Formannskapets forslag til budsjett 2016/økonomiplan Årsbudsjett 2016 Økonomiplan DRANGEDAL KOMMUNE
|
|
- Marta Gundersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan DRANGEDAL KOMMUNE Formannskapets forslag Dato:
2 Innhold 1. Innledning BUDSJETT 2016 OVERORDNET BESKRIVELSE ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Overordnet fokus- og oppgaver i Organisasjonsutvikling Utvikling i årsverk Organisering Kompetanse og arbeidstakere Tjenesteproduksjonen Styringsdokumenter Styringsprosessen tar utgangspunkt i: Resultatledelse/ Balansert målstyring Økonomisk rapportering Brukere Medarbeidere Sykefravær og sykefraværsstatistikk Målekort for Drangedal kommune Lønnsvekst DRIFTSBUDSJETT Inntektsrammene - Skjema 1A Alle tall i hele tusen kr Kommunestyrevedtatte prinsipper Kommentarer til inntektsrammene Fordeling av utgiftsrammer Skjema 1B Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor Rådmann med stab Politikk Fellesutgifter Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur Budsjett Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur Helse og velferd Budsjett Helse og velferd Sektor 400 Plan, eiendom og kommunalteknikk - Budsjett Sektor 400 Plan, eiendom og kommunalteknikk Investeringsbudsjett for Drangedal kommune Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet - Vedlegg
3 4.2 Spesifikasjon investeringsbudsjett for 2016 Skjema 2B Investeringsoversikt for perioden i økonomiplanen: Gebyrtabeller AVGIFTER OG EGENBETALINGER Tjenesteområde: Omsorgstjenester Tjenesteområde: SFO, barnehage, idrettshall, volleyballhall og kulturskole Servicekontoret Husleier Tjenesteområde: INFOLAND Årsgebyr feiing og tilsyn Gebyrregulativ for vann- og avløp i Drangedal kommune (økes med 5 % fra 2015) Gebyrregulativ for plansaker 2016: (økt med 10 % frå 2015)) Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Drangedal kommune 2016 (+10% frå 2015) VIRKNINGEN AV SELVKOST FOR VANN OG AVLØP Vann - Scenario A: nye abonnenter hvert år Vann - Scenario B: nye abonnenter kobler seg på i 2016, 100 i 2017 og 15 i årene etter nye abonnenter hvert år Avløp - Scenario B: nye abonnenter kobler seg på i 2016, 100 i 2017 og 15 i årene etter Øvrige oversikter Budsjettvedlegg Økonomisk oversikt Drift Budsjettvedlegg Økonomisk oversikt - Investering
4 1. Innledning Rådmannen legger med dette fram forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan for Drangedal kommune. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Økonomiplanen skal legges til grunn for kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventet utgifter og prioriterte oppgaver i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og oversikt over renter og avdrag i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtak treffes etter innstilling fra formannskapet (kommunelovens 44 og 45). Endelig innstilling blir avgitt i formannskapets møte 24. november d.å. Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 10. desember Budsjettet er bygget opp etter budsjettforskriftene og inndelt etter organisering av sektorer/kommunalområde, med underliggende ansvarsområder. Budsjett og økonomiplanen er trykket i ett dokument og består av tekst- og talldel fra rådmannen. Kap.1 inneholder overordnet beskrivelse med prioriterte satsingsområder, og kap.2 med en organisatorisk beskrivelse. Kap.3 er driftsbudsjettets talldel, samt kommentarer og målbeskrivelser fra sektorene/kommunalområdene. Investeringsbudsjettet (økonomiplanen) med kommentarer er i sin helhet lagt under eget kap.4, og kommunale avgifter og gebyrer er lagt samlet inn som kap. 5. Øvrige oversikter fremkommer i kap BUDSJETT 2016 OVERORDNET BESKRIVELSE Driftsbudsjett er utarbeidet og balansert på totalt kr mill. Statsbudsjettet for 2016 har i sum medført en tilnærmet uforandret økonomisk situasjon for Drangedal kommune. Det er enkeltkomponenter i selve ramme- og inntektsoverføringen som har både negative og positive utslag for kommunen. I sum har året statsbudsjett medført ca kr. 2.0 mill. i mindre/reduserte rammeoverføringer fra staten. Imidlertid har vi en forventet og planlagt situasjon fra foregående vedtatt økonomiplan som medfører et behov for kostnadsreduksjon på kr. 3.2 mill. for budsjettåret Dette er i hovedsak årlige kostnadskutt/resultatforbedringer som vi er avhengig av for å skaffe nødvendig handlingsrom for å betjene økt lånegjeld etter store og krevende investeringer (skole/kultursal, FH-bolig, barnehager, vann- og avløpsrensing på Gautefall m.v.) Drangedal kommune betaler årlig tungt ned på opparbeidet lånegjeld, og vil måtte gjøre det også i minst 2 til 3 år frem i tid før renter og avdrag på gjeld begynner å avta i årlige kapitalkrevende utgifter. 4
5 Med bakgrunn i tidligere forventet behov for budsjettsaldering er det utarbeidet både kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak. Kostnadsreduserende tiltak utgjør kr. 2.6 mill. og inntektsøkende tiltak (avgiftsøkninger mv.) utgjør kr. 0.6 mill. Kostnadsreduksjoner/rammekutt er fordelt som følger: - Sektor for Helse- og velferd kr. 1.0 mill. - Sektor for Kunnskap, mangfold og kultur kr. 1.0 mill. - Sektor for Plan, eiendom og komm.teknikk kr. 0.6 mill. - Stab/administrasjon kr. 0.2 mill. - Politikk kr. 0.4 mill. Når det gjelder inntektsøkningene er dette i hovedsak generell deflatorvekst på våre kommunale avgifts- og gebyrområder. Enkelte avgifts- og gebyrområder har fått noe høyere prosentvis økning. I tillegg ligger også noe effektivisering i vår kapitalforvaltning ved refinansiering/inngåelse av gode låne- og gjeldsbetingelser i aktuelle finansinstitusjoner. NB: Rådmannen foreslår ingen økning av eiendomsskatt for Rammekutt Rammekuttene som foreslås i rådmannens budsjettforslag vil bl.a. innebære noen bemanningsreduksjoner. Det er umulig å foreta kutt-tiltak i den størrelse vi må for 2016, uten konkret å kutte lønnskostnader. Tiltakene som er lagt inn i budsjettforslaget innebærer således bemanningsreduksjoner på til sammen/tilsvarende ca. 6.4 stillingsressurs. Rådmannen har allerede begynt å drøfte mulige bemanningsreduksjoner med hovedtillitsvalgte/hovedverneombud som eventuelt kommer etter behandling og vedtak i kommunestyret den 10. desember. Det er forståelse mellom partene at dette kan bli krevende i tillegg til tidligere års nedbemanninger. I utgangspunktet er det å håpe at flest mulig kan nedbemannes ved naturlig avgang/omrokkering i ledige stilinger. Tjenestetilbudet til våre brukere/innbyggere er forsøkt skjermet så godt som mulig. Enkelte tjenester kan få noe redusert nivå på kvalitet og omfang, men det er viktig å understreke at hensynet til forsvarlig og god tjenestekvalitet er fortsatt ivaretatt. For nærmere beskrivelse og kommentarer til de ulike tiltak og rammekutt vises det til respektive sektoransvar i kapittel 3 Driftsbudsjett. Generelt sett har budsjettet for 2016 latt seg bygge opp ved at fjorårets (2015) budsjettramme er lagt til grunn, påplusset reell lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i I tillegg er det lagt inn kompensasjon for ordinær deflatorvekst i henhold til føringene fra Statsbudsjettet for Ut over dette er ovennevnte tilpasnings- og kostnadskutt naturligvis bygd inn på de respektive budsjettansvar for å skape balanse i totalbudsjettet. Rådmannen har for øvrig lagt stor vekt på å budsjettere så realistisk som mulig innenfor de ulike budsjettposter i vår kommunale drift. 5
6 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Investeringsbudsjettet / økonomiplanen for vil bli behandlet under eget kap. 4 i budsjettdokumentet. Rådmannen foreslår konkret brutto investeringer i 2016 på kr ,- - Investeringer i 2017 er foreløpig satt til , i , i ,- - For økonomiplanperioden er samlet investering kr ,- Total rentebærende gjeld vil ved utgangen av 2016 være på ca kr ,- I dette beløpet ligger kr. 3.0 mill. i gjeld fra DKE KF ved overføring til kommunal organisering/forvaltning fra Gjeld på kr mill. tilhørende Drangedal E-verk KF er ikke med i ovennevnte totalbeløp. Lånegjelden i økonomiplanperioden er fortsatt stor med nytt skolebygg/kultursal og nye FHboliger som de tyngste investeringene som er gjennomført. VA Gautefall er også med på å akkumulere vårt lånebehov, men her vil naturligvis dette være en forskuttering for senere tilbakebetaling til selvkost for abonnentene. Nødvendig driftstilpasninger for å skape rom for nedbetaling av fremtidig lånekapital ble startet i 2013, i 2014 ble det lagt inn kr. 3. mill., for 2015 ble det lagt inn ytterligere kr. 2 mill., og nå for 2016 er det lagt inn ca kr. 3.0 mill. isolert sett til økt gjeldsbetjening. Dette er et krevende bilde som gjør det nødvendig å måtte diskutere både volum og kvalitet på den kommunale tjenesteleveranse fremover, og som nå er en realitet for budsjettbehandling for Dagens gjeldstyngde er over anbefalt nivå pr. innbygger, og ideelt sett skulle kommunen nå fryst investeringer i 3 5 år fremover for å komme over den tyngste perioden. Foreslått investeringsomfang for økonomiplanperioden er derfor bevisst forsøkt lagt på et så lavt nivå som mulig. 1.3 Overordnet fokus- og oppgaver i 2016 Organisasjonsendringer Kommunestyret vedtok i møte 1. oktober 2015 å oppløse Drangedal kommunalteknikk og eiendomsforvaltning DKE KF som kommunalt foretak med virkning fra Ansvar- og oppgaveportefølje til DKE KF ble bestemt lagt inn under rådmannens administrative organisering. 6
7 Som følge av dette er sektor for Plan, næring og kultur slått sammen med ansvar og oppgaver fra DKE KF, som sammen danner et nytt kommunalområdet Plan, eiendom og kommunalteknikk. I tillegg til denne endringen er funksjonen for kultur, kino, bibliotek og folkehelse flyttet over til kommunalområdet for Kunnskap, mangfold og kultur. Ny overordnet organisasjonsmodell ser derfor slik ut fra : Rådmann Rådmann m/stab - Rådmannsktr. - Økonomi -og utvikling - HR avdeling Kommunalsjef for Plan, eiendom og kommunal- teknikk Kommunalsjef for Kunnskap, mangfold og kultur Kommunalsjef for Helse- og velferd NB: Rådmannen ser det som svært viktig å ha fokus på god implementering og gjennomføring av denne organisatoriske endringen i STABILITET OG FORUTSIGBARHET Det er viktig at kommunen ikke gaper over og engasjerer seg i for mange prosjekter og oppgaver utenom ordinær drift i 2016 som både krever økonomisk dekning og bruk av verdifull og sårbar arbeidskraft. 7
8 Samtidig er det viktig som kommuneorganisasjon og ikke stagnere og ta del i naturlig videreutvikling. Nytenkning og innovasjon er også viktig for å skape stabilitet og vekst i den kommunale forvaltning. Rådmannen mener absolutt kommunen gjennom de siste årene har vært utviklende og fremtidsrettet. Det kan eksempelvis nevnes våre ulike investeringsprosjekter som, skole, barnehager, FH-boliger og prosjektering av vann- og avløpsrensing. I tillegg har vi hatt våre løpende prosjekter på stedsutvikling Toke Brygge, turisme/attraksjon, samarbeid med lokalt næringsliv, modernisering av interne IKT-verktøy, samhandlingsreformen og Grenlandssamarbeidet for å nevne noen områder. Rådmannen vil for 2016 ha fokus på driftstilpasninger som skaper stabilitet og forutsigbarhet som de viktige oppgaver i alle ledd i organisasjonen. Kommuneplan/utvikling/innovasjon Av større saker som skal startes og følges opp kan nevnes ny kommuneplan for fremtidig areal- og samfunnsplanlegging. Dette er et viktig arbeid som ikke minst tar opp i seg mulighet og kreativitet for innovasjon og utvikling. Som følge av at det fra dannes et nytt kommunalområde Plan, eiendom og kommunalteknikk (tidligere Plan, næring og kultur og DKE KF) har det latt seg gjøre å overføre ressurser til funksjon for samfunn- og strategiutvikling. Denne funksjonen er direkte lagt inn under rådmannen (rådmannskontoret), og vil ha målrettet fokus på samfunnsutvikling, strategi/prosjekt, infrastruktur og innovasjon. Kommunereform I tillegg så vil det i 2016 bli arbeidet med utredning av muligheter for ny kommunereform for Drangedal kommune. Gjennom det såkalte Grenlandssamarbeidet har de 6 samarbeidende grenlandskommunene forpliktet seg til å utrede muligheter for felles kommunestruktur, og alternativt stå alene som egen kommune. Utredningsarbeidet sammen med innbyggerhøring vil danne grunnlag for endelig politisk valg av fremtidig kommunestruktur i juni Drangedal Produkter AS (heleid selskap av kommunen) Drangedal Produkter AS har gjennom 2015 arbeidet med ulike modeller for å tilpasse drift og bemanning i forhold til økonomiske rammer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2016 ikke endret noe i den årlige faste tilskuddsoverføring fra kommunen til Drangedal Produkter AS. Nytt for året 2016 er at rådmannen har lagt inn noe ekstra kjøp av VTA tjenester (varig tilrettelagt arbeid) i Drangedal Produkter. Rådmannen ser i samarbeid med kommunalsjefene behov for å kjøpe/benytte inntil 1 VTA plass direkte fra kommunen. 8
9 2. Organisasjonsutvikling Rådmannen ønsker å ha et fortsatt fokus på utvikling og innovasjon i organisasjonen for å kunne effektivisere driften videre. En viktig del av dette arbeidet vil være å innføre IKT løsninger på nye områder, samt sikre full utnyttelse av programvare som allerede er innført. Dette vil i tillegg til krav til effektivitet møte våre krav til rapportering, internkontroll og dokumentasjon. Gjennom utviklingsprosesser med fornyelse av systemer og arbeidsrutiner, er det nødvendig med noe ekstra ressursbruk for å gjennomføre disse prosessene. Rådmannen har forsøkt å begrense ressursbruken i forbindelse med gjennomføringen av prosessene, men det er viktig å holde en viss fremdrift på fornyelsene som er planlagt og igangsatt. I 2015 har vi gjennomført flere prosjekter. Fra ble a-meldingen levert, og erstatter blant annet melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. I 2016 er det planlagt gjennomføring av en nødvendig oppgradering av kommunens lønn og økonomisystem. 2.1 Utvikling i årsverk I 2015 var det 298,71 årsverk (faste hjemler) i kommunen fordelt på ca. 420 ansatte. I 2016 er det budsjettert 321 årsverk. Årsverk fra DKE KF blir overført til kommunen Endringer i årsverkene fra 2015 til 2016 vil omtales nærmere under kapitlene fra sektorene. Årsverkene er slik fordelt: Sektor/stab Årsverk 2013 Årsverk 2014 Årsverk 2015 Budsjetterte årsverk Rådmann med 22,18 22,00 20,7 22,7 stab 200 Kunnskap, 121,40 127,50 132,2 135,45 mangfold og kultur 300 Helse og velferd 127,89 127,64 129,11 134, Plan, eiendom og kommunalteknikk Totalt Drangedal kommune 15,50 16,00 16,00 28,44 286,97 293,14 298,01 321,3 2.2 Organisering Drangedal kommune er organisert med 3 resultatorienterte sektorer. Det er gitt skriftlige delegasjonsfullmakter fra rådmannen til kommunalsjefene og stabslederne. Det er videre utarbeidet delegasjonsfullmakter fra kommunalsjefene til de ulike driftsansvar/avdelinger. 9
10 2.3 Kompetanse og arbeidstakere Det utarbeides hvert år en overordnet kompetanseplan for Drangedal kommune. Denne beskriver satsningsområder som er felles, og beskriver også sektorenes satsningsområder for året. For å sikre effektiv utnyttelse av de nye investeringene innen IKT vil et av satsningsområdene i 2016 være IKT- kompetanse i organisasjonen. Sektorene planlegger nødvendig kompetansehevende tiltak innenfor sine fagområder. Dette vil omtales nærmere under sektorenes kapitler. 2.4 Tjenesteproduksjonen Økonomien, de ansattes og brukernes forventninger til kommunale tjenester setter krav til tjenesteproduksjonen, ressursbruk, målt kvalitet og brukeropplevd kvalitet på tjenestene. Drangedal kommune vil møte store utfordringer på området og må være klar og tydelig på hvilken intern og ekstern tjenesteproduksjon de kan og skal levere, og hvilken kvalitet tjenestene skal ha. 2.5 Styringsdokumenter Styringsdokumentene til Drangedal kommune består av: Kommuneplanen Økonomiplanen (4-års plan) Årsbudsjett Årsmelding Driftsrapporter og virksomhetsplaner Styringsprosessen tar utgangspunkt i: De langsiktige målene og strategiene Fokusområdene: Brukere, medarbeidere og økonomi Målene innenfor hvert fokusområde Ambisjonsnivået vårt Måloppnåelse Resultatledelse/ Balansert målstyring Kommunen har i dag en organisasjonsmodell der politiske mål og strategier skal gjennomføres i en desentralisert organisasjon. Rådmannen har utarbeidet lederavtaler og delegeringsbrev til kommunalsjefene der fullmakter, resultatmål og arbeidsoppgaver blir beskrevet. Rådmannen legger stor vekt på myndiggjøring av de tjenesteproduserende enhetene. Dette forutsetter igjen en stor grad av tilbakerapportering gjennom året, både til sektorledere, rådmannen og til formannskapet. Drangedal kommune har vedtatt et plan- og styringssystem basert på resultatledelse, balansert målstyring (BMS). Kommunalsjefene mottar rapporter fra sine ledere hver måned i BMS, der de rapporterer på økonomi og sykefravær. 10
11 2.5.3 Økonomisk rapportering Ledere har god tilgang til oppdaterte regnskapstall ved rapportering i BMS. Hver natt overføres regnskapstallene elektronisk fra Agresso. Kommunalsjefene og virksomhetslederne skal kommentere avvik og beskrive eventuelle nødvendige tiltak for å nå oppsatte mål. Målet er 100 % forbruk, dvs. et regnskap i balanse med budsjett Brukere Det skal gjennomføres årlige brukerundersøkelser som skal dekke de fleste virksomhetene i den kommunale tjenesteproduksjonen. Tidligere gjennomførte brukerundersøkelser tyder på at innbyggerne stort sett er meget godt fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de mottar. Målet for brukertilfredsheten for 2015 er satt til 4,5 på en skala fra 1 til 6 og videreføres for Satsningsområder for å få fornøyde brukere vil for 2016 være: Videreføre: Tjenestekontoret samordner tilbud til brukerne innenfor sektor for helse og velferd, behandler søknader og kvalitetssikrer innbyggernes tjenestetilbud og sikrer deres rettigheter. Prosjekt «Ny hjemmeside» ble startet høsten 2015 og fortsetter våren Kommunen har fått tilbakemeldinger om at det kan være vanskelig å finne frem på hjemmesiden, og den nye plattformen har som hovedmål å presentere tjenestene kommunen tilbyr på en enkel måte. Selvbetjening blir enklere. Drangedal kommune vil også fortsette å bruke sosiale medier for å bedre tilgang til informasjon Medarbeidere Mål for medarbeidertilfredsheten totalt for 2016 er satt til 4,7 på en skala fra 1-6. Rådmannen vurderer dette til å være en realistisk og riktig målsetting. Medarbeiderundersøkelsen kartlegger arbeidstakernes tilfredshet med arbeidsforholdene, ledelsen, egenvurdert kompetanse i forhold til jobben de skal gjøre, mulighet til medvirkning og tilgang til informasjon. Undersøkelsen gjennomføres i oktober/november hvert år. For 2015 har vi brukt en ny teknisk løsning for utsendelse. Rådmannen og ledergruppen bruker resultatene fra denne undersøkelsen som utgangspunkt for strategiske valg i forhold til prioritering av satsningsområder. Lokale ledere bruker resultatene fra undersøkelsen som utgangspunktet for å vurdere behovet for iverksetting av tiltak i avdelingens HMS plan, i dialogen i medarbeidersamtaler og som bakgrunn for tiltak i forhold til bedring av arbeidsmiljøet Sykefravær og sykefraværsstatistikk Drangedal kommune har over mange år hatt fokus på sykefravær og sykefraværsoppfølging. Kommunen har hatt et lavt sykefravær, og lavere enn gjennomsnitt for kommunal sektor. Sykefraværet har vært noe stigende de siste årene, så videre fokus på sykefravær vil fortsatt være et viktig satsningsområde. Det rapporteres fra avdelingene/virksomhetene hver måned på sykefravær. Variasjonene er store mellom avdelinger og sektorer. De enkelte avdelingene og sektorene skal sette egne mål for sykefraværet, og følge opp dette gjennom det systematiske HMS-arbeidet. 11
12 For 2016 har Sektor for Kunnskap, mangfold og kultur som målsetting å ha under 5,5 % sykefravær totalt i sin sektor, og Helse og velferd har som målsetting å ha under 7,5 % sykefravær. Sektor for Plan, eiendom og kommunalteknikk har som målsetting å ha under 4,5 % fravær, og Rådmann med stab har satt mål på et fravær under 4,5 % Målet totalt for Drangedal kommune er for inneværende år et sykefravær (egenmeldt og legemeldt) lavere enn 6,4 %. Gjennomsnittlig sykefravær for januar 2015 til og med oktober 2015 er 7,1 %, noe over målsetting for året. Mål for sykefraværet totalt for Drangedal kommune for 2016 vil rådmannen fortsatt sette til 6,4 %, det vil si et nærvær på 93,6 %. Det blir iverksatt følgende tiltak for å oppnå målet med 93,6 % nærvær: Helsefremmende tiltak Subsidiert trening i treningsstudio videreføres for 2016 Trivselstiltak på arbeidsplassene stimuleres Fokus på gjennomføring av medarbeidersamtaler for alle ansatte Fokus på mestring, fagutvikling og kompetanseheving i tråd med utarbeidet kompetanseplan Bruke bedriftshelsetjenesten aktivt på arbeidsplassene for å fremme helse Forebyggende tiltak Systematisk HMS-arbeid med fokus på forebyggende aktiviteter. Avdelingsledere rapporterer på gjennomførte aktiviteter i BMS 1 gang per år. Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser for å avdekke fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet Stimulere til gode dialoger og medarbeidersamtaler mellom ansatte og leder Fokus på fraværsstatistikken på alle avdelinger Bruk av bedriftshelsetjenesten i oppfølging, opplæring og veiledning Tilrettelegging på arbeidsplassene for å hindre belastningsskader HMS plan utarbeides på alle avdelinger Informasjon til medarbeidere gis på kommunens intranett Andre tiltak Oppfølging av sykmeldte medarbeidere gjennomføres etter oppsatt rutine Samarbeid med bedriftshelsetjenesten, lege og NAV i oppfølging og tilrettelegging. Jobbe aktivt med tilrettelegging og bruk av stillingsbanken Registrering og oppfølging av avvik ved bruk av QM+ 12
13 2.5.7 Målekort for Drangedal kommune 2016 Fokusområder Kritiske suksess-faktorer (KSF) Styringsindikatorer (SI) Mål Kritisk nivå Økonomi Ø2: God økonomirapportering SØ1.1: Netto resultat 0 SØ Kostnader mot budsjet 100 % SØ Inntekter mot budsjett 100 % Brukere B1: Kvalitet SB 1.1: Brukertilfredshet 4,8 4,3 SB 1.2: Innbyggerantall B2: Brukertilpasning SB 2.1: Brukermedvirkning 4,5 3,5 SB 3.1: Tilgang til informasjon Medarbeidere B3 - Informasjon 4,7 4,2 M1 - Tilfredse medarbeidere SM Medarbeidertilfredshet 4,7 4,2 SM 1.2 Medvirkning 4,7 4,3 SM 1.3 Informasjon SM Egenvurdert kompetanse 4,7 4,7 4,3 4,3 Gjennomførte HMSaktiviteter 100 % 90 % M2 - Sykefravær SM Sykefravær 6,4 % 7,4 % 2.6 Lønnsvekst Av kommunens driftsutgifter utgjør lønn og personalkostnader ca. 2/3 av de totale driftskostnadene. Dette er bundne utgifter i samsvar med de stillingene og de ansatte kommunen har. Årets mellomoppgjør er gjennomført innenfor avsatt ramme. Statsbudsjettet forutsetter en lønnsvekst på 2,7 % for Overhenget til 2016 er beregnet til 0,6 %. Det er satt av sektorvise lønnsmidler for de enkelte budsjettansvar til forventede lønnsforhøyelser for 2016 på 2,1 %. Dette utgjør kr. Pensjonspremie er beregnet for KLP med 20,5 % inkludert forsikring, og andel AFP. Pensjonspremie for lærerne (SPK) er beregnet med 14,5 %, også dette inkludert forsikring. 13
14 3. DRIFTSBUDSJETT 3.1 Inntektsrammene - Skjema 1A Alle tall i hele tusen kr. Budsjettskjema 1A Drangedal Kommune Budsjett Økonomiplan Økonomi plan Økonomi plan Økonomi plan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Infolandgebyrer Skjenkeavgifter Mottatte reguleringsavgifter kraft Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Stemmenv Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Investeringskompensasjon reform ' Ferdig Ferdig Sum frie disponible inntekter Renteinnt. Inkl. avkastning pensjon Eieruttak fra Drangedal Everk KF Renteutgifter på eksisterende gjeld samt overført invest. for KLP Avdrag på eksisterende gjeld Netto finansinntekter/-utgifter Til/fra ubundne avsetninger (disp.fond) *) Til bundne avsetninger Kraftfond Netto avsetninger Overføring fra KF/Sektorjustering/nye inntekter Til fordeling drift av sektorer Behov for rammeendringer i økonomiplanen *) *) *) Avhenger av bl. folketall, vekst i økonomien i Norge samt evt. effekt av nytt inntektssystem fra 2017 *) Disposisjonsfond pr : kr Disposisjonsfond pr : kr
15 3.1.0 Kommunestyrevedtatte prinsipper I juni 2012 vedtok kommunestyret disse prinsippene for økonomistyring fremover: 1. Alle omstillingsvedtak vedtatt av kommunestyret i mai 2010 og med eventuelle revisjoner i senere møter gjennomføres som forutsatt av kommunestyret. Rådmannen kan komme tilbake til nærmere avklaringer om gjennomføringen i forbindelse det årlige budsjettet eller i egne saker. 2. Gebyrer for vann, avløp og feiing skal over tid følge selvkostprinsippet. Rasjonell drift og økt volum på antall kunder skal sikre at gebyrene for vann og avløp ikke blir høyere enn nødvendig og at gebyrene kan holdes forholdsvis stabile uten store endringer fra år til år. 3. Eieruttak fra Drangedal Everk KF fastsettes slik: a. Drangedal kommune skal ha et fast minimumsbeløp på kr ,- årlig. b. I tillegg skal Drangedal kommune ha 50 % av gjenværende resultat etter skatt redusert med kr ,- (i pkt.a). Resterende 50 % settes av til egenkapital i Drangedal Everk KF. c. Det foreslås at den nye modellen får virkning for etterskudds eieruttak på bakgrunn av regnskap i Drangedal Everk KF for Budsjettoverskridelser dekkes ved omdisponering i egen sektor, senest i neste års budsjett. Ved ekstraordinære situasjoner som for sektoren samlet gir en vesentlig nedgang i inntekter eller vesentlig økning i kostnader, skal rådmannen legge fram saken til behandling i kommunestyret. 5. Om nødvendig må nye politisk vedtatte behov dekkes ved tilsvarende politisk vedtatte omdisponeringer av budsjettrammer. Dette gjelder også kapitalkostnadene ved nye investeringer i fremtiden. 6. Satsen for eiendomsskatt skal ikke settes høyere enn det som er nødvendig for å gi balanse imellom samlede inntektsrammer og samlede kostnadsrammer for kommende økonomiplanperiode på 4 år. Dette er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Kommentarer til inntektsrammene Rådmannens budsjettforslag bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for Hvis det skjer endringer under Stortingets behandling, kan det bli behov for endringer i budsjettet. I opprinnelig forslag til budsjett var det foreslått å gi et tilskudd til vedlikehold av offentlige bygg for å fremme sysselsettingen. For Drangedal var det ut fra vårt folketall foreslått kr. 0,4 mill. i 2016 til skole- og helsebygg. I forbindelse med fremleggelse av tilleggsproposisjon for håndteringen flyktningeutfordringene, er imidlertid dette trukket tilbake igjen bl.a. for vårt fylke. I statsbudsjettet og i lovproposisjonen som følger statsbudsjettet har Regjeringen på nytt foreslått statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Overføringene til kommunen er 15
16 redusert med regjeringens forutsetning om at Staten overtar ansvaret fra Forslaget fikk ikke støtte av Stortingsflertallet i juni måned. Hvis det heller ikke skulle få flertall nå, vil det føre til endringer i inntektsrammene og således i vårt budsjett. Når det gjelder endringer i sone for arbeidsgiveravgift fra , og nedtrekk i overføringsrammen til kommunen, og manglende synkronisering i reduserte skjønnsmidler som tidligere har kompensert for høy sats, så har Regjeringen gjort slik det ble lovet i mai måned i år. Alle effektene av dette blir gradvis nullet ut som forutsatt. Det arbeidet som har vært gjort av Drangedal, Nome og Hjartdal i denne saken både administrativt og politisk har derfor gitt full uttelling for det som hele tiden etter vårt syn har vært den riktige løsningen. Telemarksforskning har også vært en viktig medhjelper i prosessen. Eiendomsskatt er videreført med 6 promille for budsjettåret Etter lovverket er maksimal lovlige sats 7 promille. Den siste promillen i eiendomsskatten er den eneste reserven i økonomiplanen utover relativt små disposisjonsfond. Med tanke på fare for noe høyere lånerente litt fram i tid, er rådmannens anbefaling å ha denne reserven som en dekning for dette. I forbindelse med samhandlingsreformen overtar kommunen ansvar også for øyeblikkelig hjelp fra Vi blir kompensert med om lag kr. 1,1 mill. for å håndtere dette. Ordning med betaling for utskrivningsklare pasienter fortsetter som før. Rammeoverføring til Drangedal skal kompensere for dette. Dette er ramme til dekning for utskrivningsklare pasienter som vil bli fakturert fra sykehusene hvis vi ikke er i stand til å ta imot pasientene i kommunen. Beste estimat på eieruttak fra Drangedal Everk KF med bakgrunn i forventet resultat for 2015 er satt til kr. 3,7 mill. i Anslaget bygger på prognose i forbindelse med resultatet pr. 3.kvartal 2015 i Everket. For resten av økonomiplanperiodene er det lagt inn forventning om eieruttak på kr. 4 mill. pr. år. Dette er i samsvar med de nye prinsippene vedtatt i juni Lavere strømpriser er vesentlig årsak til reduksjon i eieruttak i forhold til tidligere. I budsjettet for 2016 er det lagt inn en gjennomsnittlig rente på 2,11 % p.a. på vår lånegjeld. Kommunen bruker for tiden Bergen Capital Management som rådgiver i anbudsprosessen for kommunale sertifikatlån (inntil 1 års rentebinding) og kommunale obligasjonslån (rentebinding over 1 år). I løpet av 2015 har vi gjennom de forskjellige anbudsrundene og refinansieringene redusert gjennomsnittsrente fra 2,26 % pr. januar til 2,11 % pr. oktober samtidig med at den vektede rentebindingstiden har økt fra 1,14 pr. januar til 2,09 pr. oktober! Fra har rådmannen fått fullmakt til å refinansiere og gjøre nye vedtatte låneopptak også for Everket. Ren kommunal andel av lånegjelden er pr. utgangen av oktober om lag 467 mill. kr. Den vil fra stige med langsiktig gjeld hos DKE KF som fusjoneres med kommunen selv fra samme tidspunkt. Gjeld ekskl. Drangedal Everk estimeres da til om lag kr. 470 mill. Avdragene er lagt inn med kr. 19,4 mill. i 2016 og vil kunne stige jevnt i takt med de årlige investeringene. Skatteinntekter og rammeoverføringer må ses på under ett. Drangedal kommune er en såkalt minsteinntektskommune, dvs. med skatteinntekter under landsgjennomsnittet, og blir 16
17 derfor kompensert med ca. 92 % av landsgjennomsnittet gjennom inntektsutjevningen i rammeoverføringen fra staten. Folketallet varier i vår kommune gjennom året. Pr var det en nedgang, men denne er hentet inn igjen pr og med en økning fra året før. I 3. kvartal er folketallet økt ytterligere med 5. Inntektsanslaget i tabellen bygger på folketall pr som utgjorde Fylkesmannen har for 2016 tilgodesett Drangedal med kr. 4,0 mill. i skjønnsmidler knyttet til nedtrekk i rammen i forbindelse med redusert arbeidsgiveravgift. I ordinært skjønnsmidler får vi kr. 0 i Kompensasjonsmidler fra staten er innlagt med forutsetninger i fjorårets økonomiplan slik det framgår av inntektsoversikten i skjema 1A. Rådmannen har funnet det nødvendig å gjøre sektorvise rammekutt på kr. 3,2 mill. for Dette er i samsvar med det som ble lagt fram på budsjettkonferanse for det gamle formannskapet Husleie på tjenestebygg er indeksregulert med 2,1 % som er endringen i konsumprisindeksen fra september 2014 til september I budsjettet for 2016 er det tatt inn budsjettrammer etter samme prinsipper som andre tjenestebygg for det som er ferdig i løpet av 2015 på utvidet areal for Kroken barnehage. Det er benyttet en langsiktig rente på 2 % som forutsetning for beregning av kapitaldelen sammen med estimert avdrag/avskrivningstid. Budsjettansvarene er kompensert for økningene i husleie på tjenestebygg. Levering av energi fra flisfyringsanlegget er i budsjettet forutsatt gjort med samme nivå som for strømpriser. Samtlige brukere er pr. i dag kommunale bygg. Disse ligger med budsjettrammer for bruk av strøm fra tidligere år. For Drangedal 10-årige skole har budsjettrammen blitt økt da vi nå bruker mer energi samlet. I budsjettet for 2016 har GKI anbefalt oss å budsjettere med 75 øre eks. mva. Beløpet består av 30 øre for strømkjøp, 27 øre for nettleie, 15,15 øre for forbruksavgift og 3 øre for el.-sertifikater. Fakturering internt skjer uten mva. Nytt ansvar 1413 er etablert under sektor 400 for å fange opp både inntekter og kostnader til drift av flisfyringsanlegget. Dette er noe mindre enn forutsetningene i budsjettet for Samtidig er kommunens gjennomsnittlige lånerente også redusert. For Tokestua er det også lagt inn budsjettrammer for både drift og husleie i tråd med tidligere forutsetninger og prinsipper. Kommunestyret vedtok hvordan bruk av fond til prosjektstillingen skulle erstattes med omdisponering i driften ellers. Se kommentar under sektor 200. Gebyrer er økt med 5 % for alle områder der ikke forskrifter begrenser dette. Deflator i statsbudsjettet er 2,7 %. På området for plan- og byggesaksbehandling er vår gebyrer lave sammenlignet med andre kommuner. For disse er økning foreslått til 10 %. Det vises for øvrig til kapittelet med gebyrtabellene. 17
18 3.2 Fordeling av utgiftsrammer Skjema 1B Budsjettskjema 1B Sektorenes budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Rådmann med Stab Politikk Fellesutgifter Kunnskap, mangfold og kultur Helse og Velferd Plan, eiendom og kommunalteknikk Sum fordelt til sektorene Avsetning til lønn og sosiale kostnader er fordelt sektorvis i budsjettet ut fra det estimat som er beskrevet i kapittel Spesifikasjoner av utgiftsrammer pr. sektor Rådmann med stab Alle tall i kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 100 RÅDMANN MED STAB Rådmannskontoret Økonomiavdeling Samfunn og 1126 strategiutvikling Næring Boligkontor Boliger til utleie Post, arkiv og 1910 servicekontor HR-avdeling Merkantilavdeling IKT Servicekontoret Reservert lønn Rådmann med stab
19 Stillingsbudsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring Sektor ,7 22,7 2 HR-avdeling 3,5 3,5 Økonomi 6,5 6-0,5 Rådmann Næring 1 1-0,5 Merkantil 3-3 IKT 3 3 Servicekontor 2,7-2,7 Samfunn og Strategiutvikling fra sektor 400 Post, arkiv og 4,2 +4,2 servicekontor Boligkontor fra sektor 300 Næring Det er avtalt at VIG IKS kan benytte 50 % av næringssjefens tid fra Kostnadsdeling mellom DK og VIG er fordelt på denne måten i budsjettet Politikk Alle tall i kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. momskomp Netto utg. 101 POLITIKK Ordfører Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg Kontrollutvalget Eldrerådet/ Rådet Andre utvalg Kommune og 1116 stortingsvalg Støtte til pol. komm.org Vennskapskommune Reservert lønn Politikk Utgifter til valg er redusert i mellomvalgåret, men det påløper noen faste lisenser m.m. likevel. Budsjettramme til ordfører og andre folkevalgte er basert på godtgjørelse til ordfører tilsvarende 80 % av lønn til stortingsrepresentanter. Under Reservert lønn var det i 2015 tatt høyde for tidligere prinsippvedtak om overlappende ordførergodtgjørelse ved evt. ordførerskifte 19
20 Det er lagt inn tilskudd til ansvar 1412 Gautefall Biathlon under sektor 400 med kr , Fellesutgifter Alle tall i hele tusen kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. Momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. Momskomp 102 Fellesutgifter Andre religiøse formål Kirkegårder Drangedal kirkelige 1144 fellesråd Reserverte bevilgninger Andre fellesutgifterstaben Personaltiltak Forsikring Revisjon KS-kontingent GKI - Innkjøpssamarbeid Reservert lønn Fellesutgifter DK Netto utg. Stillingsbudsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Sektor 102 1,48 1,675 I tillegg kommer 6 lærlinger. 20
21 3.3.4 Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur Budsjett 2016 Alle tall i hele tusen kr. Inntekt Inntekt Inntekt Inntekt Brutto utg. eks. momsk. Momskomp Netto utg. Brutto utg. eks. momsk. Momskomp 200 OPPVEKST OG UNDERVISNING Fellesutgifter grunnskole Voksen-/norskoppl fr.spr Drangedal Idrettshall Skoleskyss Drangedal 10-årige skole Skolefrit.ordn. Solberg Kroken skole Skolefrit.ord. Kroken Tørdal skole Tørdal SFO PP-kontoret Fellesutg. barnehager Heirekshaug Barnehage Kroken Barnehage Tørdal Barnehage Kulturkontoret Biblioteket Idrettsarbeid Kulturskolen Kultur Kulturvern Tokestua Kino Kiosk Folkehelse Flyktninger Flyktninger Reservert lønn Oppvekst og 200 Undervisning Netto utg Sektor 200 Kunnskap, mangfold og kultur. 1. Ansvarsområder. Sektoren har ansvar for følgende tjenesteområder i Drangedal kommune: - Grunnskoleopplæring - Voksenopplæring 21
22 - Skolefritidsordning - Barnehagetjenesten - Flyktningetjenesten - Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste - Skoleskyss - Drift av Drangedal Idrettshall - Kulturskolen - Kultur (Folkehelse/ Bibliotek) 2. Organisasjonskart, sektor for kunnskap, mangfold og kultur. Rådmann Rådgiver Kommunalsjef Merkantil konsulent Drangedal Tørdal Kroken Heirekshaug Kroken Tørdal PP-tjenesten Kulturskolen Flyktning- Drangedal Kultur 10-årige skule skole barnehage barnehage barnehage tjenesten voksen- Bibliotek skole opplæring Folkehelse Ressurs- og kostnadskutt Sektoren har foretatt et ressurs- og kostnadskutt på kr 1,05 millioner i budsjettet for Innsparingen er hovedsakelig tatt fra bemanning i skole og barnehage, midlertidige stillinger. Sektorkontor Kommunalsektor for kunnskap, mangfold og kultur har ved utgangen av 2015 en bemanning på 2,0 årsverk, hvilket var en reduksjon på 0,4 årsverk fra året før. Kommunestyret har vedtatt at sektorens oppgaver utvides med kulturfeltet og folkehelse i tillegg fra Barnehage generelt Økning i behovet for barnehageplasser i Drangedal kommune fremgår tydelig av søknadsmengden som mottas. Denne økningen skyldes i stor grad behov for 100 % barnehageplass fra barnet fyller ett år. Drangedal kommune har i dag to opptak i året, og søkerne får i praksis plass i den barnehagen de ønsker. (jfr. vedtekter vedtatt desember 2014). Sektoren anser det som viktig å forsøke og innfri barnefamilienes behov. Det er viktig for innflyttere til kommunen å ha et godt barnehagetilbud. At dette er ønskelig, har også kommet tydelig frem i politiske føringer. Fra 2015 kom det sentrale føringer angående redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 4- og 5 åringer, begge deler basert på foreldrenes inntekt. Dette utgjør betydelige tap av inntekter for barnehagene, men kommunen får overført penger i ramma til innføring av ordningene. Slik det ser ut i dag, vil kompensasjonen for 2016 utgjøre ca. kr Idrettshallen 22
23 Heirekshaug barnehage har i senere år hatt store utfordringer med å kunne imøtekomme søkernes ønsker. Barnehagen har nå 9 avdelinger. Bemanningen er ved utgangen av 2015 totalt 31,2 stillinger, fordelt på pedagoger, assistenter og renhold. Av dette tilhører 2 stillinger administrasjon (styrer, ass. styrer). Høsten 2015 er det 113 barn i barnehagen, fra nyttår 2016 ventes det å være 121 barn. Heirekshaug barnehage har et barnehageferietilbud for hele kommunen. Tilbudet dekker de tre ukene i juli der de andre barnehagene er stengt. Tilbudet koster ca. kr pr. år. Heirekshaug barnehages sin del av innsparingskravet i sektoren er satt tilsvarende ca. 0,35 assistentstillinger (kr ). Tørdal barnehage har pr i dag tilstrekkelig bemanning og areal. Bemanningen ved utgangen av 2015 er totalt 4,43 stillinger, fordelt på pedagoger, assistenter og renhold. Av dette går 0,35 stilling til administrasjon. Det er 16 barn i barnehagen. Kroken barnehage har økt barnetallet betraktelig de senere år. Høsten 2014 fremmet administrasjonen et forslag om å utvide arealet gjennom en påbygning av eksisterende barnehage, noe det ikke fantes økonomisk dekning for. I 2015 har kommunestyret vedtatt en midlertidig løsning ved å sette opp en modul for å møte det økte barnetallet. Dette krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene og gjelder for to år. Kommunestyret må av den grunn ta stilling til hva som skal skje med barnehagen i løpet av perioden. Barnehagen er tilført økt bemanning i 2015 som følge av økt antall barn i løpet av året. Barnetallet vil også i 2016 minst være på 2015-nivå. Likevel må barnehagen redusere bemanning tilsvarende kr ,- (0,2 årsverk) i Grunnskolene generelt Skolene og skolefritidsordningene i kommunen må i alt spare inn kr ,-. Tiltak er allerede iverksatt fra for å klare dette. Det sier seg selv at lærertettheten spesielt og voksentettheten generelt er det som rammes. Til tross for dette er skolene innenfor Opplæringslovens bestemmelser når det gjelder bemanning. Bemanningen for 2016 anses for å være forsvarlig. Det er imidlertid viktig å understreke at mange av oppgavene som skal utføres ikke kan reduseres, og at det derfor kontinuerlig må fokuseres på kompetanse og effektivitet. I 2015 har skolene særlig lagt arbeid i å samle seg om klasseledelse. Tydelige og forutsigbare klasseledere er en forutsetning for stimulerende læringsmiljøer. Det er i tillegg formulert og innført en tiltaksmodell for hvordan en skal arbeide med elever som lærere bekymrer seg for som et ledd i tidlig innsats, tilrettelegging og tilpasset opplæring. Drangedal kommune samarbeider med Grenlandskommunene om disse utfordringene via «Talenter for Framtida», der det utvikles tverrfaglige virkemidler for å forebygge frafall i videregående skole. 23
24 Grunnskolen står overfor utfordringer. I egen sak i første kvartal vil kommunestyret få seg forelagt en sak vedrørende svømmeopplæringen som følge av nye og skjerpede kompetansemål. Regjeringen har bestemt at det skal innføres nye kompetansekrav i fag for lærere. Sektoren arbeider nå med å kartlegge lærernes kompetanse for å få overblikk over behovene i tiden som kommer. Dette vil, om det skal gjennomføres slik regjeringen forutsetter, kreve at mange lærere vil måtte ta videreutdanning i de nærmeste årene med de utfordringer det skaper. Drangedal 10-årige skole økte med en klasse høsten Elevtallet har økt fra 325 elever i 2011 til 372 elever høsten Høsten 2015 har skolen 44,7 årsverk. Av disse er det en 0,5 stilling til merkantil konsulent og 2.6 stilling til administrasjon. I tillegg er % midlertidige stillinger eller prosjektstillinger. To prosjektstillinger er tildelt for å øke lærertettheten ved ungdomstrinnet. Disse stillingene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Drangedal 10-årige skole har fått et innsparingskrav på kr ,- for budsjettåret Skolen er nå ferdig utbygd, og det var offisiell åpning av skoleanlegget i august Kroken skole har gjennom flere år hatt nedgang i elevtall. I 2010/11 var det ca. 115 elever, i 2015/16 er det 85 elever. Det medførte at skolen fra skolestart 2015 er femdelt. Siden barnehagen har så stor pågang må en regne med at elevtallet vil øke i årene framover. Ved utgangen av 2015 er det 12,91 faste stillingshjemler ved skolen, fordelt på pedagoger, assistenter og reinhold. Av dette tilhører 1,2 stilling administrasjon. Tørdal skule har hatt nedgang i elevtallet. Høsten 2015 er elevtallet 32. Skolen har 582 % faste stillingshjemler, inkludert 65 % til administrasjon. Drangedal voksenopplæring har til nå vært underlagt Drangedal 10-årige skole. Fra 1. januar 2016 blir Drangedal voksenopplæring en egen enhet med egen rektor. Voksenopplæringen vil få store utfordringer de nærmeste åra i forbindelse med økt tilstrømning av flyktninger. Drangedal voksenopplæring har et tett samarbeid med flyktningetjenesten. Faste stillingshjemler er 413,1 % en økning med % (overført fra Drangedal 10-årige skole). Skolefritidsordningen (SFO) Kommunen har SFO-tilbud ved alle skolene i kommunen. I Tørdal er SFO i samdrift med barnehagen. Bemanningen er knapp i alle SFO-ordningene. Drangedal 10-åriges SFO har 2,90 årsverk, Kroken SFO 0,75 årsverk og Tørdal SFO 0,37 årsverk, hovedsakelig assistentstillinger. Drangedal 10-åriges SFO har en skoleferieordning for hele kommunen. Ordningen dekker planleggingsdager, høst- og vinterferie og dagene i juni og august der ikke ordinær SFO er i gang. Skoleferieordningen koster ca kroner i året. Kulturskolen Kulturskolen er et lovpålagt offentlig tilbud som skal sikre barn og ungdom i Drangedal et undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag. Elevene får 24
25 meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud gir gevinster både for lokalsamfunnet og for den enkelte elev. I tillegg til de ordinære tilbudene har også kulturskolen hovedansvaret for Ungdommens Kulturmønstring(UKM) og Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Kulturskolen samarbeider også med andre kommunale tjenesteytere og lokale kulturaktører. Hver skole har en funksjon som kulturkontakt som kulturskolen i større grad ønsker å samarbeide med. I så måte vil det tas initiativ til at det utvikles en plan som sikrer at elever på samtlige klassetrinn år for år blir kjent med og får prøve seg på ulike kunstog kulturuttrykk. Her vil det kunne åpenbare seg mange ulike talenter som da også kan delta i og utfolde seg i for eksempel UKM. Flyktningetjenesten Drangedal kommune har fattet vedtak om at kommunen skal bosette 21 flyktninger i Flyktningetjenesten består av 2 årsverk/faste stillinger, fordelt på 3 personer. I tillegg ble tjenesten midlertidig styrket med 0,4 årsverk i forbindelse med vedtak om ekstra bosetting av flyktninger i 2015 og 2016, etter anmodning av IMDI. Lønn til flyktningetjenesten dekkes av statstilskudd. Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatte flyktning i til sammen 5 år. Dette tilskuddet skal bidra til at kommunen gjennomfører et planmessig og aktivt integreringsarbeid, der tilbud om introduksjonsprogram er hovedtiltaket. Integreringstilskuddet er ment å dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende årene. Flyktningetjenesten vil i 2016 avsette kr ,- til å stimulere lokalt, frivillig integrerings- og inkluderingsarbeid som et nyttig tiltak ved siden av det kommunen selv yter gjennom sine tjenester. I samarbeid med Voksenopplæringen og Drangedal 10-årige skole vil flyktningetjenesten også spleise på en halv VTA-plass (varig tilrettelagt arbeidsplass) på Drangedal Produkter as i En halv plass koster kr ,- årlig. Dette vil være et viktig og tilrettelagt tilbud å gi enkeltpersoner/enkeltelever i perioder enten de kommer fra skolen, voksenopplæringen eller flyktningetjenesten. PP-tjenesten PP-tjenesten har ved inngangen til budsjettåret 1,3 faste stillinger. Det har vært perioder med vakanse i stillingene i PPT har bidratt sterkt til å innføre tiltaksmodellen. Målet er gjennom tidlig innsats, tilrettelegging og tilpasset opplæring å bidra til at enkeltvedtakene reduseres og at elevenes læringsutbytte økes. Kultur Tjenesteområdet omfatter virksomhetene: Kulturkontoret, Idrett, Spillemidler (anlegg og områder for idrett/friluftsliv), bibliotek, øvrige kulturformål og Kulturvern. Generelt Kultur er viktig for generell trivsel i en befolkning. For barn og ungdom er det viktig i forhold til å skape interessante, utviklende og gode oppvekstvilkår, og for den voksne del av befolkningen er kultur et viktig insitament for bosetting i kommunen og for den eldre del av befolkningen har kultur i tillegg et viktig helseaspekt ved seg. Kommunestyrets innsparingsvedtak ( ) på kr ,- for å finansiere prosjektstillingen i Tokestua permanent, er lagt inn i budsjettet. Men tilskuddet til Bygdetunet på kr ,- er likevel beholdt som før. Kulturkontoret planlegger 3 store prosjekter i 2016: 25
Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE
Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med
DetaljerPRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE
Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerÅrsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE
Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtak Dato: 13.12.2012 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 13, 16 og 22 med rød skrift. 1 Innhold Innledning... 4
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerHITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016
HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 151 Lnr.: 10936/17 Arkivsaksnr.: 17/1482-3
Saksframlegg Ark.: 151 Lnr.: 10936/17 Arkivsaksnr.: 17/1482-3 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2018-2021 Vedlegg: 1. Fritak
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerRådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerREGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN
REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan
DetaljerUtvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018.
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2017/5577 Arkivkode: Saksbehandler: Silje Kathrine Olsen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet 13.11.2017 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret 11.12.2017
DetaljerFolkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen
Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer
DetaljerBudsjett og økoplan 2012-2015
Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerLardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015
Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018
ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerInnherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4
DetaljerSaksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453
Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18
DetaljerBudsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerÅrsbudsjett Økonomiplan
Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Kommunestyrets vedtak 15.12.16 Endringer fra k-styret i rød skrift på side 17, 21, 24, 34, 35, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 54,70 og 72 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerRådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram
Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett
Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-16 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett
DetaljerSaksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789
SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler
DetaljerYTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK
YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerREGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE
DetaljerFormannskapets forslag budsjett 2018/økonomiplan Årsbudsjett Økonomiplan Formannskapets forslag
Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Formannskapets forslag 28.11.17 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Budsjett 2018 Overordnet beskrivelse... 4 1.2 Økonomiplanen for perioden 2018 2021... 7 1.3 Overordnet
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerEldrerådet. Møteinnkalling
Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE
ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
Detaljer