøveordning i 2014 og vidareført med følgjande justeringar: o Råda og utvalet får felles møteplan med 4-5 møte i året. Felles møteplan vert utarbeidd av rådmannen i samråd med leiarane for råda og utvalet. o Fyrste del av møta vert nytta til felles informasjon og drøfting. Andre del vert nytta til formell handsaming av råds-/utvalsspesifikke saker. o Råda og utvalet får same vilkår og lik administrativ/merkantil støtte. o Rådmannen syter for innkalling og sakliste/sakstilfang i samarbeid med leiarane av råda og utvalet. Rådmannen utarbeider protokollar. o Rådmannen får mynde til å vurdere behovet for tilsetterepresentant i rådet for personar med nedsett funksjonsevne. o Formannskapet får mynde til å vurdere politisk deltaking i råda og utvalet. o Kommunestyret føreset at justeringane fører til ei rasjonell arbeidsform som gjev grunnlag for redusert ressursbruk. o Kommunestyret ber om at rådmannen evaluerer ordninga og kjem tilbake til kommunestyret hausten 2015 med eiga sak om organisering og arbeidsform i ny valperiode ( ). Avslutte arbeidet med kommuneplanen sin arealdel. Følgje opp arbeidet med dei større investeringstiltaka i budsjettet. Arbeide for å sikre høgast mogeleg inntekter frå eigedomsskatt på kraftverk og anlegg. Side 11 av 133

18 Tiltak 2014 frå samfunnsdelen til kommuneplanen: Tiltak Arbeida for å få fram nye nasjonale samferdselstiltak i NTP i vegplanperioden. Prioritert satsingsområde er Sognefjellstunnelen Prioriterte satsingar på fylkesvegnettet i planperioden. Etablera gode regionale samarbeidstiltak som styrkar tenesttilbodet for innbyggjarane i Luster ved å utarbeida ein regional strategi som trekkjer opp rammene for samarbeidet i Sogn Regionråd sitt område. Viktige nye tema er; kulturelt samarbeid, folkehelse, PPT, landbruk, teknisk drift/forvaltning, viltforvaltning (jakt) Oppfølging Arbeide for å få prioritet til KVU, konseptvalutgreiing. Påverknadsarbeid i eigen regi og via regionrådet mot SFFK mv. Det er igangsett samarbeidstiltak på området PPT, kultur, folkehelse. Løpande arbeid gjennom samarbeid i Sogn Regionråd. Økonomi, samarbeid mm. Fylkeskommune/ Statens Vegvesen Sogn Regionråd Sogn Regionråd Sogn Regionråd Driftsendringar etter 2014 (økonomiplan) Valår i Tiltak etter 2014 (økonomiplan) frå samfunnsdelen til kommuneplanen: Tiltak Etablera pendlarruter (buss) Tilretteleggja for busstilbod til kommune-senteret for yngre og eldre i kommunen Oppfølging Økonomi, samarbeid mm. Side 12 av 133

19 4.2 Tenesteområde Administrasjon Organisering Tenesteområdet omfattar rådmannen og stabseiningane. Av desse arbeider næring, plan, eigedom, oppvekst, kultur og folkehelse med oppgåver som heilt eller delvis vert belasta andre område. Slike oppgåver er ikkje omtalte her. Overordna mål Yta innbyggjarane gode tenester og vere eit effektivt forvaltningsorgan. Gje dei folkevalde tilstrekkeleg grunnlag for å fatta vedtak. Følgje opp politiske vedtak og dei mål og arbeidsoppgåver som ligg i budsjett, økonomiplan, kommuneplan og andre planar. Initiere og leggje til rette for kontinuerleg organisasjonsutvikling. Skapa ein organisasjonsstruktur og -kultur som gjev rom for både omstilling og personleg og fagleg utvikling. Vidareutvikla og styrka samarbeidet mellom ulike fagområde. Leggja til rette for at tenesteeiningar får naudsynt støtte, rettleiing, kvalitetssikring, styring og koordinering. Tenester og oppgåver - generelt 110 Revisjon og kontrollutval (KU) Kommunen kjøper revisjonstenester hjå Sogn og Fjordane Revisjon IKS. KU leverer eiga årsmelding til kommunestyret. PricewaterhouseCoopers AS er sekretariat for KU. 120 Administrasjon Området omfattar rådmannen, stabseiningane personal og organisasjon, økonomi og servicetorget sine tenester. Målgruppene for tenestene er innbyggjarane, dei folkevalde og driftsorganisasjonen. Administrasjonen arbeider med saksførebuing til politiske organ og oppfølging av politiske vedtak. I høve den kommunale driftsorganisasjonen har ein ansvaret for overordna styring, støtte, rettleiing og kvalitetssikring. Døme på oppgåver er prosjektleiing, personalforvaltning, rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling, seniortiltak, tillitsvaldsarbeid, kvalitetssystemet, IKT, budsjettering og økonomiplanlegging, finansforvaltning, rekneskap, løn, fakturering, eigedomsskatt, skatterekneskap, innkrevjing, arbeidsgjevarkontroll, innkjøp/rammeavtaler, forsikringar og kommunearkivordninga. Servicetorget administrerer og samordnar informasjonstenesta gjennom Lustranytt, heimesida, annonsering og eigne trykksaker. Servicetorget omfattar sentralt publikumsmottak, sentralbord, postmottak, arkiv og trykkeriteneste. Servicetorget yter tenester i høve Husbanken sine støtteordningar, bustadformidling, skjenkeløyve, dør til dør transport, produksjonstillegg, støtte til kulturtiltak, kommunale avgifter mv. Administrasjonen arbeider også med opplæring for folkevalde og administrerer dei folkevalde sine arbeidsvilkår. Sekretariatet for folkevalde organ ligg i staben. Side 13 av 133

20 121 Eigedomsforvaltning Her vert ført forvaltningsutgifter i høve kommunen sin eigedomsmasse. Skadeforsikring for kommunal eigedom er samla på budsjettkapitlet. 130 Administrasjonsbygningar Drift av rådhuset. 170/171 Premieavvik (pensjon) Premieavvika er differansen mellom betalt og bokført pensjon. 180 Diverse fellesutgifter Her har vi til no vore ført reserve løn og generell tillegg. I tillegg fører vi her kommunen sin kostnad til lærlingar Styringsmål 2014 Styringsmål B Tal saker med brot på forvaltningslova sitt krav om 3 vekers svarfrist *) B Tal klagesaker m/omgjeringsvedtak Datakjelde Kostra / EDB sak og arkiv Registrering Status 2012 Luster Landet Mål Ø Økonomisk resultat i tråd med budsjett eller betre Rekneskap Visma 99% - < 100% BedreKommune M Medarbeidartilfredsheit (skala 1-6) 5-4,8 M Sjukefråvær Fråværsstatistikk 2,4 <2,5 B = Brukarmål, M = Medarbeidarmål, Ø = Økonomimål *) Dette styringsmålet er nytt og registrering av ev. avvik/status vil bli gjort frå og med januar Budsjett og årsverk 2014 Tal i kr Funksjon Bud 2014 Bud 2013 Endring i % 110 REVISJON OG KONTROLLUTVA ,2 120 ADMINISTRASJON ,4 121 EIGEDOMSFORVALTNING ,2 130 ADMINISTRASJONSLOKALE ,6 170 PREMIEAVVIK PREMIEAVVIK DIVERSE FELLESUTGIFTER ,2 283 TILSKOT/LÅN HUSBANKEN SUM , lågare kostnader finansrevisjon, 120 auka IKT-kostnader 130-auka husleigeinntekter, redusert vedlikehald ,1 årsverk ,0 årsverk ,2 årsverk ,1 årsverk Side 14 av 133

21 Særskilt om 2014 Innsparing: administrative stillingar vert redusert med om lag eit årsverk i administrasjonen. Generell innsparing på lønsbudsjettet er vidare innlagt med 1 million kroner.(f-180)dette skal gjennomførast via ; redusert bruk av overtid, gjennomgang av turnusar, vakt/bakvaktordningar, ekstrahjelp, vikarar. Ledige stillingar skal vurderast før ny tilsetting, ev skal utvida tidsperiode med vakanse utnyttast. Pensjonsplikter aukar mykje utover 2013 nivå, om lag 7,5 million kroner, spesielt på grunn av pensjon for småe stillingar og innbetaling/avsetjing til premiefond. Vidareføre og avslutte prosjektet Saman for ein betre kommune. Utvikle kompetanseportal med opplegg for e-læring. Overføre Overformynderiarkiv til arkivdepot på fylkesarkivet. Ordninga vert gjennomført av fylkesarkivet, kostnad kr ,-. Ordne deler av eldre arkiv, formannskapet , og overføre til fylkesarkivet. Ajourføre selskapsdelen av eigarskapsmeldinga. Fullføre bustadsosial handlingsplan. Gjennomføre brukarundersøking skule, elevar og føresette. Gjennomføre brukarundersøking barnehage. Gjennomføre medarbeiderundersøking. Kontrollutvalet skal følgje opp plan for forvaltningsrevisjon og plan for gjennomføring av selskapskontroll Følgje opp regional IKT-plan Nærare drøfting av IKT ordningane våre. Gjennomføre organisasjonsendring på teknisk område. Vurdere ny organisering av bustadområde, dvs. kommunal bustadbygging, vedlikehald og forvaltning. Starte e-handel. Tiltak 2014 frå samfunnsdelen til kommuneplanen: Tiltak Kommunedelplan som skal visa korleis kommunen skal vera førebudd på å handtera uynskte hendingar og minst innehalda plan for kriseleiing, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og informasjonsplan Oppfølging Sak i kommunestyret 1. halvår 2014 Etablera gjennomgangsbustader i alle bygdelag Indre Hafslo. Veitastrond. Fortun. Tilpassa den kommunale informasjonstenesta til nye kommunikasjonsmedium og nye innbyggjargrupper Utvikle heimesida med større meny på fleire språk. Vurdere USB-varsling ved beredskapsvarsel. Økonomi, samarbeid mm. Vil bli skildra i kommunestyresaka. Stiftinga Luster Utleigebustader Side 15 av 133

22 Driftsendringar etter 2014 (økonomiplan) Det er føresett ytterlegare reduksjon i administrative ressursar. Ytterlegare «e-tiltak» for effektivisering. Nærare vurdering av utvida interkommunalt samarbeid på ein del administrative oppgåver. Tiltak etter 2014 (økonomiplan) frå samfunnsdelen til kommuneplanen: Tiltak Vidareutvikla kommunale serveringstilbod som vektlegg kosthald og bruk av lokal mat Stimulere bustadutbyggingsprosjekt med husvære til utleige Oppfølging Vurderast i bustadsosial handlingsplan Økonomi, samarbeid mm. Side 16 av 133

23 4.3 Tenesteområde Oppvekst Tenesteområde oppvekst er organisert med barnehage, skule, SFO. Det er vanlegvis 3 barnehagar som er organisert som reine barnehagar, men i tida er det 2 på grunn av at Hafslo og Gamlestova barnehage er i lag i Gamlestova barnehage. Det er 3 skular som er organisert som reine skular, medan 5 einingar er organisert som oppvekstsenter som inkluderer barnehage, skule og SFO. For Veitastrond skule & barnehage ligg ansvaret i 2014/15 til rektor ved Hafslo barne- og ungdomskule. PPT er eiga eining. Barnehage Overordna mål Desse måla tek utgangspunkt i barnehagelova (2011, s.9) i 1 som seier at: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. I tillegg til lova er den statlege rammeplanen overordna all barnehagedrift. Luster kommune sine overordna mål er som følgjer: Ha full barnehagedekning med høg kvalitet på tilbodet. Ha tilstrekkeleg med plassar slik at ein kan ta inn nye barn i løpet av året. Jf vedtektene. Gje alle barn eit godt barnehagetilbod som er variert og brukartilpassa, og som byggjer på eit heilskapleg læringssyn med omsorg, leik og læring som sentrale deler. Leggje til rette for at barna også får aktivitetar utanfor barnehagen sine lokale og område, dvs. gjere seg nytte av nærmiljøet og naturen. Styrke det pedagogiske tilbodet i barnehagane med faglege satsingsområde og kompetanseheving. Syte for at barnehagepersonalet er i stand til å gje omsorg og opplæring i samsvar med sentralt gjevne føringar og målsetjingar. Tenester og oppgåver - generelt 201 Barnehage På grunn av ombygging av Hafslo barnehage er det i barnehageåret 2013/14 noko færre barnehageplassar på Hafslo. Dette vil betre seg frå hausten Ved suppleringsopptaket frå januar 2014 må ein for å tilby nye søkjarar plass, auke opp bemanninga ved nokre barnehagar. Det kan i periodar med høgt sjukefråvær vere vanskeleg å få tak i nok vikarar. Side 17 av 133

24 Overgang barnehage skule Kunnskapsdepartementet legg føringar på at ein skal få til gode rutinar for overgang mellom barnehage og skule. Det ligg gjennomarbeidde prosedyrar i vårt kvalitetssystem. Desse prosedyrane vil verte vidareutvikla for barnehage- og skuleåret 2014/15. Samarbeidspartar Barnehagane samarbeider med nærliggande skule, andre barnehagar, Sogn barnevern, helsestasjonen og BUP for å ivareta barna best mogeleg. Barnehagane samarbeider dessutan tett med PPT i høve samarbeidsrutinar i det sakkyndige arbeidet og i oppfølgingsarbeidet. HSP-team (helse, sosial, psykisk helse) har to møter pr år. Innarbeidde rutinar vert evaluerte med jamne mellomrom for å få til best mogelege tilbod. Barn med spesielle behov skal vera ein del av barnegruppa, men samtidig få særskilt støtte ut frå eigne behov. Eit tett samarbeid med PPT, Sogn barnevern, helsestasjonen og BUP er her naudsynt. Gode rutinar for eit slikt samarbeid har vorte utvikla gjennom det tverrfaglege prosjektet "Saman for barn og unge". Det er utarbeidd ei handbok for tverrfagleg samarbeid. Alle barn med lovfesta rett til barnehageplass har frå hausten 2013 fått eit tilbod.. Tal plassar i dei ulike barnehagane vil fordelar seg slik pr : Barnehage Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Gaupne Hafslo Luster Gamlestova Jostedal Solvorn Skjolden Indre Hafslo Sum Veitastrond har tilbod med 16 t/v fordelt på 4 dagar. Det er 4 plassar kvar dag. Endringar i tal barn, tal årsverk og tilleggsressursar (spesialpedagogiske tiltak) frå 2012/2013 til 2013/2014 (pr ) er slik: Barnehage Barn 2012 Barn 2013 Årsverk 2012 Årsverk 2013 Spes.ped Spes.ped Gaupne ,80 17,40 1,17 1,04 Hafslo ,80 5,70 0,44 Luster ,10 5,30 0,65 0,80 Gamlestova ,10 12,80 0,60 1,19 Jostedal ,98 3,38 0,48 Solvorn ,35 3,35 0,06 Skjolden ,35 3,35 0,11 0,64 Indre Hafslo ,10 4,50 0,61 1,08 Veitastrond 3 3 0,51 0,51 Totalt ,10 56,29 3,20 5,67 Side 18 av 133

25 Felles Barnehage Pr har 258 barn barnehageplass. Av desse får 13 barn spesialpedagogisk tilbod og/eller styrkingstilbod. For 2013/2014 har ein personalressurs på 56,29 årsverk innan ordinær drift og 5,67 årsverk innan spesialpedagogiske tiltak, sum 61,96 årsverk. Frå september 2012 til september 2013 viser barnetalet ein nedgang på 1 barn. Regionalt barnehagenettverk. Region Sogn barnehage har sidan 2012 hatt fagnettverk i kommunane der fokus har vore fagområda. Luster kommune har ei gruppe som er ansvarleg for fagnettverket i fagområde Etikk, religion, filosofi. Intensjonen med nettverka er at tilsette i barnehagen skal gjennom nettverka få ny fagleg påfyll og drøfte sin eigen praksis. Fysisk aktivitet og kosthold. Barnehagane har fokus på fysisk aktivitet og kosthald. Som eit tiltak for å få ned sjukefråvær har einingar felles aktivitetar for personalet. Felles aktivitetar er òg eit tiltak for å knytta personalet meir sosialt. I kvardagen i barnehagen er fysisk aktivitet og kosthald eit viktig tema i fht auke av overvekt blant barn og unge. Barnehagane legg gode rutinar ved å vera bevisste på kva mat og drikke ein serverar. Mange av barnehagane har vore på Fiskesprell -kurs, er bevisste på vatn som drikke og elles legg til rette for at barna får frukt og grønt. Barnehage: Styringsmål Datakjelde Status Mål Luster Landet 2014 B Tal saker med brot på forvaltningslova Kostra / sitt krav om 3 vekers svarfrist *) EDB sak og arkiv B Tal klagesaker m/omgjeringsvedtak Registrering 0-0 Ø Økonomisk resultat i tråd med budsjett Rekneskap 2012 eller betre Visma M Medarbeidartilfredsheit BedreKommune (skala 1-6) 2012 M Sjukefråvær -bhg Fråværsstatistikk % - <100% 4,8 4,6 4,9 7,6 % - 7 % B Oppmøteprosent på foreldremøte haust Registrering % 2013 B Brukartilfredsheit Brukarspørjing 4,9 5,0 5 (skala 1-6) B Andel styrarar og leiarar utan SSB 12,5 % 14,3 % 0 pedagogisk utdanning B Andel assistentar med relevant SSB 34,1% 26,8% 50 % utdanning B Andel av minoritetsspråklege barn som SSB 57,9% 71,3% 80 % går i barnehage i høve til andel innvandrarbarn 1-5 år B = Brukarmål, M = Medarbeidarmål, Ø = Økonomimål Side 19 av 133

26 Budsjett og årsverk 2014 Tal i kr Funksjon Bud 2014 Bud 2013 Endring i % 201 BARNEHAGE ,3 211 STYRKA BARNEHAGETILBOD ,6 221 BARNEHAGELOKALE ,8 SUM , auka kostnader spes.ped,,men ikkje samanliknbar grunna endra føresetnader for budsjettering redusert vedliikehald(reinhald) og Hafslo barnehage ute av drift ,8 årsverk ,6 årsverk ,3 årsverk ,7 årsverk Særskilt om Det er lagt til grunn innsparing på som skal dekkast via reduserte driftsutgifter, auka fleksibilitet m.v. Hafslo barnehage er under utbygging og tilbodet på Hafslo er samla i Gamlestova fram til nytt barnehageår. Etter utbygginga frå hausten 2014 vil Hafslo barnehage bli utvida med ein avdeling til tre avdelingar. Nytt opptak i barnehage frå 15. januar 2014, skal minimum tilby plass til alle barn fødde i Dette vil føre til at ein må auke opp bemanning ved nokre barnehagar. Netto kostnader på er lagt inn i budsjettframlegget. Tilbodet på Hafslo vert utvida med ein avdeling (18/24 plassar) ved Hafslo barnehage frå august Det er lagt inn ei løyving på til aktivitetsendring i nytt barnehageår. Det er uklart om dette vil vere tilstrekkeleg og saka vert teken opp i T1 /ev T2. Side 20 av 133

27 Grunnskule Overordna mål Arbeide for ein inkluderande skule, med god trivsel, høg fagleg kvalitet og gode resultat. Gje tilbod om opplæring på grunnskulenivå for vaksne og norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrarar/flyktningar. Gje skulefritidstilbod (SFO) til elevar på klassesteg, så langt som mogleg ved heimeskulen. Arbeide aktivt for å få fleire mannlege lærarar inn i grunnskulen i Luster. Oppretthalde ein desentralisert skulestruktur. Grunnskulen skal vektleggja felles Lustraidentitet. Tenester og oppgåver generelt 202 Grunnskule Obligatorisk grunnskuleopplæring er basert på opplæringslova og læreplanar. Det er 662 elevar i grunnskulen i Luster skuleåret 2013/14, fordelt på 9 skular. Elevtalet varierer frå 4 til 230 elevar på dei ulike skulane. Elevane er delte i 40 grupper ( klassar ). 69 elevar får spesialpedagogiske tilbod etter enkeltvedtak. 14. elevar får særskilt norskopplæring etter 2-8 i opplæringslova og enkeltvedtak. I skuleåret 2013/14 vert Veitastrond skule administrert frå Hafslo barne- og ungdomsskule. Elevane på Veitastrond har, i samarbeid med heimane, eit tilbod der dei går på Hafslo barneog ungdomsskule einskilddagar. Fagplanar og opplegg blir tilpassa slik at dei kan gå inn i ordinær undervisning. Ordninga blir praktisert når vegforholda gjer det mogeleg. Luster kommune har 5 barn som går på skule i andre kommunar og som kommunen må betale utgifter til. Luster kommune har i skuleåret 2013/14 ein gjesteelev. Frå hausten 2014 vert elevtalet 666, med 40 grupper, føresett GSI-data pr oktober Talgrunnlaget for er elevtala for flytta eit årssteg opp. Elevtalet i 1. klasse er komne fram på grunnlag av tal 5-åringar i krinsane. Elevtal / 2014/15: Skule Luster oppvekstsenter Gaupne skule Hafslo barne og ungdomsskule Indre Hafslo oppvekstsenter Jostedal oppvekstsenter Luster ungdomsskule Skjolden oppvekstsenter Solvorn oppvekstsenter Veitastrond skule 4 4 Tal Side 21 av 133

28 Elev- og klassetal ved den einskilde skule : Klasse Elevar Klassar Luster ungdomsskule Hafslo b. og u.skule Gaupne skule Luster oppvekstsenter Skjolden oppvekstsenter Indre Hafslo oppvekstsenter Jostedal oppvekstsenter Solvorn oppvekstsenter Veitastrond skule Elev- og klassetal ved den einskilde skule : Klasse Elevar Klassar Luster ungdomsskule Hafslo b. og u.skule Gaupne skule Luster oppvekstsenter Skjolden oppvekstsenter Indre Hafslo oppvekstsenter Jostedal oppvekstsenter Solvorn oppvekstsenter Veitastrond skule Delingstalet er slik: Maks 12 elevar med 4 klassesteg i same klasse Maks 18 elevar med 3 klassesteg i same klasse Maks 28 elevar i same klasse på barnesteget Maks 30 elevar i same klasse på ungdomssteget Maks 24 elevar med 2 klassesteg i same klasse Trivsel og miljø - sosial kompetanse Olweusprogrammet, eit haldingsskapande arbeid mot mobbing og antisosial åtferd og arbeid for auka sosial kompetanse, held fram. Det er avsett 10 % til ein felles koordinator for kvalitetssikring. Fire skular er sertifiserte, og det er eit mål å sertifisere fleire skular våren Dette er eit ledd i det kontinuerlege arbeidet med å forhindre mobbing i skulen. Hafslo barne- og ungdomsskule arbeider med utviklingsprogrammet PALS. Dette er ein tiltaksmodell for å styrke sosial kompetanse, førebyggje og meistra ådferdsproblem. Side 22 av 133

29 Overgang barnehage skule Kunnskapsdepartementet legg føringar på at ein skal få til gode rutinar for overgang mellom barnehage og skule. Det ligg gjennomarbeidde prosedyrar i vårt kvalitetssystem. Desse prosedyrane vil verte vidareutvikla for barnehage- og skuleåret 2014/15. Entreprenørskap: Grunnskulen i Luster skal legge til rette for at barn og ungdom får god opplæring og kunnskap i entreprenørskap som kan stimulere til nyetablering. Alle elevane skal få øving i og høve til å utvikle dei kreative evnene sine gjennom arbeid med idear som dei kan utvikle. Fagnettverk: Skulane deltek i fagnettverk i regionen. Det vert arrangert nettverk i dei fleste faga. I tillegg er det nettverk for entreprenørskap, psykisk helse, spesialpedagogisk undervisning, fådelte skular, rektorar og rådgjevarar. Leiarutdanning: Alle fast tilsette styrar/rektorar har i løpet av 2013 gjennomført leiarutdanning/rektorskulen. Forsterka opplæring Mange elevar får spesialundervisning etter enkeltvedtak. Det vert sett i gang arbeid for å få til forsterka opplæring som i større grad ivaretek enkelteleven utan at dette skjer gjennom spesialundervisning/enkeltvedtak.. Dette vert eit satsingsområde i skuleregion Sogn gjennom «System for styrka læring». Oppvekstsenter Oppvekstsenter i Luster kommune gir eit godt utgangspunkt for å starte med arbeid der me ser på samanhengen mellom rammeplan for barnehagen, og læreplan i grunnskulen. Dette for å utvikle den «faglege overgangen» mellom barnehage og skule. Me ynskjer i større grad å ha ein raud tråd i den faglege opplæringa og utviklinga innanfor språk/lese/skrive- og tal/rekneopplæringa. Dette vil og bli arbeidd med i barnehagane og skulane i Gaupne og på Hafslo. Vurdering for læring Luster har delteke i ei nasjonalt satsing Vurdering for læring saman med sju andre kommunar i fylket. Målet er å auka kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for at læring skal auke læringsutbytet for elevane. Dette arbeidet held fram i dei etablerte kommunale fagnettverka i faga norsk, matematikk og engelsk. Alle lærarane i Luster kommune deltek i eit av fagnettverka. I 2013 er det komne med førskulelærarar i nettverka i norsk og matematikk, dette for å skape ei endå betre samhandling mellom barnehage og skule. Ei av oppgåvene for nettverka er å jobbe med lokale læreplanar og revidering av dei. Det er avsett 10 % til ein koordinator for dette arbeidet.. Fysisk aktivitet Nasjonalt er det stort fokus på auka fysisk aktivitet, noko og folkehelsearbeidet stadfestar. Alle skulane i kommunen har stort fokus på fysisk aktivitet, der det vert integrert fysisk aktivitet i dei ulike faga. Valfag Hausten 2012 vart det innført valfag for elevane i 8. klasse. Hausten 2013 vart det innført valfag for 9. klasse. Frå hausten 2014 vert og innført valfag for 10. klasse. St.meld. 22 ( ) Motivasjon - Mestring - Muligheter.. Dette medfører ein utvida timetalsauke. Side 23 av 133

30 IKT IKT i alle fag og digital kompetanse som ein av dei grunnleggjande ferdigheitene, har gjort at behovet for pedagogisk programvare er stort for å sikre optimal læring. Det vert satsa på IKTrettleiarar på skulane. Det er lagt opp til at ei IKT strategigruppe for kommunen prioriterer kva fagprogram som skal vera felles for skulane i Luster og ein vil ta sikte på å lage ein felles IT plan for alle skulane. Inn på Tunet Nokre grunnskuleelevar får tilbod om alternativt pedagogisk opplegg i delar av skuleveka. Den praktiske opplæringa utgjer ein sentral del av opplegget. Det finst tre Inn på Tunet - tiltak som grunnskulen nyttar pr. i dag. Alle tiltaka er i tilknyting til gardsbruk. Finansieringa av dei pedagogiske tiltaka skjer over skulane sine eigne budsjett. Leksehjelp Det vert lagt til rette for gratis leksehjelp i tilknyting til alle barneskulane i Luster. Organiseringa er ulik frå skule til skule for å tilpassa ordninga best mogeleg lokalt, men alle elevane frå klasse får tilbod om leksehjelp to timar pr. veke. Vidareføring av samarbeid etter Sats på skulen snu Sogn ( ) I K-.sak 50/12 var det vedteke ei vidareføring av prosjektet til ein permanent modell. Med fokus på System for styrka læring. Utviklingsprogrammet inneheld følgjande 7 delmål: Tidleg innsats Vidaregåande opplæring Fleirfagleg metode PPT og spesialundervisning Læringsmiljø Vurdering for læring Entreprenørskap I dette arbeidet jobbar Oppvekst (barnehagane og skulane) både regionalt og kommunalt. I Luster kommune er me komne bra i gang. Alle barnehagar og skular har gjennomført UDIR sin ståstadsanalyse. Utifrå dei analysaneog andre resultat skal alle einingane i januar 2014 ha klar ein utviklingsplan med prioriterte utviklingsområde for kvar eining. Nyutdanna Kunnskapsdepartementet og KS har inngått avtale om å arbeide målretta for at nytilsette og nyutdanna pedagogar i skule og barnehage skal få eit tilbod om rettleiing. Rettleiinga skal bidra til å rekruttere og til å behalde dyktige pedagogar. Det er utarbeidd ein plan for korleis ein skal følgja opp nyutdanna/nytilsette pedagogar i skule og barnehage. Oppfølginga vert samordna for alle skulane og barnehagane i Luster kommune. Samarbeidspartar Skulane samarbeider tett med PPT, som har samarbeidsrutinar i det sakkunnige arbeidet og i oppfølgingsarbeidet. Skulane samarbeider elles med Sogn barnevern, helsestasjonen og BUP. Tverrfaglege team(hsp-team) er samansette av personar frå helse, sosial og psykisk helse. Teama har faste møte på alle skulane. Det er samarbeid med folkehelsekoordinatoren når det gjeld førebyggjande arbeid. Dette arbeidsområdet vert utvida med meir gjennomgripande førebyggjande tiltak, jf. omtale under «Helse», folkehelsearbeid. Side 24 av 133

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Luster kommune. Kommunestyret 20 15-20 19. (frå forprosjektet) Handsama. (frå forprosjektet) Hafslo barne - og ungdomsskule.

Luster kommune. Kommunestyret 20 15-20 19. (frå forprosjektet) Handsama. (frå forprosjektet) Hafslo barne - og ungdomsskule. Luster kommune Kommunestyret 20 15-20 19 (frå forprosjektet) Handsama : Hafslo barne - og ungdomsskule (frå forprosjektet) Verket 2 (frå forprosjektet) Friskhuset? Vedteke av Luster kommunestyre i K-sak

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage. (frå forprosjektet)

Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Gaupne omsorgssenter (frå forprosjektet) Galdatoppen. (frå forprosjektet) Hafslo barnehage (frå forprosjektet) Rådhuset (frå forprosjektet) Formannskapet sitt framlegg Luster kommune

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.11.2012 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420. Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420. Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420 Budsjett 2016, økonomiplan 2016-19, planleggingsprogram 2016-19. Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram for 2012-15.

Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram for 2012-15. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Rådmannen sitt framlegg 27. oktober 2011 FØREORD Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.

SAKSPAPIR. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda. SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 029/15 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 30.11.2015 035/15 Eldrerådet PS 02.12.2015 089/15 Formannskapet PS 03.12.2015 Kommunestyret PS 023/15 Administrasjonsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer