Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019"

Transkript

1 Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan Saksnr. 15/181 Journalnr /15 Arkiv 151 Dato Rådmannens forslag

2 Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer Side 3 Tjenester fordelt på økonomiske rammeområder Side 5 Rådmannens team Stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Rakkestad Kirkelige Fellesråd og trossamfunn Fellesområder Investeringer Side 35 Oversikter, obligatoriske skjemaer, selvkostberegninger o.l Side 38 Vedlegg Side 49 Vedlegg 1 Priser for kommunale varer og tjenester Vedlegg 1a Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker m.m Vedlegg 1 b Betalingsregulativ etter matrikkelloven 2

3 Rådmannens innledende kommentarer Rådmannen legger budsjett 2016 og økonomiplan fram til vedtak i formannskap og kommunestyre. Grunnlaget for produktet er: - Budsjett 2015 og økonomiplan Tertialrapport nr. 1 for Tertialrapport nr. 2 for Regjeringens forslag til statsbudsjett for I de siste tre årene har Rakkestad kommune hatt ganske store økonomiske utfordringer. Regnskapene er gjort opp med plusstall. Like fullt er den økonomiske balansen utsatt og svak. Resultatene (overskudd mindre utgifter): Overskudd - mindre utgifter, kr Kroner. Situasjonen er bekymringsfull. Fra , er resultatene i mer enn halvert. For 2015 er det risiko for et regnskapsmessig underskudd. Hvis denne utviklingen vedvarer, er Rakkestad kommunes driftsmessige bærekraft og stabilitet truet selv på kort sikt. Som rådmannen vurderer det, forverrer Rakkestad kommune sin stilling i Det går mot underskudd i driftsregnskapet. Prognosene er fortsatt noe usikker, men det er snakk om 4 6 millioner kroner eller 5 7,5 millioner kroner på årsbasis. For rådmannen er det vitalt at tiltak settes i verk i tide slik at kommuneøkonomien igjen er i balanse og styrket i Dette er Rakkestad kommune sin fremste utfordring i det første året i økonomiplanen. Disposisjonsfondet (driftsreservene) skrumper stadig vekk inn og utgjorde etter årsoppgjørsdisposisjoner knappe 20 millioner kroner. I langt mindre grad enn tidligere, er det i dag en stabilisator og trygghet for kommunens drift og utvikling utover et år. Som rapportene også illustrerer, går ytterligere 5 7,5 millioner kroner av disposisjonsfondet med for «å redde» regnskapsresultatet for Rakkestad kommune har på denne måte bare driftsreserver tilbake på 12,5 15 millioner pr Til sammenligning var disposisjonsfondet for sju år siden på 33 millioner kroner 8,9 prosent av brutto driftsinntekter. 3

4 For 2016 år er det en absolutt nødvendighet at kommuneøkonomien igjen er i god balanse. Når det gjelder det økonomiske opplegget viser rådmannen til detaljerte beskrivelser i de ulike kapitler i budsjettet og økonomiplanen: - Rådmannens team, - Stabene, - NAV Rakkestad, - Skole, - Barnehage, - Kultur, - Familiesenter, - Hjembaserte tjenester, - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, - Bo- og aktivitetstjenester, - Teknikk, miljø og landbruk. - Rakkestad Kirkelige Fellesråd, - Fellesområder. Rådmannen vurderer fremdeles driftsøkonomien som stram. Den er likevel ikke så anstrengt eller ute av balanse som i Rådmannen mener det ikke er rom for driftsutvidelser utover det som går fram av forslag til budsjett og økonomiplan. Det leder i så tilfelle direkte inn nye problemer og underskuddssituasjoner. Rakkestad kommune må unngå det. Når det gjelder investeringsbudsjettet, viser rådmannen til kapitlet «Investeringsbudsjettet». Rådmannen påpeker videre at Rakkestad kommunes likviditet er svakere enn for noen år siden som følge av dårligere økonomiske resultater, bruk av fonds for å holde budsjettbalanse og ikke minst store låneopptak på grunn av høy investeringsaktivitet over mange år. Av den grunn er trekkrettighet (likviditetslån) kr i Marker sparebank videreført til Det budsjetteres med nullresultat. Rakkestad, , Alf Thode Skog, Rådmann 4

5 Rådmannens team Rådmannens team omfatter disse ansvarene: - Rådmannens team. - Stillingsbank. - Lønns- og prisvekst. - Premieavvik. - Amortisering av premieavvik. - Kommunale prosjekter. - Stabsstillinger. - Folkehelse. - Leger. - Forebyggende avdeling. Økonomi RÅDMANNENS TEAM Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 12,56 14,15 Årsverk - stillinger Antall årsverk: 14,15. Antall ansatte: 29. Sykefravær Rådmannens team har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær Prosent. Det er ikke registrert sykefravær i Rådmannens team i Kommentarer For Rådmannens team er det bare små korreksjoner fra Budsjettet har blitt økt med ca. kr der bortfall av et eksisterende, uspesifisert sparetiltak kr og ansvarsforsikringer kr er de største enkeltvise postene. 5

6 Tilskudd til sekretariatstjenester for Markens Grøde dekkes fremover av Dokument og forvaltning. Rådmannen tar Stillingsbank i bruk fra 2016 for å håndtere bemanningsreduksjoner, omstilling og overtallighet i organisasjonen. Tiltaket er budsjettmessig sett av teknisk karakter. For tiden er det stor økonomisk uro i Norge og resten verden. Det slår inn over kommunene, og gjør det på forskjellig grunnlag vanskelig å beregne og fastsette hvor raskt lønninger, priser og pensjonspremier vil vokse i de kommende årene. Som følge av den skisserte utviklingen, er det stor usikkerhet om pris- og lønnstigningen. Lønn er regulert med ca. 3 prosent og andre utgiftsposter med kommunal deflator 2,7 prosent fra Mest sannsynlig er det i underkant av det som blir den reelle situasjonen, og rådmannen har av den grunn satt av ytterligere noe ressurser til disse formålene. Det er et absolutt påkrevet budsjettmessig tiltak. Pensjon er budsjettert i henhold til opplysninger og oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Forsikringsselskapenes avkastning er under press som følge av fallende renter og aksje- og eiendomsmarkeder. Av den grunn har rådmannen funnet det absolutt påkrevet å styrke disse bevilgningene noe. Kommunale prosjekter omfatter Vekst i Rakkestad og Rakkestad Næringsråd. Ifølge det gjeldende kommunestyrevedtak, går det med kr til Vekst i Rakkestad og kr til Rakkestad Næringsråd i Et eget disposisjonsfond kr finansierer disse kostnadene i det nærmeste året. I 2017 må tiltakene dekkes av kommunens ordinære driftsinntekter. Rådmannen budsjetterer med kr til ulike former for «folkehelseaktivitet» i 2016 mot kr i Strategidokument for folkehelse oppdateres i første tertial Rådmannen legger for øvrig fram forslag til fire fem «konkrete folkehelsetiltak» for politisk nivå i januar 2016 som folkehelse starter opp arbeidet med rett og realiserer etter at de er vedtatt. For leger er det også bare mindre endringer fra Avtale med Sarpsborg kommune om kjøp av tjenester til «miljørettet helsevern» er sagt opp og faller bort fra Rakkestad kommune løser disse oppgavene selv fra det tidspunkt. Utgiftsreduksjonen er på kr fra

7 Fra rådmannens side er det lagt opp til kjøp av 0,5 KAD plass (kommunal akutt døgnplass) fra Helsehuset i Sarpsborg hvert år i økonomiplanperioden. Utgiftene er på ca. kr pr. år. For øvrig er budsjettet tilpasset det som er driftsopplegg og nivå allerede: - Vaktordning for leger på dagtid. - Honorarer for legetjenester til ulik kommunal virksomhet. - Helsenett. Rådmannen er usikker på Rakkestad kommunes andel av den felles legevakt med Sarpsborg kommune. Dette følges videre opp i Når det gjelder Brann og beredskap, er ny brannsjef rekruttert. Ennå er varabrannsjefstilling ikke finansiert. Budsjettrammen gir rett og slett ikke rom for det. Fra rådmannen sin side, er siktemålet å ha funnet fram til en løsning på spørsmålet innen Overfor politisk nivå, blir det rapport på punktet pr Avtale med Eidsberg kommune om «felles overbefalsvakt» i brannvesenet går ut Rådmannen følger opp saken i budsjett 2017 og økonomiplan Fra har Brann og beredskaps budsjett blitt styrket med kr som refererer seg til utrykninger og vakttillegg i enheten. Politisk nivås uttalte målsetting at Rakkestad kommune har et eget brann- og beredskapsvesen ligger til grunn for rådmannens prioriteringer på dette området. I øyeblikket er det usikre tider i Norge. Det kommer til syne på flere måter: - Økonomisk stagnasjon, - Økende arbeidsledighet, - Urovekkende strøm av asylsøkere og flyktninger til landet, - Stor risiko for kommunal skattesvikt og fall i kommunale inntekter. - Press på kommunenes tjenesteytelser og budsjetter. For å håndtere denne situasjonen, har rådmannen budsjettert med noe uspesifikke ressurser til disse formål. 7

8 Stabene Dokument og forvaltning omfatter disse ansvarene: - Valg. - Folkevalgte mai arrangementer. - Kontrollorganer. - Sentralarkiv. - Dokument og forvaltning. - Kirkelig fellesråd. - Andre trossamfunn. Informasjon og IKT omfatter disse ansvarene: - Servicekontor. - IKT. - Personal omfatter disse ansvarene: - Personal. - Personalpolitiske tiltak. - Lærlinger. - Økonomi omfatter dette ansvar: - Økonomi. Økonomi STABSENHETER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 30,52 27,92 Årsverk stillinger Antall årsverk: 27,92. Antall ansatte: 43. 8

9 Sykefravær Stabene har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 7,4 5,0 3,9 Prosent. Det er et lavt og fallende sykefravær i stabene. Kommentarer Dokument og forvaltning Utgifter til valg er redusert med kr fordi det ikke er kommune- eller stortingsvalg i Rådmannen styrker godtgjørelser til folkevalgte med ca. kr fra Disse utgiftene er fullt ut finansiert i Varaordførergodtgjørelse er satt opp i samsvar med kommunestyrets vedtak. Rakkestad kommunes bevilgninger til Indre Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har over år ikke holdt tritt med utgiftsutviklingen i selskapene. Rådmannen budsjetterer med ca. kr mer til disse formål i 2016 enn Husleieinntekter (IØKR og IKUS) er overført til teknikk, miljø og landbruk fra Tilskudd til Rakkestad Kirkelige Fellesråd er budsjettert som i 2015 korrigert for forventet lønns- og prisstigning fra 2015 til 2016 jf. for øvrig kommentarer under Rakkestad Kirkelige Fellesråd og andre trossamfunn nedenfor. Rådmannen foreslår bevilgningen til andre trossamfunn hevet med kr på grunn av sterk vekst av innbyggere som har rettigheter i denne ordningen. Portoutgifter vokser hvert år. For 2016 er det satt av kr mer til formålet enn i Servicekontor og IKT Som et resultat av naturlig avgang, er bemanningen i Servicekontor redusert med et årsverk fra Utgiftene til driftsavtaler og lisenser går ned med kr fra som følge av intern oppfølgning og interne tiltak på IKT siden. Samtidig er saksbehandlingssystemet tenkt bygget ut. Det øker driftsutgiftene med ca. kr på årsbasis. 9

10 Personal Rakkestad kommune tilbyr lærlingeplasser i samsvar med kommunestyrets vedtak. Etter interne prosesser, overtar seksjonene nå også økonomisk ansvar for lærlingene i verdiskapningsåret. Budsjettet er korrigert med kr i forhold til dette. Personals bevilgninger til kvelds- og helligdagstillegg for lærlinger opplæringsåret har blitt styrket med kr Rakkestad kommunes ressurser til bedriftsintern attføring er reelt sett bundet opp i faste tiltak. Det er ikke frie bevilgninger for nye saker. Rådmannen setter av ytterligere kr til erkjentlighetsgaver (jf. reglement) og kr til julebord (jf. etablert ordning) for ansatte i Økonomi Som et resultat av naturlig avgang, ble bemanningen i Økonomi redusert med et årsverk i Rådmannen øker bevilgningen til lisenser med kr på grunnlag av de avtaler som allerede er etablert på området. 10

11 NAV Rakkestad NAV Rakkestad omfatter disse ansvarene: - NAV Kommune. - NAV Stat. Økonomi NAV Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 11,10 9,10 Årsverk stillinger Antall årsverk: 9,1. Antall ansatte: 10. Sykefravær NAV Rakkestad har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 3,3 0,6 4,4 Prosent. NAV Rakkestads sykefravær er fremdeles lavt 4,4 prosent i tredje kvartal 2015 mot 4 prosent i 2014 og 5,2 prosent i For Rakkestad kommune er målsettingen at sykefraværet totalt sett ikke skal overstige 6,5 prosent av arbeidsstokken på årsbasis. Kommentarer Som et resultat av naturlig avgang, ble bemanningen konsulent for funksjonshemmede i NAV Rakkestad tatt ned med et årsverk fra Etter interne prosesser, har andre ledd i organisasjonen overtatt oppgavene. De blir fremdeles løst på forsvarlige og tilfredsstillende måter. Budsjettekniske endringer spesielt mellom NAV Rakkestad og Bo- og aktivitetstjenester er gjort som følge av tiltaket i De utgjør til sammen knappe kr Sosialhjelp er styrket med kr fra ca. 3,75 prosent som følge av voksende arbeidsledighet og økt bosetting av flyktninger i kommunen. Som rådmannen 11

12 vurderer det, kan det ikke utelukkes at denne bevilgningen må heves ytterligere i løpet av året. I NAV Rakkestad er det ultimo september primo oktober 2015 fullt samsvar mellom forbruk av og budsjett for sosialhjelp. For rådmannen virker det som at seksjonen arbeider godt med og har god kontroll på denne del av sin virksomhet. Fra tid til annen forskotterer Rakkestad kommune enkeltbrukeres fremtidig trygdeytelser over sosialhjelpsbudsjettet. Refusjonene har i flere år blitt stipulert for høyt og som sådan bidratt til press på NAV sitt budsjett som en helhet. For 2016 er de aktuelle inntektene tatt ned med kr Ifølge de vedtak som gjelder i dag, skal Rakkestad kommune bosette totalt 30 flyktninger i 2015 og Det genererer også kostnader. Rådmannen styrker NAV Rakkestad sitt budsjett med kr i 2016 for å finansiere spesielt økt instruksjonsstønad og merutgifter til det interkommunale introduksjonssenteret som en følge av tiltaket. Rakkestad kommune mottar statlige integreringstilskudd over fem år for sin bosetting av flyktninger. Politisk nivå får seg forelagt en enkeltsak som gjelder mottak av flyktninger (rammevedtak) i november desember Den redegjør for hvilken bærekraft kommunen har på det aktuelle området og hvilke andre kommunale og statlige rammebetingelser som er påkrevet for å kunne bosettingen ytterligere. 12

13 Skole Skole omfatter disse enhetene: - Rakkestad ungdomsskole. - Bergenhus skole. - Os skole. - Kirkeng skole. Økonomi SKOLE Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 123,84 123,90 Årsverk stillinger Antall årsverk: 123,9. Antall ansatte: 142. Sykefravær Skole har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 11 7,8 3,2 Prosent. Seksjonen hadde et meget høyt sykefravær 11 prosent i første kvartal Det har falt først til 7,8 prosent i andre kvartal og deretter til 3,2 prosent i tredje kvartal s.å. Skoles sykefravær var 4,2 prosent og 7,4 prosent på årsbasis i 2013 og For 2015 under ett, går det i retning av et sykefravær i seksjonen som i de to foregående år. Kommentarer For skole er det tekniske og små endringer fra Det er budsjettert med et assistentårsverk mindre i seksjonen i 2016 enn i Som ledd i oppgaveendringer, er et administrativt årsverk redusert med 20 prosent. 13

14 Rådmannen styrker lønnsbudsjettet med kr for å finansiere en ny naturfagstime (jf. statsbudsjettet) i Utgifter til Mortenstua skole faller med ca. kr fordi det er en elev mindre som har dette tilbudet fra skoleåret Budsjettet er konsekvensjustert i forholdet til denne forandringen. Rådmannen øker bevilgningen til PP tjenesten med kr for at det skal bli samsvar mellom kommunens faktiske andel av utgiftene og budsjettet til formålet. Det blir innført søskenmoderasjon i skolefritidsordningene for barn som har søsken i barnehagene i fra Skole kompenseres for den inntektssvikt det medfører. Som nevnt ovenfor, er det besluttet å bosette til sammen 30 flyktninger i Rakkestad kommune i 2015 og Rådmannen har satt av kr på skolebudsjettet for å finansiere nye og økte utgifter til blant annet morsmålslærere i Politisk nivå får seg forelagt en enkeltsak som gjelder mottak av flyktninger (rammevedtak) i november desember Den redegjør for hvilken bærekraft kommunen har på det aktuelle området og hvilke andre kommunale og statlige rammebetingelser som er påkrevet for å kunne øke bosettingen ytterligere. Skole har en sentral plass i denne saken. Asyltilstrømmingen til Norge er i øyeblikket meget stor. For noen måneder siden, ble det opprettet et mottakssenter for asylsøkere i Rakkestad kommune. Flere slike etableringer er varslet eller planlagt i den nære framtid. Rakkestad kommune har etter nærmere regler ansvaret for blant annet å gi undervisning og yte helsehjelp til denne gruppen. Som en hovedregel genererer det ikke netto kommunale utgifter idet det er særskilte statlige tilskuddsordninger til asylinstituttet som dekker de kostnader som oppstår. Hvis det på den annen side blir nødvendig å utvide kapasitet eller skaffe ny kompetanse på skoleområdet, kan det likevel utløse merutgifter. Rådmannen følger opp aktuelle spørsmål, og holder formannskapet løpende orientert om status og utvikling i saken. 14

15 Barnehage Barnehage omfatter disse ansvarene: - Bergenhus barnehage. - Fladstad barnehage. - Kirkeng barnehage. - Byggeklossen barnehage. - Elle Melle barnehage. Økonomi BARNEHAGE Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 57,50 57,50 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 57,5. - Antall ansatte: 67. Sykefravær Barnehage har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 11,1 6,9 6 Prosent. Sykefraværet har nesten blitt halvert det siste året sannsynligvis jf. budsjett 2015 og økonomiplan fordi det er et sterkere ledelsesmessig fokus på temaet i I 2013 og 2014 var seksjonens sykefravær på 12,5 og 10,1 prosent. Kommentarer Barnehage har en stor utgiftsvekst fra budsjett 2015 og økonomiplan Utvidelse av Kirkeng barnehage en avdeling fra er fullfinansiert i Oppgjør med andre kommuner barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner versus barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune har en forventet netto utgiftsvekst på kr fra

16 Tiltak for barn som trenger et forsterket barnehagetilbud tidlig innsats vokser med kr fra 2015 til 2016 jf. også kapitlet Rakkestad familiesenter. Barnehage har over noen år blitt pålagt et uspesifisert reduksjons-/sparetiltak på kr Det er annullert fra Rådmannen styrker Barnehage med 0,2 administrativ stilling fra nyttår ( ). Nye programlisenser for seksjonen (GAT) koster kr Fra etablerte Utdanningsdirektoratet «en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling» - som betyr at ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for en barnehageplass. Tiltakets innslagspunkt er en inntekt på ca. kr Ennå er omfanget av ordningen noe uklart. Rådmannen kalkulerer med at det gir Rakkestad kommune lavere bruker-/foreldrebetaling på kr kr i Fra 2016, blir effekten trolig kr kr p.a. Rådmannen mener kommunen ikke kan operere med en egen moderasjonsordning for Barnehage i tillegg til den som Utdanningsdirektoratet har opprettet. For det første blir enkelte brukere/brukergrupper i så fall uforholdsmessig prioritert, og for øvrig lar de kommunale og statlige ordninger seg vanskelig harmonisere med hverandre. For skolefritidsordningen vises til kapitlet Skole. Staten opprettet fra «gratis kjernetid i barnehagen» for 4- og 5 åringer for familier med lavere inntekter. Som det ser ut i øyeblikket, har Rakkestad kommune fortsatt full barnehagedekning i lovens forstand: Alle barn som har fylt ett år 1. september 2016 har rett til barnehageplass innen utgangen av august 2016 forutsatt at de har søkt om barnehageplass innen 1. mars I statsbudsjettet initierer regjeringen at kommunene framover praktiserer et mer fleksibelt barnehageopptak idet den presiserer at 330 millioner kroner av veksten i frie inntekter fra har som formål å øke antallet barnehageplasser i landet. Rakkestad kommune anvender fleksibelt barnehageopptak så langt økonomi og andre forutsetninger tillater det. Fremdeles er kommunens barnehager blant de mest effektive i landet. 16

17 Kultur Kultur omfatter disse enhetene: - Bibliotek. - Kulturskole. - Kino/KUA (Kultur, ungdom og aktivitet). Økonomi KULTUR Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 11,18 11,44 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 11,44. - Antall ansatte: 32. Sykefravær Kultur har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 4,7 5,7 5,3 Prosent. Sykefraværet er stabilt bedre enn kommunens målsetting for størrelsen totalt sett. I 2013 og 2014 var sykefraværet i seksjonen på 12,8 og 6,3 prosent av arbeidsstokken. Kommentarer For Kultur er det mindre endringer fra 2015 til Budsjettet er styrket med kr for å fullfinansiere ulike tariffmessige tillegg til ordinær lønn. Rådmannen går inn for å videreføre bygdebokprosjektet når kontrakten med forfatteren utløper Det koster kr ( ). Budsjettet forutsetter tiltaket finansiert av testamentarisk gave fra avdøde Erling Nærby. Rådmannen forelegger oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret en enkeltsak om denne disposisjonen i november desember

18 Videre utover økonomiplanperioden, bør bygdebokprosjektet dekkes av kommunen sine ordinære driftsinntekter. Det forutsetter omprioriteringer innen de eksisterende rammer størrelsesorden kr p.a. fra Rådmannen er i gang med dette arbeidet. Når det gjelder Rakkestad kulturskole foreslår rådmannen følgende framgangsmåte og framdrift overfor oppvekst- og kulturutvalget, byggekomiteen og kommunestyret: - Skisse- og forprosjekt for investeringsalternativene i Detaljert planlegging og forberedelse av prosjektet i Realisasjon av tiltaket byggestart ultimo 2017/primo 2018 og ferdigstillelse primo Det er satt av kr til Rakkestad kulturskole i budsjett 2016 og økonomiplan (Inklusive eksterne finansieringskilder). 18

19 Rakkestad familiesenter Rakkestad familiesenter omfatter disse enhetene: - Helsestasjon/skolehelsetjenesten. - Fysio- og ergoterapitjenesten. - Psykisk helsearbeid og rus. - Aktivitet. - Barnevern. Økonomi FAMILIESENTER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 34,25 32,55 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 32,55. - Antall ansatte: 36. Sykefravær Rakkestad familiesenter har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 17,8 9,8 7,8 Prosent. Sykefraværet var skyhøyt i første kvartal ,8 prosent men falt til mer akseptable nivåer 9,8 og 7,8 prosent i andre og tredje kvartal s.å. Barnevern har hatt det største sykefraværet i seksjonen så langt i Rakkestad familiesenters sykefravær har ligget stabilt godt over målsettingen for kommunen totalt sett i flere år. I 2013 og 2014 var seksjonens sykefravær på 12,1 og 19,4 prosent av arbeidsstokken. Kommentarer For Barnevern er stillingen og utviklingen som det er orientert om til politisk nivå flere ganger vanskelig og uoversiktlig. Det har vedvart i et to år og ennå vil det ta mange måneder før driftssituasjonen i enheten kan bli akseptabel og stabil. 19

20 I 2015 er det etterbevilget kr til Barnevern på grunn av regulære omsorgsovertakelser i tidsrommet , men også som følge av at enheten selv rapporterte for få slike og andre tiltak i budsjettprosessen for For rådmannen og de politisk bevilgende organene er det ikke mulig å leve med idet det bidrar til at drifts- og budsjettsituasjonen for kommunen som helhet kommer ut av kontroll. Mye av årsakene til kommunens budsjett og økonomiske problemer i 2015, refererer seg til overskridelser i barnevern og et øremerket tilskudd til rusomsorg som var falt bort likevel ble budsjettert. Det utgjør til sammen vel kr på bunnlinjen. Fra er en rekke tiltak satt i verk i Barnevern: - Store interne ressurser (administrasjon, forvaltning, økonomi m.m.) arbeider hyppig med spørsmål som gjelder Barnevern. - Tidligere i høst leverte «Agenda Kaupang» en statusanalyse og tiltaksrapport for Barnevern. - Som politisk nivå er informert om, har det skjedd endringer i ledelse, drift, personal og oppfølgning av Barnevern i løpet av I fjerde kvartal 2015 blir politisk nivå særskilt orientert om det som er status og utvikling i Barnevern. Rådmannen styrker basert på analyse ultimo september 2015 barnevernsbudsjettet med kr i Helsestasjon/skolehelsetjenesten er videreført på 2015 nivå. Ifølge Statistisk Sentralbyrå sin statistikk «kostra» bruker Rakkestad kommune allerede mer enn gjennomsnittet av kommunegruppe 10 (sammenlignbare kommuner), Østfoldkommuner og landets kommuner på helsestasjons- og skolehelsetjenestevirksomhet. Jf. strategisk analyse av Rakkestad kommune. Den vekst i frie inntekter fra kr som regjeringen ønsker kanalisert i retning av tidlig innsats primært helsestasjon/skolehelsetjeneste er av rådmannen fordelt til forsterkede tilbud til barn i barnehage. Dette budsjettet er styrket med ca. kr til vedtatte tiltak på sitt område. Ikke disponerte ressurser fra 2015 kr har blitt trukket inn for å redde budsjettbalanse. For fysioterapi- og ergoterapitjenesten er det ikke reelle forandringer fra bare konsekvensjusteringer som følge av faktiske driftsendringer. 20

21 Psykisk helsearbeid og rus er et dag og innen visse rammer ettermiddagstilbud i Rakkestad kommune som tilbyr tjenesteytelser til brukerne mellom kl og kl (kl kl ) på hverdager. Ifølge Statistisk Sentralbyrå sin statistikk «kostra» har Rakkestad kommune en ressursinnsats i psykisk helsearbeid og rus som er over gjennomsnittet for kommunegruppe 10, Østfoldkommuner og landets kommuner. Jf. strategisk analyse for Rakkestad kommune. Den vekst i frie inntekter fra kr som regjeringen ønsker kanalisert til psykisk helsearbeid og rus, anvender rådmannen til å bygge ut nattjenesten i Hjembaserte tjenester. Det er allerede udekkede behov på dette felt som genererer ekstraordinære tiltak og kostnader hvert år. Å etablere en forsterket nattjeneste i åpen omsorg vil komme både ordinære brukere og psykiatri- og rusområdet direkte til nytte. Som rådmannen ser det, oppnår kommunen absolutt størst effekt av midlene ved å utvide den aktuelle nattjenesten. Det har direkte effekt for Hjembaserte tjenester og psykiatri- og rustjenestene, men indirekte er virkningene for Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester også svært store. Som det er nå (2015), må de to seksjonenes nattjenester i mange tilfelle overlappe hverandre, og det svekker tilbudet i hele helse- og omsorgsområdet vesentlig på denne tid av døgnet. Enkelte deler av disse seksjoners virksomhet er da reelt sette uten en nødvendig nattjeneste i kortere eller lengere perioder. Dette er ikke holdbart. For to år siden oppnådde Rakkestad kommune statlig rekrutteringstilskudd til psykolog i helse- og omsorgstjenesten. Bare i en kort periode fem seks måneder har stillingen vært besatt. Erfaringene er med andre ord at det er vanskelig både å skaffe og beholde kvalifiserte medarbeidere i denne funksjonen. Rakkestad kommune iverksetter nå en prosess der formålet er å etablere en modell eller et tiltak slik at psykologtjenesten faktisk blir realisert. I 2016 er det forutsatt med balanse mellom lønnsutgifter og tilskudd til psykolog. Som ledd i å hente inn budsjettoverskridelser (kr i 2015), har familiesenter blitt redusert med to årsverk et i Psykisk helsearbeid og rus (miljøarbeider) og et i Aktivitet (aktivitør) i Arbeidstakerne er omplassert til andre stillinger. På den annen side har psykisk helsearbeid og rus blitt styrket med to prosjektstillinger (finansiert av statlige programmidler) erfaringskonsulenter som med basis i egen brukererfaring arbeider med ulike spørsmål på «psykisk helsefeltet» og et halvt prosjektårsverk relatert til «Familiehjelpen» (finansiert av statlige programmidler) et tverrfaglig lavterskeltilbud for helhetlig tilnærming til familier der barn eller voksne sliter. Innen Aktivitet, er oppmuntringspenger som ikke har blitt brukt til sitt formål (kr ) ikke videreført til

22 Rådmannen har korrigert budsjettet for bortfall av et øremerket tilskudd til rusomsorg kr som ble innlemmet i rammeoverføringene fra Det er finansiert av tiltak satt i verk i løpet av 2015 eller realveksten i frie inntekter fra

23 Hjembaserte tjenester Hjembaserte tjenester omfatter disse enhetene: - Hjemmesykepleie. - Omsorgsboliger. Økonomi HJEMBASERTE TJENESTER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 58,78 59,50 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 59,5. - Antall ansatte: 92. Sykefravær Hjembaserte tjenester har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 6,3 7,7 7,0 Prosent. Hjembaserte tjenester hadde et sykefravær i 2013 og 2014 på 8,9 og 7,1 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er fremdeles relativt lavt relatert til kommunens målsetting totalt og faktisk. Kommentarer For Hjembaserte tjenester utgjør konsekvensjusteringer og nye tiltak kr i I dette budsjettet er seksjonen meget høyt prioritert. Å bygge ut Hjembaserte tjenester har som formål å gjøre omsorgstrappa hjem, hjemmetjenester og institusjonstilbud enda bedre fungerende med bredere og mere helhetlige brukertjenester og et sterkere kommunalt totaltilbud på helse- og omsorgsområdet. I det perspektivet er hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester et nøkkeltilbud som må være så robust at de faktisk tar unna sine oppgaver. 23

24 Som redegjort for ovenfor, har det avgjørende effekter videre oppover i trappa. Eksisterende vedtak om personlig assistent og omsorgslønn (08.15) er ikke fullfinansiert. Av den grunn øker rådmannen bevilgningen til disse tiltak med kr i Rådmannen styrker basert på nye saker i andre halvår 2015 budsjettet til dette formålet omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent med enda kr Nattjeneste koster kr i tidsrommet finansiert av økonomiske tiltak og vekst i frie inntekter (jf. kommentarer under Rakkestad familiesenter). Bevilgningene til helligdagstillegg er hevet med ca. kr De var utilstrekkelig finansiert i det gjeldende budsjett. Som et resultat av pålegg av Arbeidstilsynet i , er det lagt inn ressurser til vask av arbeidstøy med kr i Ressurskrevende tjenester blir kr større fra Det utløser samtidig kr i nye statlige tilskudd til formålet. Inntektene av multidose økes med kr Til drivstoff på egne biler og lisenser og driftsavtaler er det satt av kr mer i 2016 enn i Rådmannen går inn for å heve ledelsesressurser for assisterende enhetsledere med totalt 20 prosent noe som blir sett på som nødvendig av drifts- og koordineringshensyn i seksjonen. Som ledd i tiltak for å reetablere budsjett- og økonomisk balanse, ble et årsverk trukket ut av seksjonen omsorgsboligene i Det gjør at to tre omsorgsboliger i en periode ikke blir brukt til sitt formål. Rådmannen arbeider med tiltak slik at ressursene kan tilbakeføres i 2015 eller i alle fall fra

25 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter: - Langtidsenhet. - Korttidsenhet. - Demensenhet. - Kjøkken- og vaskerienhet. Økonomi SKAUTUN Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 69,03 70,18 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 70,18. - Antall ansatte: 103. Sykefravær Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 9,6 11,4 9,3 Prosent. I sykehjemmet var det et sykefravær i 2013 og 2014 på 8,0 og 10,2 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er i samme størrelsesorden som i de to foregående år. Det er noe i overkant av det som er målsettingen for kommunen som helhet (6,5 prosent). Kommentarer For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er det små direkte endringer fra Som rådmannen vurderer det, får sykehjemmet en indirekte god effekt av en ny nattjeneste i Hjembaserte tjenester. Den gjør omsorgstrappa hjem, hjemmetjenester og institusjonstilbud bedre fungerende med bredere og mere helhetlige brukertjenester og et sterkere kommunalt totaltilbud på helse- og omsorgsområdet. 25

26 Hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester er et nøkkeltilbud som må være robust for at institusjonstjenestene på neste trinn skal bli satt i stand til å løse sine oppgaver. Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester frigjør ressurser i egen nattjeneste. Det har ikke på samme måte lenger en overlappende rolle mot Hjembaserte tjenester. I større utstrekning kan sykehjemmet på denne måte konsentrere sitt personal om egen virksomhet. Å ta hånd om brukere på lavere nivå, demmer opp for ekstraordinære tiltak i institusjon og reduserer risikoen for overskridelser i denne enheten i Ny nattjeneste koster kr på årsbasis jf. kapitlet Hjembaserte tjenester. Helligdagstillegg er hevet med ca. kr De var utilstrekkelig finansiert i det gjeldende budsjett. Flere andre bevilgninger har ikke holdt tritt med utgiftsutviklingen i noen år og er styrket i dette budsjettet. Det gjelder: - Medisinsk utstyr kr Medisinsk forbruksmateriell kr Medikamenter kr Husleie (innleie av arbeidskraft) kr Lisenser kr I to år har Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kjøpt brukertjenester av en privat leverandør for ca. kr p.a. Det blir i øyeblikket arbeidet med å avvikle tiltaket og løse oppgavene i egen regi. I så fall frigjøres de aktuelle ressurser på sykehjemmet sitt budsjett. Rådmannen trekker i det økonomiske opplegg inn kr av denne bevilgningen, mens Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter beholder de resterende kr til styrking av sin virksomhet ytterligere betalte spisepauser eller andre tiltak etter sykehjemsledelsen sin prioritering. Ennå er det uklart om opplegget på kortere sikt lar seg realisere. Rådmannen budsjetterer med kr mer i brukerbetalinger i 2016 enn i For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir ferieavvikling i 2015 dyrere enn forventet. I større grad enn tidligere, må det leies arbeidskraft av bemanningsbyråer i ferieukene for å dekke opp turnusplanene. Det resulterer i merutgifter for sykehjemmet på ca. kr på årsbasis. Hvis det er situasjonen i 2016, ligger det an til nye merutgifter til dette formål. 26

27 Bo- og aktivitetstjenester Bo- og aktivitetstjenester omfatter disse enhetene: - Sentrum. - Bergenhus. Økonomi BOAK Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 54,32 61,54 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 61,54. - Antall ansatte: 91. Sykefravær Bo- og aktivitetstjenester har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 9,6 5,8 5,2 Prosent. I Bo- og aktivitetstjenester var det et sykefravær i 2013 og 2014 på 9,3 og 6,3 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er lavt og fallende i underkant av det som er målsettingen for kommunen som helhet (6,5 prosent). Kommentarer Bo- og aktivitetstjenester ble høyt prioritert i det økonomiske opplegget for Like fullt er det flere utfordringer å gripe fatt i i budsjett 2016 og økonomiplan Fra NAV Rakkestad, har Bo- og aktivitetstjenester tatt over oppgaver knyttet til konsulent for funksjonshemmede. Seksjonens budsjett er i denne sammenheng styrket med kr som har blitt overført fra NAV Rakkestad. 27

28 Mellom Hjembaserte tjenester og Bo- og aktivitetstjenester foretar rådmannen etter at budsjett og økonomiplan er vedtatt overføring av 0,17 stillingshjemmel. Tiltaket mer av teknisk enn faktisk karakter. Helligdagstillegg er hevet med ca. kr De var utilstrekkelig finansiert i det gjeldende budsjett. Tilskudd til ressurskrevende tjenester vokser med ca. kr sammenlignet med opprinnelig budsjett Bo- og aktivitetstjenester tok i første halvår 2015 over fullt bo-, aktivitets- og omsorgsansvar for ny bruker. Det koster ca. kr på årsbasis. Fredrikstad kommune refunderer halvparten av utgiftene til formålet kr p.a. i 2015 og Det blir deretter et ressurskrevende tiltak for Rakkestad kommune. Som rådmannen ser det, endrer dette ikke netto økonomiske forutsetninger i den aktuelle sak. Rakkestad kommune bosetter 15 flyktninger i 2015 og I 2016 blir det etablert bofellesskap for enslige mindre flyktninger fem personer i Furubakken 11 jf. egne orienteringer i formannskapet i juni Egenandelen ved tiltaket er på ca. kr finansiert av statlige integreringstilskudd for mottak av flyktninger. 28

29 Teknikk, miljø og landbruk Teknikk, miljø og landbruk omfatter disse enhetene: - Areal, byggesak, landbruk og eiendom. - Kommunal teknikk. Økonomi TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk 48,41 47,81 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 47,81. - Antall ansatte: 59. Sykefravær Teknikk, miljø og landbruk har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 9,7 5,3 6,5 Prosent. I Teknikk, miljø og landbruk var det et sykefravær i 2013 og 2014 på 3,9 og 4,6 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er noe høyere enn i de to forgående år, men det er likevel lavt i kommunal sammenheng og ved utgangen tredje kvartal 2015 på det som er måltallet for kommunen som helhet (6,5 prosent). Kommentarer For Teknikk, miljø og landbruk er det flere viktige endringer uten at det genererer noen tilsvarende stor for oppgaveøkning eller realvekst for seksjonen i Utbytte fra Rakkestad Kommunale Skoger er redusert med kr Rakkestad kommune tilpasser på denne måten sitt avkastningsforlangende til denne virksomhet til den målsetting om bærekraftig hogst i Kommuneskogen som er fastsatt. Utvidelsen av Kirkeng barnehage gir økte driftsutgifter på knappe kr for Teknikk, miljø og landbruk. Seksjonen har også uforutsigbare og betydelige kostnader til å holde de midlertidige byggene/brakkene i Televeien i stand. Det er beregnet til kr i

30 Nye Kirkeng skole er større i areal enn tidligere bygningsmasse noe som gir merutgifter til renhold på ca. kr fra Bevilgningen til lisenser og driftsavtaler på kartdatabaser (Geovekst) er styrket med kr Husleie fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ca. kr har blitt overført fra Dokument og forvaltning til Teknikk, miljø og landbruk. DnB ASA sa i sommer opp leieavtale på lokaler i Bankgården Rakkestad fra Husleie på kr p.a. faller bort fra dette tidspunktet. Teknikk, miljø og landbruk overtok eiendomsskatteforvaltningen fra Det gir utgifter på kr p.a. til utskrivning av skatt, klagebehandling, taksering av nye eiendommer og tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelser til skattenemnd og klagenemnd. Rådmannens team dekket disse utgiftene i , men fra 2015 er det ikke rom for tiltaket på dette budsjettet. Av den grunn gjøres denne korreksjonen. Som ledd i å reetablere økonomisk balanse, ble renholdslederstillingen (0,8 årsverk) trukket inn fra Den er kompensert for ved interne tiltak i seksjonen. I 2014 ga Borgarting lagmannsrett Rakkestad kommune medhold i at festeavgiftene i Prestegårdsfeltet og Lynbyfeltet bare kan reguleres i samsvar med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, og ikke som påstått av Opplysningsvesenets Fond på grunnlag av det som er markedsverdi på tomtene i områdene. Det frigjør kr i bevilgninger til festeavgifter på Teknikk, miljø og landbruks budsjett som rådmannen har trukket inn med virkning fra Årsgebyrene for selvkostområdene feiing, vann, avløp, slam og renovasjon utvikler seg som følger fra : Økning Vann, 2,7 Avløp, 2,7 Renovasjon, 6 Slam, 3 Feiing 0 Prosent. Et forventet lavt rentenivå og opparbeidede fonds for spesielt vann og avløp muliggjør denne moderate økningen i årsgebyrene i Senere i økonomiplanperioden blir veksten sterkere. 30

31 Rakkestad Kirkelige Fellesråd og trossamfunn Økonomi KIRKER OG TROSSAMFUNN Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk Kommentarer Rakkestad Kirkelige Fellesråds budsjett er korrigert i samsvar med lønns- og prisutviklingen. I tiden gjør Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige Fellesråd en gjennomgang av fellesrådets økonomi for å lage: - En økonomiplan for Rakkestad Kirkelige Fellesråd for som finansierer den etablerte aktivitet i virksomheten. - Oversikt over for nye tiltak i økonomiplanperioden. For 2015 er målsettingen et nullresultat balanse mellom utgifter og inntekter for fellesrådet. Rakkestad Kirkelige Fellesråd behandler en enkeltsak på temaet i mars 2016 og kommunestyret i april s.å. Tilskudd til andre trossamfunn er økt med kr fordi det blir stadig flere innbyggere i kommunen som har rettigheter i denne ordningen 31

32 Fellesområder Fellesområder omfatter disse ansvarene: - Frie inntekter. - Felles tilskudd. - Renter avdrag utbytte og plassering. - Fond, overføringer og avskrivninger. - Mindre forbruk. Økonomi FELLESUTGIFTER OG -INNTEKTER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Seksjonsramme Herav: Lønn Driftsutgifter Bruttoramme Driftsinntekter Nettoramme Antall årsverk Frie inntekter Som følge av nasjonalt sviktende skatteinntekter, ble Rakkestad kommunes frie inntekter i 2014 kr lavere enn budsjettert. Situasjonen er usikker i Rådmannen beregnet på grunnlag av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Kommunesektorens Organisasjon (KS) sine tall (april) at det for Rakkestad kommune pr lå an til en ytterligere skattesvikt på kr i Ifølge revidert nasjonalbudsjett dekker staten kr av dette inntektsbortfallet via en økning av rammeoverføringene slik at Rakkestad kommune altså sitter igjen med en netto nedgang i sine frie inntekter på kr i Det var status pr Som det ser ut ved utgangen av andre tertial (2015), vil kommunesektoren og Rakkestad kommune oppnå de frie inntekter som forutsatt i revidert nasjonalbudsjett. Det er bra om enn prognosen er fersk og usikker. Rådmannen påpeker like fullt at inntektssvikten fra i fjor kr ikke har blitt kompensert. Den representerer et varig tap for kommunen. 32

33 I forslag til statsbudsjett har regjeringen beregnet de frie inntekter for Rakkestad kommune i 2016 som følger: Skatteinntekter, kr Inntektsutjevnende tilskudd, " Rammeoverføringer, " Sum, kr Kroner. Fra rådmannens side karakteriseres kommuneopplegget en vekst for Rakkestad kommune på 4,6 prosent fra som relativt godt. Det samsvarer nærmest fullt ut med det som regjeringen varslet i kommuneproposisjonen i mai Eiendomsskatt budsjetteres til kr som er kr lavere enn foregående år. Det tilsvarer de inntekter kommunen har av ordningen i Eiendomsskattesatsene er holdt uendret fra 2015 til Felles tilskudd Tilskudd til KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser) er innlemmet i rammetilskuddet fra Det faller altså bort som særskilt tilskudd fra det samme tidspunktet. I 2015 mottar Rakkestad kommune ca. kr i tilskudd til KAD plasser. Integreringstilskudd er økt med kr fra som følge av Rakkestad kommunes vedtak om å bosette til sammen 30 flyktninger for 2015 og Ressursene er fordelt på ulike formål i budsjettet Skole og NAV Rakkestad m.m. Amortiseringstilskudd (statlig kompensasjon til dekning på renter og i visse tilfelle avdrag på lån til skolebygg og omsorgsboliger) er budsjettert i samme størrelsesorden kr som i Det kan være høyt tatt i betraktning at rentenivået fremdeles beveger seg nedover. Renter, avdrag, utbytte plassering Rakkestad kommune hadde langsiktige lån på kr ved utgangen av Den øker med netto ca. 30 millioner kroner i 2015 slik at den altså ved inngangen til 2016 beløper seg til ca. kr Dette utgjør ca. kr pr. innbygger eller ca. 108 prosent brutto driftsinntekter. Lånegjelden er som en følge av betydelig investeringsaktivitet over flere år høy i fylkesog landsmålestokk. Det binder opp store ressurser hvert år til renter og avdrag av disse forpliktelsene, og reduserer handlefrihet hva gjelder utvikling og vekst i tjenesteytelser og annen drift. Av total gjeld er 40,5 prosent dekket av startlån, lån i rentekompensasjonsordninger, lån til vann-, avløps- og renovasjonsprosjekter og lån til boligtiltak, mens 59,5 prosent finansieres over det ordinære driftsbudsjettet. 33

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 18/3577 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 18/3577 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2018 Drift Saksnr. 18/3577 Journalnr. 21097/18 Arkiv 153 Dato: 29.11.2018 Bakgrunn Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2018 Drift» fram for vedtak i formannskapet

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 18/1530 Journalnr. 9833/18 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 18/1530 Journalnr. 9833/18 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2018, Drift Saksnr. 18/1530 Journalnr. 9833/18 Arkiv 153 Dato: 06.06.2018 1 Bakgrunn Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 30.4.2018 Drift» fram for vedtak i formannskapet

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 18/2797 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 18/2797 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Drift Saksnr. 18/2797 Journalnr. 17358/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Drift» fram for vedtak av formannskapet og

Detaljer

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Tertialrapport nr. 2 2016 Drift Saksnr. 16/3738 Journalnr. 14484/16 Arkiv 153 Dato: 12.10.2016 1 Innledende Tertialrapport nr. II for 2016 legges fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret. Rakkestad

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 Saksnr. 15/2016 Journalnr. 14907/15 Arkiv 153 Dato: 04.11.2015 Innledende 1 Innledende Tertialrapport nr. 2 for 2015 legges fram for vedtak i formannskapet

Detaljer

Tertialrapport nr

Tertialrapport nr Tertialrapport nr. 1 2016 Drift Kommunal garanti for lån til Rause AS til utbygging av lokaler Saksnr. 16/1750 Journalnr. 7611/16 Arkiv 153 Dato: 25.05.2016 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 for 2016 legges

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift

Økonomisk rapport pr Drift Økonomisk rapport pr. 31.10.2017 - Drift Saksnr. 17/3204 Journalnr. 19639/17 Arkiv 153 Dato: 30.11.2017 Bakgrunn 1 Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2017 Drift» fram for vedtak av formannskapet

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/2892 Journalnr /17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/2892 Journalnr /17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.8.2017, Drift Saksnr. 17/2892 Journalnr. 17587/17 Arkiv 153 Dato: 01.11.2017 1 Bakgrunn Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.8.2017 Drift» fram for vedtak av formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015 Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 2015 legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I

Detaljer

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Drift Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv G00 Arkivsaksnr. 18/526. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv G00 Arkivsaksnr. 18/526. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv G00 Arkivsaksnr. 18/526 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 07.03.2018 NYE OMSORGSBOLIGER I HJEMBASERTE TJENESTER - LOKALISERING Rådmannens forslag til

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Investeringer Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 Investeringer fram for vedtak av

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer

Økonomisk rapport pr , Investeringer Økonomisk rapport pr. 31.8.2017, Investeringer Saksnr. 17/2893 Journalnr. 17590/17 Arkiv 153 Dato: 01.11.2017 Bakgrunn 1 Rakkestad kommunestyre vedtok budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 i møte 8. desember

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag: Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 07.12.2017 Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 12.06.2019 / Kommunestyret 13.06.2019 NYTT SKAUTUN REHABILITERING OG OMSORGSSENTER MELDING

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/453 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune legger

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 / Kommunestyret RAKKESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD ØKONOMISK OPPLEGG 2017 2020 Rådmannens

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Rakkestad kommune Årsberetning 2015

Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Saksnr. 16/741 Journalnr. 6048/16 Arkiv 210 Dato: 27.03.2016 Til behandling 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer, side, 3 Samfunn og statistikk, side,

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak 18/525 FRAMTIDIGE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 - I Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv G00 Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak 17/2861 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Saksbehandle: Alf Thode Skog Arkiv 151 Saksnr. Utvalg Møtedato 6/17 Ungdomsrådet 13.11.2017 7/17 Eldrerådet 13.11.2017 14/17

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Funksjon Navn Forfall Møtt for Politisk valgte arbeidsgiverrepr. Lars-Kristian Holøs Pettersen Peder Harlem

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Funksjon Navn Forfall Møtt for Politisk valgte arbeidsgiverrepr. Lars-Kristian Holøs Pettersen Peder Harlem MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 04.11.2015 Tid: 14:00 14:50 Til stede på møtet Møteleder Arild Edvardsen sak 9/15-10/15 Ellen Solbrække sak 11/15 Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten, Lisbeth Olsson, Stamina. Personalsjef Steffen Tjerbo, møtesekretær Jorun Dybvik

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten, Lisbeth Olsson, Stamina. Personalsjef Steffen Tjerbo, møtesekretær Jorun Dybvik MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.11.2017 Tid 14:00 15:35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer