Budsjett og økonomiplan 2019 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og økonomiplan 2019 ( )"

Transkript

1

2 Vedtak Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Forklaring: Denne oversikten viser viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.

3 Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene. * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt). * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere. * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år). * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan. I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses". Nettorammen er hentet fra Videre er denne ført videre for hele perioden. Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i men ikke i Eksempel hentet fra Sent.adm. Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Næringsutvikler Tilskudd Julebyen Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer Stortingsvalg Kommunevalg Samlet ramme avd Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva summeres nedover som ble lagt inn i bud for det enkelte år. og eventuelle endringer i Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet nettorammen fra til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt kr i 2007 og at denne økes med kr i dvs. et total tilskudd på kr.

4 Budsjett økonomiplan Inntekter, finansposter og resultat Vedtak Økonomiplan Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter (Kap. 8) Skatteinngang Netto inntektsutjevning Rammetilskudd Rammetilskudd ekstra Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Tilskudd kirkeordning (Husbanken) Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt - annen fast eiendom Eiendomsskatt vindmøller (næring) Eiendomsskatt - verk og bruk Eiendomsskatt - næring Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter (Kap. 9) Renteutgifter på lån Avdrag på lån Amortiseringstilskudd 1 og Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte 9000 Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Svåheia Eiendom AS Utbytte Dalane Energi AS Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne / frie avsetninger Overføring til investeringsregnskapet Avsetning/bruk av Flyktningefondet Frie avsetninger til Driftsfond Bruk av Driftsfondet 9080/ Bruk av frie driftsfond Bruk/avsetning Finansfondet Bruk av Vertskommunefondet Bruk av Flyktningefondet Bruk av frie driftsfond Netto avsetninger Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Kultur og oppvekst Helse- og omsorg VA-sektoren - selvfinansierende Teknisk avdeling Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat

5 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Endringer mellom enheter/avd Diverse Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse %-st digitalisering/datasikkerhet %-st Prosjektkoordinator FRAM Økte midler FRAM og omstilling Medlemskap i Greater Stavanger Økte linjekostnader Moms på arbeidsgiverkontroll Stvg - ref A Beredskap Bedriftshelsetjenesten (HMS) Driftsavtaler nye moduler/løsninger Økt ramme (lønn mm) EN&H KF Red annonsering Turisme til EN&H KF Tilskudd Magma Geopark (via EN&H KF) Økt tilskudd til Julebyen Landssammenslutning Norske VindkraftKomm Krav om gevinstrealisering B Dekning rente lån 15 mill kr i EN&H ( ) Div. utgifter Kontrollutvalg/rev. (SD-2) Øvrig kontroll og revisjon (SD-3) EN&H KF - videref. av tilsk. ang tomtesalg(sd Informasjon og web. - Utg til Custom pub.(sd-6) Prosjekter knyttet til plan- og utredningsarb.(sd Øk.avd % rådgiverst. (SD-14) Øk.avd % controller (SD-15) Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.(SD Digi Rogaland - medlemskap (SD-26) Arkiv - div. lisenser mm (SD-21) Arkiv - 100% stilling som arkivar (SD-23) Bemanningsmessige endringer Diverse Juridiske tjenester (SD-25) Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Områderegulering EIE Revidering av arealdel kommuneplan Omstillingskommune - 3 årig prosjekt Tilskudd Omstillingskommune Mulighetsstudie Rådhus/kulturhus Bruk av Rådhusfond Endring finansiering EN&H ang tomtesalg Bruk av Driftsfondet Revurdering av reg.planer i sentrum Aktivitet rundt Trollpikken Bruk av Skattereguleringsfondet IKT økte serviceutg til datasystemer i avd Bruk av disposisjonsfond SA (tidl års avsetn) Tilskudd reise Julebyen Bruk av fond - dekning tilskudd reise Julebyen Varslingssak - internoverføring

6 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Digi FIN Dekning underskudd EP KF Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet Revidering av kommuneplan (SD-8) Aktivitet i sentrum Sum tidsbegrensede rammenedringer Samlet ramme avd

7 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Driftstutgifter Hestnes gravlund Lønnsendringer Sum varige rammeendringer 87 Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Sum tidsbegrensede rammeendringer 0 Samlet ramme avd

8 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Gevinstrealisering SA mot pensjon Samlet korr i Statsbud Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør Avsetning lønnspott for budsjett Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) Premieavvik SPK Premieavvik KLP Bruk av lønnspott - engengsforhold Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

9 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Flytting av midler mellom avdelingene Diverse Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse Flytte pensjonsdiff SPK-ordningen Diverse SFO-nedgang antall deltakere 22x Gevinstrealiseirng Krav om gevinstrealisering B Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx Økt makspris i barnehagene (statsbudsjettet) Diverse -841 Tidlig innsats i barnehager og skoler (statsbud) Diverse 578 Barnevern (endring i statsbudsjettet) Dr.tilskudd Dalane folkemuseum Endring finansiering tilskudd enslige mindreårige Økt tilskudd private barnehager Pedagognorm - eget anslag 25xx RNB17 - Pedagognorm Barnevern - Økt ramme tiltak (KD-1) Barnevernet - kvalitetsansvarlig/-sikring Tidlig innsats/lærernorm tilskudd utgår (KD-2) Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk. (KD-3) Bibliotek - bøker/medier (KD-6) Barnevern - Barnevernsvakt pålegg FM (KD-11) Utekontakt - Nye lokaler (KD-12) Ungdomsråd - Lovpålagt (KD-13) Dalane folkemuseum - Just. tilskudd (KD-14) Alternativ mot vold - ordning (EG) Driftstilskudd ny kunstgressbane Eiger Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Økt ramme Barnevernet Frivillighetstilskudd - nye tiltak Gevinstrealisering - udekket Tilskudd bygdebok Engangstilskudd forlik private barnehager Bruk av driftsfond - dekning forlik Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

10 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Flytting av midler mellom avdelingene Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse Flytte pensjonsdiff sykepl ordningen Diverse Red. vertskom.tilskudd Gevinstrealisering Krav om gevinstrealisering B Sosiale tjenester - samlet 33XX Red. i antall motatte flyktnigner(hd-18) Brukerbetalinger Diverse Boligsosialt velferdsprogram Husbanken Utvidet avlastningstilbud i HO (3575) Boligsosialt kompetansetilskudd Boligsosialt tilskudd Tilskudd frivillighetssentraler Opptrappingsplan rus (statsbudsjettet) nye brukere - ressurskrevende tj HO Flytte driftsmidler IBO til TA -380 VTA-plasser m.m.- prisjustering Økte fellesutgifter NAV NAV 100% st Flyktninger Økte utgifter - sosiale tjenester Vedl.utg IKT flyktninger overføring SA Hestnes - borettslag, bemanning % st. Folkehelse/friskliv Avlastningsbolig - utv. tilb videreg. elever Ressurskrevende tjenester HO Red. innslagspkt ress.tjenester Felleskostnader NAV (HD-1) Lerviksgården legesent. Økt leie (HD-2) Statlige regulering leger og fysiot. (HD-3) 32/37xx Ø-hjelp oppsigelse Sokndal og Lund (HD-4) Øst nedlegging (red. inntekter) (HD-5) Psykolog 100% st. Lovkrav 2020(HD-6) Pasientvarslingssystem årlig lisens (HD-10) Arb.plikt unge sos.hjelpsmottakere (HD-11) Bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmarkedstiltak Flyktninger IBO - ny ress.krevende bruker (HD-15) Husbanken etableringstilskudd (HD-17) Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Helsestasjon - -Kursmidler COS P (HD-9) Sum tidsbegrensede rammeendringer 0 Samlet ramme avd

11 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse Gevinstrealisering Krav om gevinstrealisering B Red. el. Energi Brukerbetaling Diverse Husleie VO-senter (økning) Flytte finansutg BBL til Kap Drift IBO - flytte midler fra HO Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017) Skadedyrkontroll Veiledningstorg FRAM Leie og drift - midlertidig brannstasjon Leie og drift - ny brannstasjon (sak) Husleie Lagårdshallen AS Driftsutgifter Lagård svømmehall Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole Økte tilskudd - prisstigning Driftsutgifter ny helsestasjon Ny stilling - bygg - KS-029/ Brannvesenet - tilbakeføring T Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl 63xx 150 Endring generelle utgifter Husleie - Kultur inn i Lerviksgården Samling av husleie fra KO og HO 63xx 44 Prisjusteringer generelt - alle enh. (TD-10 6xxx Energi - økte kostnader (TD-11) ENØK-tiltak Espelandshallen (TD-12) Midl. Brakker Tengs - VU (TD-14) Forventede driftsutgifter totalt ny base U Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Prosjektering ny brannstasjon Prosjektering ny base Utemiljø Sluttavtale Etterbet. Tilskudd Treplantingsselskapet Faktaundersøkelse Økte energiutgifter - bygg og vei 6311, Midl. Lokaler Vei&Utemiljø øk.rap sept Ekstern vurdering driftsform Varslingssak internoverføring Byggesak - merforbruk Leie midl brakker Eigerøy skole Leie midl brakker Eigerøy skole fra fond Eiendomskattetaksering (TD-15) Digitalisering av byggesaksarkiv (TD-16) Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

12 Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Til fordeling investering: Sentraladministrasjonen Kirken Kultur og skole Helse- og omsorg Vannsektoren Avløpssektoren Teknisk avdeling Investeringer i anleggsmidler Start lån Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering Avsetning til Investeringfondet Avsetning til Tomteutv.fondet Avsetning fond rådhus/kulturhus Egenkapital Momsrefusjon Bruk av investeringsfond Avdrag ansvarlig lån Lyse Salg av tomter Refusjon infrastruktur tomter Salg av bygninger Bruk av Tomteutviklingsfondet Fond Utbygging næringsområder Ref. infrastruktur EN&H-tomter Sum egenkapital Udekket / udisponert

13 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye PC'er/servere IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr Oppgradering software (Office) Nettverk Oppgradering av IKT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Digitalisering Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene Oppgradering sak-/arkivløsing PC-er til elever med spesielle behov Egenkapitalinnskudd KLP Årlig egenkapitalinnskudd KLP Felles trådløs nettverksløsning Velferdsteknologi Oppgradering valglokalene Digitalisering Felles trådløs nettverksløsning - økn. (SI-1) Utvidelse sentral lagringsløsning (SI-2) IKT-utstyr skolene - økn. (SI-3) PC-er til folkevalgte (SI-6) Samlet ramme avd

14 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Ny gravlund - Egersund Kirkestue ved Helleland kirke Samlet ramme avd

15 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk Rundevoll barnehage - nybygg Eigerøy skole - nybygg og oppgradering Eigerøy skole - ny vei inn til EIGER Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle Kino - nytt kinoutstyr (KI-1) Kulturhus - Scenelys med mere (KI-2) Forstudie Hellvik barnehage Samlet ramme avd

16 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO Nytt senter Lagård - omsorgsplan Bil Flyktningetjenesten Utskifting nøkkelbokser hjemmesykepleie Blåsenborgveien avlastn.bolig - branntekn Kjøpe ut andre kommuner i IBO Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene) Mindre omb. Frivillighetssentralen - lokale Pasientvarslingssystem (netto) (HI-1) Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO økn. (HI-2) Buss - Transporttjenesten utskiftning (HI-3) Lysgården - Aktivitetsenter (Anslag)(HI-4) Samlet ramme avd

17 Vann og avløp Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Utbygging ny vannkilde Sanering vannledning Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Ledningstrase Revsvatnet (TI-17) utv Sanering VA Lindøyveien (TI-20) VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen 1666 Sum vannforsyning Avløp Tiltak på avløpsnettet Saneringsanlegg Motalaveien Saneringsanlegg Nonsfjellveien Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei Nye kloakkpumpestasjoner Aase offentlig VA VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-Leidlandsvn-Krossvikvn. Slamavsk. (TI Sanering avløpsledning Utv. (TI-22) Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp Samlet ramme avd

18 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil (TI-1) Renovering kommunale broer Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) Tiltak på veianlegg Egenandel trafikksikerhetstiltak Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Opprustning lekeplasser Renovering skoler/bygninger Større renoveringsprosjekt veisektor Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei Geovekst-prosjekt FKB Egersundshallen - utsk. vindu + solavskjerming Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh Utskifting av traktor Vei og Utemiljø Utbygging Hestnes boligfelt Utbygging Ramsland boligfelt (byggetrinn 1) Gravemaskin (belter) Egersund Torg - renovering HMS/verneutstyr og bekledning (TI-2) Brannstatsjon - undervisningsmateriell (TI-3) Brann-utskif. redningsutst, henger,båt (TD-4) Brann-Løftetruck/gaffeltruck (TI-5) Sopebil (TI-6) Gravemaskin/hjulgraver (TI-7) Gatebelysning-utfasingHQL lyskilder (TI-10)ut Sentralidrettsanl. - oppgr. Gardorober (TI-11) Gang og sykkelvei Hålå (TI-13) Forprosjekt skolegårder og barnehager (TI-14) Hestnes boligfelt byggetrinn II (TI-15) Boligfelt Helleland (TI-16) nye varebiler (TI-19) Flomsikring Nyeveien 1-19 (TI-23) Grunnkart - oppdatering (TI-27) Oppmåling - ny bil (TI-28) Forprosjekt ny Base Utemiljø Overføring EN&H - Utvikling næringsområder Belysning Maurholen - Eie Ferdigstillelse flomsikring Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)

19 K-vedtak Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Kommunestyrets verbale vedtak Forklaring: Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.

20 KOMMUNESTYRETS VEDTAK 097/18 1. Nytt forslag fra Arbeiderpartiet og Høyres til drifts og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2019 vedtas. 2. Inntektsskatten for 2019 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Formuesskatten til kommunen for 2019 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 5. Budsjettrammene for 2019 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra settes renovasjonsgebyret til a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 7. Fra holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann på samme nivå som i Fra økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +70%. 9. Feiegebyret økes med +20%. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen. 11. For 2019 legges det opp til en samlet låneramme på kroner (inkl. Start lån). 12. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på kroner 13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens 50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 15. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår. 16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2020 forutsatt driftsoverskudd. 18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond forutsatt driftsoverskudd. 20. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT prosjektene under ett. 22. Pris for kommunale tjenester som ikke er endret gjennom egne reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/ Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet.

21 24. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på Finansfondet. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 25. Et positivt premieavvik ut over budsjett settes av på Premieavviksfondet. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av premieavviksfondet og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret. 26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 27. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2019 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2019 og økonomiplan Det fremmes saker om kravet til gevinstrealisering for kommunestyret i mai og juni Det fremmes egen sak om oppfølgning av driftsgjennomgangen av Teknisk avdelingen. 30. For eiendomsskatt 2019 vedtas følgende: a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det for skatteåret 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. b. Fra og med skatteåret 2019 foretas det en kontorjustering av eiendomsskattetakstene med +10 % av opprinnelig grunnlag. Dette iht eiendomsskatteloven 8 A 4 Kontorjustering. c. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. d. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for boligog fritidseiendommer til 4 promille. e. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. f. For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a). Følgende skal fritas: Private barnehager Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og foreninger Egersund Bedehus Stiftelsen For Egersund Misjonshus Hadland Bedehusforening Stapnes Bedehus Det Almindelige Samfund skole og boliger Jehovas Vitner Hellvik Bedehus Det Norske Dhammakaya Samfunn Pinsemenigheten Evangeliehuset gis delvis fritak det gis ikke fritak for Kafe Sarepta (dette iht likhetsprinsippet) Eiendom tilhørende følgende ikke kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger: Stiftelsen Hellvikshallen Egersund Hvite Bånd Forening Egersund Sjømannsforening Egersund Sanitetsforening Lions Club Arbeidernes Hus

22 Egersunds Mandssangforening Stiftensen Feylingsbua Egersund Rogaland Røde Kors Med Flekkefjord Skadbergsanden Grendehus Opplysningsvesenets Fond Prestegårdene Dalane Folkemuseum Dalane Miljøverk Iks Helleland Grendehus Rådmannen gis fullmakt til å supplere listen over eiendommer som i henhold til eiendomsskatteloven 7 gis fritak for eiendomsskatt. For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav b). Følgende skal fritas: i. Fredede bygninger Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. 31. Forstudie Hellvik barnehage gjennomføres innen budsjettbehandling 2019 med fokus på kostnadseffektiv utvidelse av antall barnehageplasser (leie, andre ledige lokaler, midlertidige bygg og permanent utvidelse). Det vurderes naturbarnehage som et alternativ. Forstudien fremlegges politiske utvalg sammen med befolkningsprognoser og reelt behov på Hellvik. 32. Dalane Barnevern gjennomgås for å sikre god og forutsigbar tjenesteleveranse overfor kommunens barn, unge og familier. Lund og Sokndal kommune inviteres med i prosessen som også inneholder vurdering av å utvide samarbeidet med andre barnevernstjenester. 33. Ny permanent brannstasjon prosjekteres som et kostnadseffektivt bygg med areal etter minimumsprinsippet i forhold til lovkrav og retningslinjer. Prosjekteringen baseres på dagens regelverk, og at Eigersund kommune har en delvis kasernert brannvakt. Samlokalisering som gir gevinstrealisering prioriteres. 34. Ny base på Tengs prosjekteres som et kostnadseffektivt bygg med areal etter minimumsprinsippet i forhold til behov, lovkrav og retningslinjer. Bygget kan gjerne prosjekteres i byggetrinn der bruk av plasthall (midlertidig brannstasjon) inngår. Samlokalisering som gir gevinstrealisering prioriteres. 35. Ordningen med datamaskiner til elevene i grunnskolen utvides med minimum et klassetrinn hvert år. 36. Det utarbeides og gjennomføres en systematisk gjennomgang av effekten av ENØKtiltak som reduserer energibruk i kommunale bygg, med en forventning om vesentlige energibesparelser målt ut fra dagens forbruk. Bruk av EPC (Energy Performance Contract) vurderes. 37. Fra 2020 vil Eigersund kommune basere utskrivingen av eiendomsskatt på boliger på Skatteetatens formuesgrunnlag. Boliger som får formuesgrunnlag fra Skatteetaten takseres derfor ikke. 38. Det fremmes en sak for levekårsutvalget i forhold til fordeling av de ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger der en vektlegger økt satsning på forebyggende arbeide blant barn og unge. 39. I 2019 igangsettes et arbeid med å lage en handlingsplan mot barnefattigdom.

23 Handlingsplanen samordner tiltak som sikrer barn i familier med lav inntekt inkludering i sosiale aktiviteter, skole, kultur og idrett. I dette arbeidet ser rådmannen på beregning av sosialhjelp, herunder en vurdering av konsekvensene ved å trekke ut barnetrygd fra inntekstgrunnlaget for beregningen. 40. Rådmann får fullmakt til å gå i dialog og forhandle med IVAR IKS vedrørende om og hvordan Eigersund kommunes VA avdeling kan bli en del av det eksisterende interkommunale samarbeidet. 41. Rådmann får fullmakt til å gå i dialog og forhandle med Rogaland Brann og Redning IKS vedrørende om og hvordan Eigersund kommunes brann og redningsavdeling kan bli en del av det eksisterende interkommunale samarbeidet. 42. Rådmannen fremmer en sak om reglene for parkeringskrav og reglene for frikjøpsordning til behandling i juni Saksgrunnlaget skal legge vekt på og å belyse ordninger som differensierer reglene for å fremme aktivitet, utvikling og fortetting i sentrum. 43. Det settes av 2,0 millioner kroner på driftsbudsjettet til Vann og avløpssektoren. Midler skal nyttes til et forstudie VA for Eigestad og Sannarnes. Finansieringen skjer ved bruk av inntil 1,0 millioner kroner av Vannfondet og 1,0 millioner kroner av Avløpsfondet.

24 1A,2A, Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Budsjettforutsetninger (skjema 1A og 2A) Forklaring: Denne oversikten viser obligatoriske skjema i hht. forskriftene. Viser resultat for drift/investering og hvor mye som fordeles den enkelte avdeling.

25 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , , , ,00 Skatt på eiendom , , , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , , , ,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , , , ,00 Til bundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , , , ,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsbudsjettet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift , , , , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , ,00 Mer/mindreforbruk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

26 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , , , ,00 Utlån og forskutteringer , , , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , , , ,00 Avdrag på lån ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger , , , , , ,00 Årets finansieringsbehov , , , , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , , , ,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , , , ,00 Tilskudd til investeringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , , , ,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

27 Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Økonomiske oversikter drift Overs.drift Forklaring: Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene. Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og resultat i drift.

28 Økonomisk oversikt - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer , , , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt , , , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 5.500, , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 2

29 Økonomisk oversikt - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , , , ,00 Avsatt til bundne fond , , , , , ,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

30 Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Driftsbudsjett pr. avdeling Drift.pr.avd Forklaring: Denne oversikten viser nettosum pr. ansvar og totalt pr. avdeling i drift.

31 Sentraladm.-drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: ORDFØRER KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET KOMMUNEPLANUTVALGET PLANTEKNISK UTVALG LEVEKÅRSUTVALG FELLES BRUKERUTVALG ADMINISTRASJONSUTVALGET POLITISKE PARTI VALG KONTROLLUTVALG/REVISJONEN ØVRIG KONTROLL/REVISJON "JULEBYEN" NÆRINGSUTVIKLING ØVRIGE RÅD OG UTVALG TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFOR OMSTILLINGSKOMMUNE DIVERSE BEVILGNINGER PASIENTSKADEERSTATNING LN VINDKRAFT TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR RÅDMANNSKONTORET INFORMASJON - WEB PLANKONTORET REV.KOMMUNEPLAN OMRÅDEREGULERING EIE EIENDOMSFORVALTNING SIVILFORSVARET OLJEVERN BEREDSKAP POSTOMBRINGING KIRKELIG FELLESRÅD RELIGIØSE TROSSAMFUNN PERSONALSEKSJONEN FRAM PROSJEKTKOORDINATOR BEDRIFTSHELSETJENESTE TRIVSELSFREMMENDE TILTAK ERKJENNELIGHETSGAVER OPPLÆRING LÆRLINGER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM HOVEDTILLITSVALGT (HTV) HOVEDVERNEOMBUD (HVO) OU FOND PERSONAL ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER IKT-KONTORET EDB ON-LINE SKATTEKONTORET REGNSKAPSKONTORET LØNNINGSKONTORET INTERNE TJENESTER SENTRALARKIV POLITISKE SEKRETARIAT SENTRALBORD/EKSPEDISJON TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER

32 Sentraladm.-drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: BAKKEBØ GÅRD SKOGEIENDOMMER FELLESKOSTNADER SENTRALADM T O T A L T

33 Kultur og oppvekst-drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: SKOLE- OG OPPVEKSTADM PP-TJENESTEN OMSTILLING (MIDLERTID) KURS/OPPLÆRING KO KULTURADMINISTRASJON BORGERLIG VIELSE UTLEIE BYTELTET UNDERVISNING GENERELT SFO FELLES KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMM KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET EIGERØY SKOLE EIGERØY SFO EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE GRØNE BRÅDEN SKOLE GRØNE BRÅDEN SFO FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOL GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA HUSABØ SKOLE HUSABØ SFO HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA MORSMÅLSLÆRERE RUNDEVOLL SKOLE RUNDEVOLL SFO FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/F HELLELAND SKOLE HELLELAND SFO HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE HELLVIK SKOLE HELLVIK SFO HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE HUSABØ UNGDOMSSKOLE FORSTERKET AVD. HUSABØ U HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA LAGÅRD UNGDOMSSKOLE FORSTERKET AVD. LAGÅRD U LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA UTDANNINGSVALG ARBEIDSLIVSFAG EIGERSUND KULTURSKOLE HAPPY PLAYERS FYRFESTIVALEN LITTERATURFESTIVAL KULTURNATT KULTURFESTIVAL I DALANE FRILUFTSKONSERT MAURHOLEN KULTURHUSET KINO KIOSK - KINO BIBLIOTEKET I EGERSUND DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER TILSKUDD BARN OG UNGE TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM

34 Kultur og oppvekst-drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: KULTURPRIS/KULTURSTIPEND TILSKUDD IDRETTSRÅDET TILSKUDD MUSIKKRÅDET FOLKEPULSEN FRIVILLIGHETSTILSKUDD TILSKUDD 17. MAI ARR NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET TV-AKSJONEN KULTURELLE SPASERSTOKK VOKSENOPPLÆRINGEN BARNEHAGER GENERELT TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER FLERSPRÅKLIG TILTAK I BH GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE HUSABØ BARNEHAGE RUNDEVOLL BARNEHAGE SLETTEBØ BARNEHAGE HELLVIK BARNEHAGE TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KO BARNEVERNET I EIG -ENSL. MINDREÅRIG BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE ST INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER BARNVERNSVAKT PINGVINEN FRITIDSKLUBB AKT. FUNKSJONSHEMMEDE UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING UNGDOMSKONTAKTEN ÅNN FLIIK BOKAS DAG ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER RAMMEPLAN BARNEHAGER INKL.BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKJSON ( T O T A L T

35 Helse og omsorg - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: HELSE- OG OMSORG ADM SYKKELBYEN VERTSKOMMUNE MILJØVAKTMESTER BOLIGSOSIALT ARBEID VELFERDSTEKNOLOGI KOORDINERENDE ENHET PR FOLKEHELSE FRISKLIVSSENTRAL MILJØRETTET HELSEVERN LOKALT KRISETEAM FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKH TEKNISKE HJELPEMIDLER LEGETJENESTER LEGEVAKT LEGEVAKTSTELEFON HÅ KOMMUNALT HELSESENTER LERVIKSGÅRDEN LEGESENTER DRIFTSTILSKUDD LEGER DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER HELSESTASJON JORDMØDRE SOSIALE TJENESTER GENERELT SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER KVALIFISERINGPROGRAM VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGST FELLESUTGIFTER NAV EDRUSKAPSVERN FLYKTNINGSTJENSTEN "JA VI KAN" - PROSJEKT AKTIVITETSPLIKT-I ARBEID TILSKUDD ETABLERING FRIVILLIGHETSSENTRALEN FELLESTJENESTER OR ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG) OMSORGSSTØNAD PRIVAT AVLASTNING STØTTEKONTAKTER BPA AKTIVITETSENTERET OKKA KLUBB MILJØTJENSTEN SLETTEBØ HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBORG AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG KOORDINATOR-BARN OG UNGE MILJØTJENSTEN HESTNES AVLASTNING UTENFOR INSTITUSJON IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP PSYKISK HELSETEAM MILJØTERAPITEAM FOREBYGGING RUS - PR.STILLINGER RUSTEAM

36 Helse og omsorg - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: KJERJANESET - ADMINSTRASJON KJERJANESET - KAFETERIA KJERJANESET - DAGSENTER KJERJANESET - BOFELLESSAKP KJERJANESET - SERVICELEIL TRANSPORTTJENESTEN LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON LUNDEÅNE - PSYKRIATRI LUNDEÅNE - ENKELTBRUKERE LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN NATTPATRULJE LAGÅRD-ADMINISTRASJON ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM ABC OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER ETG. LAGÅRD B/S-SENTER LAGÅRD-VASKERITJENESTER LAGÅRD-TEKNISK LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER SH - ØYEBLIKKELIG HJELP SH - HVERDAGSREHAB.TEAM HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTEK RESSURSKREVENDE TJENESTER T O T A L T

37 Teknisk avd. inkl VAR - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: ADMINISTRASJON - TEKNISK DRIFT AV BASER/BILER FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPM BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJO B&E - ENERGI EIENDOMMER B&E - OMSTILLING RENHOLD B&E - BARNEHAGEBYGG B&E - UNDERVISNINGSBYGG B&E - IDRETTSBYGG B&E - HO-BYGG B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER B&E - KULTURBYGG B&E - ADM.BYGG B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER B&E - ESPELANDSHALLEN B&E - NY BRANNSTASJON B&E - MIDLERTIDIG BRANNSTASJON B&E - BAKKEBØ BORETTSLAG EIENDOMSTAKSERING OPPMÅLING-DELINGSLOV OPPMÅLING-HUSSTIKKING OPPMÅLING-GEODATA BRANN - BEREDSKAP BRANN - FOREBYGGENDE BJERKREIM BRANNVESEN LANDBRUKSKONTOR NATURFORVALTNING VILTSTELL PARKER IDRETTSANLEGG GRAVLUNDER KOMMUNALE VEIER/GATER VEI- OG GATELYS MASKINPARK (SELVFINANSIERT) VINTERVEDLIKEHOLD T O T A L T

38 Fellesfunksjoner - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: PERSONALFORSIKRINGER PENSJONSORDNINGER PREMIEAVVIK PENSJON LØNNSPOTT FORSIKRINGER - TIL FORDELING DRIFTSREDUKSJONER T O T A L T

39 Inntekter og overføringer - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: SKATT OG INNTEKT OG FORMUE EIENDOMSSKATT STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER KOMPENSAJONSTILSKUDD TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN ØVRIGE STATSTILSKUDD STATSTILSKUDD FLYKTNINGER KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN RE T O T A L T

40 Finansposter - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: RENTER KONSESJONSKRAFT AKSJEUTBYTTE AVDRAG PÅ LÅN RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN DISPOSISJONSFOND OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSK T O T A L T

41 Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Økonomiske oversikter investeringer Overs.invest Forklaring: Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene. Viser sum inntekter, utgifter og finansieringsbehov i investering.

42 Økonomisk oversikt - investering 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , , , ,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , , , , ,00 Statlige overføringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , , , ,00 Renteutgifter og omkostninger ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , , , ,00 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån , , , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , , , , , ,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Overført fra driftsregnskapet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

43 Økonomisk oversikt - investering 1 EIGERSUND KOMMUNE ,01,2019 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Bruk av tidligere års udisponert , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

44 Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Investeringer pr. prosjekt Forklaring: Denne oversikten viser det enkelte investeringsprosjekt, budsjetterte utgifter og finansiering. Inv.pr.prosj.

45 Investeringer pr. prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V:20 Prosjekt: 1101 MIDLER TIL FLOMSIKRING KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1101 MIDLER TIL FLOMSIKRING Prosjekt: ELEKTRONISKE SKJEMA (INF IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: ELEKTRONISKE SKJEMA Prosjekt: NYE PC'ER /SERVERE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: NYE PC'ER /SERVERE Prosjekt: FELLES TRÅDLØS NETTVERK IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: FELLES TRÅDLØS NETTV Prosjekt: FELLES NETT IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: FELLES NETT Prosjekt: VELFERDSTEKNOLOGI IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: VELFERDSTEKNOLOGI Prosjekt: OPPGRADERING SOFTWARE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRADERING SOFTW Prosjekt: IKT SKOLENE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: IKT SKOLENE Prosjekt: INTEGRASJON MELLOM ULIK IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: INTEGRASJON MELLOM Prosjekt: IKT UTSTYR BARNEHAGENE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: IKT UTSTYR BARNEHAG Prosjekt: OPPGRADERING SAK-/ARKIV IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRADERING SAK-/A Prosjekt: OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO Prosjekt: OPPGRADERING VALGLOKAL IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGRADERING VALGLO Prosjekt: DIGITALISERING IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: DIGITALISERING

46 Investeringer pr. prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V:20 Prosjekt: IKT-SIKKERHET IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: IKT-SIKKERHET Prosjekt: ELEV PC'ER - SPESIELLE BEH IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: ELEV PC'ER - SPESIELLE Prosjekt: OPPGR. FELLES UTSTYR/SER IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: OPPGR. FELLES UTSTYR Prosjekt: DATA TIL FOLKEVALGTE IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: DATA TIL FOLKEVALGTE Prosjekt: UTV. SENTRAL LAGRINGSLØS IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: UTV. SENTRAL LAGRING Prosjekt: 1117 IP-TELEFONI IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: 1117 IP-TELEFONI Prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP KJØP AV AKSJER OG ANDELER Sum prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP Prosjekt: 1140 HESTNES BOLIGFELT BYGGETR SALG AV FAST EIENDOM Sum prosjekt: 1140 HESTNES BOLIGFELT BYG Prosjekt: HESTNES BOLIGELT BYGGET KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: HESTNES BOLIGELT BYG Prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN UTLÅN HUSBANKMIDLER BRUK AV LÅN Sum prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN Prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE - NYBYGG OG KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE - NYBYGG Prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR TIL SK KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR TI Prosjekt: 1208 HELLVIK BARNEHAGE - FORSTU BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING KON Sum prosjekt: 1208 HELLVIK BARNEHAGE - FO Prosjekt: 1227 HUSABØ U.SKOLE - NYTT TAK/E KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1227 HUSABØ U.SKOLE - NYTT T

47 Investeringer pr. prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V:20 Prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE -NYB KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE Prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - PROSJ KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - P Prosjekt: 1327 PASIENTVARSLINGSSYSTEM (H IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: 1327 PASIENTVARSLINGSSYSTE Prosjekt: 1328 BUSS - TRANSPORTTJENESTEN KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1328 BUSS - TRANSPORTTJENE Prosjekt: 1329 LYSGÅRDEN AKTIVITETSENTER KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1329 LYSGÅRDEN AKTIVITETSE Prosjekt: 1333 INVENTAR H&S INVENTAR (VERDI OVER ) Sum prosjekt: 1333 INVENTAR H&S Prosjekt: 1338 NØKKELBOKSER HJEMMESYKE KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1338 NØKKELBOKSER HJEMME Prosjekt: 1342 AVLASTNINGSBOLIG BLÅSENB KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1342 AVLASTNINGSBOLIG BLÅS Prosjekt: 1372 SYKKELPARKERING SKOLENE KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1372 SYKKELPARKERING SKOL Prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER Prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG Prosjekt: 1423 EGERSUND TORG - OPPJUSTER KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1423 EGERSUND TORG - OPPJU Prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILU KJØP MATR.- UTVENDIGE ANLEGG Sum prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING F Prosjekt: 1503 NYTT KINOUTSTYR (KI-1) TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR Sum prosjekt: 1503 NYTT KINOUTSTYR (KI-1)

48 Investeringer pr. prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V:20 Prosjekt: 1504 KULTURHUS - SCENELYS MM (K TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR Sum prosjekt: 1504 KULTURHUS - SCENELYS M Prosjekt: 1530 LYS TURSTI HELLVIK KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1530 LYS TURSTI HELLVIK Prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLUND KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT Sum prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLU Prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILDE KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILD Prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SENTRU KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SEN Prosjekt: 1611 SANERING VA LINDØYVEIEN KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1611 SANERING VA LINDØYVEIE Prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET KJØP MATR.- GRØFTEARBEID Sum prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET Prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON Prosjekt: 1653 AASE OFFENTIL VA KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1653 AASE OFFENTIL VA Prosjekt: 1655 SANERING AVLØPSLEDDNING U KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1655 SANERING AVLØPSLEDDN Prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTR KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.S Prosjekt: 1667 VA -LEIDLAND-KROSSVIKVEIEN KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1667 VA -LEIDLAND-KROSSVIKV Prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET Prosjekt: 1703 BOLIGFELT HELLELAND (TI-16) KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1703 BOLIGFELT HELLELAND (T

49 Investeringer pr. prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V:20 Prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅLAGT TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR Sum prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅL Prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASING H TEKNISK/ELEKTRISK UTSTYR KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASI Prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG Prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJE KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPR Prosjekt: 1730 TOMTEUTVIKLING EGERSUND N KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1730 TOMTEUTVIKLING EGERSU Prosjekt: 1757 FORPROSJEKT BASE UTEMILJØ KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1757 FORPROSJEKT BASE UTEM Prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Prosjekt: 1777 GANG OG SYKKELVEI HÅLÅ KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1777 GANG OG SYKKELVEI HÅL Prosjekt: 1781 FORPROSJEKT SKOLEGÅRDER KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1781 FORPROSJEKT SKOLEGÅR Prosjekt: NYE VAREBILER (TI-19) KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: NYE VAREBILER (TI-19) Prosjekt: 1783 FLOMSIKRING NYEVEIEN 1-19 (T KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1783 FLOMSIKRING NYEVEIEN Prosjekt: 1794 GRUNNKART-PERIODISK AJOUR IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE Sum prosjekt: 1794 GRUNNKART-PERIODISK A Prosjekt: 1795 OPPMÅLING NY BIL (TIL-28) KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1795 OPPMÅLING NY BIL (TIL Prosjekt: 1813 EGERSUNDHALLEN - SKIFTE VIN KJØP AV TJ.- DIVERSE

50 Investeringer pr. prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V:20 Sum prosjekt: 1813 EGERSUNDHALLEN - SKIFT Prosjekt: 1830 RENOVERING KJØP AV TJ.- DIVERSE Sum prosjekt: 1830 RENOVERING Prosjekt: 1951 OVERFØRING EN&H - KAUPANE OVERFØRINGER TIL EGNE KOMMUNAL SALG AV FAST EIENDOM Sum prosjekt: 1951 OVERFØRING EN&H - KAUP Prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK KJØP AV TRANSPORTMIDLER KJØP AV MASKINER OG UTSTYR(OVER Sum prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK Prosjekt: 1984 NY GRAVEMASKIN(HJULGRAVE KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1984 NY GRAVEMASKIN(HJULGR Prosjekt: 1985 NY GRAVEMASKIN (BELTER KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1985 NY GRAVEMASKIN (BELTE Prosjekt: 1987 BRANNBIL KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1987 BRANNBIL Prosjekt: 1988 BRANN-UTSK.REDNINGSUTSTY KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1988 BRANN-UTSK.REDNINGSUT Prosjekt: 1989 BRANN-LØFTETRUCK/GAFFELT KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1989 BRANN-LØFTETRUCK/GAF Prosjekt: 1990 SOPEBIL (TI-6) KJØP AV TRANSPORTMIDLER Sum prosjekt: 1990 SOPEBIL (TI-6) Prosjekt: 1991 HMS/VERNEUTS. OG BEKLEDNI DIV. INVENTAR OG UTSTYR (OVER Sum prosjekt: 1991 HMS/VERNEUTS. OG BEKL Prosjekt: 1992 BRANNST. UNDERVISNINGSMAT DIV. INVENTAR OG UTSTYR (OVER Sum prosjekt: 1992 BRANNST. UNDERVISNING Prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERINGER AVSETNING FRIE INVESTERINGSFOND AVSETNING TIL INVESTERINGFONDET AVSETNING TOMTEUTV.FOND SALG AV FAST EIENDOM REF. MOMS INVESTERINGER BRUK AV LÅN AVDRAG FRA ELVERK

51 Investeringer pr. prosjekt 1 EIGERSUND KOMMUNE (2019) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2019/V: /V: /V: /V: BRUK AV INVESTERINGSFONDET BRUK AV TOMTEUTVIKL.FOND Sum prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERIN T O T A L T

52 Kontaktinformasjon - Eigersund kommune Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. Besøksadresse: Rådhuset, Bøckmanns gate 2, 4370 Egersund. Telefon: Internett: post@eigersund.kommune.no / Formannskapssalen Formannskapssalen er i utgangspunktet reservert for politisk møtevirksomhet alle dager etter endt arbeidstid og hele dagen lørdag og søndag i perioden fra rådmannens budsjettpresentasjon til kommunestyrets budsjettmøte. For reservasjon, kontakt politisk sekretariat eller kommunens sentralbord på telefon Ved reservasjon via sentralborden, oppgi at det gjelder politisk møte. Kantinen på rådhuset kan også reserveres via kommunens sentralbord. Sentrale politikere Odd Stangeland (Ap) Ordfører odd.stangeland@eigersund.kommune.no Leif Erik Egaas (H) varaordfører leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no Formannskapet Odd Stangeland Løvenborgveien Egersund odd.stangeland@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg Kjell Vidar Nygård Trosavigveien Hellvik kjell.vidar.nygaard@eigersund.kommune.no Levekårsutvalget Bente Gravdal Hjorteveien 46 A 4373 Egersund bentegravdal@hotmail.com Kontrollutvalget Hans Petter Helland Nedre Hellandsvei Hellvik xhelleland@hotmail.com Felles brukerutvalg Åshild Bakken Berggaten Egersund aashild.bakken@eigersund.kommune.no Gruppeleder AP Frank Emil Moen Vadlåsveien Egersund frank.emil.moen@gmail.com Gruppeleder FrP May Helen H. Ervik Korvettveien Egersund may.ervik@egersund.frp.no Gruppeleder H Bjørn Carlsen Trosavikveien Hellvik bjorn.carlsen@gmail.com Gruppeleder KrF John Mong Mongveien Egersund johnmong58@gmail.com Gruppeleder SP May Sissel Nodland Nodlandsveien Egersund maysisselnodland@gmail.com Gruppeleder SV Halvor Ø. Thengs Tengsveien Egersund hthengs@gmail.com Gruppeleder V Øyvind Misje Elverhøyveien Egersund seilar.boy@gmail.com Administrasjon Rådmann Gro Anita Trøan gro.anita.troan@eigersund.kommune.no Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø ingeborg.havso@eigersund.kommune.no Kommunalsjef tekniske tjenester Jone C. Omdal jone.omdal@eigersund.kommune.no Kommunalsjef personal Arild Sandstøl arild.sandstol@eigersund.kommune.no Kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen tore.oliversen@eigersund.kommune.no Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik eivind.galtvik@eigersund.kommune.no Regnskapsleder Bente Bø Torvaldsen bente.boe.torvaldsen@eigersund.kommune.no Økonomirådgiver Jorunn Stapnes jorunn.stapnes@eigersund.kommune.no Økonomirådgiver Jan Henning Kristensen jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no Økonomirådgiver Tove Sofie Asbjørnsen tove.sofie.asbjornsen@eigersund.kommune.no Økonomirådgiver Ingebjørg Svihus ingebjorg.svihus@eigersund.kommune.no Plansjef Dag Kjetil Tonheim dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no Kommunalsjef informasjon Leif E. Broch leif.broch@eigersund.kommune.no Politisk sekretær Irene Hayde Randen irene.randen@eigersund.kommune.no Politisk sekretær Randi Haugstad randi.haugstad@eigersund.kommune.no Politisk sekretær Målfrid Espeland maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

53

Økonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H

Økonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Inntekter, finansposter og resultat Forslag lagt fram i formannskapet 28.11.18 AP og H Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Aktuelle budsjett og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider

Aktuelle budsjett og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2019 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2019 08.10.2018 Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 18/49 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 18/49 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 15.05.2018 Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 18/49 Journalpostløpenr.: 18/15496 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2018 ( )

Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Vedtak Budsjett og økonomiplan 2018 (2018-2021) Budsjett og økonomiplan 2018 (2018-2010) Forklaring: Denne oversikten viser viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet 105/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Eigersund kommune 18.11.2015 Behandling i Formannskapet Nytt dokument i saken: - Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan

Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 MILJØUTVALGET 1015 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 1016

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer