ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

2 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 1 2. Budsjett og økonomiplan Side 3 3. Styringssystem Mål for utviklingen Side Samfunn 2.2 Brukere 2.3 Organisasjon og medarbeidere 2.4 Økonomi 4. Seksjonenes mål og tiltak Side Sentraladministrasjon/felles 4.2 Oppvekst 4.3 Kultur og stedsutvikling 4.4 Helse og omsorg 4.5 Sosial og flyktninger 4.6 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 5. Investeringsbudsjett Side 51 Forside: Vinnerutkast Bok & Blueshus Notodden Materialklang: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS, Askim/Lantto Arkitekter AS og Dronninga Landskap AS

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING Notodden har en stabil befolkning med en stor andel eldre og pleietrengende. Lave skatteinntekter og høye utgifter til skole og pleie og omsorg gjør at handlingsrommet er lite. Notodden kommune taper på det nye inntektssystemet for kommunene, og vi får en realnedgang i frie inntekter. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan innebærer kutt innenfor de fleste tjenesteområder. Samtidig økes gebyrer, priser og skatter. Tiltakene vil berøre både ansatte, brukere og innbyggere. Notodden skal være en god kommune å bo i selv med knappe budsjetter. Det er viktigere enn noen gang at kommunen tar de rette veivalgene. Prioriteringer Rådmannen har prioritert følgende områder: Forebyggende arbeid barn og unge (PPT og barnevern) Bedre tilpassede pleie- og omsorgstjenester (nye korttids sykehjemsplasser) Digitalisering av tjenesteproduksjon (internettportal med nye tjenester) Investeringer som medfører mer effektiv drift (IKT, vei, vann og avløp) Byutvikling (Bok & Blueshus, kollektivterminal, sentrumsetappe 4) Prioriteringene er basert på kommunens Mål for utviklingen. Rådmannen foreslår å investere i å forebygge, i å gjøre kommunen effektiv og i å være en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Rådmannen mener denne prioriteringen er strategisk og riktig på lang sikt. Høye investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer et høyt investeringsnivå i 2011 og Bygging av Bok & Blueshus er lagt inn i investeringsbudsjettet med et estimat. Rådmannen foreslår at endelig beslutning om bygging tas i februar måned, når anbud på totalentreprise foreligger, slik at kommunestyret har en faktisk pris å forholde seg til. Rådmannen vil fraråde at kommunens investeringsnivå økes utover rådmannens forslag. En ytterligere økning i gjeld, renter og avdrag vil medføre behov for enda større kutt. Kutt i tjenester og økt eiendomsskatt Rådmannen foreslår kutt som innebærer strukturelle endringer, endring i tjenestetilbudet og reduserte rammer. Eksempelvis foreslås det å legge ned Lisleherad barnehage, legge ned mottaksskole, samle demenstilbud, endre sykehjems- og omsorgstilbud og kutte arrangementsstøtte. Samtidig foreslås økte skatter, gebyrer og priser. Eiendomsskatten økes fra 5,7 til maksimalsatsen på 7,0 promille. Netto driftsresultat i null Rådmannen har ikke funnet rom til et positivt driftsresultat i økonomiplanperioden. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig. Rådmannen har lagt inn som forutsetning at det iverksettes strukturelle endringer og ytterligere kutt i tjenestene og investeringer for å få budsjettet til å gå i balanse de kommende år. I tillegg anbefaler rådmannen at tjenestenes struktur, kvalitet og omfang reduseres ytterligere slik at kommunen får et bærekraftig netto driftsresultat på 3 % i løpet av økonomiplanperioden. Dette vil være en meget krevende oppgave. 1

4 Samarbeid om omstilling I omstillingsperioder er det særlig viktig å være en god og tydelig arbeidsgiver både som politiker og i administrasjonen. Rådmannen legger til grunn at ingen fast ansatte skal sies opp som følge av foreslåtte omstillingstiltak. Gjennomføringen av tiltakene krever god ledelse på alle nivå, tett samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten og fleksibilitet og endringsvilje hos de ansatte. I en situasjon preget av strammere økonomiske rammer vil brukernes tilbakemeldinger være et viktig styringsverktøy. Brukernes opplevelse av tjenestekvaliteten vil gi oss nyttige tilbakemeldinger på tilfredshet med tjenestene og utviklingen av tilbudet de kommende årene. Tilbakemeldingene vil bli benyttet til videreutvikling av tjenestene. Realistisk budsjett Rådmannen mener at forslaget til budsjett er realistisk. Kuttene innebærer i hovedsak reduksjon av tjenester. Tjenestene som videreføres opprettholdes på dagens stramme nivå. Arbeidet med budsjett og økonomiplan er et resultat av stor innsats fra alle deler av organisasjonen. Mange medarbeidere har vært involvert, og det er stor innsats som ligger bak dette dokumentet. Rådmannen retter stor takk til alle som har bidratt. Notodden, 19. november 2010 Magnus Mathisen Rådmann 2

5 2. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringer Komp.tilskudd handl.planen for eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Investeringstilskudd Utbedrings- og tilpasningstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån: 9.1 Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Avsetning til fond avkastning næringsfond Bruk av disposisjonsfond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Strukturelle endringer/tjeneste-/investeringskutt Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

6 Kommentarer til postene: Grunnlaget for beregning av frie inntekter bygger på befolkningsdata /2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 77 mill kr. Her er lagt inn tidligere øremerkede tilskudd til barnehage. Det er lagt inn en forventning om 1 % årlig økning i skatteinntektene. 3 Eiendomsskatten øker med 5,92 mill kr ved å øke skattesatsen for bolig fra 5,7 til 7,0 promille. Dette innebærer at en bolig på 120 m2 på Kåsa terrasse vil få økt sin eiendomsskatt fra kr ,- til kr ,-. 5 Statlig tilskudd ressurskrevende tjenester er holdt på tilsvarende nivå som i Revidert budsjett 2010 inkluderte etterbetaling fra 2009, da tilskuddet var for lavt budsjettert. 5 Mottak av 25 flyktninger i 2011 og 30 flyktninger årlig i Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,274 mill kr i Innlånsrenten se under investeringer nedenfor. 14 Det vil bli utbetalt 4,5 mill kr fra næringsfondet til Notodden utvikling AS (NUAS) i Strukturelle endringer og ytterligere kutt i tjenestetilbud og investeringer kreves for å gå i balanse i økonomiplanperioden, og det må vedtas en plan for å forberede og gjennomføre dette. Endringer fra 2010 til 2011: Tall i kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd Lønns- og prisstigning (inkl. etterslep fra 2010) Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester 860 Økte netto finanskostnader Redusert momskompensasjon Redusert ramme Nye tiltak Behov for innsparing Innsparinger Økning i priser/gebyrer Økning i eiendomsskatt Sum 0 4

7 Spesifikasjon av nye tiltak og kutt 2011 i forhold til revidert budsjett 2010: Tall i kroner Endring Skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Momskompensasjon fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester 860 Integreringstilskudd flyktninger Kompensasjonstilskudd investeringer 405 Renteinntekter -181 Rente- og avdragsutgifter Ikke videreført avsetning Sum endring felles rammer Sentraladministrasjon/felles Lønnsøkning 2010 (helår 2011) 159 Lønnsvekst Prisvekst Prisvekst Fellesrådet 136 Økning i pensjoner Valg hvert annet år (inkl. økning) 400 Økning i indirekte kostnader VAR -13 Kutt 2. tertial 2010 reverseres 26 Økning konsesjonskraftinntekter Tilskudd Bratsbergbanen reverseres -75 Ny stilling IKT videreføres 181 Økte felleskostnader Ny ressurs langtidsfrisk 700 Kutt ressurs assisterende rådmann -700 Innføre purregebyrer -300 Tilskudd til kollektivterminal 400 Kutte en stilling i sentraladministrasjonen -250 Øke politisk godtgjørelse 150 Offisiell representasjon 200 Politikeropplæring etter valg 50 Oppvekst Lønnsøkning 2010 (helår 2011) Prisvekst 471 Inntak av nye flyktninger Adm HUSK i byggeperioden reverseres -300 Økt timetall trinn (helår 2011) 140 Gratis leksehjelp (helår 2011) 357 Reduseretilsvarende 1 lærerstilling (helår 2011) -250 Reversert stilling til IKT 140 Tilskudd barnehager innlemmes Frukt og grønt i u-skole (helår 2011) 50 Kutt 2. tertial 2010 reverseres 758 Økt ressurskrevende tjeneste spes.ped. 600 Legge ned Lisleherad barnehage (inkl. bygg) -500 Endring SFO-priser -100 Kulturskolen - tiltak/priser/dirigentstøtte -740 Legge ned mottaksskole -900 Ikke kjøpe skoletjenester fra Telemarksgalleriet -80 Felles merkantil ressurs NUSK/Sætre skoler -160 Kutt merkantil ressurs ved skoler under 100 elever -210 Holde virksomhetsleder barnehage vakant til Kultur og stedsutvikling Lønnsøkning 2010 (helår 2011) 170 Prisvekst 136 Tilskudd Tinnemyras Venner reverseres -50 Kutt 2. tertial 2010 reverseres 50 5

8 Telemarkskanalen som regionalpark 300 Tilskudd Snøgg ski, Storeskar alpinanlegg 150 Byjubileet Tilskudd 1. mai - LO 18 Økt garderobeleie Grendehuset 42 Tilskudd Notodden Blues Festival 25 Driftskutt ihht. spesifikasjon -270 Helse og omsorg Lønnsøkning 2010 (helår 2011) Prisvekst 689 Økt driftstilskudd fysioterapi (helår 2011) 355 Kutt 2. tertial 2010 reverseres 113 Trappe ned ekstrabemanning vekst (helår 2011) -175 Planlegging samhandlingsreformen 200 Vedlikehold sansehagen Haugmotun (helår 2011) 15 Opprette korttids sykehjemsplasser 720 Iversksette rehabiliteringsplan 800 Reduksjon i sykehjemsplasser og samling av demenstilbud Frivillighetssentral 250 Kutte en stilling HBT -250 Øke husleier omsorgsboliger -500 Kutte en stilling helsestasjon -550 Sosial og flyktninger Lønnsøkning 2010 (helår 2011) 94 Prisvekst 325 Inntak av nye flyktninger Kvalifiseringsprogrammet inn i kommunens ramme Kutt 2. tertial 2010 reverseres -557 Videreføring av Fattigdomsprosjekt-Røde Kors 70 Videreføring av Fattigdomsprosjekt-Utlånssentral 100 Videreføing OBS-klasse 50 Driftskutt ihht. spesifikasjon -700 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Lønnsøkning 2010 (helår 2011) 502 Prisvekst 660 Økt inntekt brann Hjartdal Gatevarme Øvre Storgate 50 Drift av kollektivterminalen (helår 2011) 230 Kutt 2. tertial 2010 reverseres -890 Økning i veibudsjett 600 Prosjekt- og utbygging - utredninger/forprosjekter 400 Vanndirektiv-kartlegging/tiltaksplaner 130 Legge ned Lisleherad barnehage - se oppvekst 0 Etterslep oppmåling - ny ressurs 550 Sum enring driftsrammer Netto endring 0 6

9 Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er i kapittel 5. Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2011 fra St.prp.nr. 1 ( ) for budsjettåret Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2011 er beregnet til 2,8 %, herunder lønnsvekst 3,25 % og prisvekst på varer og tjenester 2,0 %. Samlede inntekter Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 mrd. kroner, tilsvarende 1,7 %. Av veksten er 2,75 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,0 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2010 i revidert nasjonalbudsjett Veksten skal dekke økte kostnader som følge av befolkningsutvikling (demografi) og økte pensjonskostnader. Regjeringen innfører nytt inntektssystem for kommunene, ihht kommuneproposisjonen Regjeringen mener at det nye inntektssystemet vil bety et mer rettferdig system for fordeling av inntektene mellom kommunene. Økt andel frie inntekter gir større rom for lokale prioriteringer for kommunene. De frie inntektene og momskompensasjon til kommunene anslås å utgjøre om lag 80 % av samlede inntekter i Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra om lag 12 % i 2010 til knapt 5 % i 2011 som følge av at barnehage innlemmes i rammetilskuddet. 7

10 Endringer i øremerkede tilskudd og rammetilskudd Øremerkede tilskudd til barnehager på om lag 28 mrd. kroner innlemmes i kommunenes frie inntekter fra Driftstilskudd og skjønnstilskudd til barnehage og tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne innlemmes i rammetilskuddet. Maksimum foreldrebetaling opprettholdes nominelt med kroner. Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet og tilskudd til krisesentre innlemmes i de frie inntektene i Innslagspunktet for statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester øker fra kroner til kroner. Det innføres en nytt øremerket tilskudd til kommunalt barnevern som i all hovedsak skal gå til nye stillinger etter søknad til Fylkesmannen. Samhandlingsreformen videreføres på nivå med satsingen i 2010-budsjettet. Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden kommune er en av taperne i den nye inntektsfordelingen mellom kommunene. Dette innebærer at mens de fleste kommuner kan forvente en realvekst i de frie inntektene i 2011 på gjennomsnittlig 1,0 %, så får Notodden kommune i følge Kommunal- og regionaldepartementets beregninger en realnedgang i frie inntekter på 0,1 %. Dette innebærer at kommunen må redusere tjenestetilbudet. Regjeringen har beregnet at Notodden i 2010 har et samlet utgiftsbehov på 113 % av landsgjennomsnittet. I de nye beregningene i den nye inntektsfordelingen forventer regjeringen at Notodden i 2011 vil ha et samlet utgiftsbehov på kun 105 % av landsgjennomsnittet. Notodden kommune har et utgiftsbehov som ligger klart over landsgjennomsnittet. Samtidig har kommunen inntekter som ligger klart under landsgjennomsnittet (93-94 %). Dette gjør at kommunen ikke kan forventes å levere tjenester i samme omfang og kvalitet som de fleste andre kommuner i landet. Eiendomsskatt Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten med 5,92 mill kr ved å øke skattesatsen for bolig fra 5,7 til 7,0 promille. Med dette har Notodden nådd den maksimalt tillatte skattesatsen. Ressurskrevende tjenester Til tross for at innslagspunktet for statlig tilskudd ressurskrevende tjenester er økt, foreslår rådmannen å holde anslaget for 2011 på samme nivå som i Revidert budsjett 2010 inkluderte etterbetaling fra 2009, da tilskuddet var for lavt budsjettert. Flyktninger Kommunestyret har vedtatt at Notodden skal ta i mot 25 flyktninger i 2011 og 30 flyktninger årlig i Dette antallet ligger til grunn for forventet økning i integreringstilskuddet fra staten. Samtidig er det forutsatt at både flyktningkonsulenter på NAV og Voksenopplæringen kan håndtere økningen i flyktninger uten tilførsel av mer ressurser. 8

11 Notodden Energi AS Kommunen har et lån til Notodden Energi AS på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,274 mill kr i Notodden Energi AS forventes ikke å levere resultater som forsvarer en økning i utbytte i 2011, og rådmannen foreslår at utbyttet holdes uendret på 1 mill kr. Næringsfondet - NUAS Rådmannen foreslår utbetalt 4,5 mill kr fra næringsfondet til Notodden utvikling AS (NUAS) i 2011, dvs samme nivå som Rådmannen vil bemerke at en årlig utbetaling på 4,5 mill. kr fra næringsfondet utgjør mer enn gjennomsnittlig forventet årlig avkastning fra næringsfondet (3,8 mill. kroner). Næringsfondet vil dermed bli redusert i verdi hvert år, og også den faste årlige utbetalingen til NUAS vil reelt sett bli redusert hvert år så lenge den ikke indeksreguleres. Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger med til sammen 3,3 mill kr i Det meste av denne økningen skal dekke generell prisvekst, men på enkelte områder foreslår rådmannen større økninger. Dette er beskrevet under den enkelte seksjon. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret I forslag til Statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2011 på omlag 3,25 % inkludert overheng. Dette er benyttet ved beregning av lønnsreserven for Prisvekst I forslag til Statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2011 på omlag 2,0 %. Dette er lagt inn i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste 2011-priser. Netto driftsresultat Notodden kommune har i 2008 og 2009 hatt underskudd i driften (sett bort fra ekstraordinært uttak av utbytte fra Notodden Energi AS). I 2010 vil kommunen også ha problemer med å greie et nullresultat. Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av driftsinntekter. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Dette for å skape en bærekraftig økonomi på lang sikt. I 2009 var netto driftsresultat for resten av landet på 3 %. Rådmannens forslag til budsjett for 2011 gir et resultat i null. Budsjettet for viser underskudd med mindre det gjøres betydelige kutt i tjenestene og/eller strukturendringer. Men selv et budsjett i balanse er ikke bærekraftig over tid. Kommunestyret vil i tråd med vedtak fra ekstra revisjon av budsjettet for 2010 i mars 2011 bli forelagt forslag til kutt og strukturendringer fra arbeidsgrupper som tar utgangspunkt i Agenda Kaupangs kostnadsgjennomgang av Notodden kommune. Hvorfor bør kommunene ha et netto driftsresultat på minimum 3 % over tid? Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Avdragene som føres i kommunalt regnskap er normalt lavere enn avskrivingene. Videre reflekterer avdragene anskaffelsesverdi, mens det i forhold til formuesbevaringsprinsippet er korrekt å benytte gjenanskaffelsesverdi på 9

12 avskrivingene. Det er en svakhet at det er avdragsutbetalingene og ikke avskrivingene som innvirker på netto driftsresultat. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskap. Et annet forhold som påvirker netto driftsresultat er momsrefusjoner for investeringsutgifter. Høye investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer et høyt investeringsnivå de første to år. Rådmannen vil fraråde at kommunens investeringsnivå økes utover rådmannens forslag. En ytterligere økning i gjeld, renter og avdrag vil medføre behov for enda større kutt. Momskompensasjon til bruk ved investeringer Det er lovbestemt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2012 minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. Finansieringskostnader investeringslån Tall i kroner Nye lån Avdrag Sum innlån Gjeld pr. innbygger ( ) Investeringer for 2011 inneholder etterslep fra 2010 på 48 mill kr. Disse er fratrukket i lånebehovet for 2011 da disse lånene allerede er opptatt i Lånerente investeringslån Norges Bank styringsrente 2,50 % 3,25 % 4,00 % 4,75 % Påslag rente kommunesektor 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % Risikopåslag 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % Beregnet rente 3,50 % 4,25 % 5,00 % 5,75 % Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Styringsrenten pluss 0,75-1,0 % er vanlig gjennomsnittlig lånerente for kommuner i dag. Finansieringskostnader Bok & Blueshus Bygging av Bok & Blueshus er lagt inn i investeringsbudsjettet med et estimat. Rådmannen foreslår at endelig beslutning om bygging tas i februar måned, når anbud på totalentreprise foreligger, slik at kommunestyret har en faktisk pris å forholde seg til. I budsjettforslaget bygger beregningene på en estimert totalkostnad på 170 mill. kr. Finansieringen er beregnet med 65 mill kr i tilskudd fra stat og fylkeskommune, momskompensasjon og egne investeringslån. Et detaljert estimat er mottatt av AS Bygganalyse. Her er totalkostnaden beregnet til 233 mill kr. Dette er inkludert reserver/marginer på 30 mill kr og en utomhusinvestering på 19 mill. kr, mens løst inventar ikke er inkludert. 10

13 Beregninger basert på estimat på totalkostnad på 170 mill. kr: Tall i kroner Sum Total investeringskostnad Tilskudd Momskompensasjon i investeringsbudsjettet Egenfinansiering kommune Nedenfor er beregnet effekten på kommunens totale finansieringsutgifter i økonomiplanperioden ved å bygge Bok & Blueshuset (estimert totalkostnad på 170 mill. kr): Tall i kroner Momskompensasjon (drift og investeringer) Renter Avdrag Netto utgift Vidarvoll Heddal idrettslag har arbeidet med planer for oppgradering av idrettsanlegget på Vidarvoll. Notodden kommune mottok søknad på prosjektet Heddal idrettslag ønsker at Notodden kommune bidrar med kroner i investeringer, noe som utgjør en tredjedel av totalkostnaden på kroner. Rådmannen mener prinsipielt at kommunen bør redusere sitt eierskap i idrettsanlegg, og at kommunen kun bør støtte idrettslagene gjennom årlige tilskudd. I tillegg vurderer rådmannen at det med de svært høye investeringene kommunen står overfor ikke er rom til denne satsingen. Rådmannen har derfor ikke lagt prosjektet inn i investeringsbudsjettet. Øvrige investeringsprosjekter Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kap

14 3. STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Fig. Rådmannens målekart

15 Styringsverktøy Den administrative styringsstrukturen i Notodden kommune bygger på følgende prinsipper: Helhetlig linjeledelse der leders ansvar omfatter både fag, økonomi og personal Delegering av myndighet og myndiggjøring av medarbeidere Mål og resultatstyring med beskrivelse av ansvar og styringsinformasjon Rådmannen benytter lederavtaler og ledersamtaler som sentrale styringsverktøy, og rådmannen har fra 2010 startet en praksis med oppdragsbrev til hver seksjon i etterkant av budsjettvedtaket. Alle virksomheter utarbeider også en virksomhetsplan hvert år, og det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler og regelmessige medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser. Balansert målstyring Balansert målstyring bygger på at det for kommunens ulike tjenester fastlegges resultatmål og at det måles resultater langs flere dimensjoner. I økonomiperspektivet måles først og fremst evnen til å overholde vedtatte budsjettrammer. Det rapporteres månedlig på økonomi. I medarbeiderperspektivet gir målinger av medarbeidertilfredshet og sykefravær viktige indikasjoner på arbeidsklimaet. Det rapporteres månedlig på sykefravær, og det ble i 2008 og 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelser. Samfunnsperspektivet konsentreres om hvor gode vi er til å levere tjenestene, eksempelvis i form av produktivitet, kvalitet og saksbehandlingstid. På dette området er styringssystemet minst utviklet. I brukerperspektivet er fokus hvordan vi dekker brukerbehovene, først og fremst i form av dekningsgrader og brukertilfredshet. Det gjennomføres årlig, eller hvert annet år, brukerundersøkelser innen de største tjenesteområdene. Rådmannen vil i 2011 utvikle et gjennomgripende system for balansert målstyring. Det skal utvikles resultatmål innen hver dimensjon og innenfor alle tjenesteområder. I dag er målene i stor grad kvalitative og beskrivende. Rådmannen vil i mye større grad ta i bruk kvantitative resultatmål og resultatindikatorer. Dette vil gjøre det lettere å vurdere måloppnåelse og utvikling, samt å sammenlikne Notodden med andre kommuner. Rådmannen legger opp til at målstyringssystemet kan rulles ut i forbindelse med budsjett Mål for utviklingen Samfunn Overordnede rammer for lokalsamfunnsutvikling har følgende punkter i Mål for utviklingen: Ta vare på den enkeltes menneskeverd og rettigheter. Bekjempe diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, seksuell legning og etnisk opphav. Søke samarbeid med befolkning og de som berøres av tiltak, og la disse bli hørt. Ta vare på biologisk mangfold, urørte områder, kulturlandskap og viktige areal for matproduksjon. Ta vare på den lokale kulturarven. Begrense bruk av ikke- fornybare ressurser. Unytte eksisterende infrastruktur best mulig og ivareta materielle verdier. Balansere vern og bruk av fysisk miljø. Ta hensyn til samfunnssikkerhet i all planlegging og sikre en god beredskap mot ulykker og naturkatastrofer. Sikre universell utforming av nyanlegg. 13

16 Utvikle et inkluderende og nyskapende lokaldemokrati som legger vekt på åpne lokale prosesser. Satse på bred involvering i demokratiske prosesser, med økt vekt på barn og unge, blant annet en styrking av ungdomsdemokratisk råd. Attraktivitet for folk Kommunens overordnede strategi er å: Utvikle et bedret image og selvbilde. Bedre kommunikasjonene til/fra Notodden. Følge opp arbeidet og utredningen for høyhastighetsbane i Norge. Utvikle et variert botilbud som er attraktivt for befolkning og potensielle innflyttere. Gjøre Notodden kjent som Bluesbyen og Blueskommunen. (Kommunestyret )Videreutvikle Notodden som Europas blueshovedstad og porten til Telemark, i tillegg til å utvikle én til to nye kraftfulle attraksjoner. Videreutvikle Notodden som godt bo- og oppvekststed. Utvikle Notodden sentrum (inkludert Jernverkstomta og Næringsparken) til en spennende, trivelig og fremtidsrettet by. Legge til rette for bosetting i bygdene gjennom tilrettelegging for varierte tomteområder og mer bosetting på gårdsbruk og småbruk. Utvikle senterfunksjoner i de eksisterende bygdesentrene. Holde en rimelig god standard på bygdeveiene. Videreføre sentrumsopprustningen i det gamle sentrumsområdet ned mot vannet. Vektlegge god kontakt mellom Jernverkstomta, Næringsparken, Nesøya og det gamle bysentrum. Gi gode rammebetingelser for bostedsutvikling, eksisterende og ny handels- og næringsvirksomhet, kompetansebasert næring og skoler. Utvikle Jernverkstomta og Nesøya for turisme og som en naturlig innfallsport til Telemarkskanalen. Få Notodden med på UNESCOs verdensarvliste i samarbeid med Tinn. (Kommunestyret ) Utvikle Telemarkskanalen som regionalpark. (Kommunestyret ) Attraktivitet for næring Kommunens overordnede næringsstrategi er å: Legge til rette for nyskaping og utvikling i eksisterende næringsliv og handel. Legge til rette for nyetableringer, nytenkning og skaperkraft. Legge til rette for gode rammebetingelser for næringsvirksomhet Utvikle Notodden som kommunikasjonssenter. Styrke sykehuset som kompetansesenter og bygge et sterkt fagmiljø innen helsesektoren i samhandling med næringsaktører. Stimulere til kompetansebasert næringsliv innen helse og omsorgstjenester. Skape rimelige bomuligheter og næringsarealer som markedsføres overfor mer sentrale strøk. Legge til rette for et inkluderende arbeidsliv i forhold til alder, kjønn og arbeidsevne. Planlegge samfunnet for fremtidsrettede energiløsninger basert på vannbåren varme, fornybar energi og spillvarme. Legge til rette for mindre næringsvirksomhet og småskalaindustri i lokalsamfunnene utenfor sentrum. 14

17 Videreutvikle lokalt landbruk som råvareleverandør til lokal foredling og som bidragsyter til lokale opplevelseskvaliteter. Bærekraftig utvikling Kommunens overordnede folkehelsestrategi er å heve det generelle helsenivået i befolkningen ved å: Sikre størst mulig fravær av støy, luftforurensninger og andre helsebelastninger hvor folk bor og ferdes. Tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen med gode gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkter. Sikre bynære turområder og større sammenhengende naturområder for rekreasjon og enkelt friluftsliv, og sikre god tilgang fra boligområder til naturområder. Styrke samhandling mellom kommunen, Nav, lokalsykehus, frivillige organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner for å drive forebyggende helsearbeid for alle aldersgrupper. Utnyttet handlingsrom Kommunens overordnede strategi er å: Utvikle utvidet samarbeid eksternt, primært innenfor rammen av Kongsbergregionen. Styrke vår posisjon som regionsenter i vår del av Telemark. Utnytte potensialet som ligger i samhandling med frivillige organisasjoner og dugnadsånd. Satse aktivt på samarbeid med og mellom offentlige organer. Utnytte potensialet som ligger i forpliktende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Legge til rette for videreutvikling av Høgskolen i Telemark og sykehuset og utnytte disse kunnskapsinstitusjonene lokalt. Støtte opp under tiltak som tar sikte på å utvikle kunnskapen om det internasjonale samfunn og om internasjonalt solidaritetsarbeid. Øke Notoddens attraktivitet gjennom EUs stedsutviklingsprosjekt Trans in Form. (Notodden EU-godkjent som ledende partner i prosjektet ) Brukere Velferd for alle Kommunens overordnede strategi er å: Styrke det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og unge. Utvikle det offentlige helse- og omsorgstilbudet. Utvikle tilpassede botilbud til utsatte grupper. (Kommunestyret ) Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Kommunens overordnede strategi er å: Heve den arbeidsdyktige andelen av befolkningen. Stimulere utviklingen av entreprenørskap og innovasjon, og motivere innbyggerne til å skape noe selv uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Utvikle gode, samordnede og varierte utdanningstilbud for barn, unge og voksne. Brukermedvirkning Kommunens overordnede strategi er å: 15

18 La tiltak og tjenester være preget av tilgjengelighet, brukertilpasning og samordning. Utvikle et godt samarbeid med brukere og viktige aktører for Notoddensamfunnet. Organisasjon og medarbeidere Nærvær Kommunens overordnede mål i 2011 er: Nærvær på 91 % (2 prosentpoeng bedre enn i 2009). Organisasjonen vil jobbe ut i fra filosofien Langtidsfrisk med fokus på hvordan vi har det når vi har det som best. Målsettingen er et betydelig høyere nærvær som er varig. Rådmannen vil legge frem egen sak til kommunestyret første halvår Enhver virksomhet forplikter seg til å følge opp tiltaksplanen utarbeidet i etterkant av medarbeiderundersøkelsen i Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Kommunens overordnede strategi i Mål for Utviklingen er å; Utvikle god bedriftskultur på alle nivåer som grunnlag for trivsel på arbeidsplassen og produksjon av god tjenester for befolkningen Kommunens overordnede strategi i kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk, er; Å bygge sin arbeidsgiverpolitikk på et positivt menneskesyn Samhandling preget av dialog, gjensidig tillit og lojalitet Medarbeidere med medbestemmelse på sin egen arbeidssituasjon via sine tillitsvalgte Tydelig ansvar og oppgavefordeling mellom politikere, ledere og øvrige ansatte Riktig kompetanse Kommunens overordnede strategi i Mål for Utviklingen er å; Utvikle et utstrakt samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene Legge til rette for kunnskapsutvikling i kultursektoren Utvikle bedre samarbeid mellom skole-, barnehage og helsesektoren Gjennomføre kunnskapsløftet i skolene Utnyttet handlingsrom Kommunens overordnede strategi i Mål for Utviklingen er å; Legge til rette for inkluderende arbeidsliv i forhold til alder, kjønn og arbeidsevne Økonomi Mål for 2011: Realistisk budsjett og god budsjettkontroll Utnyttet handlingsrom. Oppnå et positivt netto driftsresultat i løpet av økonomiplanperioden Tiltak: Forbedre månedlig rapportering til formannskap og kommunestyre. Tett oppfølging av økonomien i den enkelte virksomhet. 16

19 GAT ressursstyringssystem utvides til lokal styring av ressursene på teamnivå i løpet av 1. tertial 2011 i virksomheter med døgndrift. Starte arbeid med å finne gode indikatorer for effekt i pleie- og omsorgstjenester og sammenholde dette med forbruk. Investeringer Mål for 2011: Innføre felles prosjektstyringsverktøy. Tiltak: Utarbeide kriterier og rutiner for god prosjektstyring. Velge hensiktsmessig verktøy og forplikte alle til å ta det i bruk. Beskrivelse av mål og tiltak Felles prosjektstyringsverktøy vil øke tilgjengeligheten og heve kompetansen i organisasjonen. 17

20 4. SEKSJONENES MÅL OG TILTAK Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) 4.1 Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen omfatter: Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg Rådmann Personal IKT Økonomi Regionalt og internasjonalt arbeid Strategisk utredningsarbeid Juridiske tjenester Informasjon Innkjøp Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte Stabsfunksjonene utgjør et viktig støtteapparat for å sette kommunen i stand til å yte bedre tjenester. Stabsfuksjonene har også en kontrollfunksjon på vegne av rådmannen. Stabens brukere er i all hovedsak hele kommuneorganisasjonen og alle kommunens medarbeidere. Sentrale utfordringer: Overodnet/Sentrale føringer Utvidet bruk av digitale verktøy som reduserer omfanget av manuelle arbeidsoperasjoner Samfunn Notodden kommune deltar i regionalt og internasjonalt arbeid på områder hvor det er tjenlig for kommunen. 18

21 Kongsbergregionens visjon er "En attraktiv og synlig region - som skaper verdier!" Kommunene har utarbeidet nytt overordnet styrings- og strategidokument Fem prioriterte satsingsområder danner grunnlag for konkretiserte planer og tiltak. Disse er: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser, kommunikasjon/infrastruktur/- samferdsel, steds- og områdeutvikling, kunnskapsutvikling og tjenesteutvikling. Hver av de samarbeidende kommuner har avtalt medansvar for at konkrete planer blir utarbeidet og gjennomført. Notodden kommune er involvert i tre store internasjonale prosjekter: Trans in Form handler om steds- og samfunnsutvikling; attraktivitet for folk og næring. Her er Notodden kommune prosjekteier. Internasjonal rådgiver er prosjektleder for hele prosjektet og er for en stor del lønnet av EU. Prosjektet er forankret administrativt i seksjonene tekniske tjenester og samfunnsutvikling, kultur og stedsutvikling og NUAS. Prosjektet har en totalramme for Notodden kommune på euro. Prosjektet sluttføres ultimo Mer informasjon om prosjektet finnes på OP-ACT handler om sosial og økonomisk integrering i perspektiv av demografiske utfordringer og overgang fra industrisamfunn til tjenestesamfunn. Her er Leoben kommune i Østerrike prosjekteier. Internasjonal rådgiver er kommunens koordinator for prosjektet. Prosjektet er forankret administrativt i seksjonene helse og omsorg, oppvekst og NAV. Prosjektet er i Notodden organisert i to lokale støttegrupper med bred deltakelse. Prosjektet har en totalramme for Notodden kommune på euro, egenfinansieringen er 50 %. PURR er et forskningsprosjekt som kun finansierer rapport om utviklingsmuligheter i rurale regioner. Her er Notodden kommune prosjekteier. Vi får rapport om Notodden og Tinn og en sammenstilling der vår region blir sett i sammenheng med andre europeiske regioner. Sluttrapport vil foreligge i Prosjektet har en totalramme på euro. Notodden kommune er også medlem av Innovation Circle Network og har samarbeid med vår polske vennskapsby Suwalki. Vår deltagelse i Innovation Circle-nettverket gir oss mulighet for utvikling av nye prosjekter og videreutvikling av våre samarbeidsrelasjoner. Nettverket har en årlig konferanse og en internasjonal ungdomskonferanse. Gjennom nettverket er det også mulig å finne partnere til prosjekter som involverer skole. Vårt samarbeid med Suwalki bygger på aktivitetsplaner hvert år og involverer kultur, skole og næringsutvikling i samarbeid med NUAS. Suwalki har også åpnet opp for samarbeid rundt rekruttering av sykepleiere fra Polen til Norge. En slik rekruttering vil forutsette intensiv opplæring i norsk før det blir mulig å gjøre arbeid i våre institusjoner Brukere Mål for 2011: Bidra til å videreutvikle og effektivisere forvaltningen. Tiltak: Implementering av intranettportal starter våren Anskaffelse av nye administrative styringssystemer for implementering i

22 Beskrivelse av mål og tiltak Kommunens tilsatte får med intranettportal direkte tilgang til relevante digitale verktøy basert på den enkeltes rolle i organisasjonen. Relevant informasjon kan formidles og er tilgjengelig for medarbeiderne på en enklere måte. Nye administrative styringssystemer vil gi kommunen moderne verktøy for virksomhetsstyring Organisasjon og medarbeidere Omfatter organisasjon og medarbeidere i stabsenhetene; personal, IKT og økonomi. Mål for 2011: Opprettholde det høye nærværet på 96 %. Legge inn og følge opp nødvendig og hensiktsmessig innhold i intranettportalen. Utarbeide overordnede styringsparametre i samarbeid med kommunens ledelse. Tiltak: Staben definerer og legger inn informasjon innen egne fagområder som skal være tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen. Implementere nye adminsitrative systemer som grunnlag for god virksomhetsstyring. Beskrivelse av mål og tiltak Kommunen vil gjennom arbeidet med virksomhetsstyring få et bedre grunnlag for å fatte rette beslutninger til rett tid. Et vellykket resultat vil kreve ressurser i fagenhetene i stab, og vil kreve bred involvering fra alle ledere i organisasjonen. 20

23 4.1.4 Økonomi Tildelt ramme: Revidert Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner budsjett Driftsramme for virksomhetsområdet: Endringer i planperioden: Sum netto driftsutgifter revidert budsjett 2010: Kutt og tiltak : Lønnsøkning helårsvirkning 159 Lønnsøkning Prisvekst Prisvekst Fellesrådet (på ramme) Kutt 2. tertial 2010 reverseres 26 Økning i indirekte kostnader VAR -13 Valg hvert annet år (inkl. årlige lisenser systemer) Økte konsesjonskraftinntekter Tilskudd Bratsbergbanen 2010 reverseres -75 Overført stilling IKT fra Oppvekst - helårsvirkning 181 Økning i pensjoner Økte felleskostnader Ny ressurs langtidsfrisk 700 Kutt ressurs assisterende rådmann Tilskudd til kollektivterminalen Innføre purregebyrer -300 Kutte en stilling i sentraladministrasjon Offisiell representasjon (rådmann/ordfører) 200 Øke politisk godtgjørelse 150 Opplæring politikere etter valg Politiker PC vedlikehold 50 Sum netto driftsutgifter Nye tiltak Det er lagt inn lønnsreserve for 2011 med 3,25 % av total lønnsmasse med 16,7 mill kr. Avsetningen inneholder sosiale utgifter. Dette er i tråd med regjeringens anslag på lønnsvekst. Konsesjonskraftinntekter er økt på grunn av forventet prisoppgang i 2011 med 1,4 mill kr. Rådmannen foreslår at en andel av inntektsøkningen avsettes til fond i Inntektene fra konsesjonskraft varierer kraftig fra år til år. Ved å avsette noe av inntektene til fond i år med høye inntekter, vil kommunen unngå å kutte i tjenester i år med lave kraftinntekter. Notodden Lufthavn AS videreføres med tilskudd fra 2010 på kr Tilskuddet til Kirkelig fellesråd er økt med lønns- og prisvekst for Pensjonskostnaden øker samlet sett for kommunen i 2011 med 1,1 mill kr. Det er lagt inn økninger i fellesutgifter til fordeling hele kommunen med til sammen 1,2 mill kr. Dette gjelder økning i kontingenter til KS, gruppe- og ulykkesforsikringer hele kommunen, økning i kontingent bedriftshelsetjenesten, samt økning i felles IKT-kostnader. 21

24 Tilskudd til kollektivterminal Det er lagt inn til sammen 1,5 mill kr fordelt over tre år som tilskudd til bygging av nytt terminalbygg på kollektivterminalen. Det innføres inkassogebyrer på kommunens egeninkasso. Se Gebyrhefte. Rådmannen vil intensivere arbeidet med å redusere sykefraværet i Rådmannen vil tidlig i 2011 legge fram egen sak om kommunens satsing på å bli en langtidsfrisk kommune. Det er lagt inn en stilling som rådgiver i rådmannens stab til å koordinere dette arbeidet. Stillingen finansieres ved å inndra vakant stilling som assisterende rådmann. Det er lagt inn midler til økt godtgjørelse til politikere og opplæring av politikere etter valget. I 2012 er det planlagt PC til alle politikere, og det er lagt inn vedlikeholdskostnader for dette. Det er lagt inn midler til offisiell representasjon for å dekke kostnader med å ta i mot offisielle besøk i Notodden. Det påløper hvert år kostnader ved dette, men det har ikke vært budsjettert. Foreslåtte kutt Sentraladministrasjonen reduseres med en stilling over 2011 og

25 4.2 Oppvekst Seksjonen inneholder følgende virksomheter: 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole Barnehage (6 barnehager) Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevern Voksenopplæring Kulturskole Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Barnehage PPT Voksenopplæring Barnevern 11 grunnskoler Servicetorg Servicetorg Kulturskole Sentrale utfordringer i seksjonen: Overordnet/Sentrale føringer Styrking av barnevern. Driftstilskudd til barnehage inn i Notodden kommunes ramme. Enslige mindreårige flyktninger. Styrking av barnevern Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Regjeringen øremerker i 2011 kr 240 millioner til en styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av denne satsingen skal gå til nye stillinger. Notodden kommune vil søke om økt bemanning for barnevernstjenesten. Kommunene kan også søke om støtte til enkelte andre tiltak. 23

26 Søknadene om midler til styrking av barnevern skal politisk behandles før de oversendes fylkesmannen. Søknadene vil bli vurdert av fylkesmannen ut fra flere kriterier, blant annet levekårsutfordringer i kommunen. Driftstilskudd til barnehage inn i Notodden kommunes ramme Driftstilskudd til barnehage (kommunale og private) er i statsbudsjett 2011 innlemmet i rammetilskuddet. Seksjon for oppvekst har lagt estimert regnskap 2010 til grunn for budsjettberegningen for Seksjon for oppvekst har utfordring med å etablere en god behandling av tildeling av tilskudd til barnehagene. Det er ennå mye uklart. Notodden kommune deltar i den opplæringen som departementet og fylkesmannen legger opp til i forbindelse med innlemming av tilskudd til barnehage i kommunens budsjett. Enslige mindreårige flyktninger Barnevernet er i oppstartfasen av mottak av enslige mindreårige flyktninger. 10 vil være bosatt innen utgangen av januar. Planleggingen av mottak av ytterligere 10 har startet. Seksjon for oppvekst har utfordringer med å gi flyktningene et kvalitativt godt oppvekstmiljø. Dette omfatter omsorgspersoner, bolig, skoletilbud og fritid. Finansieringen av tiltaket blir sin helhet dekket av integreringstilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og refusjon fra staten for barnevernstiltak. Beskrivelse av tjenestene Grunnskolen i Notodden fokuserer på at undervisningen skal være tilpasset alle elever. Elevene i Notodden skal gjennom tilpasset opplæring få et godt læringsutbytte. De kommunale barnehagene i Notodden fokuserer på at barn lærer i samhandling med andre barn, sine omgivelser, sammen med kompetente og nysgjerrige voksne. De voksne sin rolle i barnehagen er å legge til rette for mest mulig utvikling. Barnet får i barnehagen mulighet til å utforske og lære i sine omgivelser. Voksenopplæringen gir tilbud om norskundervisning til voksne med behov for opplæring. Dette kan være innvandrere, asylsøkere og flyktninger. PPT arbeider forebyggende gjennom veiledning av lærere og foresatte. PPT har fast tilstedeværelse på alle skoler. Notodden er vertskommune for interkommunalt PPT for Hjartdal og Notodden. Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet har ansvar for mottak av enslige mindreårige flyktninger. Notodden er vertskommune for interkommunalt barnevern for Hjartdal og Notodden. Kulturskolen gir i hovedsak kulturskoletilbud til barn i alderen 6 16 år. Kulturskolen selger tjenester til Notodden videregående skole. 24

27 4.2.1 Samfunn Mål for 2011: Alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Videreføre et gjensidig og forpliktende samarbeid med Høgskolen i Telemark (HiT). Tiltak: Tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger skal gi barn og unge i Notodden kommune solide grunnleggende ferdigheter. Bruke HiT til skoleutvikling Beskrivelse mål og tiltak Kommunene Notodden, Øvre Eiker, Kongsberg og Tinn gjennomfører ekstern skolevurdering på tvers av kommunegrensene. I samarbeid med HiT er det opprettet egne kommunale skolevurderingsgrupper som måler tilstanden på de ulike skolene ut fra kjente og gjennomarbeidede kriterier. Det foreligger en rapport etter hvert vurderingsoppdrag. Nyutdannede lærere blir forpliktet til å følge programmet gjennom veiledning. Lærere i Notodden tilbys videreutdanning i veiledning, 15 studiepoeng ved HiT. HiT har i 2010 tilbudt dette gratis for kommuner som tar imot studenter til øvingsundervisning. Notodden kommune deltar i pedagogisk forskningssamarbeid med HiT når det er mulig innefor seksjonens ramme Brukere Mål for 2010: Virkeliggjøre de mål som er satt for grunnopplæringen, gjennom opplæringsloven og læreplanen (Kunnskapsløftet). Alle får opplæring og oppfølging etter evner og forutsetninger. Tiltak: Styrke elevenes matematikkferdigheter. Styrke elevenes lese- og skriveferdigheter. Koordinerte tjenester til barn og familier. Beskrivelse av mål og tiltak Barn og unge i Notodden kommune skal tilegne seg solide grunnleggende ferdigheter gjennom tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger. Skolene og barnehagene i Notodden har ny kollektiv praksis og høy kompetanse basert på felles rutiner for kartlegging, konkrete erfaringer, aktiv utprøving og systematisk erfaringsdeling. 25

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12 BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak 13.12.12 - sak 105/12 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 1 Skatt på inntekt og formue -265 065-267 666-270 267-272

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Forside: Sperrebygget nytt industribygg reist i 2011 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Side 3 3 Styringssystem Side

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 72/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 72/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/306-4 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 72/18 20.11.2018 Halsa kommunestyre 13.12.2018 2019 og økonomiplan

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer