Tertialrapport Flesberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune"

Transkript

1 INNHOLD: Tertialrapport Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9 Oppvekst og kultur...10 Økonomi...10 Målindikatorer:...12 Arbeidsprogram 2008:...14 Bibliotek...15 Sosial og barnevern...17 Økonomi...17 Arbeidsprogram 2008:...18 Målindikatorer:...19 Helse/pleie og omsorg...20 Økonomi...20 Målindikatorer:...21 Arbeidsprogram 2008:...23 Teknikk, plan og ressurs...24 Økonomi...24 Målindikatorer:...25 Arbeidsprogram 2008:...26 Investeringsprosjekter...28 Fravær...29 Finans...30 Side Side 1

2 Oppsummering Tertialrapport Flesberg kommune Driftsregnskap Pr. 2. tertial har vi et positivt avvik i driftsregnskapet. Vurdert avvik for etatene pr er likevel negativ med 0,6 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter innen barnevern som kommunestyret er orientert om og bevilget. Det foreslås budsjettregulering for å dekke inn bevilgningen. Det må likevel poengteres bekymring over utviklingen i etaten for teknikk, plan og ressurs som har negativt avvik på 1 million kroner pr. 1. september. Det må iverksettes tiltak resten av året for å holde tildelte rammer. Vi merker oss også at det er store utfordringer i utviklingen av økt behov innen barnevern. Kommunens budsjettanslag på skatteinntekter er 6 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 4 % for landet og 2,6 % for Flesberg kommune. Dersom vi skal korrigere vårt budsjett i henhold til dette anslaget vil det tilsvare en reduksjon i inntektene skatt/rammetilskudd på ca kroner. Pr. 1. september er økningen i skatteinngang for landet 7 % og Flesberg kommune 8,6 %. Dersom økningen for landet og Flesberg kommune holder seg ut året, vil vi nå vårt budsjettanslag på skatt/rammetilskudd på 91,2 millioner kroner i Siden økningen har vært voksende gjennom året velger vi å opprettholde kommunens anslag på skatteinntekter for Økningen blir imidlertid ikke videreført i 2009, da er det anslaget i revidert nasjonalbudsjett som gjelder som grunnlag. Det er utbetalt i overkant av 1 millioner kroner i aksjeutbytte fra Flesberg elektrisitetsverk i Investeringsregnskap Kommunen har total investeringsramme på 15,3 millioner kroner i Pr. 2. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 4,5 millioner kroner. Det vil si at vi har rest investeringsramme på 10,8 millioner kroner. De største gjenstående prosjektene er bl.a. Blink (Bredbånd til alle) og flere prosjekter innen vann/avløp. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene. Fravær Totalt sykefravær de 8 første månedene i år er redusert fra 7,35 til 6,36 % sammenliknet med de samme månedene i Reduksjonen gjelder både korttids- og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 7,32 %. Dette er en svært gledelig utvikling. Sykefraværet varierer likevel mye fra etat til etat. Det høyeste sykefraværet er i etaten for helse og omsorg med 8,91 %, men dette er også lavere enn ved 1. tertial hvor sykefraværet var 9,63 % i samme etat. Forslag til budsjettreguleringer Det foreslås følgende budsjettreguleringer i tråd med vurdert avvik: Barnevern økes Lønnsoppgjør Avkastning (aksjeutbytte) Momskompensasjon investeringer Side 2

3 Sammendrag driftsregnskapet:!! " #! $!%&! ' $ I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2008 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik, da det kan variere noe fra år til år hvilken måned utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr. 31. august 2008 Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 31. august. 1. Drift etatene netto rammer Netto ramme drift etatene er positiv pr. 2. tertial. Vurdert avvik for etatene er likevel negativ med 0,6 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter innen barnevern som kommunestyret er orientert om og bevilget. Det foreslås budsjettregulering for å dekke inn bevilgningen. Side 3

4 Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap budsjett 2008 regulering Avvik Prognose Kommentarer: Avvik Drift Etatene - netto ramme Barnevern Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd av 10 terminer Eiendomsskatt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Avkastning Bruk av bundne fond Bokføres i desember Andre utgifter: 0 0 Lønnsoppgjør fordeles Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd Bokføres i desember Overføring til investeringsregnskapet Bokføres i desember Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Netto drift Positivt avvik 2. Skatteinntekter Kommunens budsjettanslag er 6 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for I revidert nasjonalbudsjett er forventet økning i skatteinngang korrigert til 4 % for landet og 2,6 % for Flesberg kommune. Dersom vi skal korrigere vårt budsjett i henhold til dette vil det tilsvare en reduksjon i inntektene skatt/rammetilskudd på ca kroner. Side 4

5 Pr. 1. september er økningen i skatteinngang for landet 7 % og Flesberg kommune 8,6 %. Dersom økningen for landet og Flesberg kommune holder seg ut året, vil vi nå vårt budsjettanslag på skatt/rammetilskudd på 91,2 millioner kroner i Siden økningen har vært voksende gjennom året velger vi å opprettholde kommunens anslag på skatteinntekter for Økningen blir imidlertid ikke videreført i 2009, da er det anslaget i revidert nasjonalbudsjett som gjelder som grunnlag. Skatteinngang pr : Differanse 2007/2008 Sum skatt 1.september ,63 % % av total skatteinngang 59 % 62 % 62 % 64 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,08 % 3. Rammetilskudd Rammetilskuddet utbetales gjennom 10 terminer i året og følger prognosene i revidert budsjett. 4. Eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt 2008 tilsier at den blir kroner høyere enn budsjettert. 5. Kompensasjon mva av investeringer Investeringsnivået i 2008 vil gi momskompensasjon på 1,2 millioner kroner mens det var budsjettert med 0,5 millioner kroner. Dette gir merinntekt i driftsbudsjettet på kroner. 6. Avkastning Aksjeutbytte fra Flesberg elektrisitetsverk på 200 kroner pr aksje (5201 aksjer) som utgjør kroner. Aksjeutbytte fra Orkla ASA på kroner. 7. Lønnsoppgjør 2008 I budsjett 2008 er det avsatt 1,3 millioner kroner til lønnsoppgjør. Denne rammen er for liten da lønnsoppgjøret ble på 6,3 % eller 3,1 millioner kroner med avgift. Det sentrale oppgjøret er gjennomført og utgiftsført med 2,1 millioner kroner. Ramme for lokale forhandlinger som pågår nå er 1,05 millioner kroner. Det er avsatt 1 millioner kroner mer til reguleringspremie til KLP enn hva vi trenger, disse midlene omdisponeres til lønnsoppgjør. Det bes i tillegg om en budsjettregulering på kroner. Reguleringspremie KLP (vekst tilsvarende lønnsvekst på opptjent grunnlag - pensjonsforpliktelser) Kommunen har nå i september mottatt reguleringspremie fra KLP som utgjør 4,4 millioner kroner ekskl. arbeidsgiveravgift. Vi har budsjettert med 3 millioner kroner til inndekning av denne utgiften. Differansen dekkes ved at kommunen bruker tilbakeført overskudd fra KLP for 2007 hvor Flesberg kommune fikk 1,4 millioner kroner tilbakeført. Side 5

6 Politisk adm Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: Totalt viser dette kapitlet et lite overskudd. Dette skyldes trolig periodiseringen, bla. er mindreforbruket (overskudd) til kontrollutvalg/revisjon ikke reelt. Det går mot et merforbruk (underskudd) ang. kommunestyret og andre utvalg etter særlov. En viktig årsak er at det har vært en del ekstra utgifter knytta opp til opplæring/kurs av nye folkevalgte. Godtgjøring til ordføreren ser ut til å være for lavt budsjettert. Møtegodtgjørelser blir ikke belastet før i desember. Side 6

7 Sentraladministrasjonen Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Statusvurdering: Totaloversikten ser grei ut for Fellestjenesten med et lite merforbruk på kr. 41'. På noen felter er det imidlertid relativt stort merforbruk. Det gjelder bl.a. overføringer til kirkeformål med kr. 99'. Dette skyldes periodiseringen av disse utgiftene. Interkommunalt samarbeid har et overforbruk på kr. 255'. Side 7

8 Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - videreføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Utarbeide kommunikasjonsstrategier for Flesberg kommune i samarbeid med den øvrige ledelse i kommunen. Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra til at klima- og trivselsundersøkelse gjennomføres for alle ansatte. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Innføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Kommentar Så smått startet med bortsetting av dokumenter i K2000 i fjernarkivet (et betydelig arbeide). Nyansatt er fremdeles under opplæring. Er igangsatt (et kontinuerlig arbeid) Er godt i gang, men ikke helt sluttført. Ikke gjennomført Ikke gjennomført Er i gang, men ikke sluttført Vi bidrar her som forutsatt. Er i gang, men ikke sluttført. Er i gang, dette er en kontinuerlig prosess. Er gjennomført. Er i gang, men ikke sluttført (dette er en kontinuerlig prosess. Er nå kommet i gang på dette området, og den videre prosess er bestemt (i tillegg nevnes at barnehagen og skolen skal i gang med innføring av Skobak ved nyttår). Side 8

9 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -1,3 +1,3-4,8 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ikke pr. 1/11 Ja Er gjennomført Kompetansetiltak Ja Ja Delvis Mer målrettet Delvis gjennomført gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke 100% Gjennomført gjennomført Tjeneste: Journalføring av post innen 2 dager Nei Ja Ja Ja Ja (unntak ved ferieavvikling) Ansettelser innen en mnd. etter Delvis Delvis Delvis Ja Ja, i de fleste av tilfellene søknadsfristen Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja Ja behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Fysisk arkivering er påbegynt (omfattende prosess) Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen På dagen På dagen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder Nei Nei Nei Ja Påbegynt ansettelsesmodul Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM Nei Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Er i gang osv.) Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold Ikke Påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Ingen Ikke Påbegynt Ikke påbegynt Videreutvikling Ikke påbegynt Side 9

10 Oppvekst og kultur Økonomi! ()* $ ( $! *! $ + +, $$ $ Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Side 10

11 Statusvurdering: Oppvekst og kultur administrasjon har et positivt avvik på kr Dette skyldes i hovedsak etterslep på regninger bl.a. fra Nettbuss og kulturskolen. Vi har spart skyssutgifter ved at det ikke er gitt svømmeundervisning i vårsemesteret og skoleelever som hadde egen skoleskyss/rute, har flyttet. Det er også lavere utgifter til voksenopplæring enn budsjettert grunnet elevpermisjon. Negative tall dreier seg bl.a. om økt kommunal andel til PPT-OT på kr Hovedårsaken til at barnehagen går i pluss er høyere statstilskudd enn budsjettert. Vi har noe høyere vikarutgifter enn forventet. Dette blir fulgt opp og vurdert. Kommunalt tilskudd til private barnehager ligger godt over det budsjetterte, noe av grunnen til dette er en nyoppstartet familiebarnehage. For skolene skyldes det positive avviket på vel en halv million kroner hovedsaklig forsikringspenger (kr ) etter brannen på Flesberg skole, samt høyere refusjon sykepenger enn utgifter til vikarbruk. For Lampeland skole er det negative avviket ikke reelt. Driftsutgifter som følge av vannlekkasjen er belastet regnskapet, samtidig som forsikringspengene ikke er tatt inn som inntekter. En forventer noe høyere utgifter til tunge brukere utover høsten. Det er fortsatt svært vanskelig å skaffe vikarer i skolene. Side 11

12 Målindikatorer: Økonomi: Mål 2008 Begrunnelse/kommentarer % avvik regnsk/budsjett Medarbeidere: Gjennomførte kompetansetiltak Gjennomført kartlegging/ dokumentasjon innen HMS Gjennomførte medarbeidersamtaler Vernerunder 0 Målet er å komme i 0 ved års slutt, men det er knyttet usikkerhet og uforutsigbarhet til evt. nye tunge brukere. Personalet i skolen Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på grunnleggende ferdigheter, atferdsvansker og elevers spesielle behov. Personalet i barnehagen Gjennomføre tiltak i strategiplan for kompetanseutvikling av personalet i barnehagene i Flesberg kommune. Den nye grunnskolereformen forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i personalet. Flesberg kommune har frist til å sende ferdig strategiplan til fylkesmannen. Kompetansekartlegging av alle ansatte gjøres i forkant. Prosjekt sammen med Sigdal kommune igangsatt av fylkesmannen. Utarbeide egen plan for rekruttering av flere førskolelærere. Undersøking av psykososialt miljø blant personalet i barnehage og skole. Utarbeide en enkel handlingsplan der HMS/ risikoanalyse blir satt på dagsorden. 100 % Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale. Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Skoleeier har ansvar for skolebasert vurdering. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og kvalitetsutvikling av arbeidsmiljøet i både barnehage og skole. Arbeidsmiljøloven legger sterke føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid. Positivt avvik: 5,8 % Gjennomført Gjennomført Arbeides med videre Kartlegging er gjennomført Tiltak iverksatt Barnehagen:70% Skolen: 100% Melomledere:60% Biblioteket: 0% 100% Tiltak iverksatt Side 12

13 Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Fortsatt ha100 % dekning. Skaffe alle søkere barnehageplass. Ha som mål å tilby plass i egen skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets. 100% dekning oppfylt ved hovedopptaket. Kvalitetssikringssystem Tilsynssystem Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling Kultur Gjennomførte tiltak Utarbeide en plan for kvalitetssikring (system). Utarbeide tilsynssystem/plan for tilsyn. At elevresultater i nasjonale prøver høsten 2008 minst skal ligge på landsgjennomsnittet. Skolebasert vurdering og årlig utviklingssamtale med skoleledelse/personale knyttet til utviklingsplaner med resultatmål. Gjennomføre lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennomføre og forbedre Middelalderuka. Øke besøket på Dåsettunet. Gi flere kulturtilbud til de eldre i Den Blå Timen (prosjekt). Kvalitetssikringssystemet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Krav om at kommunen fører tilsyn med virksomheter etter barnehageloven. Grunnskolereformen krever at skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter og øke elevenes læringsutbytte. Det er krav til skoleeier om å kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte. For å gi barn og unge gode kunst og kulturopplevelser. Ønske om å utvikle Uka, og Dåset m.h.t. innhold og økt bruk og besøk. Vurdere om den vil medføre endring i kommunens kulturpolitikk. Gjennomført Plan for tilsynssystem er utarbeidet. Plan for tilsyn er ikke påbegynt. Resultat for 2008 offentliggjøres i nov. Utviklingssamtaler gjennomført på to av skolene. Kvalitetssystemet i implementeringsfasen. Gjennomført. Ny plan og rapport sendt fylket. Gjennomført Besøkstallet ligger litt under fjorårets. Gjennomført Informasjon om kulturloven gitt politikere, lokale lag og foreninger. Bruke Kulturloven aktivt. Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Bruk av bibliotekets tjenester kan stimulere Utlånet pr ligger 4,5% høyere enn på til mer lesing og dermed medvirke til bedre samme tidspunkt i leseferdighet og leseglede. Elektroniske tjenester: Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Effektiv og brukervennlig tjeneste. Må videreutvikles og flere skjema må bli fullelektroniske. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Markedsføring av etatens og kommunens tjenester. Dette arbeides med kontinuerlig, men i varierende grad på avdelingene. Side 13

14 Bruk av digitale mapper Øke omfanget i forhold til Tiltak som følge av Plan for digital kompetanse. Økt bruk på mellomtrinnet men variasjon mellom skolene. Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Sluttføre arbeid med forprosjektet som gjelder utredning av alternativ 6 fra forstudien; Felles barneskole på Stevningsmogen og ungdomsskole i Lampeland skoles lokaler. Barnehage: Sørge for å være forberedt i forhold til framtidige utbygginger, slik at man ikke kommer på etterskudd dersom det kommer flere barn. En bør oppdatere oversikt over antall fødte og antall med barnehageplass, og samtidig ta hensyn til at nye boligområder nå er under utbygging. Etatssjefen har som mål å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor oppvekstområdet. Dette vil i særlig grad gjelde det nye og omfattende programmet for skoleutvikling i Kongsbergregionen, og Numedals samarbeid om og ansvar for delprosjektet Digital kompetanse. Kultur - Dåset: - HMS-arbeid - Starte arbeid med nytt septikopplegg. - Starte gjennomføring av nye info.tiltak som brosjyre og skiltplan. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Kultur - Utarbeide HMS-plan/perm for Dåsettunet. Kommentar Sluttrapport fra forprosjekt ferdigstilt Saksframlegg utarbeidet til kommunestyremøte Oversikt over barn med og uten barnehageplass er lagt fram for komiteen for Livsløp og kultur. Flesberg kommune har deltakere i 3 av 4 prosjektgrupper i regionalt skoleutviklingsprogram. Arbeidet med å overføre digitale mapper fra ungdomsskoler til videregående skoler fortsetter. Oppvekstsjefen samarbeider jevnlig med etatslederne i Kongsbergregionen om skoleutvikling. Arbeidet er påbegynt, kulturkonsulent deltatt på opplæring. Arbeidet er påbegynt. Brannoppslag og skilt satt opp. Blir utsatt til våren 2009 fordi arbeidet med fagplaner tar lengre tid enn forventet. Siden samarbeidet med Rollag kommune om felles bibliotekleder er forlenget, blir revidering av bibliotekplan utsatt til Arbeidet påbegynt Side 14

15 Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid - Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Bibliotek Flesberg og Rollag har et prøvesamarbeid fram til mars 2008 om felles bibliotekleder. Forebyggende team opprettet. Arbeidsgruppe nedsatt. En temakveld om mobbing er gjennomført og en temakveld om nettbruk er planlagt i høst. Samarbeidet om felles bibliotekleder er forlenget med 1 år. Prosjektet fortsetter i perioden Nye reformer, lovendringer av betydning Kultur middelalderuka Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen. Tiltak: Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål å øke personalets kompetanse på følgende områder - Tilpasset opplæring/læringsstrategier - Grunnleggende ferdigheter - Skolen som lærende organisasjon - Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av undervisningsog læringsarbeid Økt elevmedvirkning gjennom - jevnlige elevsamtaler - bruk av digitale mapper - å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler - å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan - å bruke elevrådet aktivt Barnehage Kunnskapsdep. kom i 2007 med en strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Målgruppen er ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Målet er bl.a. å styrke de ansattes kompetanse innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. De sentrale føringene er: - pedagogisk ledelse - språkmiljø og språkstimulering - barns medvirkning -samarbeid og sammenheng b.hage og skole I tillegg gis det rom for lokal handlefrihet hvor en tar Uka godt gjennomført og godt besøkt. Lokale læreplaner blir prøvd ut og evaluert. Arbeidet med fagplaner på tvers av skolene har startet. Det arbeides kontinuerlig med å bedre kvaliteten på tilpasset opplæring gjennom undervisningsopplegg og tett oppfølging av hver enkelt elev. Bruk av Fronter er sentralt i dette arbeidet. Lærerne på barnetrinnet har hatt kurs i vurdering av lesekompetanse og bruk av leseutviklingsskjema. Dette arbeides med på skolene utover høsten. Det er utarbeidet kommunal plan for leseopplæring som skal implementeres dette skoleåret. Det arbeides med å bedre rutiner for oppfølging av kartleggingstiltak som følge av nytt kvalitetssystem. Det blir lagt til rette for økt elevmedvirkning på skolene når det gjelder de fem strekpunktene, men det skjer i ulik grad på skolene og trinnene. Kompetanseheving er bl.a gitt gjennom: - Felles personalmøte for alle ansatte i Numedal. Tema: Hvordan dokumentere barns hverdagsliv - Atferdskonferanse- om utvikling av godt læringsmiljø i barnehager og skoler (barnehageleder/avdelingsstyrere) - Arbeid med barn i utelivsavdeling - Matematikk i barnehagen Utarbeidelse og gjennomføring av spørreundersøkelse av førskolelærere gjennomført i samarbeid med Sigdal kommune. Side 15

16 utgangspunktet i lokale ressurser og behov når en planlegger kompetanseutvikling. Kunnskapsdepartementet kom også nylig med strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen Flesberg og Sigdal kommune er av fylkesmannen plukket ut som deltakere i et fellesprosjekt knyttet til dette temaet med en kostnadsramme på ca ,- (til sammen for de 2 kommunene). Uviklingsprosjektet som fokuserer på barns læringsmiljø fortsetter i 08. En har som mål å utarbeide ny kulturplan i Side 16

17 Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Refusjon folketrygden Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Statusvurdering: 2. tertialrapport for sosial og barnevern viser en negativ budsjett situasjon jfr..periodisert budsjett. Avviket på 18,5 % er i hovedsak merutgifter innen barnevernsområdet. Rapporten for 2. tertial 2008 deles i følgende hovedområder; Administrasjon, sosialtjenesten og barneverntjenesten. Administrasjon: Lønn og sosiale utgifter er ajour. Utgifter til opplæring/informasjonsformidling, km.godtgjørelse har negativt avvik grunnet NAV-opplæring m.m. Kommunene ansvarlig for utgifter til kommunalt ansatte. Leasing kontormaskin har et lite negativt avvik. I periodisert budsjett viser området et positivt avvik. Bakgrunn er at utgifter til NAV etablering er lagt inn her, her er det ikke belastet noe på budsjettområdet pr. 2. tertial. I september/oktober vil dette bli belastet. Området administrasjon vurderes som ajour samlet sett. Sosialtjenesten: Fast lønn har et negativt avvik på ca. kr ,-, likeså i forhold til KLP ca. kr ,- og arbeidsgiveravgift ca. kr ,-. Her må en se nærmere på årsaken, i forhold til periodisering og refusjoner fra Rollag m.m. Refusjon folketrygd dekker kun inn ca 1/5 del. Økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik, samlet for begge kommuner, på ca. kr ,-. Ofte er dette utgifter som varierer. Kommunevis ser vi at det er relativt stabilt for Flesberg og en liten nedgang for Rollag. Det er også her en økning i km.godtgjørelse i forhold til aktivitetsnivå NAV etablering. Samlet sett viser området et positivt avvik på ca. kr ,-. Barneverntjenesten: Fast lønn og sosiale utgifter har et positivt avvik på ca. kr ,- (ses i sammenheng med sosialområdet - negativt avvik). Lønn Side 17

18 fosterhjem og lønn hjelpetiltak har negativt avvik på ca. kr ,-. Bakgrunn er nye plasseringer utenfor hjemmet, samt økning i hjelpetiltak. Her er det også grunn til å se på periodisering i budsjett. Som rapportert tidligere i 2008 er flere tiltak kommet etter budsjett for 2008 ble vedtatt. Når utgifter til avlønning øker, vil også utgiftsdekning øke. Her er det et negativt avvik på ca. kr ,-. Bidrag til barnevern(institusjon/eksterne tiltak i hjemmet) har et negativt avvik på kr ,-. Også her er nye plasseringer årsaken, samt at det er omfattende tiltak satt i gang ulike hjem. Det positive er at en vurderer tiltakene som effektfulle i forhold til de mål som er satt for de det gjelder. Det er positivt avvik på andre områder i forhold til konsulenttjenester, advokatbistand. Utgifter fra Fylkesnemndsak august/september 08 vil kunne inndekkes av dette "overskuddet". Økningen innen barnevernsområdet er budsjettmessig bekymringsfull. Det ser ut til at en må forvente et budsjettmessig nivå slik det er pr i dag med det negative avviket. Det er også grunn til å merke seg at det er betydelig økning i tiltak utenfor hjemmet fra interkommunal modell ble etablert i 2003, fra 0 plasseringer til 9 pr. i dag. Det er 4 nye plasseringer utenfor hjemmet belastet budsjett 2008 som det ikke er tatt høyde for når budsjett ble vedtatt. Her må det for framtidige budsjett perioder tas høyde for dette. Det er også for Flesberg belastet en erstatningssak for tidligere barnevernssak som ikke inngår i budsjettet, og som det ikke skal tas del i 60/40-fordelingen mellom Flesberg og Rollag. Det vurderes fortløpende tiltak i forhold til budsjettsituasjonen. Likevel er dette lovpålagte tjenester kommunen skal yte. Barnevernsområdet er vanskelig å budsjettere, og for 2008 vises dette særlig godt i forhold til de nye tiltakene som er iverksatt. Refusjoner i forhold til felles fosterhjemstilling i Numedal er ikke ajour, og vil kunne bidra litt positivt på budsjett situasjonen Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Gjennomføring og iverksetting av kommende NAV-kontor vil styre mye av En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder; - gjennomføring av kompetanseplan, veiledningsplan, forprosjekt barnevernsvakt, fosterhjemrutiner, lederforum m.m. der samarbeid kan være løsninger. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader er siste prosjektår med interkommunalt sosial og barnevern for Rollag og Flesberg. Sluttevaluering fra Telemarksforskning vil foreligge. Interkommunal modell vil i følge intensjonsvedtak legges inn i kommende NAV-modell. Ny formalisert samarbeidsform må avklares, jfr. vertskommunemodell. Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten Kommentar Stor aktivitet i forhold til iverksetting av NAV reform i Numedal. Etablering av alle 3 kontorer i Numedal gjennomført september 08. Mindre avvik i framdrift jfr. rapporteringer. En milepæl for velferdsforvaltningen i Numedal er gjennomført, og det har vært en stor belastning på ansattegruppen i perioden. Mye arbeid i forhold til drift av NAV Numedal framover Noe deltakelse i barnevernsnettverket. Faste møtepunkter, og avklaring på videreføring av programområder og iverksetting av nye programområder under arbeid. Viktig at engasjementet videreføres. Vertskapsmodell jfr. kommuneloven 28 b vedtas september 08. Sluttevalueringsrapport Telemarksforskning foreligger okt 08. Under utarbeidelse, må prioriteres gjennomført. Side 18

19 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -5,1 % 0 3, (samlet for Flesberg- Rollag) Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, kompetanseplan i Div. kurs, kompetanseplan i Div. kurs, hovedsakelig basiskompetanse opplæring NAV m.m. nettverket, nettverket, videreutd. barnevern Gjennomførte ja ja delvis ja 0 medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten 2 uker 2 uker 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister Lovpålagte frister Noen rapporterte avvik Bostøtte Termin frister Termin frister Termin frister Månedlige Termin frister frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV-reformen har konkrete mål i f.h.t. selvbetjening) Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider Bør gjennomføres i behov for revisjon av nettsider Bør gjennomføres før NAVetablering behov for revisjon nettsider Ikke gjennomført Side 19

20 Helse/pleie og omsorg Økonomi Helse, pleie og omsorg adm Hjemmetjenesten Kjøkkentjenesten Sykehjemmet Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Side 20

21 Statusvurdering: Etaten har et merforbruk p.g.a. 1. ekstra ressurskrevende bruker. Tiltak er satt i verk for å redusere kostnadene. Tiltakene er å redusere antall pasienter. Det vil igjen medføre reduserte inntekter. Videre tiltak er satt i verk for å normalisere tilstanden. 2. Transport kostnadene har økt formidabelt. Økte satser for kjøregodtgjørelse, økte leasingutgifter og økte bensin utgifter. Bensin har bl.a. økt med 30-40% siste år. Med etatens kjøreavstander så merkes dette i regnskapene. Målindikatorer: Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett ,- 0 Annen tertial alvorlige avvik i forhold til budsjett. Kan forklares ut fra ny bruker og krav om ekstra bemanning døgnet rundt + pris stiging + økte kostnader til vaskeri + transport Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt x Utført: Gjennomførte medarbeidersamtaler 70% 100% Sykehjemmet 0 % Hjemmetjenestene, ungbo 75%, hjemmesykepleie og hjemmehjelp 50%, Omsorgsbolig 0 Helse 100% Sykepleierressurser utnyttet over døgnet Prosess påbegynt i slutten av 2007 x Ny turnus for sykepleier for å dekke døgnet begynner 22. september Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. 3 hjelpepleiere fullførte utd. I En har fått tilbud i Arbeider for å få til et tilbud i Numedal på sikt. En ny sykepleierstudent med stipend årlig i nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Helsefagarb 2 2 nye helsefag lærlinger lærlinger starter i 2008 Forvaltning Antall vedtak totalt i hjemmetjenestene + 30 i institusjon pr Antall klagesaker klager på hjemmehjelp brukere klager over at de får for dårlig tilbud i forhold til hva de forventer. Tjeneste Kjøkken brukere brukere Arbeider med å promotere tilbudet Hjemmehjelp brukere pr Side 21

22 Antall brukere og tid i gjennomsnitt. - Hjemmesykepleie Antall dosetter/tid kartlegges Kartlegging: aktiv tjeneste hos bruker Kjøring , 72 dosetter 2 sykepleier dagsverk pr uke Kartlegging forsøkt gjennomført i 2007 Mislykket. Multidose Gjentas Kartlegge tid Kjøring/tid hos bruker 70 dosetter p.t. Avtale om mutidose utsatt p.g.a. apoteket og legene Kartlegging forsøkt i tas opp igjen i 2008 Vil arbeide med dette høst semesteret Dokumentasjon Antall injeksjoner 120 Institusjon: Antall trykksår Antall infeksjoner Antall korttidsplasser x Tatt opp m legektr. 6 9 mellom 6 og 1 Fortsetter Arbeider med å dyktiggjøre personal i forhold til dokumentasjonssystem, iplos, o.s.v. Langvarig prosess Gir vitaminer og influensavaksiner til pasienter innskrevet i hjemmesykepleien. P.t. ett trykksår. Hatt problem med at pasienter har kommet fra sykehus med trykksår Mageinfeksjoner x 6 Sårinfeksjoner x 7 i 2008 Arbeider med kvalitetsrutiner i forhold til infeksjonskontroll. 20 brukere fått vedtak og tilbud om korttidsplass Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på tjenester på nettsidene Etaten presentert på nettsidene X x Opplysninger og skjema er ikke oppdatert. Skal gjøres. X x Bør være en total gjennomgang. Trenger å leie ressurser for å få gjort dette profesjonelt..økonomisk spørsmål (gjennomgang) Iplos implementering i 2007 gjennomført vedlikeholdes Er innført og sendt inn 2 ganger. Fortsatt må opplysninger oppdateres. Kontinuerlig prosess GAT-soft implementeres i 2007 Prosess påbegynt Hele etaten Sykehjemmet har innført Gat ressursstyringssystem. Omsorgsboligen og ungbo innføres i løpet av annet halvår Noen moduler ikke klare. Vil ikke kunne innføres fullt ut i Samfunn Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. - 0 X x Gjennomføre undersøkelse Ikke iverksatt i første halvår, og ikke planer for 2. halvår. Gjennomføres sporadisk. Bør systematiseres Side 22

23 Arbeidsprogram 2008: Kommentar Utredninger/arbeider Strukturering av hjemmehjelpstjenestene. Fast arbeidstid. Kartlegging av hjemmetjenestene Rehabilitering i Flesberg kommune. Gjennomført. Noen startproblemer Planlegges gjennomført i 2. halvår. Arbeider godt med rehab i Flesberg kommune. Også interkommunalt samarbeid i Numedal Planarbeider Folkehelse i vidt perspektiv Politisk sak vedtatt om å ansatte folkehelse koordinator. Arbeides videre med 2. halvår Interkommunalt samarbeid Reformer, lovendringer Kongsbergregionen, Plom-prosjektet (kvalitetsarbeid, smittevern). Folkehelse, samarbeidsavtale med fylket. Kultur: Den blå timen. Felles Legevaktsordning ferdigstilles. Felles psykolog i Numedal. Utrede vaskeri og barnebolig i samarbeid med Rollag Nasjonal Helseplan Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk » Kommunesektorens etikkutvalg KS Barnebolig politisk prinsippvedtak om å arbeide videre med felles bolig i Rollag og Flesberg. Vedtak om folkehelsekoordinator. Samarbei i Numedal vil gi mereffekt til alle kommuner. Den Blå timen pågår. Felles legevakt er i ferd med å ferdigstilles Felles psykolog i Numedal ansatt Samarbeidsprosjekt i demens Samarbeidsprosjekt i palliativ pleie Samarbeidsprosjekt i rehabilitering Samarbeids prosjekt med sykehuset Blefjell Samarbeidsprosjekt kjøkken Interkommunale ledermøter i Numedal. Plan om interkom samarbeid merkantilt innen helse og omsorg Side 23

24 Teknikk, plan og ressurs Økonomi % -. /&0! Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Kommentar økonomi: Etatens økonomiske situasjon har forverret seg fra 1. tertial Side 24

25 Som kommentert tidligere er budsjettet for veivedlikehold kraftig overskredet, og er nå oppe i kr ,-. Med en normal vinter frem til jul kan overskridelsen derfor fort bli over en halv million, men ved samme værforhold som vi hadde i jan., feb., mars og april 08 kanskje enda større. Tre store hendelser: Vannskade ved Lampeland skole, flommen 2007 og brannen ved Flesberg skole i 2008 innvirker fortsatt på budsjettet, ved at det fortsatt har blitt utført utbedringsarbeider ved skolene, vannverk og pumpestasjoner, utgiftene er belastet driften,. Det positive er at det vil komme inn kredittfakturaer på en del av beløpet fra kommunens forsikringsselskap. Pr er det ikke avklart hvor stort beløpet blir. Finansuroen påvirker også salget av nye tomter og bygging av nye hytter på fjellet. Det kommer derfor inn færre søknader om bygging av nye hytter enn forventet. I stedet virker det som om eiere av fritidsbeboere prioriterer å rehabilitere/oppgradere hyttene sine. Resultatet har vært at antall saker til behandling ikke har avtatt, men at sakene som kommer inn gebyrlegges lavere enn nye hytter. Det har derfor oppstått en foreløpig inntekstsvikt på kr ,- når det gjelder gebyrinntekter TPR administrasjon. Planlagt hogst i kommunens skog ved Vatnebrynvannet vil skje i 2009, og inntekter kommuneskog vil derfor bli redusert. Ettersom kommunen ikke har større områder å hogge lengre må budsjetterte inntekter fra dette i fremtiden reduseres. Også sommeren 2008 har kommunen hatt økte renovasjonsutgifter p.g.a. økte mengder med avfall. Her er det håp om at budsjettet kan rette seg noe utover høsten. Selv om det er satt inn tiltak for å redusere etatens utgifter, og at alt gjøres for å øke inntektene, er teknisk sjef bekymret for sluttresultatet. Særlig om vi får samme situasjon på kommunale veier før jul, som vi hadde på forvinteren, da kan resultatet fort være at etaten ender opp med en stor budsjettoverskridelse. Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div kurs Sykefravær 7,9 4 2,09 Gjennomførte medarbeidersamtaler Alle 75 % 30 % Minst 50 % 20 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 28 dager 21 dager 28 dager Behandlingstid reguleringsplaner Kartforretninger Være à jour à jour Være à jour à jour Elektroniske tjenester (selvbetjening): Byggsøk (under utvikling) Revisjon og gjennomgang nettsider Ja X 0 Samfunn: Brukerundersøkelse renovasjon 0 Sluttføre rullering av kommuneplan a jour X à jour Side 25

26 Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Delta i utredningen av ny skolestruktur. Dersom kommunestyret fatter vedtak om utbygging bør det legges til rette for at etaten overtar prosjektledelsen for utbygging. Planarbeider Ferdigstille rullering av kommuneplanen Kommunedelplan for Vatnebrynvannet Utarbeide trafikksikkerhetsplan innen sommeren Deltakelse på rullering av plan for idrett og kulturanlegg Interkommunalt samarbeid To utredninger om brannsamarbeid ble ferdigstilt i En for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal og en for Kongsbergregionen. Vedtak om vi skal gå videre med utredningene må vedtas i løpet av vinter/vår Kommentar Deltatt i juryen. A jour. A jour Startet opp, planlagt ferdig i løpet av Ferdig. Nye reformer, lovendringer av betydning Endring av hele plan- og bygningsloven. Endres fra Utbyggingsoppgaver Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Dersom kommunestyret vedtar fremlagt investeringsprogram vil dette medføre store oppgaver for etaten i årene som kommer. Arbeidet er startet opp. Implementering av EUs rammedirektiv for vann Medarbeidere Saksmengde Hytterenovasjon I tillegg kan nevnes følgende: Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Skogbrukssjef og kommuneplanlegger slutter ved årsskiftet. Med vår størrelse på etaten blir det å sørge for at to nye arbeidstakere fungerer tilfredsstillende i ny jobb være en prioritert arbeidsoppgave Å jobbe for at etaten behandler byggesaker og plansaker innen tidsfrister angitt i plan- og bygninglovens bestemmelser er etatens største utfordring og hovedprioritet. Starte arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Rapporten er ferdig. Infomøte med mannskaper i Numedal i uke 39. Planen er at kommunestyrene skal behandle saken før nyttår. Arbeidet ble startet opp i august.. Nye medarbeidere er tiltrådte våren Overholdes. Er startet opp i 1. tertial. Etaten har stått ansvarlig for utbygging av NAV-kontorene på kommunehuset. Reasfaltering er utført i Skartumlia og Svene. Anbud for veg Lampeland er lagt ut med anbudsfrist Pr hadde 11 entreprenører hentet ut anbudsdokumenter, mot 1 forrige gang anbudet var ute. Anbud for planlagt boligfelt i Lyngdal vil også bli lagt ut i høst. Side 26

27 Utskifting av PCB holdig lysarmatur er utført. Nytt brann- og tyverianlegg, med direkteoverføring til brannvakta, er installert ved Lampeland barnehage og Stevningsmogen grendehus. Lampeland og Lyngdal skoler samt kommunehuset vil få samme type anlegg i løpet av året. Etaten planlegger å bruke midler av fiskefondet for å legge til rette for turistfiske langs Lågen og andre elver og vann i Flesberg kommune. Etaten er i gang med å utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunale bygg. En omorganisering av driftsavdelingen er også planlagt gjennomført fra og med 1. jan Side 27

28 Investeringsprosjekter Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2008 Overført fra 2007 Budsjett regulert 08 Regnskap Rest Kommentarer: Egenkapitalinnskudd KLP Administrasjonsbygg-inventar Møblering og oppgradering møterom 701 Blink/Bredbånd til alle i Numedal (K-sak 28/ Pågår i h.h.t. avtale med Numedal Fiber 740 ENØK Salg av boliger Salg gjennomført 1. tertial 803 Kartverk Kontinuerlig utgift pga k-plan/vatnebyrnvannet 805 Rehabilitering skolebygg Arbeider og konsulentbistand skolestruktur 812 Utskifting av Pcb-armatur Ferdigstilt 815 Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf Planlegging igangsatt 821 Fl. vannverk Planlegging igangsatt 822 Ly. vannverk Planlegging igangsatt 823 Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Planlegging igangsatt 836 Ly avløp-ledningsnett Anbud ut høsten Ny brannbil Ferdigstilt 853 Brann/innbruddalarm Lampeland barnehage og Stevningsmogen utført. 860 Komm. veger boligfelt - opprusting Utført 877 Trafikksikkerhetsplan Startet opp, ferdig i løpet av Veg Skartumlia inkl vann/avløp Anbud ute med anbudsåpning 2. okt. 881 Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt Planlegging igangsatt 990 Inndekning av tidligere merforbruk (2007) Side 28

29 Fravær Korttids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær % % % % Pol.adm. 0,16 0 0,16 0,16 Fellestjenesten 0,47 0,99 1,46 1,83 Oppvekst 2,23 3,57 5,8 7,5 Sos.barnev. 0,89 1,27 2,16 2,16 Helse,pleie omsorg 1,83 7,08 8,91 9,43 Teknisk 2,07 1,8 3,87 4,46 Total 2,19 4,37 6,36 7,46 Vi har valgt å vise måltall på korttids- og langtidssykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær. Det er ikke tatt med fravær i forbindelse med barns sykdom eller lignende, kun egen sykdom. I måltallet totalt fravær fremkommer også svangerskapspermisjoner. Sykefraværet 2. tertial i 2008 er betraktelig redusert i forhold til samme periode i Pr. 2. tertial 2008 er totalt sykefravær på 6,36 % mens den på samme tidspunkt i fjor var 7,35 %. Som tabellen viser er det likevel store forskjeller mellom etatene og etaten for helse og omsorg skiller seg ut med sykefravær på 8,91 %. Tabellen og grafen under viser utviklingen av korttids sykefravær, langtids sykefravær, totalt sykefravær og totalt fravær i pr tertial i 2007 og i Kortids Langtids Total Total Syke Syke Syke Fravær ,22 4,59 7,81 9, ,94 4,41 7,35 9, ,13 5,19 7,32 9, ,19 3,76 5,94 7, ,19 4,37 6,36 7, Kortids Syke Langtids Syke Total Syke Total Fravær Side 29

30 Finans Jfr. kommunens finansreglement, som ble vedtatt av kommunestyre 19. juni 2008 i sak 23/2008, skal rådmannen rapportere på følgende: Finansforvaltning i Långivere: Sum lån 31.08: Andel 30.apr 31.aug Flytende rente: Rentestats i % Husbanken ,7 5,9 Kommunalbanken ,4 6,5 Kommunekreditt ,4 6,5 DnbNor ,0 % 6,2 6,3 Fast rente: Kommunalbanken Kommunekreditt 0 0 0,0 % Likvide midler: Avkastning i % Plassert i bank: ,74 6,68 Innskuddsrenten har økt fra 6,2 % til 6,68 % siden , mens innlånsrenten i snitt har hatt en økning på 0,6 prosentpoeng i samme periode. Kommunalbanken og Kommunekreditt har varslet renteøkning fra 13. oktober. Ny rente vil henholdsvis være 7,25 % og 7,6 %. Vedtatt låneopptak i 2008 på 6,8 millioner kroner er foreløpig ikke foretatt. Nye låneopptak vil primært tas opp med fastrente, da vi p.t. ikke tilfredsstiller kravet i finansreglementet til at 20 % av låneporteføljen skal være med fastrente. Side 30

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

OPPVEKST- OG KULTURETATEN Oppvekst og kultursjef Grunnskoler r Bibliotek Driftsenheter: 3 grunnskoler, 1 barnehage (3 avd.), ungdomsklubb, hovedbibliotek med 1 filial. Leder: Oppvekst- og kultursjef. Mellomledere: 3 rektorer, 1

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. November Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Månedsrapport februar Innhold

RINGERIKE KOMMUNE Månedsrapport februar Innhold Ringerike kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Kommunens overordnede mål... 4 4. Sentrale økonomiske utfordringer... 5 5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde... 6 Folkevalgte

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Månedsrapport. Desember Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer